Постановление Тверской городской Думы г. Твери от 24.04.2003 № 34
О Положении о порядке разработки прогнозов социально - экономического развития г. Твери
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ24.04.2003 г. N 34г. ТверьО Положении о порядке разработки прогнозовсоциально - экономического развития г. Твери
Тверская городская Дума постановила:
1. Принять за основу Положение о порядке разработки прогнозовсоциально - экономического развития г. Твери (прилагается).
2. Постоянной комиссии по развитию города и городскому хозяйству(Пушкарев Ю.А.) с учетом поступивших замечаний и предложений внестиПоложение о порядке разработки прогнозов социально - экономическогоразвития г. Твери на утверждение Тверской городской Думы.
3. Опубликовать данное Постановление в газете "Вся Тверь".
Председатель
Тверской городской Думы Д.В.Баженов
Приложение
к Постановлению Тверской городской Думы
N 34 от 24.04.2003 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. ТВЕРИ
Настоящее Положение устанавливает цели, содержание, порядокразработки прогнозов социально - экономического развития города Твери(далее - город), а также определяет компетенцию и порядоквзаимодействия участников процесса прогнозирования.
1. Общие принципы разработки прогнозов
социально - экономического развития города
1.1. В настоящем Положении понятия и термины используются вследующих значениях:
прогнозирование социально - экономического развития города -процесс разработки системы представлений о возможных состояниях г.Твери при различных сценарных условиях;
прогноз социально - экономического развития - документ,содержащий результаты процесса прогнозирования в форме системыпоказателей социально - экономического состояния города, относящихся копределенным периодам времени и рассчитанных при различных внешних ивнутренних условиях развития города;
сценарные условия развития города - различные внешние ивнутренние условия возможных вариантов развития города, задаваемыечерез значения выбранных показателей функционирования экономики исоциального развития. В качестве таких показателей могут быть принятыиндекс инфляции, уровень занятости населения, объем инвестиций и т.д.;
участники процесса прогнозирования:
- управление прогнозирования и планирования развития города,разрабатывающее прогноз в целом;
- структурные подразделения администрации города, готовящиеинформацию для прогноза или рассчитывающие его отдельные параметры;
- подразделения районных администраций города, осуществляющиесбор и первичный анализ необходимой для прогноза информации одеятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности,находящихся на территории районов;
- предприятия, организации и учреждения, предоставляющиеуправлению прогнозирования или подразделениям районных администрацийгорода информацию о своей хозяйственной деятельности в части,необходимой для составления прогноза развития г. Твери;
- другие организации, учреждения или отдельные лица, привлекаемыек процессу прогнозирования на договорной основе.
1.2. Правовой основой прогнозирования развития г. Твери являютсястатьи 73, 76 Конституции Российской Федерации, Бюджетный кодексРоссийской Федерации, Федеральный закон от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ"О государственном прогнозировании и программах социально -экономического развития Российской Федерации", Закон Тверской областиN 47-ОЗ-2 от 25.02.99 "О прогнозировании и программе социально -экономического развития Тверской области", Устав г. Твери, Положение"О бюджетном процессе в г. Твери" и настоящее Положение.
1.3. Функция социально - экономического прогноза:
- анализ социально - экономических процессов и тенденций,объективных причинно - следственных связей и этих явлений в конкретныхусловиях, в том числе оценка сложившейся ситуации и выявление проблемхозяйственного развития;
- оценка этих тенденций в будущем и выявление возможных кризисныхситуаций (явлений) в техногенной и социальной сферах;
- предвидение новых экономических условий и проблем, требующихразрешения;
- выявление проблем, слабо выраженных в настоящем, но возможных вбудущем;
- накопление экономической информации и расчетов для обоснованиявыбора и принятия рациональных управленческих решений, в том числе приразработке планов.
1.4. Цель прогнозной деятельности - повышение эффективностиуправления функционированием и развитием г. Твери за счет формированияпредставлений о будущем состоянии города как объекта управления.
Прогноз является ориентиром для планирования, обусловливаетисследовательскую основу для подготовки различных планов и программсоциально - экономического развития города.
1.5. Прогнозирование развития г. Твери осуществляется в интересахорганов местного самоуправления и органов государственной властиТверской области. Органы местного самоуправления используют результатыпрогнозирования при подготовке и принятии конкретных решений винтересах жителей города Твери.
1.6. Этапу прогнозирования социально - экономического развитиягорода, связанному с расчетом показателей развития города,предшествуют следующие этапы:
- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов города всехформ собственности;
- анализ поступившей информации (на достоверность,непротиворечивость, полноту и т.д.).
1.7. Мониторинг социально - экономического состояния города поопределенным показателям осуществляют Администрация города и Тверскойобластной комитет государственной статистики в соответствии сзаключенным договором. Список показателей и запросы участникампроцесса прогнозирования готовятся управлением прогнозирования ипланирования развития города.
1.8. При разработке прогнозов социально - экономического развитиягорода управление прогнозирования и планирования развития городаосуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями независимоот их организационно - правовых форм для получения сведений,необходимых для разработки прогнозов.
1.9. Ответственность за достоверность и полноту предоставленнойпо запросу информации несут руководители организаций (предприятий,учреждений). В случае необходимости уточнения полученной информацииспециалисты управления прогнозирования имеют право обращаться круководителям организаций, предоставившим эту информацию, дляуточнения.
1.10. Основой разработки прогнозов развития г. Твери являютсяследующие принципы:
- единство методических подходов и информационного обеспечения(определяет единый подход к разработке показателей прогнозов с разнымвременным периодом);
- обоснованность состава показателей прогноза;
- вариантность (разработка нескольких возможных вариантовразвития города, исходя из определенной экономической ситуации);
- системность (комплексность) оценки перспективного состояниягорода;
- преемственность и непрерывность (определяет взаимосвязь всехвидов прогнозов при разработке и использовании результатовпрогнозирования в каждом временном периоде).
1.11. Прогноз социально - экономического развития включаетколичественные и качественные характеристики развития города,выраженные через систему прогнозных показателей. Добавлениепоказателей в утвержденную Тверской городской Думой системупоказателей производится через согласование с Администрацией города влице управления прогнозирования и планирования развития города собоснованием необходимости включения новых показателей или отдельнымпостановлением Тверской городской Думы не позже 3-х месяцев допредставления прогноза в Думу.
1.12. Сценарные условия развития экономики города формируются сучетом воздействия факторов, изложенных в сценарных условиях развитияэкономики Российской Федерации и Тверской области. В сценарныхусловиях определяются два варианта развития экономики города с учетомвероятностного воздействия внутренних и внешних факторов, выраженныхчерез значения заданных показателей.
При отсутствии изученных закономерностей развития для прогнозаиспользуется гипотеза о закономерностях.
1.13. Основным видом разрабатываемого прогноза являетсяпоисковый, а основным методом прогнозирования - экстраполяция. Вотдельных случаях по постановлению Главы города может быть разработанотраслевой целевой (нормативный) прогноз (при определенных условиях,оговоренных в постановлении Главы города).
1.14. Прогноз социально - экономического развития представляетсяв Тверскую городскую Думу в форме таблицы с пояснительной запиской.
1.15. Прогнозы могут быть краткосрочными (сроком до 1 года),среднесрочными (от 2 до 4 лет), долгосрочными (свыше 4 лет).
1.16. Головным разработчиком всех видов прогнозов являетсяуправление прогнозирования и планирования развития города.
1.17. Управление прогнозирования и планирования развития городаготовит постановление Главы города, в котором определяются участникипроцесса прогнозирования, сроки разработки прогноза, виды обеспеченияи т.п.
1.18. Сотрудники соответствующих структурных подразделенийАдминистрации города, назначенные ответственными за сбор, обработку иподготовку информации для прогноза, по оперативным вопросам, связаннымс разработкой прогноза, подчиняются начальнику управленияпрогнозирования и планирования развития города.
1.19. Администрация города при необходимости вправе привлекать надоговорных условиях к разработке прогноза социально - экономическогоразвития города или его отдельных частей научно - исследовательскиеинституты и другие организации, а также частных лиц.
1.20. Проект прогноза социально - экономического развития можетбыть представлен Главой города на рассмотрение в общественные советыпри Администрации города.
2. Порядок разработки краткосрочного прогноза
социально - экономического развития города
2.1. Прогноз социально - экономического развития города накраткосрочную перспективу (далее - краткосрочный прогноз)разрабатывается с целью обоснования направлений оперативногорегулирования социально - экономического развития города в целом иявляется основой для разработки программ (краткосрочных) социально -экономического развития города, корректировки среднесрочных программ идля обоснования и разработки проекта бюджета города путем расчетабюджетообразующих показателей.
2.2. За 9 месяцев до начала прогнозируемого года Главой городапринимается решение о начале работы по составлению краткосрочногопрогноза в соответствии с постановлениями Правительства РФ иГубернатора Тверской области о разработке прогноза социально -экономического развития на очередной год.
2.3. В случае задержки начала работы над прогнозом более чем на 1месяц по независящим от управления прогнозирования и планированияразвития города причинам время предоставления в Тверскую городскуюДуму прогноза может быть сдвинуто на период задержки.
2.4. Управление прогнозирования и планирования развития городаосуществляет методическое руководство и координацию деятельностиучастников процесса прогнозирования по мониторингу и расчетупоказателей. Для обеспечения заданного качества разрабатываемыхпрогнозов в структурных подразделениях городской администрации и врайонных администрациях города назначаются специалисты, отвечающие напостоянной основе за подготовку информации в прогноз посоответствующим подразделам системы прогнозных показателей, чтофиксируется в функциональных обязанностях этих специалистов.
2.5. Разработка краткосрочного прогноза осуществляется в дваэтапа. На первом этапе разрабатывается предварительный вариантпрогноза на предстоящий финансовый год по перечню бюджетообразующихпоказателей согласно Приложению N 1 и представляется Главой города вТверскую городскую Думу не позднее 1 июля года, предшествующегопрогнозируемому. Целью разработки предварительного вариантакраткосрочного прогноза является оценка основных (бюджетообразующих)показателей, характеризующих налогооблагаемую базу, лежащую в основерасчетов доходной части проекта бюджета на предстоящий год.
На втором этапе разрабатывается уточненный прогноз на предстоящийфинансовый год по перечню показателей согласно Приложению N 2 ипредставляется Главой города в Тверскую городскую Думу не позднее 1октября года, предшествующего прогнозируемому. По итогам обсужденияпрогноза постановлением Тверской городской Думы могут быть одобреныпредложения и замечания, которые направляются в Администрацию города.
2.6. Уточненный краткосрочный прогноз разрабатывается в 2-хвариантах, определенных сценарными условиями развития города.
Выбор базовых показателей сценарных условий и их значенийосуществляет управление прогнозирования и планирования развитиягорода.
2.7. Краткосрочный прогноз разрабатывается для использованияорганами местного самоуправления и органами государственной властиТверской области при разработке доходной части проекта бюджета напредстоящий финансовый год.
2.8. Изменение значений бюджетообразующих параметров уточненногопрогноза социально - экономического развития города в ходе составленияи рассмотрения проекта городского бюджета влечет за собой изменениеосновных характеристик проекта бюджета.
3. Порядок разработки среднесрочного прогноза
социально - экономического развития города
3.1. Прогноз социально - экономического развития города насреднесрочную перспективу (далее - среднесрочный прогноз)разрабатывается с целью обоснования решений по развитию города всреднесрочном периоде (2 - 4 года) и является основой для разработкисреднесрочных программ развития города, а также для обоснования иразработки перспективного финансового плана.
3.2. В среднесрочном прогнозе отражаются параметры (укрупненныеосновные показатели) развития города на среднесрочную перспективусогласно утверждаемому Тверской городской Думой перечню (Приложение N3).
3.3. Среднесрочный прогноз ежегодно корректируется управлениемпрогнозирования и планирования развития города на основе уточненногократкосрочного прогноза.
4. Порядок разработки долгосрочного прогноза
социально - экономического развития города
4.1. Прогноз социально - экономического развития города надолгосрочную перспективу (далее - долгосрочный прогноз)разрабатывается с целью обоснования решений по развитию города вдолгосрочном периоде.
4.2. Долгосрочный прогноз является рабочим документомАдминистрации города Твери.
4.3. Долгосрочный прогноз является основой для разработкидолгосрочных плановых документов.
4.4. Долгосрочный прогноз разрабатывается по интегральным(обобщенным) показателям в произвольной форме. Разработку интегральныхпоказателей осуществляет управление прогнозирования и планированияразвития города.
4.5. Корректировка долгосрочного прогноза производится спериодичностью, установленной управлением прогнозирования ипланирования развития города.
4.6. Основой разработки долгосрочного прогноза являетсяСтратегический план развития города.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
5.2. Муниципальные нормативные правовые акты в области прогнознойдеятельности, действующие на территории г. Твери, применяются в части,не противоречащей настоящему Положению.
Приложение N 1
Показатели предварительного прогноза
социально - экономического развития города Твери----------T-----------------------------------T---------T-----T------T---------------¬¦ N ¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦2002 ¦ 2003 ¦ Прогноз ¦¦ п/п ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ 2004 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦факт ¦оценка+-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант¦вариант¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦1. ¦Производственные показатели по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крупным и средним промышленным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятиям города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. ¦Объем производства промышленной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции (работ, услуг) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦действующих ценах без НДС и акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2. ¦Объем производства промышленной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3. ¦Объем производства подакцизных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта свыше 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.2. ¦Коньяк ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.3. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта от 9% до 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.4. ¦Вина натуральные (за исключением¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦шампанских) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.5. ¦Пиво ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4. ¦Реализация винно - водочных изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с акцизных складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1. ¦Винно - водочные изделия - всего ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1.1. ¦Организациям розничной торговли,¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественного питания, оптовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1.2. ¦Акцизному складу, организациям¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оптовой торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2. ¦Винно - водочные изделия по доле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.1. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта свыше 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.2. ¦Коньяк ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.3. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта от 9% до 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.4. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта до 9% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦2. ¦Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1. ¦Объем инвестиций (в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитал) за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.1. ¦- в действующих ценах каждого года¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.2. ¦- в % к предыдущему году (в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2. ¦из них: собственные средства¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крупных и средних предприятий и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3. ¦Инвестиции в основной капитал по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крупным и средним предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.1. ¦- в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3.2. ¦- в % к предыдущему году (в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4. ¦Индекс цен на капитальные вложения¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.5. ¦Объем подрядных работ по полному¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦кругу предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.5.1. ¦- в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.5.2. ¦- в % к предыдущему году (в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦3. ¦Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подлежащая налогообложению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.3. ¦Налогооблагаемая прибыль¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.3.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦4. ¦Оборот розничной торговли и объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦платных услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.1. ¦Оборот розничной торговли (во всех¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.1.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.2. ¦Оборот общественного питания (во¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всех каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.2.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.3. ¦Объем платных услуг (с учетом¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экспертной оценки объемов услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦недоучтенным предприятиям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.3.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.4. ¦Индекс потребительских цен ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦5. ¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1. ¦Перевезено пассажиров, всего ¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1.1. ¦- горэлектротранспортом (ТТУ) ¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1.2. ¦- МП "ПАТП-1" ¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦6. ¦Развитие малого бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1. ¦Число малых предприятий ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.2. ¦Среднесписочная численность¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.3. ¦Объем произведенной продукции¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(работ, услуг) без акциза и НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦7. ¦Социальная сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.1. ¦Социальные муниципальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.2. ¦Количество обслуживаемых граждан ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3. ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.1. ¦Всего общеобразовательных школ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.1.1. ¦- дневные общеобразовательные школы¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.2. ¦Число учащихся, всего ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.2.1. ¦- в дневных общеобразовательных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.3. ¦Количество муниципальных детских¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошкольных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.4. ¦Численность детей в муниципальных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошкольных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.5. ¦Количество муниципальных загородных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительных лагерей и дач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.6. ¦Число детей, отдохнувших в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных загородных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительных лагерях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.7. ¦Количество городских лагерей при¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3.8. ¦Количество лагерей при спортивных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4. ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.1. ¦Число муниципальных медицинских¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.2. ¦Количество коек в муниципальных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦медицинских учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.3. ¦Число муниципальных амбулаторно -¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поликлинических учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.4. ¦Мощность муниципальных¦посещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦амбулаторно - поликлинических¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.5. ¦Численность врачей в муниципальных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.4.6. ¦Численность среднего медицинского¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦персонала в муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5. ¦Уровень жизни населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.1. ¦Прожиточный минимум на душу¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения (в среднем за месяц) -¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.1.1. ¦- трудоспособное население ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.1.2. ¦- дети ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.1.3. ¦- пенсионеры ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.2. ¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.2.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.3. ¦Среднемесячная заработная плата в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целом по территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.3.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.4. ¦Темп роста номинальных денежных¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходов населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.5. ¦Темп роста (снижения) реальных¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦денежных доходов населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.5.6. ¦Численность населения с доходами¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниже прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.6. ¦Доля платежей населения в покрытии¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат на все виды жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.7. ¦Численность семей, получающих¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субсидии на оплату жилищно -¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.7.1. ¦- в том числе по городской¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программе ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦8. ¦Демография и трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1. ¦Численность постоянного населения¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2. ¦Из общего числа населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.1. ¦- лица моложе трудоспособного¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.2. ¦- лица трудоспособного возраста ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3. ¦Естественная убыль (-) или прирост¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(+) населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4. ¦Сальдо миграции (+ или -) ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.5. ¦Занято в экономике города ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.5.1. ¦- в отраслях материального¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.5.2. ¦- в непроизводственных отраслях ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.6. ¦Уровень безработицы ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦9. ¦Внешнеэкономическая деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.1. ¦Объем экспорта промышленными¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятиями города, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦10. ¦Развитие муниципального сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.1. ¦Количество хозяйственных обществ с¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.2. ¦Суммарный объем городского участия¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в чистых активах хозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обществ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.3. ¦Объем дивидендов, подлежащих¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦перечислению в бюджет города, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатам деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйственных обществ, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4. ¦Общая площадь нежилых помещений,¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.1. ¦- сдаваемых в аренду ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.2. ¦- переданных в безвозмездное¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.2.1.¦- некоммерческим организациям ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.2.2.¦- организациям, финансируемым из¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областного или федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.2.3.¦- муниципальным предприятиям и¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.2.4.¦- иным организациям ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.4.3. ¦Право пользования которыми внесено¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в качестве вклада в хозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общества с участием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.5. ¦Денежные средства, полученные от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.5.1. ¦- продажи имущества, находящегося в¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.5.2. ¦- сдачи в аренду имущества,¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящегося в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+--------
Приложение N 2
Уточненный прогноз
социально - экономического развития города Твери-----------T-----------------------------------T---------T-----T------T---------------¬¦ N ¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦2002 ¦ 2003 ¦ 2004 год ¦¦ п/п ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ прогноз ¦¦ ¦ ¦ ¦факт ¦оценка+-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вариант¦вариант¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦1. ¦Производственные показатели по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦крупным и средним промышленным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятиям города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. ¦Объем производства промышленной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции (работ, услуг) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦действующих ценах без НДС и акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.2. ¦Объем производства промышленной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции в сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3. ¦Объем производства подакцизных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1. ¦Объем производства винно - водочных¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦изделий - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1.1. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта свыше 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1.2. ¦Коньяк ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1.3. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта от 9% до 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.1.4. ¦Вина натуральные (за исключением¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦шампанских) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.3.2. ¦Пиво ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4. ¦Реализация винно - водочных изделий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦с акцизных складов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1 ¦Винно - водочные изделия - всего ¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1.1. ¦Организациям розничной торговли,¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественного питания, оптовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.1.2. ¦Акцизному складу, организациям¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оптовой торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2. ¦Винно - водочные изделия по доле¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.1. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта свыше 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.2. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта от 9% до 25% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.4.2.3. ¦Алкогольная продукция с долей¦тыс. дал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦этилового спирта до 9% (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦исключением вин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.5. ¦Суммы акциза, подлежащие зачислению¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в бюджеты всех уровней от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦производства и реализации винно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦водочных изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦2. ¦Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1. ¦Объем инвестиций (в основной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитал) за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.1. ¦- в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1.2. ¦- в % к предыдущему году (в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2. ¦Объем инвестиций за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственных средств крупных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средних предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.2.1. ¦- в действующих ценах каждого года ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.3. ¦Индекс цен на капитальные вложения¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.4. ¦Ввод в действие жилья за счет всех¦тыс. кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦источников финансирования ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦3. ¦Финансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.1.1. ¦- в том числе муниципальных¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подлежащая налогообложению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.2.1. ¦- в том числе муниципальных¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3.3. ¦Прибыль прибыльных предприятий,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦4. ¦Оборот розничной торговли и объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦платных услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.1. ¦Оборот розничной торговли (во всех¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.1.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.2. ¦Оборот общественного питания (во¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всех каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.2.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.3. ¦Оборот розничной торговли крупных и¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦средних торговых предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.3.1. ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.4. ¦Объем платных услуг (с учетом¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экспертной оценки объемов услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦недоучтенным предприятиям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в % к предыдущему году в¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сопоставимых ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.5. ¦Стоимость работ, услуг, подлежащих¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦налогообложению налогом с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4.6. ¦Индекс потребительских цен ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦5. ¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1. ¦Перевезено пассажиров: ¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1.1. ¦- горэлектротранспортом (ТТУ) ¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.1.2. ¦- автомобильным транспортом¦млн. пас.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(ПАТП-1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2. ¦Количество транспортных средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2.1. ¦- трамваев ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2.2. ¦- автобусов ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2.3. ¦- троллейбусов ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5.2.4. ¦- маршрутных такси ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦6. ¦Развитие инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦потребительского рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1. ¦Количество предприятий торговли¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(магазинов), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1.1. ¦- продовольственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1.2. ¦- непродовольственных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.2. ¦Количество предприятий¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мелкорозничной сети (киосков,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦павильонов), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.3. ¦Количество стационарных предприятий¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общественного питания, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.4. ¦Количество предприятий бытового¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживания, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦7. ¦Развитие малого бизнеса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.1. ¦Число малых предприятий ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.2. ¦Среднесписочная численность¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.3. ¦Объем произведенной продукции¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(работ, услуг) без акциза и НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦8. ¦Социальная сфера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1. ¦Социальные муниципальные учреждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.1. ¦Городской центр социальной работы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.1.1. ¦Прием в год, всего ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.2. ¦Городской реабилитационный центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.2.1. ¦Прием в год, всего ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.3. ¦Городской социальный приют для¦койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦детей и подростков на 40 мест ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.4. ¦Дом милосердия ¦койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.5. ¦Комплексные центры социального¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.5.1. ¦Обслуживание в год, всего ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.6. ¦Городской центр "Семья", прием в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.1.7. ¦Кризисный центр, прием в год ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2. ¦Образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.1. ¦Всего общеобразовательных школ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.2. ¦Число учащихся, всего ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.2.1. ¦- в дневных общеобразовательных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.2.2. ¦- в вечерних общеобразовательных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.2.3. ¦- в негосударственных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общеобразовательных школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.3. ¦Количество детских дошкольных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.3.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.4. ¦Численность детей в дошкольных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦образовательных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.4.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.5. ¦Количество загородных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительных лагерей и дач ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.5.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.6. ¦Число детей в загородных¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оздоровительных лагерях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.6.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.7. ¦Количество городских лагерей при¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.2.8. ¦Число детей, отдохнувших в¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦городских лагерях при школах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3. ¦Здравоохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.1. ¦Число медицинских организаций ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.1.1. ¦- муниципальных учреждений ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.1.2. ¦- организаций негосударственной¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.2. ¦Количество коек в больничных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.2.1. ¦- в муниципальных учреждениях ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.2.2. ¦- в организациях негосударственной¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦формы собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.3. ¦Число амбулаторно - поликлинических¦ - " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.3.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦ - " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.4. ¦Мощность амбулаторно -¦посещений¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦поликлинических учреждений ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.4.1. ¦- в т.ч. муниципальных ¦ - " - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.5. ¦Численность врачей, всего ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.5.1. ¦- в муниципальных учреждениях ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.6. ¦Численность среднего медицинского¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.3.6.1. ¦- в муниципальных учреждениях ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4. ¦Уровень жизни населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.1. ¦Прожиточный минимум в среднем на¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦душу населения, всего ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.1.1. ¦- трудоспособное население ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.1.2. ¦- дети ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.1.3. ¦- пенсионеры ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.2. ¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.2.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.3. ¦Среднемесячная заработная плата в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целом по территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.3.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.3.2. ¦- в материальном производстве ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.3.3. ¦- в непроизводственной сфере ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.3.3.1.¦из них в бюджетных учреждениях ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.4. ¦Реально располагаемые денежные¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходы в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.4.5. ¦Численность населения с доходами¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ниже прожиточного минимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.5. ¦Полная стоимость предоставления¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населению жилищно - коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦услуг (за 1 кв. м общей площади) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.6. ¦Доля платежей населения в покрытии¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦затрат на все виды жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.7. ¦Численность семей, получающих¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦субсидии на оплату жилищно -¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.7.1. ¦- в том числе по городской¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦программе ¦семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.8. ¦Полная стоимость содержания одного¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ребенка в муниципальном детском¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дошкольном учреждении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.9. ¦Полная стоимость содержания одного¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ученика в муниципальном учреждении¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦среднего образования - по всем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦видам учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.9.1. ¦- в средних школах ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.9.2. ¦- в учреждениях интернатного типа ¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.9.3. ¦- в учреждениях коррекционного типа¦руб. в¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10. ¦Полная стоимость стационарного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦содержания одного больного в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.1. ¦- в больницах ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.2. ¦- в Доме милосердия ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.3. ¦- в домах ребенка ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.4. ¦- в детских санаториях ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.5. ¦- в туберкулезных санаториях ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.6. ¦- в комплексных центрах социального¦руб. за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обслуживания населения ¦челове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ко - день¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.7. ¦- в центрах реабилитации¦руб. за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦несовершеннолетних ¦челове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ко - день¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.8. ¦- в социальных приютах ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.10.9. ¦- в дневных стационарах ¦руб. за¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦1 койко -¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦день ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.11. ¦Средняя стоимость одного посещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(вызова) в муниципальном¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦амбулаторно - поликлиническом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждении здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.11.1. ¦- в поликлиниках ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8.11.2. ¦- по скорой помощи ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦9. ¦Демография и трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.1. ¦Среднегодовая численность¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.1.1. ¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.2. ¦Из общего числа населения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.2.1. ¦- лица моложе трудоспособного¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦возраста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.2.2. ¦- лица трудоспособного возраста ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.3. ¦Общий коэффициент рождаемости¦%о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦(число родившихся на 1000 человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.4. ¦Общий коэффициент смертности (число¦%о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦умерших на 1000 человек населения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.5. ¦Естественная убыль (-) населения ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.7. ¦Сальдо миграции (+) ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.8. ¦Численность безработных,¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регистрируемых в службе занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9.9. ¦Уровень безработицы ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦10. ¦Ресурсопотребление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.1. ¦Водопотребление (использование¦млн. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды) - всего ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе на нужды: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.1.2. ¦- хозяйственно - питьевые ¦млн. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.1.2.1. ¦- в жилищном фонде ¦млн. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.1.2.2. ¦- в социально - культурной сфере ¦млн. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.2. ¦Электрическая энергия ¦млн. кВтч¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.2.1. ¦- в жилищном фонде ¦млн. кВтч¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.3. ¦Тепловая энергия ¦тыс. Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10.3.1. ¦- в жилищном фонде ¦тыс. Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+-------+¦11. ¦Развитие муниципального сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1. ¦Количество муниципальных унитарных¦ед. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.1. ¦- коммунального хозяйства ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.2. ¦- жилищного хозяйства ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.3. ¦- транспорта ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.4. ¦- торговли ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.5. ¦- бытовых услуг ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.6. ¦- иных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2. ¦Объем продукции (услуг)¦тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦муниципальных унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.1. ¦- коммунального хозяйства ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.2. ¦- жилищного хозяйства ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.3. ¦- транспорта ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.4. ¦- торговли ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.5. ¦- бытовых услуг ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.2.6. ¦- иных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3. ¦Балансовая прибыль (+), убыток (-)¦тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦муниципальных унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.1. ¦- коммунального хозяйства ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.2. ¦- жилищного хозяйства ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.3. ¦- транспорта ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.4. ¦- торговли ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.5. ¦- бытовых услуг ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.3.6. ¦- иных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4. ¦Количество муниципальных учреждений¦ед. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.1. ¦- здравоохранения ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.2. ¦- образования ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.3. ¦- культуры и искусства ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.4. ¦- физической культуры и спорта ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.5. ¦- социального обслуживания ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.4.6. ¦- иных ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5. ¦Объем платных услуг, оказываемых¦тыс. руб.¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦ ¦муниципальными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.1. ¦- здравоохранения ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.2. ¦- образования ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.3. ¦- культуры и искусства ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.4. ¦- физической культуры и спорта ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.5. ¦- социального обслуживания ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.5.6. ¦- иных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.6. ¦Количество хозяйственных обществ с¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦участием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.7. ¦Суммарный объем городского участия¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в чистых активах хозяйственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦обществ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8. ¦Объем дивидендов, подлежащих¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦перечислению в бюджет города, по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результатам деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦хозяйственных обществ, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в т.ч. в отраслях: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8.1. ¦- торговли ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8.2. ¦- бытовых услуг ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8.3. ¦- гостиничного дела и туризма ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8.4. ¦- социальной сферы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.8.5. ¦- иных ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9. ¦Общая площадь нежилых помещений,¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦находящихся в муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦собственности, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1. ¦Сдаваемых в аренду ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1.1. ¦- комитетом по управлению¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦имуществом г. Твери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1.2. ¦- муниципальными организациями ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1.3. ¦- муниципальными учреждениями¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1.4. ¦- муниципальными образовательными¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.1.5. ¦- муниципальными учреждениями¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.2. ¦Переданных в безвозмездное¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пользование, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.2.1. ¦- некоммерческим организациям ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.2.2. ¦- организациям, финансируемым из¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦областного или федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.2.3. ¦- муниципальным предприятиям и¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.2.4. ¦- иным организациям ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.9.3. ¦Право пользования которыми внесено¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦в качестве вклада в хозяйственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦общества с участием города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+-----------------------------------+---------+-----+------+-------+--------
Приложение N 3
Среднесрочный прогноз
социально - экономического развития города Твери
на 2004 - 2006 годы------T-----------------------------------T---------T-----T------T--------------¬¦ N ¦ Показатели ¦Ед. изм. ¦2002 ¦ 2003 ¦ прогноз ¦¦ п/п ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. +----T----T----+¦ ¦ ¦ ¦факт ¦оценка¦2004¦2005¦2006¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦+-----+-----------------------------------+---------+-----+------+----+----+----+¦1. ¦Объем производства промышленной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦продукции (работ, услуг) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦действующих ценах без НДС и акциза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦1.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ¦Объем инвестиций (в основной¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦капитал) за счет всех источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦2.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ¦Среднегодовая стоимость имущества,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подлежащая налогообложению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ¦Прибыль прибыльных предприятий,¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6. ¦Оборот розничной торговли (во всех¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦каналах реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦6.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7. ¦Объем платных услуг (с учетом¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦экспертной оценки объемов услуг по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦недоучтенным предприятиям и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦оказываемых физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦7.1. ¦Темп роста к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦8. ¦Индекс потребительских цен ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦9. ¦Среднегодовая численность¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦постоянного населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦10. ¦Занято в экономике города ¦тыс. чел.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11. ¦Фонд заработной платы ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦11.1.¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12. ¦Среднемесячная заработная плата в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦целом по территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦12.1.¦в % к предыдущему году ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦13. ¦Реально располагаемые денежные¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходы в % к предыдущему году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦14. ¦Количество муниципальных унитарных¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦15. ¦Объем продукции (услуг)¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальных унитарных предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦16. ¦Количество муниципальных учреждений¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦17. ¦Объем платных услуг, оказываемых¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦муниципальными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----+-----------------------------------+---------+-----+------+----+----+-----