Постановление Правительства Тверской области от 13.02.2020 № 55-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

13.02.2020

 

55-пп       

 

г. Тверь

 

 

Утратило силу - Постановление

Правительства Тверской области

  от29.12.2020 г. № 704-пп

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Тверской области

от 29.12.2016 № 436-пп

 

В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Правительства Тверской области от24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценкиэффективности реализации государственных программ Тверской области»Правительство Тверской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Тверскойобласти от29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы»(далее – Постановление) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 2Постановления изложить в следующей редакции:

«администраторами государственнойпрограммы Министерство демографической и семейной политики Тверской области,Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образованияТверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области,Министерство строительства Тверской области, Комитет по делам культуры Тверскойобласти, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Отдел записиактов гражданского состояния Тверской области.»;

2) в государственной программе Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы,утвержденной Постановлением (далее – государственная программа):

в паспорте государственной программы:

 раздел «Администраторыгосударственной программы Тверской области» изложить в следующей редакции:

«

Администраторы государственной программы

Тверской области

Министерство демографической и семейной политики Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство строительства Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области

                                                                                                                     »;

разделы «Ожидаемые результатыреализации государственной программы (конечный результат реализациигосударственной программы, выраженный показателями достижения целигосударственной программы)», «Источники финансирования государственнойпрограммы по годам ее реализации», «Плановые объемы финансирования подпрограммпо годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)

1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением, на уровне 100 %.

2. Увеличение доли граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 61,8 % в 2017 году до 90,3 % в 2022 году.

3. Обеспечение 100 % охвата граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения.

4. Наибольший охват независимой системой оценки качества услуг государственных организаций социального обслуживания населения 41,6 %

Источники финансирования государственной программы по годам

ее реализации

2017 год – 9 304 765,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 092 726,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                2 212 038,6 тыс. руб.;

2018 год – 9 602 255,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 341 932,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     2 260 322,7 тыс. руб.;

2019 год – 10 001 976,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской     области – 7 048 248,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     2 953 728,0 тыс. руб.;

2020 год – 11 320 486,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 770 142,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –      3 550 344,6 тыс. руб.;

2021 год – 11 353 091,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 788 140,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –      3 564 950,8 тыс. руб.;

2022 год – 11 406 193,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 788 925,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     3 617 267,4 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм

по годам реализации,

в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1:

2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб.;

2018 год – 2 356 490,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 740 878,4 тыс. руб.;

2020 год – 3 757 408,1 тыс. руб.;

2021 год – 3 790 798,3 тыс. руб.;

2022 год – 3 848 563,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2:

2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб.;

2018 год – 4 308 010,6 тыс. руб.;

2019 год – 4 405 005,5 тыс. руб.;

2020 год – 4 672 084,5 тыс. руб.;

2021 год – 4 629 320,0 тыс. руб.;

2022 год – 4 639 012,1 тыс. руб.

Подпрограмма 3:

2017 год – 227 058,1 тыс. руб.;

2018 год – 213 262,7 тыс. руб.;

2019 год – 226 509,9 тыс. руб.;

2020 год – 239 826,1 тыс. руб.;

2021 год – 237 141,6 тыс. руб.;

2022 год – 238 677,8 тыс. руб.

Подпрограмма 4:

2017 год – 1 471 371,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 650 703,1 тыс. руб.;

2019 год – 1 612 686,4 тыс. руб.;

2020 год – 1 693 250,7 тыс. руб.;

2021 год – 1 695 136,8 тыс. руб.;

2022 год – 1 697 737,6 тыс. руб.

Подпрограмма 5:

2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб.;

2018 год – 999 055,6 тыс. руб.;

2019 год – 944 083,8 тыс. руб.;

2020 год – 877 912,7 тыс. руб.;

2021 год – 920 689,9 тыс. руб.;

2022 год – 902 197,1 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма:

2017 год – 314 825,3 тыс. руб.;

2018 год – 74 733,0 тыс. руб.;

2019 год – 72 812,6 тыс. руб.;

2020 год – 80 004,7 тыс. руб.;

2021 год – 80 004,7 тыс. руб.;

2022 год – 80 004,7 тыс. руб.

                                                                                                          »;

разделы «Задачи подпрограммы 1», «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения   подпрограммы 1, выраженный в показателяхрешения задачи       подпрограммы 1)»,«Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации» паспорта подпрограммы1 «Социальная поддержка семей с детьми» государственной программы изложить вследующей редакции:

«

Задачи подпрограммы 1

Задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи».

Задача 2 «Развитие адресной помощи семьям с детьми».

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке».

Задача 4 «Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

(конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях

решения задачи подпрограммы 1)

1. Обеспечение 100 % охвата семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Уменьшение доли детей, проживающих в малоимущих семьях, от общего количества детей, проживающих в тверском регионе, с 16,2 %                в  2018 году до 14 % в 2022 году.

3. Увеличение удельного веса детей, возвращенных в родные семьи, от общего числа детей, обслуженных специализированными учреждениями для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 75,5 %              в 2017 году до 78,5 % в 2022 году.

4. Увеличение количества семей с детьми, находящимися на социальном сопровождении,                         с  1 151 в 2018 году до 1 200 в 2022 году.

5. Уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении, к 2022 году до 850.

6. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2022 году до 1,638.

7. Увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)                       к 2022 году до 105,2.

8. Увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 30 – 34 года (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)                       к 2022 году до 94,3.

9. Увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 35 – 39 лет к 2022 году до 43,53.

10. Уменьшение суммарного коэффициента рождаемости вторых детей к 2022 году до 0,534.

11. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей                    к 2022 году до 0,431

Источники финансирования подпрограммы 1

по годам реализации

2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 305 338,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                      786 730,9 тыс. руб.;

2018 год – 2 356 490,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 423 962,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                   932 527,9 тыс. руб.;

2019 год – 2 740 878,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской   области – 1 133 235,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                   1 607 643,1 тыс. руб.;

2020 год – 3 757 408,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 364 472,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                 2 392 935,3 тыс. руб.;

2021 год – 3 790 798,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 388 017,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                               2 402 781,0 тыс. руб.;

2022 год – 3 848 563,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 397 622,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                               2 450 941,3 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 1

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 1 538 018,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 758 159,4 тыс. руб.;

2019 год – 722 871,7 тыс. руб.;

2020 год – 794 182,2 тыс. руб.;

2021 год – 823 199,0 тыс. руб.;

2022 год – 853 307,4 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 279 098,9 тыс. руб.;

2018 год – 296 727,4 тыс. руб.;

2019 год – 205 172,3 тыс. руб.;

2020 год – 217 543,5 тыс. руб.;

2021 год – 217 607,0тыс. руб.;

2022 год – 215 411,1тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 274 952,6 тыс. руб.;

2018 год – 301 603,2 тыс. руб.;

2019 год – 305 382,5 тыс. руб.;

2020 год – 333 581,5 тыс. руб.;

2021 год – 338 810,1 тыс. руб.;

2022 год – 338 864,2 тыс. руб.

Задача 4:

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 1 507 451,9 тыс. руб.;

2020 год – 2 412 100,9 тыс. руб.;

2021 год – 2 411 182,2 тыс. руб.;

2022 год – 2 440 981,2 тыс. руб.

                                                                                                          »;

разделы «Задачи подпрограммы 2», «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2,выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2)»,  «Источники финансирования подпрограммы 2 погодам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 погодам реализации» паспорта подпрограммы 2 «Социальная поддержка старшегопоколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий ичленов их семей» государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Задачи подпрограммы 2

Задача 1 «Обеспечение эффективной адресной системы социальной поддержки граждан старшего поколения».

Задача 2 «Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения путем совершенствования системы социальных выплат и иных мер социальной поддержки».

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам, развитие новых технологий социального обслуживания, стационарозамещающих технологий и волонтерского движения с целью формирования активного образа жизни и долголетия».

Задача 4 «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

Задача 5 «Проведение мероприятий к празднику День Победы»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях                решения задачи  подпрограммы 2)

1. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся за ее предоставлением.

2. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальные выплаты, обратившихся за их предоставлением.

3. Обеспечение 100 % охвата населения, нуждающегося в надомном обслуживании.

4. Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставленных социальных услуг от общего числа опрошенных граждан, получивших социальные услуги, с 96 % в 2018 году до 100 % в 2022 году.

5. Увеличение продолжительности жизни граждан старше трудоспособного возраста с 71,2 лет                   в 2019 году до 72,53 лет в 2022 году.

6. Обеспечение 100 % граждан, охваченных мерами материальной поддержки к празднику День Победы

Источники финансирования  подпрограммы 2

по годам реализации

2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 874 424,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  1 295 361,7 тыс. руб.;

2018 год – 4 308 010,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 092 397,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –       1 215 613,5 тыс. руб.;

2019 год – 4 405 005,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской   области – 3 157 241,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –         1 247 764,2 тыс. руб.;

2020 год – 4 672 084,5 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 602 869,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 069 215,2 тыс. руб.;

2021 год – 4 629 320,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 557 474,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 071 845,6 тыс. руб.;

2022 год – 4 639 012,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 565 216,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 073 795,2 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 2

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 82 394,7 тыс. руб.;

2018 год – 73 084,3 тыс. руб.;

2019 год – 68 569,7 тыс. руб.;

2020 год – 73 247,1 тыс. руб.;

2021 год – 73 247,1 тыс. руб.;

2022 год – 73 247,1 тыс. руб.

 

Задача 2:

2017 год – 2 907 054,7 тыс. руб.;

2018 год – 2 882 108,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 891 350,1 тыс. руб.;

2020 год – 2 793 485,5 тыс. руб.;

2021 год – 2 829 034,3 тыс. руб.;

2022 год – 2 877 000,5 тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 1 180 336,5 тыс. руб.;

2018 год – 1 352 818,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 414 685,4 тыс. руб.;

2020 год – 1 558 442,9 тыс. руб.;

2021 год – 1 569 013,6 тыс. руб.;

2022 год – 1 569 552,7 тыс. руб.

Задача 4:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 30 400,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 569,7 тыс. руб.;

2021 год – 21 000,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Задача 5:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 234 339,3 тыс. руб.;

2021 год – 137 025,0 тыс. руб.;

2022 год – 119 211,8 тыс. руб.

                                                                                                               »;

разделы «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3(конечный результат выполнения подпрограммы 3, выраженный в показателях решениязадачи подпрограммы 3)», «Источники финансирования подпрограммы 3 по годамреализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годамреализации» паспорта подпрограммы 3 «Социальная интеграция инвалидов иформирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных группнаселения» государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы 3, выраженный в показателях

решения задачи подпрограммы 3)

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Тверской области с 81,7 %             в 2017 году до 97,5 % в 2022 году.

2. Увеличение числа семей, воспитывающих ребенка-инвалида, получивших услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, с 48,1 % в 2017 году до 48,6 %                в 2022 году

Источники финансирования подпрограммы 3

по годам реализации

2017 год – 227 058,1 тыс. руб., в том числе:

за   счет   средств   областного    бюджета     Тверской

области – 193 145,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                             33 912,4 тыс. руб.;

2018 год – 213 262,7 тыс. руб., в том числе:

за   счет    средств    областного    бюджета Тверской    

области – 201 183,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                              12 079,3 тыс. руб.;

2019 год – 226 509,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской    области – 221 792,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                4 717,2 тыс. руб.;

2020 год – 239 826,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской    области – 234 993,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                      4 832,3 тыс. руб.;

2021 год – 237 141,6 тыс. руб., в том числе:

за     счет    средств    областного    бюджета Тверской  области – 236 985,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                      156,1 тыс. руб.;

2022 год – 238 677,8 тыс. руб., в том числе:

за    счет    средств    областного    бюджета Тверской   области – 238 521,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета                      156,1 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 3

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 62 969,5 тыс. руб.;

2018 год – 27 373,2 тыс. руб.;

2019 год – 21 922,1 тыс. руб.;

2020 год – 20 126,2 тыс. руб.;

2021 год – 14 242,9 тыс. руб.;

2022 год – 14 242,9 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 164 088,6 тыс. руб.;

2018 год – 185 889,5 тыс. руб.;

2019 год – 204 587,8 тыс. руб.;

2020 год – 219 699,9 тыс. руб.;

2021 год – 222 898,7 тыс. руб.;

2022 год – 224 434,9 тыс. руб.

»;

разделы «Источники финансирования подпрограммы 4 погодам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 4 погодам реализации» паспорта подпрограммы 4 «Предоставление иных форм социальнойподдержки отдельным категориям граждан» государственной программы изложить вследующей редакции: 

«                                                                                 

Источники финансирования подпрограммы 4

по годам реализации

2017 год – 1 471 371,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 434 440,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  36 930,4 тыс. руб.;

2018 год – 1 650 703,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 614 515,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –            36 188,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 612 686,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской  области – 1 580 524,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                   32 162,0 тыс. руб.;

2020 год – 1 693 250,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 664 892,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –               28 358,6 тыс. руб.;

2021 год – 1 695 136,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 666 076,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –               29 060,8 тыс. руб.;

2022 год – 1 697 737,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 667 814,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –           29 923,6 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 4

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 1 396 257,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 331 972,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 283 841,5 тыс. руб.;

2020 год – 1 385 417,0 тыс. руб.;

2021 год – 1 387 765,8 тыс. руб.;

2022 год – 1 390 404,4 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 16 034,7 тыс. руб.;

2018 год – 22 173,9 тыс. руб.;

2019 год – 30 591,2 тыс. руб.;

2020 год – 3 868,1 тыс. руб.;

2021 год – 3 405,4 тыс. руб.;

2022 год – 3 367,6 тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 59 079,5 тыс. руб.;

2018 год – 296 557,2 тыс. руб.;

2019 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2020 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2021 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2022 год – 295 253,7 тыс. руб.

Задача 4:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 3 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 8 711,9 тыс. руб.;

2021 год – 8 711,9 тыс. руб.;

2022 год – 8 711,9 тыс. руб.

»;

разделы «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы5 (конечный результат выполнения подпрограммы 5, выраженный в показателяхрешения задачи подпрограммы 5)», «Источники финансирования подпрограммы 5 погодам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 5 погодам реализации» паспорта подпрограммы 5 «Профилактика социальной исключенности»государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 (конечный результат выполнения подпрограммы 5, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 5)

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях (с учетом усыновленных), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 91 % в 2018 году до 93 % в 2022 году.

2. Уменьшение доли детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 1,82 % в 2017 году до 1,76 % в 2022 году

Источники финансирования подпрограммы 5

по годам реализации

2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 970 552,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                59 103,2 тыс. руб.;

2018 год – 999 055,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 935 141,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                    63 914,0 тыс. руб.;

2019 год – 944 083,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской  области – 882 642,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  61 441,5 тыс. руб.;

2020 год – 877 912,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 822 909,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  55 003,2 тыс. руб.;

2021 год – 920 689,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 859 582,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     61 107,3 тыс. руб.;

2022 год – 902 197,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 839 745,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     62 451,2 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 5

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 646 014,4 тыс. руб.;

2018 год – 647 506,6 тыс. руб.;

2019 год – 659 650,5 тыс. руб.;

2020 год – 683 734,8 тыс. руб.;

2021 год – 710 992,4 тыс. руб.;

2022 год – 740 478,9 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 383 640,8 тыс. руб.;

2018 год – 351 549,0 тыс. руб.;

2019 год – 284 433,3 тыс. руб.;

2020 год – 194 177,9 тыс. руб.;

2021 год – 209 697,5 тыс. руб.;

2022 год – 161 718,2 тыс. руб.

»;

3) приложение 1 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

4) приложение 2 к государственной программе изложить вновой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);

5) приложение 4 к государственной программе признатьутратившим силу с 1 апреля 2020 года;

6) приложение 5 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

 

 

Губернатор

Тверской области                                                                              И.М.Руденя

 

 

 

Приложение 1

к постановлению Правительства

Тверской области

 от 13.02.2020 № 55-пп

 

 «Приложение 1

к государственной программе Тверской области

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области»

на 2017   2022годы

 

 

Характеристика государственной программы Тверскойобласти

«Социальная поддержка и защита населения Тверскойобласти» на 2017 – 2022 годы

 

Главный администратор государственной программыТверской области  Министерство социальной защиты населения Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа   государственная программа Тверскойобласти «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 -2022 годы.

2.      Цель   цельгосударственной программы Тверской области.

3. Подпрограмма   подпрограмма государственной программы Тверской области «Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы.

4. Задача   задача  подпрограммы.

5. Мероприятие   мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие   административное мероприятиеподпрограммы.

7. Показатель   показатель  цели программы, показатель задачиподпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

 


Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Значение

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа, всего

тыс. руб.

х

9 304 765,40

9 602 255,00

10 001 976,60

11 320 486,80

11 353 091,30

11 406 193,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная часть

тыс. руб.

х

8 989 940,10

9 527 522,00

9 929 164,00

11 240 482,10

11 273 086,60

11 326 188,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель «Улучшение качества жизни семей с детьми, детей-сирот, социально уязвимых категорий граждан путем предоставления социальной поддержки и оказания доступных и качественных социальных услуг»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением»

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума»

%

53,4

61,8

63,2

60,2

69,1

78,9

90,3

90,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Охват граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 «Доля государственных организаций социального обслуживания населения, охваченных независимой системой оценки качества услуг»

%

-

-

41,6

25,8

28,1

41,6

41,6

41,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»

тыс. руб.

х

2 092 069,60

2 356 490,00

2 740 878,40

3 757 408,10

3 790 798,30

3 848 563,90

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»

тыс. руб.

х

1 538 018,10

1 758 159,40

722 871,70

794 182,20

823 199,00

853 307,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

1

0

0

1

0

3

6

1

0

1

0

1

D

0

0

Мероприятие 1.01 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям»

тыс. руб.

х

85 280,80

96 102,90

109 695,60

121 667,50

126 330,90

131 359,30

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

1

D

0

1

Показатель 1 «Количество многодетных семей, получающих пособие»

семей

х

5 041

5 423

6 614

6 622

6 622

6 622

6 622

1

4

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

6

1

0

1

0

2

D

0

0

Мероприятие 1.02 «Предоставление ежемесячной денежной  выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

тыс. руб.

х

862 291,20

896 747,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

2

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

х

6 240

7 033

0

0

0

0

7 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

2

D

0

2

Показатель 2 «Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»

коэф.

х

1,023

1,023

0,00

0,00

0,00

0,00

1,023

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

1

0

0

2

0

3

6

1

0

1

0

3

D

0

0

Мероприятие 1.03 «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»

тыс. руб.

х

163 058,60

156 204,70

151 165,80

160 868,00

171 615,30

178 684,60

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

3

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

х

43 027

39 183

36 897

40 430

42 038

43 720

43 720

1

4

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

6

1

0

1

0

4

L

0

0

Мероприятие 1.04 «Оказание адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в  центральную районную больницу»

тыс. руб.

х

986,00

1 243,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

4

L

0

1

Показатель 1 «Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения»

чел.

х

808

1 019

0

0,00

0,00

0,00

1 827

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

2

7

0

0

3

6

1

0

1

0

5

G

0

0

Мероприятие 1.05 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета»

тыс. руб.

х

5 415,50

5 402,50

5 792,50

4 893,90

5 043,90

5 241,50

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

5

G

0

1

Показатель 1 «Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получающих единовременное пособие»

чел.

х

16

15

12

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

5

G

0

2

Показатель 2 «Количество детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на которых назначено пособие»

чел.

х

50

35

40

40

40

40

40

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

0

1

3

6

1

0

1

0

6

D

0

0

Мероприятие 1.06 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

тыс. руб.

х

380 386,70

372 727,20

363 589,00

405 246,50

417 132,80

433 275,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

6

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

6 559

7 308,00

7 787

9 801

9 801

9 801

9 801

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

0

2

3

6

1

0

1

0

7

D

0

0

Мероприятие 1.07 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

тыс. руб.

х

40 595,80

35 512,80

34 457,00

35 814,40

37 426,00

39 110,20

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

7

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

2 352

2 600

1 622

2 620

2 620

2 620

2 620

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

0

3

3

6

1

0

1

0

8

D

0

0

Мероприятие 1.08 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

тыс. руб.

х

0,60

0,7

0,0

0,7

0,70

0,70

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

8

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

1

1

0

2

2

2

2

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

0

4

3

6

1

0

1

0

9

D

0

0

Мероприятие 1.09 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

тыс. руб.

х

2,90

1,2

0,0

3,1

3,30

3,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

9

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

1

1

0

2

2

2

2

1

4

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

6

1

0

1

1

1

D

0

0

Мероприятие 1.11 «Предоставление ежемесячной денежной  выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета Тверской области»

тыс. руб.

х

0,00

13 287,10

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

1

1

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

х

0

7 033

0,0

0,0

0,0

0,0

7 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

1

1

D

0

2

Показатель 2 «Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»

%

х

1,023

1,023

0,00

0,00

0,00

0,00

1,023

1

4

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

6

1

0

1

1

2

D

0

0

Мероприятие 1.12 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»

тыс. руб.

х

0,00

180 829,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

1

2

D

0

1

Показатель 1  «Количество выплат в месяц»

ед.

х

0

1 176

0

0

0

0

1 176

1

4

8

1

0

0

3

3

6

1

0

1

1

0

0

5

0

3

6

1

0

1

1

3

Б

0

0

Мероприятие 1.13  «Приобретение бланков удостоверений многодетной семьи»

тыс. руб.

х

0

99,2

0,00

84,00

42,00

28,20

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

1

3

Б

0

1

Показатель 1  «Количество приобретенных бланков удостоверений»

ед.

х

0

6 200

0

3 000

1 500

1 005

11 705

1

4

8

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3

6

1

0

1

1

4

Б

0

0

Мероприятие 1.14 «Компенсация затрат на обеспечение деятельности органов социальной защиты населения в связи с выполнением  переданного полномочия по осуществлению выплаты гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с материнством, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет»

тыс. руб.

х

0,00

0,00

76,20

0,00

0,00

0,00

Х