Решение Тверской городской Думы г. Твери от 18.04.2011 № 79
О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 30.10.2007 N 144(190) "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы"
ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е18.04.2011 г.Тверь N 79
О внесенииизменений Тверской городской Думы
от 30.10.2007 N 144 (190) "Об утверждении инвестиционной
программы ООО "Тверь Водоканал" по модернизации, развитию
итехническому перевооружению систем водоснабжения
и водоотведения городаТвери на 2008 - 2015 годы"
Руководствуясь п. 19 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального законаРоссийской Федерации от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основахрегулирования тарифов организаций коммунального комплекса", ст. 30Устава города Твери, Тверская городская Дума решила:
1. Внести следующие изменения в решение Тверской городской Думыот 30.10.2007 N 144(190) "Об утверждении инвестиционной программы ООО"Тверь Водоканал" по модернизации, развитию и техническомуперевооружению систем водоснабжения и водоотведения города Твери на2008 - 2015 годы" (далее - Решение):
1.1. в названии и в пункте 1 Решения слова "по модернизации,развитию и техническому перевооружению систем водоснабжения иводоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы" заменить словами "построительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведениягорода Твери на 2008 - 2015 годы с перспективой дальнейшегофинансирования программы до 2025 года";
1.2. приложение к Решению изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовойинформации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить напостоянный комитет по развитию города и городскому хозяйству.
Глава города Твери В.И.Бабичев
Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 18.04.2011 N 79
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "Тверь Водоканал" по строительству и модернизации
систем водоснабжения и водоотведения города Твери
на 2008 - 2015 годы с перспективой дальнейшего
финансирования программы до 2025 года
г. Тверь
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"
по строительству и модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы
с перспективой дальнейшего финансирования программы
до 2025 года-----------------------T--------------------------------------------------||Наименование программы|Инвестиционная программа ООО "Тверь Водоканал" по|| |строительству и модернизации систем водоснабжения|| |и водоотведения города Твери на 2008 - 2015 годы с|| |перспективой дальнейшего финансирования программы|| |до 2025 года |+----------------------+--------------------------------------------------+|Основание для|Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ||разработки программы |"Об основах регулирования тарифов организаций|| |коммунального комплекса"; || |Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008|| |года N 520 "Об основах ценообразования и порядке|| |регулирования тарифов, надбавок и предельных|| |индексов в сфере деятельности организаций|| |коммунального комплекса"; || |Приказ Министерства регионального развития РФ от|| |10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении|| |методических рекомендаций по разработке|| |инвестиционных программ организаций коммунального|| |комплекса"; || |Приказ Министерства регионального развития РФ от|| |14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении методики|| |проведения мониторинга выполнения производственных|| |и инвестиционных программ организаций|| |коммунального комплекса"; || |Постановление Главы администрации города Твери от|| |18 мая 2007 года N 1422 "Об утверждении|| |технического задания ООО "Тверь Водоканал" на|| |разработку инвестиционной программы по развитию|| |систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на|| |2008 - 2015 годы"; || |Постановление Главы администрации города Твери от|| |2 июля 2008 года N 1774 "О внесении изменений в|| |Постановление Главы администрации города Твери от|| |18 мая 2007 года N 1422 "Об утверждении|| |технического задания ООО "Тверь Водоканал" на|| |разработку инвестиционной программы по развитию|| |систем водоснабжения и водоотведения г. Твери на|| |2008 - 2015 годы" |+----------------------+--------------------------------------------------+|Заказчик программы |Заказчик-куратор программы - администрация города|| |Твери |+----------------------+--------------------------------------------------+|Разработчик программы |Общество с ограниченной ответственностью "Тверь|| |Водоканал" |+----------------------+--------------------------------------------------+|Цели и задачи|- ликвидация существующего дефицита питьевой воды,||программы |соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 в|| |объеме кубических в сутки и обеспечение|| |потребителей города Твери питьевой водой,|| |соответствующей требованиям гигиенических|| |нормативов; || |- доведение системы водоснабжения города Твери по|| |степени обеспеченности подачи воды до 1 категории|| |в соответствии со СНиП 2.04.02-84 <*>; || |- исполнение решения Московского районного суда|| |города Твери от 25 декабря 2008 года по делу N|| |2-267 о принятии мер по обеспечению населения|| |водой, соответствующей требованиям гигиенических|| |нормативов; || |- создание резерва мощности и пропускной|| |способности систем забора, очистки и|| |транспортировки питьевой воды, соответствующей|| |требованиям гигиенических нормативов в целях|| |подключения объектов капитального строительства; || |- обеспечение соответствия качества стоков|| |требованиям гигиенических нормативов по всем|| |существенным показателям (нитраты, фосфаты, БПК); || |- улучшение санитарного состояния бассейна реки|| |Волги в границах ответственности ООО "Тверь|| |Водоканал"; || |- создание резерва мощности и пропускной|| |способности систем водоотведения в целях|| |подключения объектов капитального строительства; || |- уменьшение техногенного воздействия на|| |окружающую среду |+----------------------+--------------------------------------------------+|Перечень основных|К основным мероприятиям инвестиционной программы||мероприятий программы |относятся: || |1. мероприятия по строительству и модернизации|| |сооружений по подъему, очистке и транспортировки|| |воды и повышению их пропускной способности; || |2. мероприятия по обеспечению эксплуатационной|| |экономичности, ремонтопригодности системы|| |водоснабжения; || |3. мероприятия по улучшению экологической|| |обстановки в городе Твери и Тверском регионе; || |4. мероприятия по строительству и комплексной|| |модернизации городских очистных сооружений|| |канализации; || |5. мероприятия по модернизации и строительству|| |водоотводящих сетей и сооружений, повышению их|| |ремонтопригодности и пропускной способности |+----------------------+--------------------------------------------------+|Исполнители программы |1. Администрация города Твери - в части|| |мероприятий, выполняемых за счет средств|| |бюджетного финансирования; || |2. ООО "Тверь Водоканал" - в части мероприятий,|| |выполняемых за счет средств, поступающих в виде|| |инвестиционной надбавки и платы за подключение; || |3. подрядные организации, привлекаемые на|| |договорной основе в соответствии с действующим|| |законодательством |+----------------------+--------------------------------------------------+|Сроки реализации|Расчетный срок выполнения необходимых мероприятий||программы |Инвестиционной программы - 8 лет с перспективой|| |дальнейшего финансирования программы в течение 10|| |лет. || |Программа реализуется в три этапа, с перспективой|| |дальнейшего финансирования программы до 2025 гг.,|| |соответствующие срокам установления надбавок к|| |ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и|| |водоотведения: || |1 этап - 2008 - 2010 гг.; || |2 этап - 2011 - 2013 гг.; || |3 этап - 2014 - 2015 гг.; || |финансирование - 2016 - 2025 гг. |+----------------------+--------------------------------------------------+|Объем и источники|Общий объем средств на реализацию программы за||финансирования |счет всех источников финансирования составляет||программы |5220,269 млн. руб. (с НДС), в том числе: || |- финансирование ООО "Тверь Водоканал" - 3053,531|| |млн. руб. (с НДС) в том числе: || |- за счет надбавки к ценам (тарифам) для|| |потребителей на услуги водоснабжения - 994,149|| |млн. руб. (с НДС); || |на услуги водоотведения - 353,183 млн. руб.|| |(с НДС); || |- за счет платы за подключение к системе|| |водоснабжения - 880,341 млн. руб. (с НДС); || |к системе водоотведения - 825,858 млн. руб.|| |(с НДС); || |- предлагаемый объем финансирования мероприятий за|| |счет средств бюджетов различных уровней - 2166,738|| |млн. руб. (с НДС) |+----------------------+--------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты |- ликвидация существующего дефицита очищенной|| |питьевой воды в объеме 90000 метров кубических в|| |сутки; || |- повышение качества всей подаваемой потребителям|| |питьевой воды по критическим показателям (железо,|| |мутность, фтор, жесткость) до их соответствия|| |гигиеническим нормативам СанПиН; || |- последовательное отключение одиночных городских|| |скважин, питьевая вода которых не соответствует|| |требованиям гигиенических нормативов, от системы|| |питьевого водоснабжения города; || |- повышение надежности работы системы|| |водоснабжения и повышение ее пропускной|| |способности на 47785 метров кубических в сутки для|| |подключения объектов капитального строительства; || |- ликвидация территориального дисбаланса|| |водоснабжения и стабилизация водоснабжения на|| |верхних этажах существующей многоэтажной застройки|| |в микрорайоне "Южный", Московском, Центральном,|| |Пролетарском районах; || |- увеличение пропускной способности сетей|| |водоотведения на 47943 метров кубических в сутки|| |для подключения потребителей; || |- доведение качества сточных вод до нормативных по|| |содержанию нитратов, фосфатов, БПК; || |- повышение надежности системы водоотведения в|| |целях предотвращения загрязнения окружающей среды |+----------------------+--------------------------------------------------+|Система организации|Мониторинг программы осуществляет администрация||контроля исполнения|города Твери в порядке, определенном Приказом||программы |Министерства регионального развития РФ от 14|| |апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики|| |проведения мониторинга выполнения производственных|| |и инвестиционных программ организаций|| |коммунального комплекса". || |Тверская городская Дума осуществляет контроль|| |исполнения программы в соответствии с Уставом|| |города Твери |L----------------------+---------------------------------------------------
СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВКХ ГОРОДА ТВЕРИ
Состояние системы коммунального водоснабжения города Твери
Непрерывное обеспечение населения питьевой водой, соответствующейтребованиям гигиенических нормативов в достаточном количестве,является в настоящее время самой актуальной задачей, так каксуществует дефицит очищенной воды в объеме 90000 метров кубических всутки.
Сегодня система водоснабжения не в состоянии обеспечитьперспективное развитие города:
1. В качестве источников водоснабжения города Твери используютсяподземные водоносные пласты, расположенные в нескольких геологическихгоризонтах.
2. На протяжении всего периода эксплуатации указанных источниковводоснабжения в них присутствуют в концентрациях, превышающихдопустимые гигиенические нормативы, такие химические элементы, какжелезо, фтор, а также мутность, жесткость.
3. Подача воды потребителям осуществляется из водозаборныхскважин трех водозаборов: Городского, Тверецкого и Медновского. Вода,подаваемая из водозаборных скважин Тверецкого и частично Медновскоговодозаборов, проходит очистку от железа в скорых фильтрах станцииобезжелезивания Тверецкого водозабора и частично смешивается длядостижения гигиенического норматива по содержанию фтора.
С Тверецкого водозабора в зависимости от суточной потребности иинтенсивности потребления и использования подается до восьмидесятипроцентов суточной потребности воды.
Двадцать процентов воды подается из отдельных водозаборныхскважин Городского водозабора. Городской водозабор обеспечиваетпотребителей части Пролетарского района, поселка Мигалово, частичномикрорайона "Южный", поселка ВНИИСВ, поселка Элеватор.
Вода из водозаборных скважин Городского водозабора подаетсяпотребителям без очистки, так как это не предусмотрено существующимпроектом системы водоснабжения города (отсутствуют очистныесооружения).
4. В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона "Осанитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999года N 52-ФЗ (ред. от 28.09.2010) население городских и сельскихпоселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядкев количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовыхпотребностей.
Существующая система водоснабжения даже в случае отключенияпромышленных потребителей не позволит обеспечить население питьевойводой, соответствующей гигиеническим нормативам.
Система водоснабжения города не соответствует требованиямустановленным СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети исооружения". В соответствии с частью 4 пункта 4.4 СНиП 2.04.02-84объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводынаселенных пунктов при числе жителей в них более 50 тысяч человекследует относить к первой категории. В соответствии с частью 1 пункта4.4 СНиП 2.04.02-84 в водопроводах первой категории допускаетсяснижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30%расчетного расхода и на производственные нужды до предела,устанавливаемого аварийным графиком работы; длительность сниженияподачи не должна превышать 3 суток.
Существующая система водоснабжения города Твери имеет одинцентрализованный ввод в городскую распределительную сеть, подающийводу Тверецкого и Медновского водозаборов и обеспечивающий до 80%потребности в воде.
В случае остановки Тверецкого водозабора Городской водозабор необеспечит потребности города в воде.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 617,5 километров.Количество сетей, эксплуатируемых сверх нормативного срока инуждающихся в замене, составляет 55%. Недостаточная пропускнаяспособность сетей водоснабжения в отдельных районах города приводит ктому, что в часы максимального водопотребления снижается давление ивозникают перебои в подаче воды на верхние этажи отдельных жилыхдомов. В частности, такие проблемы возникают на верхних этажах жилойзастройки в микрорайоне "Южный", в поселке Мигалово, по проспекту 50лет Октября, по Сахаровскому шоссе, в жилой застройке на ул. Фадеева,по С.-Петербургскому шоссе.
За последние 10 - 12 лет развитие городской застройки несопровождалось развитием системы водоснабжения. Такая ситуация сводоснабжением города не позволяет начинать новое строительство ивводить в эксплуатацию объекты жилья и соцкультбыта без строительствадополнительных мощностей водопроводных сооружений, новых участковмагистральных и разводящих водопроводных сетей.
Состояние системы бытового и хозяйственного водоотведения
Система водоотведения города не в состоянии обеспечить растущиепотребности областного центра и имеет ряд серьезных недостатков,которые оказывают негативное влияние на качество услуг по отведению иочистке сточных вод.
Протяженность городских сетей хозяйственно-бытовой канализациисоставляет 470,6 километров. Количество сетей водоотведения,эксплуатируемых сверх нормативного срока и нуждающихся в замене,составляет 62%.
Из 42 канализационных насосных станций 13 были построены безрезервных напорных канализационных коллекторов, 4 находятся ваварийном состоянии.
Критическая ситуация сложилась с работой канализационногонапорного коллектора, транспортирующего сточные воды от главнойканализационной насосной станции (ГКНС) до городских очистныхсооружений. Два существующих рабочих напорных трубопровода необеспечивают необходимую пропускную способность, работают сосверхнормативной перегрузкой.
Городские очистные сооружения имеют 78% износ, не имеютэксплуатационного резерва. Качество очистки стоков от нитратов,фосфатов и БПК не соответствует гигиеническим нормативам.
Необходимо проведение их комплексной модернизации.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ
ООО "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"----T------------------------T----------T------------T--------------------|| N | Мероприятия | Срок | Стоимость |Ожидаемый результат ||п/п| |реализации|мероприятий,| от реализации || | | | тыс. руб., |мероприятий проекта || | | | с НДС | |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| I. Мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения || города Твери |+-------------------------------------------------------------------------+| Подъем воды |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 1.|Строительство и|8 лет | 835130|1. Соответствие|| |модернизация | | |качества питьевой|| |водозаборных сооружений,| | |воды требованиям|| |ввод новых мощностей по| | |гигиенических || |очистке воды | | |нормативов, || | | | |ликвидация || | | | |существующего || | | | |дефицита мощностей|| | | | |по очистке воды в|| | | | |объеме 38 кубических|| | | | |в сутки |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| Транспортировка воды |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 2.|Строительство и|7 лет | 973103|1. Повышение|| |модернизация водоводов,| | |пропускной || |магистральных и| | |способности систем|| |распределительных сетей | | |на 47785 метров|| | | | |кубических в сутки. || | | | |2. Снижение|| | | | |аварийности на 5%. || | | | |3. Модернизация и|| | | | |новое строительство|| | | | |сетей. Снижение|| | | | |потерь воды на 10% |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 3.|Строительство системы|4 года | 20000|1. Ликвидация|| |управления подачей и| | |дефицита воды на|| |распределением воды | | |верхних этажах|| | | | |многоэтажной || | | | |застройки во всех|| | | | |районах города в|| | | | |объеме 1000 метров|| | | | |кубических в час в|| | | | |часы пиковых|| | | | |нагрузок, ликвидация|| | | | |участков избыточного|| | | | |давления, сокращение|| | | | |сроков определения и|| | | | |устранения утечек. || | | | |Снижение потерь воды|| | | | |на 4% |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| Общехозяйственные расходы |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 4.|Строительство |1 год | 2452|1. Выполнение|| |ограждений зон| | |требований || |санитарной охраны,| | |безопасности, || |строительство | | |предъявляемых к|| |пожарно-охранной | | |объектам || |сигнализации в целях | | |жизнеобеспечения || |улучшения экологической| | | || |ситуации | | | |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 5.|Разведка и переоценка|2 года | 2280|Возможность || |эксплуатационных запасов| | |проектирования || |подземных вод в целях| | |сооружений по|| |возможности эксплуатации| | |подъему и очистке|| |системы водоснабжения и| | |воды || |проектирования | | | || |сооружений по подъему и| | | || |очистке воды | | | |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| |Итого | | 1832965| |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| II. Мероприятия по развитию системы коммунального водоотведения || города Твери |+-------------------------------------------------------------------------+| Очистка сточных вод |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 1.|Модернизация городских|6 лет | 629174|Улучшение || |очистных сооружений,| | |экологической || |ввод новых мощностей| | |ситуации реки Волги,|| |очистки стоков | | |доведение качества|| | | | |очистки стоков до|| | | | |нормативов по|| | | | |содержанию нитратов,|| | | | |фосфатов, БПК.|| | | | |Экологический эффект|| | | | |- 350 млн. рублей в|| | | | |год |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| Транспортировка сточных вод |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 2.|Модернизация и|4 года | 433725|1. Снижение|| |строительство | | |аварийности на 2%. || |водоотводящих сетей и| | |2. Повышение|| |сооружений | | |пропускной || | | | |способности систем|| | | | |на 47943 метров|| | | | |кубических в сутки. || | | | |3. Модернизация и|| | | | |новое строительство|| | | | |19,678 км сетей |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 3.|Строительство объектов|7 лет | 78406|Перераспределение и|| |коммунального | | |подтверждение || |водоотведения | | |запасов воды || |перспективных площадок| | | || |жилищного строительства| | | || |в соответствии с| | | || |проектами планировки| | | || |территорий (ППТ) (в т.ч.| | | || |для перспективного| | | || |развития под новое| | | || |строительство) и ввод| | | || |новых мощностей| | | || |водоотведения | | | |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| Общехозяйственные расходы |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 4.|Строительство ограждений|1 год | 1711|Выполнение || |прилегающих территорий| | |требований || |согласно требованиям к| | |безопасности, || |санитарно-защитным зонам| | |предъявляемых к|| |канализационных | | |объектам || |сооружений, монтаж| | |жизнеобеспечения || |пожарно-охранной | | | || |сигнализации | | | |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| |Итого | | 1143016| |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| III. Другие объекты ВКХ |+---T------------------------T----------T------------T--------------------+| 1.|Модернизация и|6 лет | 40000|Сокращение сроков|| |приобретение | | |ликвидации аварий до|| |спецоборудования с| | |нормативного. || |улучшенными | | |Экономический эффект|| |технико-экономическими | | |в размере 860 тыс.|| |характеристиками | | |рублей в год |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 2.|Строительство |3 года | 11817|Повышение || |автоматизированной | | |экономичности и|| |системы контроля учета| | |эффективности работы|| |электроэнергии (АСКУЭ) | | |электрооборудования.|| | | | |Экономический эффект|| | | | |в размере 2 млн.|| | | | |рублей в год |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 3.|Строительство системы|8 лет | 15233|1. Автоматизация и|| |автоматизации процессов| | |дистанционное, || |управления | | |непрерывное || | | | |управление || | | | |производственными || | | | |процессами. || | | | |Повышение надежности|| | | | |предоставления || | | | |услуг. Экономический|| | | | |эффект в размере|| | | | |1,36 млн. рублей в|| | | | |год |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 4.|Строительство системы|1 год | 2500|Обеспечение контроля|| |учета объемов стоков на| | |за бесперебойным и|| |очистных сооружениях| | |надежным || |канализации | | |предоставлением || | | | |услуг, повышение их|| | | | |качества |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| 5.|Строительство |2 года | 8000|1. Выполнение|| |радиологической | | |требований || |лаборатории | | |безопасности, || | | | |предъявляемых к|| | | | |объектам || | | | |жизнеобеспечения |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| |Итого | | 77550| |+---+------------------------+----------+------------+--------------------+| |ВСЕГО | | 3053531| |L---+------------------------+----------+------------+---------------------
3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
3.1. Введение
Настоящая инвестиционная программа переработана на основанииПостановления Главы администрации города Твери от 2 июля 2008 года N1774, в соответствии с п. 49 Приказа Министерства экономическогоразвития РФ от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методическихрекомендаций по разработке инвестиционных программ организацийкоммунального комплекса".
Переработка программы обусловлена существенным изменениемтехнических условий в части увеличения требуемого резерва пропускнойспособности систем водоснабжения и водоотведения для подключения новыхобъектов строительства, ростом инфляции, изменением нормативной базы,определяющей порядок расчета и подготовки инвестиционных программорганизаций коммунального комплекса.
Первоначально предусматривалось увеличение пропускной способностисистем водоснабжения и водоотведения в объеме 13647 куб. м/сутки поводе и стокам соответственно.
В настоящее время в соответствии с техническим заданиемпотребность в увеличении пропускной способности систем водоснабжения иводоотведения составляет 47785 куб. м/сутки по воде и 47943 куб.м/сутки по стокам.
Для целей настоящей инвестиционной программы ООО "ТверьВодоканал" использует следующие термины и определения: строительство -создание (приобретение) новых производственных объектов и имуществаводоснабжения и водоотведения; модернизация - увеличениепроизводительности оборудования на сохраняемых производственныхплощадках; сокращение удельных расходов энергетических ресурсов;снижение непроизводительных потерь ресурсов; повышение долговечностиработы основного оборудования путем его замены; улучшение условийтруда и повышение безопасности работы для защиты оборудования,персонала и населения; автоматизация и переход на дистанционноеуправление производственными процессами.
На цели реализации инвестиционной программы в соответствии сФедеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулированиятарифов организаций коммунального комплекса" предусмотрено привлечениезаемных денежных средств - кредиты банков. Для финансированиямероприятий программы и возврата привлеченных кредитных ресурсов всоответствии Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ необходимоввести механизм платы за подключение объектов капитальногостроительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установитьнадбавки к ценам (тарифам) для потребителей.
Исполнение решения Московского районного суда города Твери от 25декабря 2008 года по делу N 2-267 о принятии мер по обеспечениюнаселения водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов,непосредственно связано с реализацией первого пускового комплекса"Перспективного централизованного водозабора подземных вод "Тьминский"с насосными станциями 2-го подъема (включая водоподготовку), сборнымии подающими водоводами. 1-й пусковой комплекс. Строительство насоснойстанции 3-го подъема в районе дер. Черкассы с подающими водоводами длягородской гидроаккумуляции и регулирования водоснабжения.Проектирование", стоимость проекта составляет 1,731 млрд. руб.Поскольку реализация проекта только за счет средств городского иобластного бюджетов не выполнима, намечено привлечение бюджетныхассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и частныхинвестиций группы компаний.
Мероприятия инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал"направлены, в первую очередь, на развитие объектов водоснабжения иводоотведения общегородского значения - головных участков сетей исооружений коммунального водоснабжения (источники, водоподготовка,сборные и подающие водоводы), головных участков коммунальноговодоотведения (главные коллекторы и насосные станции, очистка сточныхвод). Мероприятия по подключению объектов капитального строительстванепосредственно на границах их земельных участков в расчет финансовыхсредств, необходимых для реализации программы, не включены, так какэто приведет к значительному увеличению общего объема финансированияинвестиционной программы, значительно уменьшит доступность тарифов наподключение, не позволит решить главные задачи в сфере коммунальныхуслуг водоснабжения и водоотведения города Твери. Данный вопросподключений в необходимых случаях предполагается решать созданием(реконструкцией) сетей водоснабжения и водоотведения для подключенияконкретного объекта на границе его земельного участка по соглашениюзаказчика и ООО "Тверь Водоканал" с определением размера платы заподключение, указываемого в договоре о подключении, исходя из расходовна создание (реконструкцию) указанных сетей (ПостановлениеПравительства РФ от 09.06.2007 N 360 "Об утверждении Правил заключенияи исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальнойинфраструктуры", подпункт 2 пункта 14).
Необходимость увеличения сроков финансирования инвестиционнойпрограммы вызвана возвратом с 2016 по 2025 гг. привлеченных кредитныхсредств.
Вынужденный шаг по привлечению кредитов позволит не толькореализовать необходимые мероприятия до 2016 года, но и существенноснизить инвестиционную надбавку.
При отсутствии кредитов необходимая инвестиционная надбавкасоставит в 2012 году 4,3 руб., в 2013 году - 7,0 руб., 2014 - 2015 гг.- 8,3 руб.
Расчетный срок выполнения необходимых мероприятий инвестиционнойпрограммы - 8 лет.
Расчетный срок финансирования инвестиционной программы - 18 лет.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",учитывая период действия надбавки к тарифу для потребителей,произведен поэтапно:
1 этап - с 2008 по 2010 годы;
2 этап - с 2011 по 2013 годы;
3 этап - с 2014 по 2015 годы;
финансирование - с 2016 по 2025 годы.
3.2. Обоснование мероприятий инвестиционной программы
Перечень мероприятий, расчет финансовых потребностей дляреализации инвестиционной программы в приложении N 1 "Переченьмероприятий и расчет финансовых потребностей для реализацииинвестиционной программы по строительству и модернизации объектов ООО"Тверь Водоканал" за счет средств инвестиционной надбавки и платы заподключение на 2008 - 2015 годы".
Сроком ввода объекта в эксплуатацию является год окончательногофинансирования мероприятия в соответствии с приложением N 1.
Обоснование изменений мероприятий инвестиционной программыприведено в приложении N 1.1 "Пояснения к внесенным изменениям вмероприятия инвестиционной программы (за счет средств инвестиционнойнадбавки и платы за подключение)".
Перечень обосновывающих материалов к внесенным изменениям указанв приложении N 5 "Перечень обосновывающих материалов к внесеннымизменениям в мероприятия инвестиционной программы по строительству имодернизации объектов ООО "Тверь Водоканал" за счет средствинвестиционной надбавки и платы за подключение".
3.3. Основные технические показатели программы
К окончанию срока реализации инвестиционной программы будутдостигнуты следующие показатели:
1. Пропускная способность сетей водоснабжения будет увеличена на47785 куб. м/сутки.
2. Будут ликвидирован дефицит очищаемой воды в размере 90 тыс.м/сутки и обеспечено соответствие качества всей подаваемойпотребителям воды гигиеническим нормативам.
3. Пропускная способность сетей водоотведения будет увеличена на47943 куб. м/сутки.
4. Качество очистки стоков, по всем контролируемым показателям, вчастности, нитратам, фосфатам, БПК, будет соответствовать нормативам,установленными природоохранным законодательством РФ.
3.4. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий программы
1. Улучшение состояния водоводов и сокращение существующегоизноса сетей на 3,5%.
2. Снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования (насосы,двигатели, запорные устройства) за счет управления гидравликой в сети,строительства автоматизированных систем управления производством изамены оборудования. Суммарный экономический эффект составит 70,4 млн.рублей до 2015 г.
3. Обеспечение всей подаваемой потребителям воды требованиямгигиенических нормативов.
4. Снижение потерь хозяйственно-питьевой воды в 2016 году до18,5%.
5. Снижение экологических рисков за счет сокращения массы сбросазагрязняющих веществ в водные объекты до НДС (норматив допустимогосброса).
6. Снижение уровня неучтенных стоков к 2015 году до 18,7%.
7. Снижение затрат на оплату электроэнергии на 6,8 млн. руб.
8. Средний уровень износа водопроводных и канализационных сетейсоставит не более 75%.
9. Снижение числа аварий при работе систем водоснабжения иводоотведения на 5% и 2% соответственно (по системе водоснабжения с0,54 аварий на км x год в 2009 году, до 0,51 аварий на км x год в 2015году; по системе водоотведения с 0,12 аварий на км x год в 2009 годудо 0,11 аварий на км x год в 2015 году).
10. Доведение системы водоснабжения города Твери по степениобеспеченности подачи воды до 1 категории в соответствии со СНиП2.04.02-84 <*>.
3.5. Механизм управления ходом реализации
инвестиционной программы
Реализация программы осуществляется ООО "Тверь Водоканал",строительными подрядными и проектными, иными специализированнымиорганизациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работпо выполнению мероприятий программы при участии администрации городаТвери.
Администрация города Твери с целью реализации инвестиционнойпрограммы:
1. В установленном порядке готовит техническое задание повнесению изменений в инвестиционную программу.
2. Заключает с ООО "Тверь Водоканал" договор о реализацииинвестиционной программы.
3. Обеспечивает реализацию городских адресных инвестиционныхпрограмм (бюджетное финансирование) по строительству и модернизациисистем водоснабжения и водоотведения.
4. Осуществляет мониторинг инвестиционной программы.
5. Контролирует расходование бюджетных средств, поступающих нареализацию инвестиционной программы.
6. Участвует в приемке в эксплуатацию построенных в рамкахвыполнения инвестиционной программы объектов систем водоснабжения иводоотведения;
7. Выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральным закономот 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса" и иными нормативными правовыми актами. ООО"Тверь Водоканал" с целью реализации инвестиционной программы:
1. Разрабатывает инвестиционную программу по строительству имодернизации систем водоснабжения и водоотведения города.
2. Выполняет утвержденную инвестиционную программу.
3. Заключает с администрацией города договор о реализацииинвестиционной программы.
4. Представляет отчет о ходе выполнения инвестиционной программы.
5. Осуществляет функции заказчика, заключает договоры состроительными подрядными, проектными и иными специализированнымиорганизациями на выполнение подрядных работ по реализации мероприятийинвестиционной программы, финансируемых за счет собственных и иныхпривлеченных на эти цели средств; договоры на выполнение работ пореализации мероприятий инвестиционной программы за счет бюджетныхсредств заключаются исключительно на конкурсной основе.
6. Осуществляет технический надзор за выполнением работ пореализации всех мероприятий Инвестиционной программы.
7. Вносит в администрацию города предложения о внесении измененийв инвестиционную программу или ее пересмотре.
8. Организует приемку в эксплуатацию построенных в рамкахвыполнения инвестиционной программы объектов систем водоснабжения иводоотведения.
9. Принимает в эксплуатацию построенные в рамках выполненияинвестиционной программы объекты систем водоснабжения и водоотведения.
3.6. Мониторинг инвестиционной программы
Мониторинг программы осуществляет администрация города Твери впорядке, определенном Приказом Министерства регионального развития РФот 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведениямониторинга выполнения производственных и инвестиционных программорганизаций коммунального комплекса".
Тверская городская Дума осуществляет контроль исполненияпрограммы в соответствии с Уставом города Твери.
Отчетным периодом для проведения мониторинга является квартал.
4. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Источники финансирования представлены в приложении N 3 "Источникифинансирования инвестиционной программы ООО "Тверь Водоканал" построительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведениягорода Твери на 2008 - 2015 годы с перспективой дальнейшегофинансирования программы до 2025 года":
1) финансовые средства, полученные организацией от примененияустановленных надбавок к тарифам и тарифов на подключение инаправленные на непосредственное финансирование реализации мероприятийинвестиционной программы (за исключением средств от применениянадбавок и тарифов на подключение, направляемых на возврат иобслуживание привлеченных заемных средств);
2) привлеченные средства - инвестиционные кредиты ЕвропейскогоБанка реконструкции и развития и иных кредитных организаций.
Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционнойпрограммы определяется посредством суммирования финансовыхпотребностей на реализацию каждого мероприятия программы.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционнойпрограммы определяются на основе укрупненных показателей стоимостистроительства и модернизации.
В финансовые потребности организации коммунального комплексавключен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятийинвестиционной программы. К таким расходам относятся следующие:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение машин, материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшениемтехнико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов.
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФот 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций поразработке инвестиционных программ организаций коммунальногокомплекса" при определении финансовых потребностей необходимоучитывать прогнозное изменение стоимости ресурсов в соответствующихпериодах реализации мероприятий программы.
Общий объем финансирования инвестиционной программы за счетинвестиционной надбавки и платы за подключение составляет 3053,531млн. рублей (приложение N 1 "Перечень мероприятий и расчет финансовыхпотребностей для реализации инвестиционной программы по строительствуи модернизации объектов ООО "Тверь Водоканал" за счет средствинвестиционной надбавки и платы за подключение на 2008 - 2015 годы").
Структура финансовых потребностей для реализации программыпредставлена в таблице 1.
Таблица 1--------------T---------------------------------------------------------------------||Наименование | Структура финансовых потребностей, тыс. руб., с НДС || +------T-----T------T------T-------T-------T--------T--------T--------+| | 2008 |2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | итого |+-------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+--------+--------+|Водоснабжение| 34086|18138| 8074| 87126| 157835| 237772| 591284| 698650| 1832965|+-------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+--------+--------+|Водоотведение| 21777| 80| 0|102600| 67844| 94640| 414650| 441425| 1143016|+-------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+--------+--------+|Другие | 8500|16104| 19706| 2000| 11200| 8000| 7540| 4500| 77550||объекты ВКХ | | | | | | | | | |+-------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+--------+--------+|ИТОГО | 64363|34322| 27780|191726| 236879| 340412| 1013474| 1144575| 3053531|L-------------+------+-----+------+------+-------+-------+--------+--------+---------
Расчет производства услуг ООО "Тверь Водоканал"
на 2008 - 2015 гг.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволитсущественно улучшить надежность и качество предоставления услугсуществующим потребителям, создать возможность подключения к системамводоснабжения и водоотведения новых потребителей услуг водоснабжения иводоотведения по объектам промышленного и жилищного строительства всоответствии с техническим заданием.
На основе данных Технического задания и аналитических данныхОбщества, на период 2008 - 2025 гг. подготовлен прогноз объемовреализации услуг водоснабжения и водоотведения стоков.
Обществом проведена работа по классификации имеющихся потерьводы. Приняты меры к сокращению потерь воды на собственные нуждыОбщества, потерь воды в связи с технологическим процессомпроизводства, потерь воды в связи с авариями на сетях водоснабжения иводоотведения. Расчет потерь указан в таблице 2.
Таблица 2
Обоснование объемов расходов (потерь) воды
на примере 2009 г.
тыс. куб. м------T------------------------T------------------------T---------T-------|| N | Виды расходов | Обоснование | За 2009 | % от || п/п | (потерь) воды | | год |подъема|+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|1. |Подъем |Справка | 51920| 100|| | |производственного отдела| | || | |ООО "Тверь Водоканал" | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|2. |Собственные нужды |Нормативы | 1174| 2,26|| | |хозяйственно-питьевого | | || | |водопотребления, | | || | |регламенты технического| | || | |обслуживания сетей и| | || | |сооружений коммунального| | || | |водоснабжения | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3. |Потери | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.1. |расходы при ремонтно-|Инструкция по оценке и| 8| 0,01|| |восстановительных |нормированию неучтенных| | || |работах |расходов воды в системах| | |+-----+------------------------+коммунального +---------+-------+|3.2. |расходы на утечки при|водоснабжения (Приказ| 11125,29| 21,43|| |повреждениях |Госстроя России N 23 от| | || |трубопроводов |31.03.2000), Методика| | |+-----+------------------------+определения неучтенных| | ||3.3. |расходы воды из|расходов и потерь воды в+---------+-------+| |пробоотборных кранов |системах коммунального| 4| 0,01|+-----+------------------------+водоснабжения (Приказ+---------+-------+|3.4. |расход воды на|Минпромэнерго России N| 0| 0,00|| |внеплановые работы |172 от 20.12.2004) | | |+-----+------------------------+ +---------+-------+|3.5. |потери воды| | 736,61| 1,42|| |(естественная убыль) | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.6. |расход на проверку|СНиП 2.04.02-84 | 353| 0,68|| |пожарных гидрантов,| | | || |проверку пропускной| | | || |способности | | | || |водопроводной сети | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.7. |расходы на нужды|по факту | 3,1| 0,01|| |городского хозяйства | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.8. |осмотр РЧВ |план ППР | 0| 0,00|+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.9. |объем воды, не|Справка абонентского| 336| 0,65|| |оплаченной абонентами|отдела ООО "Тверь| | || |из-за несоответствия|Водоканал" | | || |качества поставляемой| | | || |воды | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|3.10.|расходы воды на средства|Справка ГУ МЧС России по| 1410| 2,72|| |пожаротушения |Тверской области | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+| |Итого потери технические| | 15150| 29,18|| |и технологические | | | |+-----+------------------------+------------------------+---------+-------+|4. |Реализация | | 36770| 70,82|L-----+------------------------+------------------------+---------+--------
В связи с предполагаемым началом производственной деятельностиряда предприятий г. Твери в 2011 году прогнозируется рост объемапотребления юридическими лицами.
Объем полезного отпуска услуг водоснабжения и водоотведения погруппе потребителей население прогнозируется на прежнем уровне.
Прогноз объемов потребления услуг водоснабжения приведен втаблице 3.
Таблица 3. Водоснабжение--------------------T------T------T------T------T------T------T------T------T------|| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016 -|| показателя | | | | | | | | |2025 |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Подъем воды, тыс.| 55595| 51920| 52243| 54293| 55620| 55640| 54432| 53335| 50451||куб. м/год | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Потери воды, тыс.| 15624| 13976| 13445| 13445| 13300| 13156| 11543| 10101| 7217||куб. м/год | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Потери от подъема| 28,1%| 26,9%| 25,7%| 24,8%| 23,9%| 23,6%| 21,2%| 18,9%| 14,3%||воды, % | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Расход воды на| 1231| 1174| 1915| 1970| 1970| 1970| 2100| 2100| 2100||собственные нужды,| | | | | | | | | ||тыс. куб. м/год | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Расход воды на| 2,21%| 2,26%| 3,67%| 3,63%| 3,54%| 3,54%| 3,86%| 3,94%| 4,16%||собственные нужды| | | | | | | | | ||от подъема воды, % | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Итого % потерь и| 30,3%| 29,2%| 29,4%| 28,4%| 27,5%| 27,2%| 25,1%| 22,9%| 18,5%||расхода на| | | | | | | | | ||собственные нужды | | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Объем реализации,| 38741| 36770| 36883| 38878| 40350| 40514| 40789| 41134| 41134||тыс. куб. м/год | | | | | | | | | |L-------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Определение объемов реализации услуг по водоотведению произведенопо тем же основаниям, что и при определении реализации услуг поводопотреблению. При определении объемов реализации услуг потребителямпо водоотведению учтены потребности в водоотведении потребителей,имеющих собственные источники водоснабжения.
Прогноз объемов потребления услуг водоотведения приведен втаблице 4.
Таблица 4. Водоотведение--------------------T------T-------T-----T------T-----T-----T------T------|| Наименование | 2008 | 2009 |2010 | 2011 |2012 |2013 | 2014 | 2015 || показателя | | | | | | | | |+-------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+------+|Объем производства| 50465| 46654|47869| 49807|51847|51826| 51883| 52299||услуг, тыс. куб.| | | | | | | | ||м/год | | | | | | | | |+-------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+------+|Прием неучтенных| 10472| 9664| 9946| 9967| 9917| 9868| 9819| 9770||стоков, тыс. куб.| | | | | | | | ||м/год | | | | | | | | |+-------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+------+|Прием неучтенных| 20,8%| 20,7%|20,8%| 20,0%|19,1%|19,0%| 18,9%| 18,7%||стоков от объема| | | | | | | | ||принимаемых стоков,| | | | | | | | ||% | | | | | | | | |+-------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+------+|Объем реализации| 39993| 36990|37923| 39840|41930|41958| 42064| 42529||стоков, тыс. куб.| | | | | | | | ||м/год | | | | | | | | |L-------------------+------+-------+-----+------+-----+-----+------+-------
На основании расчета объемов производства (реализации) услугпроизведен расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на2008 - 2025 годы, в т.ч. расчет надбавки к тарифам для потребителей.
Расчет тарифов
Расчетный срок полной окупаемости инвестиционной программысоставляет 18 лет (с 2008 по 2026 год). В 2016 году завершается сборнадбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей (всоответствии с установленным порядком взимания платы за прием стоковдекабрьский платеж инвестиционной надбавки за 2015 год будет начислени выставлен к оплате в январе 2016 года). В 2026 году завершается сборнадбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей (всоответствии с установленным порядком взимания платы заводопотребление декабрьский платеж инвестиционной надбавки за 2025 годбудет начислен и выставлен к оплате в январе 2026 года).
В целях соблюдения критерия доступности тарифов для потребителейинвестиционная программа разбита на три этапа:
1 этап - 3 года: 2008 - 2010 гг.;
2 этап - 3 года: 2011 - 2013 гг.;
3 этап - 2 года: 2014 - 2015 гг.
Финансирование - с 2016 по 2025 годы.
В основу расчета инвестиционных надбавок к тарифам и тарифов наподключение положены следующие принципы и допущения:
1) инвестиционные надбавки и тарифы на подключение рассчитаныотдельно по водоснабжению и водоотведению;
2) мероприятия инвестиционной программы отнесены к тремкатегориям.
К первой отнесены мероприятия по строительству и модернизациисистем коммунальной инфраструктур, направленные на повышение качествапроизводимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшениеэкологической ситуации на территории муниципального образования.
Ко второй - общесистемные мероприятия по строительству имодернизации систем коммунальной инфраструктуры, направленные наподключение строящихся (реконструируемых) объектов. Сети и сооружения,подводящие ресурсы до границ участка, и внутриплощадочные сети врасчет не приняты.
Третья категория - смешанная, мероприятия направлены одновременнона улучшение условий существующих абонентов и на подключение новых;
3) финансовые потребности на реализацию мероприятий первойкатегории учитываются при определении надбавок к тарифам на услуги.Финансовые потребности на реализацию второй категории учитываются приопределении тарифов организации коммунального комплекса наподключение.
В случае, если реализуемое мероприятие обеспечивает одновременноедостижение целей повышения качества производимых для потребителейтоваров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации натерритории муниципального образования и подключение строящихся(реконструируемых) объектов, распределение финансовых потребностейосуществляются пропорционально размеру планируемой для использованиямощности;
4) в финансовые потребности включен размер средств, необходимыйдля выплаты обществом дополнительных налоговых платежей, возникающихот увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы(НДС, налог на прибыль);
5) в финансовые потребности включен размер средств, необходимыйдля обслуживания инвестиционных кредитов, привлеченных обществом;
6) инвестиционные надбавки рассчитаны отдельно на каждый этапреализации программы и имеют календарную разбивку;
7) для расчета инвестиционной надбавки к тарифам и тарифа наподключение к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии сп. 15 Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработкеинвестиционных программ организаций коммунального комплекса"принимаются только те мероприятия, которые не входят в адресныеинвестиционные программы города Твери, и финансируемые за счет средствбюджета. Мероприятия, включенные в адресные инвестиционные программыгорода Твери, указаны в приложении N 2 "Перечень мероприятий построительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведениягорода Твери, реализуемых в рамках целевых инвестиционных программ г.Твери за счет средств бюджетов в 2008 - 2015 г.г.";
8) реализация мероприятий по строительству и модернизации системводоснабжения и водоотведения за счет средств бюджета обусловленанеобходимостью снижения финансовой нагрузки на население изастройщиков, определения оптимальных размеров надбавок и тарифов науслуги водоснабжения и водоотведения;
9) при расчете тарифа на подключение к системам водоснабжения иводоотведения на 2011 - 2015 гг. объем подключений принят всоответствии с объемами новых подключений по ТЗ, без учета ужеподключенных объектов (водоснабжение - 2563,38 куб. м/сут.,водоотведение - 2510,53 куб. м/сут.), объектов, по которым заключеныдоговора на подключения, по ранее утвержденному тарифу (водоснабжение- 3645,09 куб. м/сут., водоотведение - 3738,84 куб. м/сут.). Полностьюподключенные объекты ТЗ по ранее выданным техническим условиям безоплаты за подключение (водоснабжение - 1000,33 куб. м/сут.,водоотведение - 955,33 куб. м/сут.).
Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабжения
и водоотведения на 2008 - 2015 гг.
Таблица 5-------------------------T------T------T------T------T------T------T-----T------||Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |2014 | 2015 |+------------------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+|Инвестиционная надбавка| 0,56| 0,56| 0,56| 1,70| 1,70| 1,70| 2,47| 2,47||на услуги водоснабжения,| | | | | | | | ||руб./куб. м, без НДС | | | | | | | | |+------------------------+------+------+------+------+------+------+-----+------+|Инвестиционная надбавка| 0,51| 0,51| 0,51| 1,50| 1,50| 1,50| 1,69| 1,69||на услуги водоотведения,| | | | | | | | ||руб./куб. м, без НДС | | | | | | | | |L------------------------+------+------+------+------+------+------+-----+-------
Инвестиционные надбавки к тарифам на услуги водоснабжения
на 2016 - 2025 гг.
Таблица 6--------------------------------------------------------------------------|| Инвестиционная надбавка на услуги водоснабжения, руб./куб. м, без НДС |+------T-------T------T-------T-------T------T------T------T------T-------+| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |+------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+-------+| 4,57| 4,29| 4,01| 3,74| 3,46| 3,19| 2,91| 2,63| 2,36| 2,07|L------+-------+------+-------+-------+------+------+------+------+--------
В таблицах 7, 8 приведены этапы, на которые устанавливаютсяинвестиционные надбавки к тарифам, и экономически обоснованные размерыинвестиционных надбавок (с НДС).
Таблица 7--------------------T--------------------T-------------------T------------|| Наименование | 1 этап | 2 этап | 3 этап || показателя +------T------T------+------T-----T------+------T-----+| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |2012 | 2013 | 2014 |2015 |+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-----+|Инвестиционная | 0,66| 0,66| 0,66| 2,01| 2,01| 2,01| 2,91| 2,91||надбавка на услуги| | | | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС | | | | | | | | |+-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+-----+|Инвестиционная | 0,60| 0,60| 0,60| 1,77| 1,77| 1,77| 1,99| 1,99||надбавка на услуги| | | | | | | | ||водоотведения, | | | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС | | | | | | | | |L-------------------+------+------+------+------+-----+------+------+------
Таблица 8-------------------T------------------------------------------------------------|| Наименование | Финансирование с 2016 по 2025 годы || показателя +-----T-----T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T-----+| |2016 |2017 |2018 |2019 | 2020 |2021 |2022 |2023 |2024 |2025 |+------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+|Инвестиционная | 5,39| 5,06| 4,73| 4,41| 4,08| 3,76| 3,43| 3,10| 2,78| 2,44||надбавка на услуги| | | | | | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС| | | | | | | | | | |L------------------+-----+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+------
Расчет инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение напериод 2010 - 2025 гг. приведен в таблицах 9, 10, 11.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу
на услуги на водоснабжения
Таблица 9-------------------T---------T--------T-------T--------T--------T---------|| Наименование | Ед. | 2008 - | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - ||показателя/период |измерения| 2010, | | | | 2015, || | | итого | | | | итого |+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Затраты на|тыс. руб.| -48094| -72574| -152540| -199672| -521269||финансирование | | | | | | ||мероприятий | | | | | | |+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Получение кредита |тыс. руб.| 16624| 0| 89979| 149329| 444990|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Переходящий |тыс. руб.| 0| 11084| 4| 11| 0||остаток | | | | | | |+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Налог на прибыль |тыс. руб.| -12120| -12940| -11934| -9473| -21608|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Расходы на %% |тыс. руб.| -4888| -2452| -15700| -37850| -170989|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|НДС |тыс. руб.| -3737| -826| 10922| 18061| 43093|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Возврат кредита |тыс. руб.| 0| -277| -1662| -1662| -13022|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Итого расходов |тыс. руб.| -52215| -77985| -80932| -81256| -238806|+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Объем реализации |тыс. куб.| 112393| 38878| 40350| 40514| 81923|| |м | | | | | |+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Инвестиционная |руб./куб.| 0,56| 1,70| 1,70| 1,70| 2,47||надбавка на услуги|м | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, без| | | | | | ||НДС | | | | | | |+------------------+---------+--------+-------+--------+--------+---------+|Инвестиционная |руб./куб.| 0,66| 2,01| 2,01| 2,01| 2,91||надбавка на услуги|м | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС| | | | | | |L------------------+---------+--------+-------+--------+--------+----------
Таблица 10-------------------T-----------T--------T--------T-------T-------T--------|| Наименование | Ед. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ||показателя/период | измерения | | | | | |+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Налог на прибыль,|тыс. руб. | -27097| -25960| -24820| -23767| -22629||итого | | | | | | |+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|НДС, начисленный с|тыс. руб. | -33837| -31764| -29691| -27691| -25618||выручки | | | | | | |+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|% по кредиту |тыс. руб. | -92380| -82116| -71851| -61587| -51322|+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Возврат кредита |тыс. руб. | -68505| -68390| -68276| -68487| -68373|+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Итого расходов |тыс. руб. | -221819| -208229|-194638|-181532| -167942|+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Объем реализации |тыс. руб. | 41134| 41134| 41134| 41134| 41134|+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 4,57| 4,29| 4,01| 3,74| 3,46||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, без| | | | | | ||НДС | | | | | | |+------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+--------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 5,39| 5,06| 4,73| 4,41| 4,08||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС| | | | | | |L------------------+-----------+--------+--------+-------+-------+---------
Таблица 11-------------------T-----------T-------T-------T--------T--------T--------|| Наименование | Ед. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ||показателя/период | измерения | | | | | |+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Налог на прибыль,|тыс. руб. | -21577| -20441| -19303| -18251| -17077||итого | | | | | | |+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|НДС, начисленный с|тыс. руб. | -23619| -21546| -19473| -17474| -15369||выручки | | | | | | |+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|% по кредиту |тыс. руб. | -41058| -30793| -20529| -10264| 0|+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Возврат кредита |тыс. руб. | -68582| -68466| -68351| -68561| -68309|+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Итого расходов |тыс. руб. |-154836|-141246| -127655| -114550| -100755|+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Объем реализации |тыс. руб. | 41134| 41134| 41134| 41134| 41249|+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 3,19| 2,91| 2,63| 2,36| 2,07||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, без| | | | | | ||НДС | | | | | | |+------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 3,76| 3,43| 3,10| 2,78| 2,44||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС| | | | | | |L------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+---------
Расчет инвестиционной надбавки к тарифам на водоотведение напериод 2010 - 2015 гг. приведен в таблице 12.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу
на услуги водоотведения
Таблица 12--------------------T-----------T-------T-------T-------T-------T---------|| Наименование | Ед. | 2008 -| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - || показателя/период | измерения | 2010, | | | | 2015, || | | итого | | | | итого |+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Затраты на|тыс. руб. | -39213| -60150| -59375| -59400| -135045||финансирование | | | | | | ||мероприятий | | | | | | |+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Получение кредита |тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| 0|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Переходящий остаток|тыс. руб. | 0| 3165| -2| -4| 0|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Налог на прибыль |тыс. руб. | -12214| -11952| -12579| -12587| -28592|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Расходы на %% |тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| 0|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|НДС |тыс. руб. | -4325| -1581| -2264| -2268| -5133|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Возврат кредита |тыс. руб. | 0| 0| 0| 0| 0|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Итого расходов |тыс. руб. | -55752| -70519| -74220| -74259| -168763|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Объем реализации |тыс. куб. м| 114906| 39840| 41930| 41958| 84593|+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 0,51| 1,50| 1,50| 1,50| 1,69||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, без| | | | | | ||НДС | | | | | | |+-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+---------+|Инвестиционная |руб./куб. м| 0,60| 1,77| 1,77| 1,77| 1,99||надбавка на услуги| | | | | | ||водоснабжения, | | | | | | ||руб./куб. м, с НДС | | | | | | |L-------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+----------
Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения на 2011 -2015 гг. приведен в таблице 13.
Расчет тарифа на подключение по объектам водоснабжения
Таблица 13------------------------------T-----------T-------------------------------|| Наименование показателя | Единица | Сумма || | измерения +----------T---------T----------+| | | факт | план | итого || | +----------+---------+----------+| | | 2008 - | 2011 - | 2008 - || | | 2010 | 2015 | 2015 |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Общая сумма расходов по|тыс. руб. | -34359| -845982| -880341||мероприятиям системы| | | | ||водоснабжения, направленным| | | | ||на подключение новых| | | | ||абонентов | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Получение кредита |тыс. руб. | 14641| 0| 14641|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Переходящий остаток |тыс. руб. | 0| 3400| 3400|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Начисление процентов за|тыс. руб. | -4278| -11768| -16046||пользование кредитными| | | | ||ресурсами | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Налог на прибыль |тыс. руб. | -7535| -183763| -191298|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|НДС |тыс. руб. | -1679| -37264| -38943|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Госпошлина за регистрацию|тыс. руб. | -151| -252| -402||имущества | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Возврат кредита |тыс. руб. | 0| -14641| -14641|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Итого расходов |тыс. руб. | -33361| -1090270| -1123631|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Объем требуемой мощности по|куб. м/сут.| 2563| 40576| 43140||воде (приложение N 1 к| | | | ||техническому заданию) на| | | | ||период 2008 - 2015 гг. | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Тариф на подключение 1 куб.|руб. | 20000,00| 26869,69| 26046,40||м/сутки воды, с НДС | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Тариф на подключение 1 куб.|руб. | 833,33| 1119,57| -||м/час. воды, с НДС | | | | |L-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------
Расчет тарифа на подключение к системам водоотведения на 2011 -2015 гг. приведен в таблице 14.
Расчет тарифа на подключение по объектам водоотведения
Таблица 14------------------------------T-----------T-------------------------------|| Наименование показателя | Единица | Сумма || | измерения +----------T---------T----------+| | | факт | план | итого || | +----------+---------+----------+| | | 2008 - | 2011 - | 2008 - || | | 2010 | 2015 | 2015 |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Общая сумма расходов по|тыс. руб. | -4799| -821059| -825858||мероприятиям системы| | | | ||водоотведения, направленным| | | | ||на подключение новых| | | | ||абонентов | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Получение кредита |тыс. руб. | 13735| 0| 13735|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Переходящий остаток |тыс. руб. | 0| 27763| 27763|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Начисление процентов за|тыс. руб. | -4013| -11039| -15053||пользование кредитными| | | | ||ресурсами | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Налог на прибыль |тыс. руб. | -7591| -172059| -179650|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|НДС |тыс. руб. | -6188| -30475| -36663|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Госпошлина за регистрацию|тыс. руб. | -142| -236| -378||имущества | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Возврат кредита |тыс. руб. | 0| -13735| -13735|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Итого расходов |тыс. руб. | -8998| -1020841| -1029839|+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Объем требуемой мощности по|тыс. руб. | 2511| 40738| 43249||стокам (приложение N 1 к| | | | ||техническому заданию) на| | | | ||период 2009 - 2015 гг. | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Тариф на подключение 1 куб.|руб. | 20000,00| 25058,50| 23811,94||м/сутки стоков, с НДС | | | | |+-----------------------------+-----------+----------+---------+----------+|Тариф на подключение 1 куб.|руб. | 833,33| 1044,10| -||м/час. стоков, с НДС | | | | |L-----------------------------+-----------+----------+---------+-----------
Анализ инвестиционных рисков
При реализации инвестиционной программы возможно возникновениесущественных рисков, способных оказать негативное влияние надостижение поставленных целей и задач. Основными рисками являются:
1. Уменьшение объема мероприятий программы, выполнение которыхосуществляется за счет инвестиционных надбавок к тарифам.
Данный риск может возникнуть при следующих условиях:
а) падение объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведенияв натуральном выражении относительно плановых объемов (таблицы NN 3 -4) по причинам, не зависящим от ООО "Тверь Водоканал" (отключениегорячей воды, отопления, остановка крупных производственныхпредприятий и др.);
б) установление в период реализации программы тарифов и надбавокк тарифам для ООО "Тверь Водоканал" в размере меньше планового;
в) падение ниже 100% коэффициента собираемости денежных средств впериод с 2011 по 2025 гг.
Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на объемсобранных инвестиционных надбавок к тарифам и реализацию мероприятийпрограммы, финансируемых за счет данного источника. Данный риск можетспособствовать возникновению риска невозврата банковских кредитов,привлеченных для финансирования инвестиционной программы.
Меры по сокращению данного риска:
а) усиление работы с абонентами дирекции по сбыту ООО "ТверьВодоканал", в том числе эффективное выявление самовольныхпользователей;
б) заключение между ООО "Тверь Водоканал", администрацией городаТвери и Администрацией Тверской области долгосрочного тарифногосоглашения на период 2010 - 2015 гг.
2. Отсутствие потребности у застройщиков (по площадкам,перечисленным в техническом задании на разработку программы) вподключении к системам водоснабжения и водоотведения.
Установленные администрацией города Твери в техническом заданиипотребности на подключение мощностей являются предварительными иориентировочными. Фактически застройщики, заявившие о строительстве наданных земельных участках объектов недвижимости, могут в любой моментпринять решение об отказе от строительства или "заморозить" проект нанеопределенный срок в связи с финансовыми и иными проблемами. ООО"Тверь Водоканал", выполнив необходимые мероприятия по строительству имодернизации систем для подключения данных объектов, может не получитьс застройщиков платы за подключение. Данный риск также можетспособствовать возникновению риска невозврата банковских кредитов,привлеченных для финансирования инвестиционной программы.
Меры по сокращению данного риска:
а) заключение договоров с застройщиками на подключение кинженерной инфраструктуре на условиях полной предоплаты.
Финансовый план по реализации программы
При составлении плана движения денежных средств по инвестиционнойдеятельности применены следующие условия:
- полный возврат кредитных средств осуществляется послевыполнения кредитуемых мероприятий в последний год реализацииинвестиционной программы;
- годовая процентная ставка по кредитам равна 15%;
- уплата налогов с инвестиционных доходов осуществляется в годначисления доходов.
Объем привлеченных кредитных ресурсов для реализацииинвестиционной программы составит 729,3 млн. руб. Источником возвратакредитных ресурсов и процентов за пользование ими являютсяинвестиционная надбавка к тарифам и плата за подключение.
Показатели экономической эффективности программы
Расчет показателей экономической эффективности инвестиционнойпрограммы приведен в приложении N 4 "Расчет экономическойэффективности инвестиционных проектов".
Расчет налоговых платежей на период 2008 - 2015 приведен втаблице 15.
Таблица 15----T----------------T-------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T--------|| N | Показатель, | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого ||п/п| тыс. руб. | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 1.|Выручка от| 39324| 39456| 39995|125853| 131490| 131811| 171837| 173474| 853239|| |реализации по| | | | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | | | | || |деятельности за| | | | | | | | | || |счет инвест.| | | | | | | | | || |надбавки, без| | | | | | | | | || |НДС | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 2.|Выручка от| 37355| 14734| 24802| 28887| 34241| 93506| 766697| 865745| 1865968|| |реализации по| | | | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | | | | || |деятельности за| | | | | | | | | || |счет платы за| | | | | | | | | || |подключение, без| | | | | | | | | || |НДС | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Итого выручка от| 76679| 54190| 64797|154740| 165731| 225317| 938534|1039219| 2719207|| |реализации по| | | | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | | | | || |деятельности | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 3.|НДС, начисленный| -7078| -7102| -7199|-22653| -23668| -23726| -30931| -31225| -153583|| |с выручки| | | | | | | | | || |(инвестиционная | | | | | | | | | || |надбавка) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 4.|НДС, начисленный| -6724| -2652| -4464| -5200| -6163| -16831|-138006|-155834| -335874|| |с выручки (плата| | | | | | | | | || |за подключение) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Итого НДС,| -13802| -9754|-11663|-27853| -29832| -40557|-168936|-187059| -489457|| |начисленный с| | | | | | | | | || |выручки | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 5.|Проценты по| -416| -1979| -2494| -1394| -8923| -21511| -35973| -58336| -131025|| |кредиту, | | | | | | | | | || |уменьшающие | | | | | | | | | || |налогооблагаемую| | | | | | | | | || |базу | | | | | | | | | || |(инвестиционная | | | | | | | | | || |надбавка) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 6.|Проценты по| -657| -3378| -4256| -2379| -2137| -1895| -1653| -1411| -17766|| |кредиту, | | | | | | | | | || |уменьшающие | | | | | | | | | || |налогооблагаемую| | | | | | | | | || |базу (плата за| | | | | | | | | || |подключение) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Итого проценты| -1073| -5357| -6750| -3772| -11059| -23406| -37626| -59748| -148791|| |по кредиту,| | | | | | | | | || |уменьшающие | | | | | | | | | || |налогооблагаемую| | | | | | | | | || |базу | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 7.|Плата за гос.| -97,5| -97,5| -97,5| -97,5| -97,5| -97,5| -97,5| -97,5| (780)|| |регистрацию | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 8.|Налогооблагаемая| 38908| 37477| 37502|124459| 122567| 110300| 135864| 115138| 722215|| |база по налогу| | | | | | | | | || |на прибыль| | | | | | | | | || |(инвестиционная | | | | | | | | | || |надбавка) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| 9.|Налогооблагаемая| 36600| 11258| 20448| 26411| 32007| 91514| 764947| 864236| 1847421|| |база по налогу| | | | | | | | | || |на прибыль| | | | | | | | | || |(плата за| | | | | | | | | || |подключение) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Налогооблагаемая| 75508| 48735| 57950|150870| 154574| 201813| 900811| 979374| 2569636|| |база по налогу| | | | | | | | | || |на прибыль,| | | | | | | | | || |итого | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|10.|Налог на прибыль| -9338| -7495| -7500|-24892| -24513| -22060| -27173| -23028| -145999|| |(инвестиционная | | | | | | | | | || |надбавка) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|11.|Налог на прибыль| -8784| -2252| -4090| -5282| -6401| -18303|-152989|-172847| -370948|| |(плата за| | | | | | | | | || |подключение) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Итого налог на| -18122| -9747|-11590|-30174| -30915| -40363|-180162|-195875| -516948|| |прибыль | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|12.|НДС к зачету| 5919| 3129| 4270| 20246| 32326| 39519| 45181| 54934| 205525|| |(инвестиционная | | | | | | | | | || |надбавка) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|13.|НДС к зачету| 2178| 1515| 2280| 9000| 3808| 12408| 109416| 119662| 260268|| |(плата за| | | | | | | | | || |подключение) | | | | | | | | | |+---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Итого НДС к| 8097| 4644| 6550| 29246| 36134| 51927| 154598| 174596| 465793|| |зачету | | | | | | | | | |L---+----------------+-------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+---------Расчет налоговых платежей на период 2008 - 2015 приведен в таблице 16.
Таблица 16-----------------T-------T-------T------T------T------T-------T------T------T------T------T-------|| Показатель, | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025 | Итого || тыс. руб. | | | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+|Выручка от| 187982| 176465|164947|153841|142324| 131217|119700|108182| 97076| 85385|1367121||реализации по| | | | | | | | | | | ||инвестиционной | | | | | | | | | | | ||деятельности за| | | | | | | | | | | ||счет инвест.| | | | | | | | | | | ||надбавки по| | | | | | | | | | | ||водоснабжению, | | | | | | | | | | | ||без НДС | | | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+|Проценты по| -52496| -46666|-40846|-35007|-29178| -23332|-17495|-11668| -5823| 0|-262512||кредиту, | | | | | | | | | | | ||уменьшающие | | | | | | | | | | | ||налогооблагаемую| | | | | | | | | | | ||базу | | | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+|Налогооблагаемая| 135486| 129799|124102|118834|113145| 107886|102205| 96514| 91253| 85385|1104609||база по налогу| | | | | | | | | | | ||на прибыль | | | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+|Налог на| -27097| -25960|-24820|-23767|-22629| -21577|-20441|-19303|-18251|-17077|-220922||прибыль, итого | | | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+-------+|НДС, начисленный| -33837| -31764|-29691|-27691|-25618| -23619|-21546|-19473|-17474|-15369|-246082||с выручки | | | | | | | | | | | |L----------------+-------+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+--------
План движения денежных средств по инвестиционной и финансовойдеятельности приведен в таблицах 17, 18.
Движение денежных средств (финансовый план)
ООО "Тверь Водоканал" по инвестиционной и финансовой
деятельности на период 2008 - 2015 гг.
Таблица 17
тыс. руб.-----------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------T---------|| Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Итого || | | | | | | | | | 2008 - || | | | | | | | | | 2015 |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |+----------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------T---------+|Инвестиционные | 73826| 58249| 63662| 182593| 195562| 265874| 1107471| 1226366| 3173603||доходы (с НДС) | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Инвестиционная | 37969| 40275| 43971| 148506| 155158| 155537| 202768| 204786| 988970||надбавка | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Плата за| 35857| 17974| 19691| 34087| 40404| 110337| 904703| 1021579| 2184633||подключение | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Инвестиционные | -64461| -34420| -27878|-191824|-236977| -340510|-1013572|-1144673| -3054311||расходы (с НДС) | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Мероприятия за| -37850| -24751| -24706|-132724|-211915| -259072| -296189| -360125| -1347332||счет ИН | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Мероприятия за| -26513| -9571| -3074| -59002| -24964| -81340| -717285| -784450| -1706199||счет ПП | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Плата за гос.| -98| -98| -98| -98| -98| -98| -98| -98| -780||регистрацию | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Налоговые | -23827| -14857| -16703| -28781| -24612| -28992| -194501| -208338| -540612||расходы, в т.ч. | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|налог на прибыль| -18122| -9747| -11590| -30174| -30915| -40363| -180162| -195875| -516948||к уплате | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|НДС, начисленный| -13802| -9754| -11663| -27853| -29832| -40557| -168936| -187059| -489457||с выручки | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|НДС к зачету | 8097| 4644| 6550| 29246| 36134| 51927| 154598| 174596| 465793|+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Итого денежный| -14462| 8972| 19082| -38011| -66026| -103628| -100602| -126645| -421320||поток от| | | | | | | | | ||инвестиционной | | | | | | | | | ||деятельности за| | | | | | | | | ||вычетом расходов| | | | | | | | | ||на налоги | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |+----------------T-------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------T---------+|Привлечение | 30000| 15000| 0| 0| 89979| 149329| 171300| 273690| 729298||кредитов | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Погашение | 0| 0| 0| -750| -4500| -4500| -4500| -30750| -45000||кредитов | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Погашение | -1073| -5357| -6750| -6638| -19459| -41184| -66204| -116313| -262978||процентов | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Чистый денежный| 28927| 9643| -6750| -7388| 66020| 103645| 100596| 126627| 421320||поток от| | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Итого поток от| 14465| 33081| 45412| 13| 7| 24| 19| 0| 0||инвестиционной и| | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | ||нарастающим | | | | | | | | | ||итогом | | | | | | | | | |+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+---------+|Кредитный долг| 30000| 45000| 45000| 44250| 129729| 274558| 441358| 684298| 684298||на конец года| | | | | | | | | ||нарастающим | | | | | | | | | ||итогом | | | | | | | | | |L----------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+----------
Движение денежных средств (финансовый план)
ООО "Тверь Водоканал" по инвестиционной и финансовой
деятельности на период 2016 - 2025 гг.
Таблица 18
тыс. руб.-----------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------|| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого || | | | | | | | | | | | 2016 - || | | | | | | | | | | | 2025 |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |+----------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+|Инвестиционные | 221819| 208229| 194638| 181533| 167942| 154837| 141246| 127655| 114550| 100755| 1613203||доходы (с НДС) | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Инвестиционная | 221819| 208229| 194638| 181533| 167942| 154837| 141246| 127655| 114550| 100755| 1613203||надбавка | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Налоговые | -60934| -57723| -54511| -51458| -48247| -45196| -41987| -38776| -35724| -32446| -467004||расходы, в т.ч. | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Налог на прибыль| -27097| -25960| -24820| -23767| -22629| -21577| -20441| -19303| -18251| -17077| -220922||к уплате | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|НДС, начисленный| -33837| -31764| -29691| -27691| -25618| -23619| -21546| -19473| -17474| -15369| -246082||с выручки | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Итого денежный| 160885| 150505| 140127| 130074| 119695| 109640| 99259| 88880| 78826| 68308| 1146199||поток от| | | | | | | | | | | ||инвестиционной | | | | | | | | | | | ||деятельности за| | | | | | | | | | | ||вычетом расходов| | | | | | | | | | | ||на налоги | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |+----------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T--------+|Привлечение | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - ||кредиты | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Погашение | -68505| -68390| -68276| -68487| -68373| -68582| -68466| -68351| -68561| -68309| -684298||кредитов | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Погашение | -92380| -82116| -71851| -61587| -51322| -41058| -30793| -20529| -10264| 0| -461901||процентов | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Чистый денежный| -160885|-150506|-140127|-130074|-119695|-109640| -99259| -88880| -78825| -68309|-1146199||поток от| | | | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Итого поток от| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0||инвестиционной и| | | | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | | | | ||деятельности | | | | | | | | | | | ||нарастающим | | | | | | | | | | | ||итогом | | | | | | | | | | | |+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+|Кредитный долг| -615793|-547403|-479128|-410641|-342268|-273686|-205220|-136870| -68309| 0| 0||на конец года | | | | | | | | | | | |L----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------
5. РАЗМЕРЫ ТАРИФОВ, НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И ТАРИФОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ"
Таким образом, для реализации первого этапа инвестиционнойпрограммы установлены следующие тарифы и надбавки на период 2008 -2010 гг.:-------------------------------------T-----------T-----------T------------|| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+| Надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения |+------------------------------------T-----------T-----------T------------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на| 0,56| 0,56| 0,56||услуги водоснабжения, без НДС,| | | ||руб./куб. м | | | |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на| 0,51| 0,51| 0,51||услуги водоотведения, без НДС,| | | ||руб./куб. м | | | |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+| Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения |+------------------------------------T-----------T-----------T------------+|Тариф на подключение к объектам| 20000| 20000| 20000||водоснабжения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/сут. | | | |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+|Тариф на подключение к объектам| 833,33| 833,33| 833,33||водоснабжения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/час. | | | |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+|Тариф на подключение к объектам| 20000| 20000| 20000||водоотведения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/сут. | | | |+------------------------------------+-----------+-----------+------------+|Тариф на подключение к объектам| 833,33| 833,33| 833,33||водоотведения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/час. | | | |L------------------------------------+-----------+-----------+-------------
Для реализации второго этапа инвестиционной программы необходимоустановить следующие тарифы и надбавки на период 2011 - 2013 гг.:-----------------------------------------T----------T----------T----------|| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 |+----------------------------------------+----------+----------+----------+| Надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения |+----------------------------------------T----------T----------T----------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на| 1,70| 1,70| 1,70||услуги водоснабжения, без НДС, руб./куб.| | | ||м | | | |+----------------------------------------+----------+----------+----------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на| 1,50| 1,50| 1,50||услуги водоотведения, без НДС, руб./куб.| | | ||м | | | |+----------------------------------------+----------+----------+----------+| Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения |+----------------------------------------T----------T----------T----------+|Тариф на подключение к объектам| 26869,69| 26869,69| 26869,69||водоснабжения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/сут. | | | |+----------------------------------------+----------+----------+----------+|Тариф на подключение к объектам| 1119,57| 1119,57| 1119,57||водоснабжения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/час. | | | |+----------------------------------------+----------+----------+----------+|Тариф на подключение к объектам| 25058,50| 25058,50| 25058,50||водоотведения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/сут. | | | |+----------------------------------------+----------+----------+----------+|Тариф на подключение к объектам| 1044,10| 1044,10| 1044,10||водоотведения, с НДС, руб. за 1 куб.| | | ||м/час. | | | |L----------------------------------------+----------+----------+-----------
Для реализации третьего этапа инвестиционной программы необходимоустановить следующие тарифы и надбавки на период 2014 - 2015 гг.:------------------------------------------------T------------T------------|| Наименование | 2014 | 2015 |+-----------------------------------------------+------------+------------+| Надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения |+-----------------------------------------------T------------T------------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги| 2,47| 2,47||водоснабжения, без НДС, руб./куб. м | | |+-----------------------------------------------+------------+------------+|Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги| 1,69| 1,69||водоотведения, без НДС, руб./куб. м | | |+-----------------------------------------------+------------+------------+| Тарифы на подключение к системам водоснабжения и водоотведения |+-----------------------------------------------T------------T------------+|Тариф на подключение к объектам водоснабжения,| 26869,69| 26869,69||с НДС, руб. за 1 куб. м/сут. | | |+-----------------------------------------------+------------+------------+|Тариф на подключение к объектам водоснабжения,| 1119,57| 1119,57||с НДС, руб. за 1 куб. м/час. | | |+-----------------------------------------------+------------+------------+|Тариф на подключение к объектам водоотведения,| 25058,50| 25058,50||с НДС, руб. за 1 куб. м/сут. | | |+-----------------------------------------------+------------+------------+|Тариф на подключение к объектам водоотведения,| 1044,10| 1044,10||с НДС, руб. за 1 куб. м/час. | | |L-----------------------------------------------+------------+-------------
Для финансирования с 2016 по 2025 годы необходимо установитьследующие надбавки на период 2016 - 2025 гг.:--------------------------------------------------------------------------|| Инвестиционная надбавка на услуги водоснабжения, руб./куб. м, без НДС |+------T------T------T------T------T-------T-------T-------T-------T------+| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+| 4,57 | 4,29 | 4,01 | 3,74 | 3,46 | 3,19 | 2,91 | 2,63 | 2,36 | 2,07 |L------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+-------
В случае, если утвержденный предельный индекс роста тарифа накоммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению для города Тверибудет отличаться от принятого в расчетах, то данное обстоятельство неповлияет на величину инвестиционной надбавки к тарифу на услугиводоснабжения и водоотведения, а приведет только к изменению основноготарифа, связанного с производственной программой.
Приложение 1
к инвестиционной программе
ООО "Тверь Водоканал" по строительству
и модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города Твери
на 2008 - 2015 годы с перспективой
дальнейшего финансирования программы
до 2025 года
Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы по строительству и модернизации
объектов ООО "Тверь Водоканал" за счет средств
инвестиционной надбавки и платы за подключение
на 2008 - 2015 годы-------T--------------------T-----------------------T-------------------T----------T------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Мероприятия по | Источники |Финансовые| Реализация мероприятий по годам (тыс. руб.), с НДС || п/п | мероприятия, адрес | улучшению качества и | финансирования |потребнос-| || | объекта и объемные |повышению надежности и | |ности | || | показатели | мероприятия | | | || | | по подключению новых | | | || | | объектов | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------T---------+----------+---------------------T-----------------------T--------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------T------T-------+-------T-------T-------+------T------T------+|Итого по программе | | 1347332| 1706199| 3053531| 64363| 37850| 26513| 34322| 24751| 9571| 27780| 24706| 3074|+------T--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|I. |Водоснабжение | | 960624| 872341| 1832965| 34086| 12292| 21794| 18138| 8647| 9491| 8074| 5000| 3074|+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1. |Медновский | | | | 723941| 3179| 1840| 1339| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | || |вод | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.1. |Строительство |Цель: замена| 1840| 1339| 3179| 3179| 1840| 1339| | | | | | || |водозаборных |неподлежащей | | | | | | | | | | | | || |скважин: |восстановлению арт.| | | | | | | | | | | | || |- бурение скважины|скважины с последующим| | | | | | | | | | | | || |N 33 взамен|тампонированием. | | | | | | | | | | | | || |выбывшей, с ее|Восстановление ее| | | | | | | | | | | | || |ликвидационным |проектной мощности -| | | | | | | | | | | | || |тампонажем, с|160 куб. м/час. (3840| | | | | | | | | | | | || |заменой оборудования|куб. м/сут.) питьевой| | | | | | | | | | | | || | |воды. Повышение| | | | | | | | | | | | || | |долговечности работы| | | | | | | | | | | | || | |основного оборудования.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |стабильная и| | | | | | | | | | | | || | |бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | || | |питьевой воды согласно| | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 в| | | | | | | | | | | | || | |городскую водопроводную| | | | | | | | | | | | || | |сеть. Восстановление| | | | | | | | | | | | || | |добычи воды в размере| | | | | | | | | | | | || | |3840 куб. м/сут. | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.2. |Модернизация |Цель: исключение| 89880| 432120| 522000| 0| | | 0| | | 0| | || |магистрального |аварийных участков| | | | | | | | | | | | || |водовода от|магистральных водоводов| | | | | | | | | | | | || |Медновского до|с заменой на трубы из| | | | | | | | | | | | || |Тверецкого |новых перспективных,| | | | | | | | | | | | || |водозабора, Д = 800|долговечных материалов.| | | | | | | | | | | | || |мм (одна нитка дл.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |26 км) |исключить аварии на| | | | | | | | | | | | || | |магистральных | | | | | | | | | | | | || | |водоводах. Повысить| | | | | | | | | | | | || | |долговечность работы| | | | | | | | | | | | || | |водоводов. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |износа на 40% | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.3. |"Перспективный |Цель: увеличение| 185762| 13000| 198762| 0| | | 0| | | 0| | || |централизованный |подъема артезианской| | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных|воды в объеме 15 тыс.| | | | | | | | | | | | || |вод "Тьминский" с|куб. м/сутки. Очистка| | | | | | | | | | | | || |насосными станциями|30 тыс. куб. м/сутки| | | | | | | | | | | | || |2-го подъема|доведение ее до| | | | | | | | | | | | || |(включая |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | || |водоподготовку), |2.1.4.1074-01, | | | | | | | | | | | | || |сборными и подающими|транспортировка до| | | | | | | | | | | | || |водоводами. 1-й|потребителя. Устранение| | | | | | | | | | | | || |пусковой комплекс.|дефицита питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |Строительство |для нужд населения и| | | | | | | | | | | | || |насосной станции 3-|предприятий города.| | | | | | | | | | | | || |го подъема в районе|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |дер. Черкассы с|исполнение решения| | | | | | | | | | | | || |подающими водоводами|Московского районного| | | | | | | | | | | | || |для городской|суда города Твери от 25| | | | | | | | | | | | || |гидроаккумуляции и|декабря 2008 года по| | | | | | | | | | | | || |регулирования |делу N 2-267 о принятии| | | | | | | | | | | | || |водоснабжения. |мер по обеспечению| | | | | | | | | | | | || |Проектирование". 1-я|населения водой,| | | | | | | | | | | | || |очередь 1-го|соответствующей | | | | | | | | | | | | || |пускового комплекса|требованиям | | | | | | | | | | | | || |"Строительство |гигиенических | | | | | | | | | | | | || |очистной станции|нормативов, Стабильная| | | | | | | | | | | | || |производительностью |и бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | || |30,0 тыс. куб.|питьевой воды в город| | | | | | | | | | | | || |м/сутки с системой|согласно требований| | | | | | | | | | | | || |обеззараживания на|СНиП 2.04.02-84 и| | | | | | | | | | | | || |Медновском |СанПиН 2.1.4.1074-01.| | | | | | | | | | | | || |водозаборе" |Возможность обеспечения| | | | | | | | | | | | || | |питьевой водой новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов строительства.| | | | | | | | | | | | || | |Выведение из| | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации одиночных| | | | | | | | | | | | || | |городских скважин, не| | | | | | | | | | | | || | |соответствующих | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2. |Тверецкий | | | | 73000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | || |вод | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1. |Строительство 6-ти|Цель: увеличение| 0| 30000| 30000| 0| | | 0| | | 0| | || |водозаборных скважин|мощности водозабора на| | | | | | | | | | | | || |с установкой|900 куб. м/час. | | | | | | | | | | | | || |оборудования |(20 тыс. куб. м/сут.).| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |сокращение подачи воды| | | | | | | | | | | | || | |с Медновского| | | | | | | | | | | | || | |водозабора за счет| | | | | | | | | | | | || | |увеличения собственной| | | | | | | | | | | | || | |добычи Тверецкого| | | | | | | | | | | | || | |водозабора на 20000| | | | | | | | | | | | || | |куб. м/сут. | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2. |Модернизация |Цель: повышение| 18000| 0| 18000| 0| | | 0| | | 0| | || |насосной станции|долговечности работы| | | | | | | | | | | | || |второго подъема |основного оборудования,| | | | | | | | | | | | || | |оптимизация затрат на| | | | | | | | | | | | || | |перекачку воды.| | | | | | | | | | | | || | |Обеспечение стабильного| | | | | | | | | | | | || | |давления воды в| | | | | | | | | | | | || | |городском водопроводе,| | | | | | | | | | | | || | |исключение толчков и| | | | | | | | | | | | || | |нарушений | | | | | | | | | | | | || | |гидравлического режима.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в городе в| | | | | | | | | | | | || | |объеме, установленном| | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием.| | | | | | | | | | | | || | |бесперебойное | | | | | | | | | | | | || | |обеспечение водой| | | | | | | | | | | | || | |населения и предприятий| | | | | | | | | | | | || | |города согласно| | | | | | | | | | | | || | |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности на| | | | | | | | | | | | || | |городских | | | | | | | | | | | | || | |распределительных сетях| | | | | | | | | | | | || | |водопровода на 12% | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3. |Модернизация станции|Цель: обеспечение| 5000| 0| 5000| 0| | | 0| | | 0| | || |обезжелезивания с|качества очистки воды| | | | | | | | | | | | || |учетом |согласно требованиям| | | | | | | | | | | | || |радиологической |СанПиН 2.1.4.1074-01 и| | | | | | | | | | | | || |безопасности |ОСПОРБ-99. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: обеспечение| | | | | | | | | | | | || | |безопасности | | | | | | | | | | | | || | |потребителей и| | | | | | | | | | | | || | |эксплуатационного | | | | | | | | | | | | || | |персонала | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.4. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 20000| 20000| 0| | | 0| | | 0| | || |сборных водоводов на|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Тверецком водозаборе|сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | || | |20%. Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в городе в| | | | | | | | | | | | || | |объеме 15 тыс. куб. м| | | | | | | | | | | | || | |сут. | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3. |Городской водозабор| | | | 16589| 9700| 3000| 6700| 6889| 6889| 0| 0| 0| 0|| |подземных вод | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.1. |Строительство |Цель: очистка| 9889| 6700| 16589| 9700| 3000| 6700| 6889| 6889| | 0| | || |локальных станций|артезианской воды| | | | | | | | | | | | || |водоподготовки на|Городского водозабора в| | | | | | | | | | | | || |скважинах 48, 65 |объеме до 185 куб.| | | | | | | | | | | | || | |м/час. (4440 куб.| | | | | | | | | | | | || | |м/сут.), доведение| | | | | | | | | | | | || | |качества воды до| | | | | | | | | | | | || | |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: обеспечение| | | | | | | | | | | | || | |населения микрорайона| | | | | | | | | | | | || | |Южный и пос.| | | | | | | | | | | | || | |Химинститута | | | | | | | | | | | | || | |качественной водой| | | | | | | | | | | | || | |согласно требованиям| | | | | | | | | | | | || | |СанПиН 2.1.4.1074-01.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|4. |Перспективный | | | | 21600| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | || |вод "Южный", Q = до| | | | | | | | | | | | | || |6,0 тыс. куб.| | | | | | | | | | | | | || |м/сутки для южных| | | | | | | | | | | | | || |районов города, в| | | | | | | | | | | | | || |том числе | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|4.1 |строительство |Цель: увеличение подачи| 16150| 5450| 21600| 0| 0| | 0| | | 0| | || |водозабора в районе|питьевой воды на 4000| | | | | | | | | | | | || |населенных пунктов|куб. м/сут. для| | | | | | | | | | | | || |Палкино, Никольское|населения и| | | | | | | | | | | | || |(в т.ч. проектные|потребителей | | | | | | | | | | | | || |работы) |микрорайона "Южный".| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор: для| | | | | | | | | | | | || | |обеспечения подачи| | | | | | | | | | | | || | |качественной питьевой| | | | | | | | | | | | || | |воды согласно| | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |дефицита воды в| | | | | | | | | | | | || | |микрорайоне "Южный" на| | | | | | | | | | | | || | |2.5 тыс. куб. м/сут.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов стр-ва в| | | | | | | | | | | | || | |объеме 1.5 тыс. куб.| | | | | | | | | | | | || | |м/сут. | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5. |Модернизация и| | 611651| 361452| 973103| 13755| 0| 13755| 9491| 0| 9491| 3074| 0| 3074|| |строительство | | | | | | | | | | | | | || |магистральных и| | | | | | | | | | | | | || |распределительных | | | | | | | | | | | | | || |сетей и ввод новых| | | | | | | | | | | | | || |мощностей | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.1. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 9514| 9514| 614| | 614| 0| | | 0| | || |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | || |сети по территории|120%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |проектир. малоэт.|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | || |застр. от сущ.|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |колодца |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |магистрального в-да|установленном | | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм по ул.|техническим заданием | | | | | | | | | | | | || |Солнечная Д = 150 мм| | | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да Д = 150| | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.| | | | | | | | | | | | | || |Освобождение -| | | | | | | | | | | | | || |Складская., 1075 п.м| | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.2. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 6995| 6995| 495| | 495| 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на Д|участка сети| | | | | | | | | | | | || |= 300 мм по|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | || |Свободному пер. от|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |маг. в-да Д = 900 мм|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |по ул. Желябова до|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 200 мм|районе города | | | | | | | | | | | | || |по ул. Советская,| | | | | | | | | | | | | || |584 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проект) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.3. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 12327| 12327| 618| | 618| 7829| | 7829| 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | || |Д = 400 мм по пр.|водоснабжения на 390%.| | | | | | | | | | | | || |Победы от ООО|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |"Русский свет" до|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 300|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Склизкова,|районе города | | | | | | | | | | | | || |410 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.4. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 11616| 11616| 512| | 512| 4| | 4| 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм -|участка сети| | | | | | | | | | | | || |200 мм по ул.|водоснабжения на 350%.| | | | | | | | | | | | || |Коминтерна - пр.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |Чайковского на Д =|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |300 мм от маг. в-да|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Д = 400 мм по ул.|районе города | | | | | | | | | | | | || |Коминтерна у д. N 21| | | | | | | | | | | | | || |до пр-та| | | | | | | | | | | | | || |Чайковского, далее| | | | | | | | | | | | | || |по пр. Чайковского| | | | | | | | | | | | | || |до Садового пер. с| | | | | | | | | | | | | || |перех. пр. Чайковс-| | | | | | | | | | | | | || |кого в створе| | | | | | | | | | | | | || |Садового пер. в р-не| | | | | | | | | | | | | || |ж/д N 94 по пр.| | | | | | | | | | | | | || |Чайковского, 500 п.м| | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.5. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 1743| 1743| 1743| | 1743| 0| | | 0| | || |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм по|120%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |ул. Елизарова от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 200 мм|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |на пересечении ул.|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |Елизарова -|установленном | | | | | | | | | | | | || |Староверский пер. до|техническим заданием | | | | | | | | | | | | || |Шалычинского пер.,| | | | | | | | | | | | | || |далее по| | | | | | | | | | | | | || |Шалычинскому пер.,| | | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да Д =| | | | | | | | | | | | | || |100 мм на пересеч.| | | | | | | | | | | | | || |ул. Большезуевская -| | | | | | | | | | | | | || |Шалычинский пер. Д =| | | | | | | | | | | | | || |150 мм, 245 п.м (в| | | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)| | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.6. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 4900| 4900| 4900| | 4900| 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | || |Д = 300 мм по ул.|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | || |Московская от сущ.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |в-да Д = 600 мм от|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |сущ. в. ввода в Обл.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |военком. по ул.|районе города | | | | | | | | | | | | || |Московская до ул. 15| | | | | | | | | | | | | || |лет Октября, 302 п.м| | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.7. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 3115| 3115| 3115| | 3115| 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | || |Д = 200 мм по ул.|водоснабжения на 174%.| | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |в-да по ул. Левитана|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да по ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |М. Ульяновой Д = 200|районе города | | | | | | | | | | | | || |мм, 332 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.8. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 17469| 22531| 40000| 0| | | 0| | | 1531| | 1531|| |магистральной сети|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм в створе|участка сети| | | | | | | | | | | | || |ул. Красина от ул.|водоснабжения на 40%.| | | | | | | | | | | | || |Луначарского до ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |С. Тюленина, 1748|увеличение транзита| | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|питьевой воды для| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |населения и| | | | | | | | | | | | || | |потребителей | | | | | | | | | | | | || | |микрорайона Южный.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.9. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 7575| 7575| 1515| | 1515| 1658| | 1658| 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 300 мм по|участка сети| | | | | | | | | | | | || |ул. Красина и ул.|водоснабжения на 30%.| | | | | | | | | | | | || |Коноплянниковой от|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |водовода по ул.|Подключение новых| | | | | | | | | | | | || |Пугачева до водовода|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |по ул. Мичурина, 383|районе города | | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.10. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 3500| 3500| 0| | | 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм по|участка сети| | | | | | | | | | | | || |ул. Гайдара 450 п.м|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.11. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 3293| 3293| 243| | 243| 0| | | 0| | || |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм по|200%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |ул. Новая Заря от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 250 мм|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |по ул. Новая Заря -|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |Третьяковск. пер. до|установленном | | | | | | | | | | | | || |маг. в-да Д = 600 мм|техническим заданием | | | | | | | | | | | | || |по Литейному пер.,| | | | | | | | | | | | | || |300 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.12. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 20343| 20343| 0| | | 0| | | 1543| | 1543|| |магистральной сети|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм по ул. П.|участка сети| | | | | | | | | | | | || |Савельевой через ж/д|водоснабжения на 40%.| | | | | | | | | | | | || |ветку, ул. Хромова,|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |далее по наб.|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |Иртыша, далее по ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Седова до ж/д N 3,|районе города | | | | | | | | | | | | || |1461 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.13. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 14000| 14000| 0| | | 0| | | 0| | || |магистрального |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 600|участка сети| | | | | | | | | | | | || |мм на Д = 800 мм в|водоснабжения на 60%.| | | | | | | | | | | | || |створе ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |Голландская от ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |Дачная до ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Кольцевая, 350 п.м |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.14. |Строительство |Цель: Увеличение| 0| 110000| 110000| 0| | | 0| | | 0| | || |магистрального |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 600|сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | || |мм для микрорайона|20%. Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |Южный по ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |Псковская от|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Октябрьского |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |проспекта до|установленном | | | | | | | | | | | | || |Бурашевского шоссе,|техническим заданием | | | | | | | | | | | | || |5000 п.м | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.15. |"Перспективный |Цель: увеличение| 570000| 130000| 700000| 0| | | 0| | | 0| | || |централизованный |подъема артезианской| | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных|воды в объеме 15 тыс.| | | | | | | | | | | | || |вод "Тьминский" с|куб. м/сутки. Очистка| | | | | | | | | | | | || |насосными станциями|30 тыс. куб. м/сутки| | | | | | | | | | | | || |2-го подъема|доведение ее до| | | | | | | | | | | | || |(включая |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | || |водоподготовку), |2.1.4.1074-01, | | | | | | | | | | | | || |сборными и подающими|транспортировка до| | | | | | | | | | | | || |водоводами. 1-й|потребителя. Устранение| | | | | | | | | | | | || |пусковой комплекс.|дефицита питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |Строительство |для нужд населения и| | | | | | | | | | | | || |насосной станции|предприятий города.| | | | | | | | | | | | || |3-го подъема в|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |районе дер. Черкассы|исполнение решения| | | | | | | | | | | | || |с подающими|Московского районного| | | | | | | | | | | | || |водоводами для|суда города Твери от 25| | | | | | | | | | | | || |городской |декабря 2008 года по| | | | | | | | | | | | || |гидроаккумуляции и|делу N 2-267 о принятии| | | | | | | | | | | | || |регулирования |мер по обеспечению| | | | | | | | | | | | || |водоснабжения. |населения водой,| | | | | | | | | | | | || |Проектирование". 2-я|соответствующей | | | | | | | | | | | | || |очередь 1-го|требованиям | | | | | | | | | | | | || |пускового комплекса |гигиенических | | | | | | | | | | | | || | |нормативов, Стабильная| | | | | | | | | | | | || | |и бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | || | |питьевой воды в город| | | | | | | | | | | | || | |согласно требований| | | | | | | | | | | | || | |СНиП 2.04.02-84 и| | | | | | | | | | | | || | |СанПиН 2.1.4.1074-01.| | | | | | | | | | | | || | |Возможность обеспечения| | | | | | | | | | | | || | |питьевой водой новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов строительства.| | | | | | | | | | | | || | |Выведение из| | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации одиночных| | | | | | | | | | | | || | |городских скважин, не| | | | | | | | | | | | || | |соответствующих | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.16. |Строительство |Цель: повышение| 1996| 0| 1996| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Соминка от|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |сущ. водопровода Д =|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |150 мм по ул.|в районе п. Соминка с| | | | | | | | | | | | || |Соревнования до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Большая|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | || |Тверская |улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 200|более 200 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Соминка. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.17. |Строительство |Повышение качества| 5989| 0| 5989| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|услуг (улучшение| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Красного|показателей качества| | | | | | | | | | | | || |Октября, ул. Сухая|питьевой воды в| | | | | | | | | | | | || |от сущ. водопровода|Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | || |Д = 150 мм по ул.|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |Красного Октября до|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Зеленая|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 600|более 200 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.18. |Строительство |Повышение качества| 1497| 0| 1497| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|услуг (улучшение| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|показателей качества| | | | | | | | | | | | || |Баррикадная от сущ.|питьевой воды в| | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | || |2-я Профинтерна до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |Маслова |3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 150|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|более 150 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.19. |Строительство |Цель: повышение| 4292| 0| 4292| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. 7-я|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |Красной Слободы от|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |сущ. водопровода по|в Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | || |1-му пер. Красной|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |Слободы до|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |водопровода по 3-му|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | || |пер. Красной Слободы|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 430|более 430 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.20. |Строительство |Цель: повышение| 1834| 0| 1834| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | || |М. Ульяновой до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | || |Транспортная -|протяженностью более| | | | | | | | | | | | || |пересечение |150 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |Бурашевского шоссе|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 150|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.21. |Строительство |Цель: повышение| 2496| 0| 2496| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | || |Дрожжина до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |Трудовая |вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 250|протяженностью более| | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|250 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов,| | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | || | |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.22. |Строительство |Цель: повышение| 508| 0| 508| 0| | | 0| | | 0| | || |перемычки (врезки)|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |существующего |(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 200|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | || |Транспортная с|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |магистральным |водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |водопроводом Д = 600|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | || |мм, проходящим по|протяженностью более| | | | | | | | | | | | || |ул. Транспортная,|300 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |ул. Левитана с|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |устройством камеры и|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |отключающей запорной|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |арматуры, |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 15|п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | || |п.м для улучшения|дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | || |водоснабжения в пос.|данного р-на| | | | | | | | | | | | || |Крупский (в т.ч.|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.23. |Строительство |Цель: повышение| 282| 0| 282| 0| | | 0| | | 0| | || |перемычки Д = 150 мм|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |по ул. Тургенева|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |между старым и новым|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |водопроводом по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | || |Тургенева в створе|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |ул. Островского|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 20|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | || |п.м для для|протяженностью более| | | | | | | | | | | | || |закольцовки участков|250 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | || | |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5.24. |Строительство |Цель: повышение| 5288| 0| 5288| 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Складская|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | || |от водопровода по|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | || |ул. Планировочная до|в п. Лоцманенко с| | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|тупиковыми | | | | | | | | | | | | || |Кирьянова |водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | || |протяженностью 500|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | || |п.м и врезки сущ.|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|более 500 м). Установка| | | | | | | | | | | | || |Складская в|пожарных гидрантов,| | | | | | | | | | | | || |магистральный |Обеспечение | | | | | | | | | | | | || |водопровод Д = 600|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Бригадная|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | || |с устройством камеры|п. Лоцманенко. Целевой| | | | | | | | | | | | || |и отключающей|индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | || |запорной арматуры|качества | | | | | | | | | | | | || |для улучшения|предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || |водоснабжения в пос.|населению | | | | | | | | | | | | || |Лоцманенко (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|6. |Строительство |Цель: управление| 20000| 0| 20000| 5000| 5000| | 1758| 1758| | 5000| 5000| || |автоматизированной |системой подачи и| | | | | | | | | | | | || |системы управления|распределения питьевой| | | | | | | | | | | | || |производственными |воды. Обеспечение| | | | | | | | | | | | || |процессами (АСУ ПП) |норматива подачи воды| | | | | | | | | | | | || | |всем потребителям в| | | | | | | | | | | | || | |часы пика| | | | | | | | | | | | || | |водопотребления. | | | | | | | | | | | | || | |Обеспечение нормативов| | | | | | | | | | | | || | |при проведении плановых| | | | | | | | | | | | || | |и аварийных отключений.| | | | | | | | | | | | || | |Снижение | | | | | | | | | | | | || | |технологических потерь| | | | | | | | | | | | || | |на 2%. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |коммерческих потерь на| | | | | | | | | | | | || | |5%. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности на 10%.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|7. |Строительство |Цель: обеспечение| 2452| 0| 2452| 2452| 2452| | 0| | | 0| | || |ограждений |защиты охранных зон в| | | | | | | | | | | | || |прилегающих |соответствии с| | | | | | | | | | | | || |территорий согласно|требованиями СНиП | | | | | | | | | | | | || |требований к зонам|2.04.02-84 и СанПиН| | | | | | | | | | | | || |санитарной охраны|2.1.4.1074-01. Целевой| | | | | | | | | | | | || |водопроводных |индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || |сооружений, |населения, соблюдение| | | | | | | | | | | | || |строительство |обязательных требований| | | | | | | | | | | | || |пожарно-охранной |природоохранного | | | | | | | | | | | | || |сигнализации |законодательства | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|8. |Переоценка |Цель: подтверждение| 0| 2280| 2280| 0| | | 0| | | 0| | || |эксплуатационных |разрешенных объемов| | | | | | | | | | | | || |запасов подземных|воды, подаваемой в| | | | | | | | | | | | || |вод для|город для обеспечения| | | | | | | | | | | | || |водоснабжения г.|водой существующей| | | | | | | | | | | | || |Твери |инфраструктуры и новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: требования| | | | | | | | | | | | || | |законодательства, | | | | | | | | | | | | || | |необходимые условия| | | | | | | | | | | | || | |увеличения добычи воды | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|II. |Водоотведение | | 319658| 823358| 1143016| 21777| 17058| 4719| 80| 0| 80| 0| 0| 0|+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1. |Модернизация | | 186655| 442519| 629174| 17760| 16708| 1052| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |городских очистных| | | | | | | | | | | | | || |сооружений | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.1. |Модернизация |Цель: замена| 6660| 4000| 10660| 4660| 4660| | 0| | | 0| | || |оборудования цеха|устаревшего | | | | | | | | | | | | || |обезвоживания осадка|оборудования, | | | | | | | | | | | | || |(фильтр-прессы) |превысившего срок| | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации на более| | | | | | | | | | | | || | |производительное и| | | | | | | | | | | | || | |менее энергоемкое.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |увеличение | | | | | | | | | | | | || | |производительности, | | | | | | | | | | | | || | |повышение долговечности| | | | | | | | | | | | || | |работы основного| | | | | | | | | | | | || | |оборудования. Снижение| | | | | | | | | | | | || | |эксплуатационных затрат| | | | | | | | | | | | || | |на 5% | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.2. |Модернизация |Цель: повышение степени| 12048| 1052| 13100| 13100| 12048| 1052| 0| | | 0| | || |аэротенка N 7 |очистки стоков. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: повышение| | | | | | | | | | | | || | |степени насыщения| | | | | | | | | | | | || | |кислородом стоков для| | | | | | | | | | | | || | |улучшения процесса| | | | | | | | | | | | || | |биологической очистки| | | | | | | | | | | | || | |хоз.-фекальных стоков.| | | | | | | | | | | | || | |Оптимизация | | | | | | | | | | | | || | |технологических затрат| | | | | | | | | | | | || | |на 6% | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1.3. |Строительство и|Цель: |167947,32|437467,07| 605414,39| 0| | | 0| | | 0| | || |модернизация |- снизить расход| | | | | | | | | | | | || |очистных сооружений|воздуха на 8%; | | | | | | | | | | | | || |канализации (в т.ч.|- оптимизировать| | | | | | | | | | | | || |проектирование): |затраты на очистку| | | | | | | | | | | | || |- модернизация|стоков; | | | | | | | | | | | | || |здания решеток,|- удалить биогенные| | | | | | | | | | | | || |модернизация |элементы - соединения| | | | | | | | | | | | || |песколовок, 4 шт.,|азота и фосфора| | | | | | | | | | | | || |модернизация |(нитраденитрификация- | | | | | | | | | | | | || |первичных |дефосфатация). Целевой| | | | | | | | | | | | || |отстойников, 3 шт.,|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || |модернизация |населения. Требование| | | | | | | | | | | | || |аэротенков N 1, 2,|природоохранного | | | | | | | | | | | | || |4, 5, 6, с|законодательства в| | | | | | | | | | | | || |внедрением |области сброса| | | | | | | | | | | | || |технологии |очищенных стоков в| | | | | | | | | | | | || |технологией нитри-|водоем | | | | | | | | | | | | || |денитрификации- |рыбохозяйственного | | | | | | | | | | | | || |дефосфатизации, |значения - Закон об| | | | | | | | | | | | || |модернизация |охране окружающей среды| | | | | | | | | | | | || |вторичных |от 10.01.02 N 7-ФЗ| | | | | | | | | | | | || |отстойников N 1, 2,|и Водный кодекс от| | | | | | | | | | | | || |8, 10, строительство|03.06.2006 N 74-ФЗ.| | | | | | | | | | | | || |насосной станции|Экологическая | | | | | | | | | | | | || |перекачки |безопасность. | | | | | | | | | | | | || |возвратного ила из|Подключение новых| | | | | | | | | | | | || |вторичных |объектов строительства | | | | | | | | | | | | || |отстойников в канал| | | | | | | | | | | | | || |возвратного ила| | | | | | | | | | | | | || |аэротенков, | | | | | | | | | | | | | || |строительство | | | | | | | | | | | | | || |комплекса очистки| | | | | | | | | | | | | || |сырого осадка и| | | | | | | | | | | | | || |уплотненного | | | | | | | | | | | | | || |избыточного ила с| | | | | | | | | | | | | || |блоком барбатажа в| | | | | | | | | | | | | || |приемных емкостях| | | | | | | | | | | | | || |ила, строительство| | | | | | | | | | | | | || |контактных каналов| | | | | | | | | | | | | || |для хлорирования| | | | | | | | | | | | | || |стоков, модернизация| | | | | | | | | | | | | || |цеха обезвоживания| | | | | | | | | | | | | || |осадка - замена| | | | | | | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | | | | | | | || |установка | | | | | | | | | | | | | || |расходомерного узла| | | | | | | | | | | | | || |на сбросном| | | | | | | | | | | | | || |коллекторе, | | | | | | | | | | | | | || |восстановление | | | | | | | | | | | | | || |иловых и песковых| | | | | | | | | | | | | || |площадок, 32 шт,| | | | | | | | | | | | | || |восстановление дорог| | | | | | | | | | | | | || |по периметру| | | | | | | | | | | | | || |площадок, | | | | | | | | | | | | | || |модернизация | | | | | | | | | | | | | || |технологических | | | | | | | | | | | | | || |трубопроводов, | | | | | | | | | | | | | || |модернизация | | | | | | | | | | | | | || |воздуходувной | | | | | | | | | | | | | || |станции | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2. |Модернизация и| | 127913| 305812| 433725| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |строительство | | | | | | | | | | | | | || |водоотводящих сетей| | | | | | | | | | | | | || |и сооружений | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1. |Самотечные | | 43200| 96700| 139900| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |коллекторы | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.1.|модернизация |Цель: увеличение| 13000| 17000| 30000| 0| | | 0| | | 0| | || |коллектора Д = 450|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|участка системы| | | | | | | | | | | | || |Симеоновская, далее|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | || |по ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |Салтыкова-Щедрина, |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || |далее по ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |Жигарева до КНС-9 на|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм, протяж.|районе города | | | | | | | | | | | | || |1000 п.м (вместо| | | | | | | | | | | | | || |городского | | | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.| | | | | | | | | | | | | || |Староворобьевской) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.2.|модернизация |Цель: увеличение| 8000| 1000| 9000| 0| | | 0| | | 0| | || |коллектора Д = 300|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |мм на Д = 400 мм по|участка системы| | | | | | | | | | | | || |пр-ту Ленина, 1500|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.3.|модернизация |Цель: увеличение| 1500| 400| 1900| 0| | | 0| | | 0| | || |коллектора Д = 200мм|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |на Д = 300 мм по ул.|участка системы| | | | | | | | | | | | || |Бебеля, 450 п.м (в|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |безопасность | | | | | | | | | | | | || | |населения, снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.4.|строительство |Цель: увеличение| 13000| 15000| 28000| 0| | | 0| | | 0| | || |разгрузочного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |Мусоргского, диам.|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |400 мм, 1100 п.м|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || |(включая корректуру|населения, снижение| | | | | | | | | | | | || |проекта) |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.5.|строительство |Цель: Увеличение| 3000| 7000| 10000| 0| | | 0| | | 0| | || |разгрузочного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |Благоева диам. 600|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |мм, 700 п.м (в т.ч.|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |населения, снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.6.|строительство |Цель: Увеличение| 4700| 6300| 11000| 0| | | 0| | | 0| | || |коллектора по ул.|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Лукина Д = 500 мм,|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |650 м.п. (включая|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |корректуру проекта) |индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || | |населения, снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.1.7.|строительство |Цель: увеличение| 0| 50000| 50000| 0| | | 0| | | 0| | || |самотечного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 500 -|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |600 мм по ул.|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | || |Индустриальная от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | || |комбината "Искож" до|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 900|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |мм на наб. р.|установленном | | | | | | | | | | | | || |Лазури, 1870 п.м |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2. |Напорные | | 84713| 156112| 240825| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |трубопроводы от КНС | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.1.|строительство |Цель: увеличение| 0| 60000| 60000| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 34 до городских|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |очистных сооружений|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | || |диам. 400 мм, 4000|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |проектные работы - 3|установленном | | | | | | | | | | | | || |млн. р.) (в т.ч. для|техническим заданием | | | | | | | | | | | | || |перспективного | | | | | | | | | | | | | || |развития под новое| | | | | | | | | | | | | || |строительство) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.2.|строительство дюкера|Цель: увеличение| 0| 59000| 59000| 0| | | 0| | | 0| | || |(350 м) через р.|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Волга от КНС N 21 до|системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | || |городских очистных|Целевые индикаторы:| | | | | | | | | | | | || |сооружений (в т.ч.|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.3.|строительство |Цель: увеличение| 11000| 1000| 12000| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 4А до дюкера ч-з|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |р. Тверцу диам. 600|индикаторы: | | | | | | | | | | | | || |мм, 1500 п.м (в т.ч.|безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.4.|строительство |Цель: увеличение| 2000| 0| 2000| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 5 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |450 п.м (в т.ч.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.5.|строительство |Цель: увеличение| 2500| 200| 2700| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 6 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |800 п.м |индикаторы: | | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.6.|строительство |Цель: увеличение| 1500| 0| 1500| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 8 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |320 п.м. (в т.ч.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.7.|строительство |Цель: увеличение| 1600| 0| 1600| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 15 до коллектора|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |диам. 300 мм до ул.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | || |Воровского, диам.|Безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || |200 мм, 400 п.м (в|снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)|системы водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.2.8.|строительство |Цель: увеличение| 66112,68| 35911,93| 102024,61| 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |N 21 диам. 800 мм,|на 30%, улучшение| | | | | | | | | | | | || |3920 п.м (в т.ч.|экологической ситуации| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |в районе. Целевые| | | | | | | | | | | | || | |индикаторы: | | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | || | |объектов в заволжском| | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3. |Канализационные | | 0| 53000| 53000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |насосные станции | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.1.|модернизация КНС|Цель: увеличение| 0| 7500| 7500| 0| | | 0| | | 0| | || |N 21 (ул.|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |Пржевальского) |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+Целевые индикаторы:+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.2.|модернизация ГНС|подключение новых| 0| 15000| 15000| 0| | | 0| | | 0| | || |(ул. Ротмистрова) |объектов в данном| | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+районе города,+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.3.|модернизация КНС N|обеспечение требований| 0| 3000| 3000| 0| | | 0| | | 0| | || |22 (пер. Литейный) |СНиП и Правил| | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+эксплуатации +---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.4.|модернизация КНС N| | 0| 2500| 2500| 0| | | 0| | | 0| | || |17 (Краснофлотская| | | | | | | | | | | | | || |набережная) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.5.|модернизация КНС N 7| | 0| 15000| 15000| 0| | | 0| | | 0| | || |(пос. Мигалово) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.6.|модернизация КНС N| | 0| 2500| 2500| 0| | | 0| | | 0| | || |36 (Мигаловская| | | | | | | | | | | | | || |набережная) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2.3.7.|модернизация КНС N| | 0| 7500| 7500| 0| | | 0| | | 0| | || |20 (пос. Аввакумово)| | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3. |Строительство | | 4740| 73666| 78406| 2306| 0| 2306| 80| 0| 80| 0| 0| 0|| |объектов | | | | | | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | | || |перспективных | | | | | | | | | | | | | || |площадок жилищного| | | | | | | | | | | | | || |строительства в| | | | | | | | | | | | | || |соответствии с| | | | | | | | | | | | | || |проектами планировки| | | | | | | | | | | | | || |территорий (ППТ) (в| | | | | | | | | | | | | || |т.ч. для| | | | | | | | | | | | | || |перспективного | | | | | | | | | | | | | || |развития под новое| | | | | | | | | | | | | || |строительство) и| | | | | | | | | | | | | || |ввод новых мощностей| | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.1. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 24000| 24000| 0| | | 0| | | 0| | || |самотечно-напорной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |канализации в р-не|участка системы| | | | | | | | | | | | || |ул. Луначарского -|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | || |ул. Красина (ППТ|Целевые индикаторы:| | | | | | | | | | | | || |"Ул. Луначарского"),|подключение новых| | | | | | | | | | | | || |в т.ч. |объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |а) 1-й пусковой|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |комплекс. |установленном | | | | | | | | | | | | || |Строительство КНС в|техническим заданием,| | | | | | | | | | | | || |районе ул.|снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || |Проектная-1 с|системы водоотведения | | | | | | | | | | | | || |напорными | | | | | | | | | | | | | || |трубопроводами 2| | | | | | | | | | | | | || |диам. 150 мм, 470| | | | | | | | | | | | | || |п.м каждый до ул.| | | | | | | | | | | | | || |Хромова | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.2. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 307| 307| 307| | 307| 0| | | 0| | || |канализационного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 500|участка системы| | | | | | | | | | | | || |мм от точки|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | || |подключения |Целевые индикаторы:| | | | | | | | | | | | || |Спортивного |подключение новых| | | | | | | | | | | | || |комплекса до ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Спартака, 36 п.м |районе города, снижение| | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.3. |Модернизация участка|Цель: Увеличение| 0| 7700| 7700| 0| | | 0| | | 0| | || |канализационного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 500|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |мм по пер.|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |Трудолюбия от ул.|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | || |Бонч-Бруевич до|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |КНС N 17 на|районе города, снижение| | | | | | | | | | | | || |Краснофлотской наб.,|аварийности системы| | | | | | | | | | | | || |446 п.м (в т.ч.|водоотведения | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.4. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| 1421| 1421| 1421| | 1421| 0| | | 0| | || |канализационного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 350 -|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |400 мм по ул.|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |Симеоновская от ул.|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | || |Трехсвятская до|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |Студенческого пер.,|районе города, снижение| | | | | | | | | | | | || |61 п.м |аварийности системы| | | | | | | | | | | | || | |водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.5. |Строительство |Цель: увеличение| 0| 8978| 8978| 578| | 578| 80| | 80| 0| | || |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |канализационного |системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 300|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |мм от квартала|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | || |застройки ЗАО|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |"Заволжский посад"|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |по ул.|установленном | | | | | | | | | | | | || |Коноплянниковой до|техническим заданием,| | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 1000|снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || |мм проходящего вдоль|системы водоотведения | | | | | | | | | | | | || |р. Соминка, 685 п.м| | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3.6. |Строительство |Цель: увеличение| 4740| 31260| 36000| 0| | | 0| | | 0| | || |резервной линии|пропускной способности| | | | | | | | | | | | || |напорного |системы водоотведения| | | | | | | | | | | | || |канализационного |на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | || |коллектора от КНС N|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | || |14 по пр-ту Победы|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | || |до городских|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | || |очистных сооружений|установленном | | | | | | | | | | | | || |Д = 500 мм, 2500 п.м|техническим заданием,| | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.|Безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || |проектирование) |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|4. |Строительство |Цель: обеспечение| 350| 1361| 1711| 1711| 350| 1361| 0| | | 0| | || |ограждений |защиты охранных зон в| | | | | | | | | | | | || |прилегающих |соответствии с| | | | | | | | | | | | || |территорий согласно|требованиями санитарных| | | | | | | | | | | | || |требований к|правил и норм. Целевой| | | | | | | | | | | | || |санитарно-защитным |индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | || |зонам |населения, обязательное| | | | | | | | | | | | || |канализационных |выполнение требований| | | | | | | | | | | | || |сооружений, монтаж|природоохранного | | | | | | | | | | | | || |пожарно-охранной |законодательства | | | | | | | | | | | | || |сигнализации | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|III. |Другие объекты ВКХ | | 67050| 10500| 77550| 8500| 8500| 0| 16104| 16104| 0| 19706| 19706| 0|+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|1. |Модернизация |Цель: улучшение| 40000| 0| 40000| 4800| 4800| | 8160| 8160| | 15300| 15300| || |спецоборудования для|качества эксплуатации| | | | | | | | | | | | || |диагностики и|систем водоснабжения и| | | | | | | | | | | | || |устранения |водоотведения, | | | | | | | | | | | | || |неисправностей на|диагностика, | | | | | | | | | | | | || |сетях водоснабжения|предотвращение и| | | | | | | | | | | | || |и канализации и для|локализация аварийных| | | | | | | | | | | | || |локализации |ситуаций, сокращение| | | | | | | | | | | | || |аварийных ситуаций |времени и средств на| | | | | | | | | | | | || | |выполнение | | | | | | | | | | | | || | |профилактических и| | | | | | | | | | | | || | |аварийных работ.| | | | | | | | | | | | || | |Снижение сроков и| | | | | | | | | | | | || | |затрат при аварийных| | | | | | | | | | | | || | |работах. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: | | | | | | | | | | | | || | |Экологическая | | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения| | | | | | | | | | | | || | |и предприятий города | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|2. |Строительство |Цель: оперативное| 11817| 0| 11817| 2000| 2000| | 6911| 6911| | 2906| 2906| || |автоматизированной |управление и контроль| | | | | | | | | | | | || |системы контроля|потребления | | | | | | | | | | | | || |учета электроэнергии|электроэнергии на| | | | | | | | | | | | || |(АСКУЭ) |объектах Общества.| | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |энергосбережение в| | | | | | | | | | | | || | |объеме 2% от текущего| | | | | | | | | | | | || | |энергопотребления | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|3. |Автоматизация |Цель: модернизация ПО и| 15233| 0| 15233| 1700| 1700| | 1033| 1033| | 1500| 1500| || |процессов управления|оборудования. Целевой| | | | | | | | | | | | || | |индикатор: снизить| | | | | | | | | | | | || | |затраты на аварийные| | | | | | | | | | | | || | |ремонты благодаря| | | | | | | | | | | | || | |составлению | | | | | | | | | | | | || | |оптимального плана| | | | | | | | | | | | || | |ремонтных работ. В| | | | | | | | | | | | || | |долгосрочном периоде| | | | | | | | | | | | || | |экономия составит 10 -| | | | | | | | | | | | || | |30% от текущих затрат| | | | | | | | | | | | || | |на ремонты, снизить| | | | | | | | | | | | || | |затраты на управление| | | | | | | | | | | | || | |инфраструктурой | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|4. |Строительство |Цель: контроль объемов| 0| 2500| 2500| 0| | | 0| | | 0| | || |системы учета|сточных вод в| | | | | | | | | | | | || |объемов стоков на|технологическом | | | | | | | | | | | | || |очистных сооружениях|процессе очистки.| | | | | | | | | | | | || |канализации |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |качество очистки| | | | | | | | | | | | || | |сточных вод согласно| | | | | | | | | | | | || | |требованиям | | | | | | | | | | | | || | |утвержденных предельно| | | | | | | | | | | | || | |допустимых концентраций| | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+|5. |Строительство |Цель: обеспечение| 0| 8000| 8000| 0| | | 0| | | 0| | || |радиологической |радиологического | | | | | | | | | | | | || |лаборатории |контроля питьевой воды| | | | | | | | | | | | || | |согласно требований| | | | | | | | | | | | || | |СП 2.6.1.1292-03. | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | || | |обязательное выполнение| | | | | | | | | | | | || | |требований | | | | | | | | | | | | || | |природоохранного | | | | | | | | | | | | || | |законодательства | | | | | | | | | | | | |L------+--------------------+-----------------------+---------+---------+----------+------+------+-------+-------+-------+-------+------+------+-------
Перечень
мероприятий и расчет финансовых потребностей для реализации
инвестиционной программы по строительству и модернизации
объектов ООО "Тверь Водоканал" за счет средств
инвестиционной надбавки и платы за подключение
на 2008 - 2015 годы
(продолжение таблицы)-------T--------------------T-----------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| N | Наименование | Мероприятия по | Реализация мероприятий по годам (тыс. руб.), с НДС || п/п | мероприятия, адрес | улучшению качества и | || | объекта и объемные | повышению надежности | || | показатели | и мероприятия по | || | | подключению новых | || | | объектов | |+------+--------------------+-----------------------+------------------------T---------------------T----------------------T--------------------------T-----------------------+| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |+------+--------------------+-----------------------+-------T-------T--------+------T-------T------+-------T------T-------+---------T--------T-------+-------T-------T-------+|Итого по программе | | 191726| 132724| 59002|236879| 211915| 24964| 340412|259072| 81340| 1013474| 296189| 717285|1144575| 360125| 784450|+------T--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|I. |Водоснабжение | | 87126| 71574| 15552|157835| 148940| 8895| 237772|195672| 42100| 591284| 227329| 363955| 698650| 291170| 407480|+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1. |Медновский | | 0| 0| 0|157375| 148940| 8435| 41387| 36822| 4565| 253550| 39960| 213590| 268450| 49920| 218530|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | | | | || |вод | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.1. |Строительство |Цель: замена| | | | | | | | | | | | | | | || |водозаборных |неподлежащей | | | | | | | | | | | | | | | || |скважин: |восстановлению | | | | | | | | | | | | | | | || |- бурение скважины|арт.скважины с| | | | | | | | | | | | | | | || |N 33 взамен|последующим | | | | | | | | | | | | | | | || |выбывшей, с ее|тампонированием. | | | | | | | | | | | | | | | || |ликвидационным |Восстановление ее| | | | | | | | | | | | | | | || |тампонажем, с|проектной мощности -| | | | | | | | | | | | | | | || |заменой оборудования|160 куб. м/час. (3840| | | | | | | | | | | | | | | || | |куб. м/сут.) питьевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |воды. Повышение| | | | | | | | | | | | | | | || | |долговечности работы| | | | | | | | | | | | | | | || | |основного оборудования.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |стабильная и| | | | | | | | | | | | | | | || | |бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | | | | || | |питьевой воды согласно| | | | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 в| | | | | | | | | | | | | | | || | |городскую водопроводную| | | | | | | | | | | | | | | || | |сеть. Восстановление| | | | | | | | | | | | | | | || | |добычи воды в размере| | | | | | | | | | | | | | | || | |3840 куб. м/сут. | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.2. |Модернизация |Цель: исключение| 0| | | 0| | | 0| | | 253550| 39960| 213590| 268450| 49920| 218530|| |магистрального |аварийных участков| | | | | | | | | | | | | | | || |водовода от|магистральных водоводов| | | | | | | | | | | | | | | || |Медновского до|с заменой на трубы из| | | | | | | | | | | | | | | || |Тверецкого |новых перспективных,| | | | | | | | | | | | | | | || |водозабора, Д = 800|долговечных материалов.| | | | | | | | | | | | | | | || |мм (одна нитка дл.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |26 км) |Исключить аварии на| | | | | | | | | | | | | | | || | |магистральных | | | | | | | | | | | | | | | || | |водоводах. Повысить| | | | | | | | | | | | | | | || | |долговечность работы| | | | | | | | | | | | | | | || | |водоводов. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |износа на 40% | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.3. |"Перспективный |Цель: увеличение| 0| | |157375| 148940| 8435| 41387| 36822| 4565| 0| | | 0| | || |централизованный |подъема артезианской| | | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных|воды в объеме 15 тыс.| | | | | | | | | | | | | | | || |вод "Тьминский" с|куб. м/сутки. Очистка| | | | | | | | | | | | | | | || |насосными станциями|30 тыс. куб. м/сутки| | | | | | | | | | | | | | | || |2-го подъема|доведение ее до| | | | | | | | | | | | | | | || |(включая |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || |водоподготовку), |2.1.4.1074-01, | | | | | | | | | | | | | | | || |сборными и подающими|транспортировка до| | | | | | | | | | | | | | | || |водоводами. 1-й|потребителя. Устранение| | | | | | | | | | | | | | | || |пусковой комплекс.|дефицита питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |Строительство |для нужд населения и| | | | | | | | | | | | | | | || |насосной станции 3-|предприятий города.| | | | | | | | | | | | | | | || |го подъема в районе|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |дер. Черкассы с|исполнение решения| | | | | | | | | | | | | | | || |подающими водоводами|Московского районного| | | | | | | | | | | | | | | || |для городской|суда города Твери от 25| | | | | | | | | | | | | | | || |гидроаккумуляции и|декабря 2008 года по| | | | | | | | | | | | | | | || |регулирования |делу N 2-267 о принятии| | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения. |мер по обеспечению| | | | | | | | | | | | | | | || |Проектирование". 1-я|населения водой,| | | | | | | | | | | | | | | || |очередь 1-го|соответствующей | | | | | | | | | | | | | | | || |пускового комплекса|требованиям | | | | | | | | | | | | | | | || |"Строительство |гигиенических | | | | | | | | | | | | | | | || |очистной станции|нормативов. Стабильная| | | | | | | | | | | | | | | || |производительностью |и бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | | | | || |30,0 тыс. куб.|питьевой воды в город| | | | | | | | | | | | | | | || |м/сутки с системой|согласно требований| | | | | | | | | | | | | | | || |обеззараживания на|СНиП 2.04.02-84 и| | | | | | | | | | | | | | | || |Медновском |СанПиН 2.1.4.1074-01.| | | | | | | | | | | | | | | || |водозаборе" |Возможность обеспечения| | | | | | | | | | | | | | | || | |питьевой водой новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов строительства.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Выведение из| | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации одиночных| | | | | | | | | | | | | | | || | |городских скважин, не| | | | | | | | | | | | | | | || | |соответствующих | | | | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2. |Тверецкий | | 23000| 23000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 25000| 0| 25000| 25000| 0| 25000|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | | | | || |вод | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1. |Строительство 6-ти|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 15000| | 15000| 15000| | 15000|| |водозаборных скважин|мощности водозабора на| | | | | | | | | | | | | | | || |с установкой|900 куб. м/час. (20| | | | | | | | | | | | | | | || |оборудования |тыс. куб. м/сут.).| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |сокращение подачи воды| | | | | | | | | | | | | | | || | |с Медновского| | | | | | | | | | | | | | | || | |водозабора за счет| | | | | | | | | | | | | | | || | |увеличения собственной| | | | | | | | | | | | | | | || | |добычи Тверецкого| | | | | | | | | | | | | | | || | |водозабора на 20000| | | | | | | | | | | | | | | || | |куб. м/сут. | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2. |Модернизация |Цель: повышение| 18000| 18000| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |насосной станции|долговечности работы| | | | | | | | | | | | | | | || |второго подъема |основного оборудования,| | | | | | | | | | | | | | | || | |оптимизация затрат на| | | | | | | | | | | | | | | || | |перекачку воды.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Обеспечение стабильного| | | | | | | | | | | | | | | || | |давления воды в| | | | | | | | | | | | | | | || | |городском водопроводе,| | | | | | | | | | | | | | | || | |исключение толчков и| | | | | | | | | | | | | | | || | |нарушений | | | | | | | | | | | | | | | || | |гидравлического режима.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в городе в| | | | | | | | | | | | | | | || | |объеме, установленном| | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием.| | | | | | | | | | | | | | | || | |бесперебойное | | | | | | | | | | | | | | | || | |обеспечение водой| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения и предприятий| | | | | | | | | | | | | | | || | |города согласно| | | | | | | | | | | | | | | || | |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |аварийности на| | | | | | | | | | | | | | | || | |городских | | | | | | | | | | | | | | | || | |распределительных сетях| | | | | | | | | | | | | | | || | |водопровода на 12% | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3. |Модернизация станции|Цель: обеспечение| 5000| 5000| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |обезжелезивания с|качества очистки воды| | | | | | | | | | | | | | | || |учетом |согласно требованиям| | | | | | | | | | | | | | | || |радиологической |СанПиН 2.1.4.1074-01 и| | | | | | | | | | | | | | | || |безопасности |ОСПОРБ-99. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: обеспечение| | | | | | | | | | | | | | | || | |безопасности | | | | | | | | | | | | | | | || | |потребителей и| | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатационного | | | | | | | | | | | | | | | || | |персонала | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.4. |Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 10000| | 10000| 10000| | 10000|| |сборных водоводов на|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |Тверецком водозаборе|сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | | | | || | |20%. Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в городе в| | | | | | | | | | | | | | | || | |объеме 15 тыс. куб. м| | | | | | | | | | | | | | | || | |сут. | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|3. |Городской водозабор| | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |подземных вод | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|3.1. |Строительство |Цель: очистка| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |локальных станций|артезианской воды| | | | | | | | | | | | | | | || |водоподготовки на|Городского водозабора в| | | | | | | | | | | | | | | || |скважинах 48, 65 |объеме до 185 куб.| | | | | | | | | | | | | | | || | |м/час. (4440 куб.| | | | | | | | | | | | | | | || | |м/сут.), доведение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества воды до| | | | | | | | | | | | | | | || | |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: обеспечение| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения микрорайона| | | | | | | | | | | | | | | || | |Южный и пос.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Химинститута | | | | | | | | | | | | | | | || | |качественной водой| | | | | | | | | | | | | | | || | |согласно требованиям| | | | | | | | | | | | | | | || | |СанПиН 2.1.4.1074-01,| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|4. |Перспективный | | 21600| 16150| 5450| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|| |централизованный | | | | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных| | | | | | | | | | | | | | | | || |вод "Южный", Q = до| | | | | | | | | | | | | | | | || |6,0 тыс. куб.| | | | | | | | | | | | | | | | || |м/сутки для южных| | | | | | | | | | | | | | | | || |районов города, в| | | | | | | | | | | | | | | | || |том числе | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|4.1. |строительство |Цель: увеличение подачи| 21600| 16150| 5450| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водозабора в районе|питьевой воды на 4000| | | | | | | | | | | | | | | || |населенных пунктов|куб. м/сут. для| | | | | | | | | | | | | | | || |Палкино, Никольское|населения и| | | | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч. проектные|потребителей | | | | | | | | | | | | | | | || |работы) |микрорайона "Южный".| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор: для| | | | | | | | | | | | | | | || | |обеспечения подачи| | | | | | | | | | | | | | | || | |качественной питьевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |воды согласно| | | | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |дефицита воды в| | | | | | | | | | | | | | | || | |микрорайоне "Южный" на| | | | | | | | | | | | | | | || | |2,5 тыс. куб. м/сут.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов стр-ва в| | | | | | | | | | | | | | | || | |объеме 1,5 тыс. куб.| | | | | | | | | | | | | | | || | |м/сут. | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5. |Модернизация и| | 32464| 24182| 8282| 0| 0| 0| 196385|158850| 37535| 312734| 187369| 125365| 405200| 241250| 163950|| |строительство | | | | | | | | | | | | | | | | || |магистральных и| | | | | | | | | | | | | | | | || |распределительных | | | | | | | | | | | | | | | | || |сетей и ввод новых| | | | | | | | | | | | | | | | || |мощностей | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.1. |Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 8900| | 8900|| |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | | | | || |сети по территории|120%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |проектир. малоэт.|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | | | | || |застр. от сущ.|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |колодца |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |магистрального в-да|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм по ул.|техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | || |Солнечная Д = 150 мм| | | | | | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да Д = 150| | | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.| | | | | | | | | | | | | | | | || |Освобождение -| | | | | | | | | | | | | | | | || |Складская., 1075 п.м| | | | | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.2. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 6500| | 6500| 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 300 мм по|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Свободному пер. от|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |маг. в-да Д = 900 мм|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |по ул. Желябова до|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 200 мм|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |по ул. Советская,| | | | | | | | | | | | | | | | || |584 п.м (в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | || |проект) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.3. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 3880| | 3880| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 400 мм по пр.|водоснабжения на 390%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Победы от ООО|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |"Русский свет" до|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 300|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Склизкова,|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |410 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.4. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 4100| | 4100| 7000| | 7000|| |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм -|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |200 мм по ул.|водоснабжения на 350%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Коминтерна - пр.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |Чайковского на Д =|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |300 мм от маг. в-да|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 400 мм по ул.|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |Коминтерна у д. N 21| | | | | | | | | | | | | | | | || |до пр-та| | | | | | | | | | | | | | | | || |Чайковского, далее| | | | | | | | | | | | | | | | || |по пр. Чайковского| | | | | | | | | | | | | | | | || |до Садового пер. с| | | | | | | | | | | | | | | | || |перех. пр.| | | | | | | | | | | | | | | | || |Чайковского в створе| | | | | | | | | | | | | | | | || |Садового пер. в р-не| | | | | | | | | | | | | | | | || |ж/д N 94 по пр.| | | | | | | | | | | | | | | | || |Чайковского, 500 п.м| | | | | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.5. |Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм по|120%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Елизарова от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 200 мм|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |на пересечении ул.|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |Елизарова -|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |Староверский пер. до|техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | || |Шалычинского пер.,| | | | | | | | | | | | | | | | || |далее по| | | | | | | | | | | | | | | | || |Шалычинскому пер.,| | | | | | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да Д =| | | | | | | | | | | | | | | | || |100 мм на пересеч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Большезуевская -| | | | | | | | | | | | | | | | || |Шалычинский пер. Д =| | | | | | | | | | | | | | | | || |150 мм, 245 п.м (в| | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)| | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.6. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 300 мм по ул.|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Московская от сущ.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |в-да Д = 600 мм от|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. в. ввода в Обл.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |военком. по ул.|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |Московская до ул. 15| | | | | | | | | | | | | | | | || |лет Октября, 302 п.м| | | | | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.7. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 150 мм на|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 200 мм по ул.|водоснабжения на 174%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |в-да по ул. Левитана|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |до сущ. в-да по ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |М. Ульяновой Д = 200|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |мм, 332 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.8. |Модернизация участка|Цель: Увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 22469| 9969| 12500| 16000| 7500| 8500|| |магистральной сети Д|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |= 600 мм в створе|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Красина от ул.|водоснабжения на 40%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Луначарского до ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |С. Тюленина, 1748|увеличение транзита| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|питьевой воды для| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |населения и| | | | | | | | | | | | | | | || | |потребителей | | | | | | | | | | | | | | | || | |микрорайона "Южный".| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.9. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 4402| | 4402| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 300 мм по|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Красина и ул.|водоснабжения на 30%.| | | | | | | | | | | | | | | || |Коноплянниковой от|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |водовода по ул.|Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |Пугачева до водовода|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |по ул. Мичурина, 383|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.10. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 3500| | 3500|| |распределительной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм по|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Гайдара 450 п.м|водоснабжения на 380%.| | | | | | | | | | | | | | | || |(в т.ч.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.11. |Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 3050| | 3050|| |участка |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |распределительной |сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | | | | || |сети Д = 200 мм по|200%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Новая Заря от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. в-да Д = 250 мм|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |по ул. Новая Заря -|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |Третьяковск. пер. до|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |маг. в-да Д = 600 мм|техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | || |по Литейному пер.,| | | | | | | | | | | | | | | | || |300 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.12. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 18800| | 18800| 0| | || |магистральной сети|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм по ул. П.|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |Савельевой через ж/д|водоснабжения на 40%.| | | | | | | | | | | | | | | || |ветку, ул. Хромова,|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |далее по наб.|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |Иртыша, далее по ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |Седова до ж/д N 3,|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |1461 п.м (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.13. |Модернизация участка|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 900| | 900| 13100| | 13100|| |магистрального |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 600|участка сети| | | | | | | | | | | | | | | || |мм на Д = 800 мм в|водоснабжения на 60%.| | | | | | | | | | | | | | | || |створе ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |Голландская от ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |Дачная до ул.|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |Кольцевая, 350 п.м |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.14. |Строительство |Цель: Увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 55000| | 55000| 55000| | 55000|| |магистрального |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 600|сети водоснабжения на| | | | | | | | | | | | | | | || |мм для микрорайона|20%. Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |Южный по ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |Псковская от|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |Октябрьского |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |проспекта до|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |Бурашевского шоссе,|техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | || |5000 п.м | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.15. |"Перспективный |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 196385|158850| 37535| 204965| 177400| 27565| 298650| 233750| 64900|| |централизованный |подъема артезианской| | | | | | | | | | | | | | | || |водозабор подземных|воды в объеме 15 тыс.| | | | | | | | | | | | | | | || |вод "Тьминский" с|куб. м/сутки. Очистка| | | | | | | | | | | | | | | || |насосными станциями|30 тыс. куб. м/сутки| | | | | | | | | | | | | | | || |2-го подъема|доведение ее до| | | | | | | | | | | | | | | || |(включая |требований СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || |водоподготовку), |2.1.4.1074-01, | | | | | | | | | | | | | | | || |сборными и подающими|транспортировка до| | | | | | | | | | | | | | | || |водоводами. 1-й|потребителя. Устранение| | | | | | | | | | | | | | | || |пусковой комплекс.|дефицита питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |Строительство |для нужд населения и| | | | | | | | | | | | | | | || |насосной станции|предприятий города.| | | | | | | | | | | | | | | || |3-го подъема в|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |районе дер. Черкассы|исполнение решения| | | | | | | | | | | | | | | || |с подающими|Московского районного| | | | | | | | | | | | | | | || |водоводами для|суда города Твери от 25| | | | | | | | | | | | | | | || |городской |декабря 2008 года по| | | | | | | | | | | | | | | || |гидроаккумуляции и|делу N 2-267 о принятии| | | | | | | | | | | | | | | || |регулирования |мер по обеспечению| | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения. |населения водой,| | | | | | | | | | | | | | | || |Проектирование". 2-я|соответствующей | | | | | | | | | | | | | | | || |очередь 1-го|требованиям | | | | | | | | | | | | | | | || |пускового комплекса |гигиенических | | | | | | | | | | | | | | | || | |нормативов. Стабильная| | | | | | | | | | | | | | | || | |и бесперебойная подача| | | | | | | | | | | | | | | || | |питьевой воды в город| | | | | | | | | | | | | | | || | |согласно требований| | | | | | | | | | | | | | | || | |СНиП 2.04.02-84 и| | | | | | | | | | | | | | | || | |СанПиН 2.1.4.1074-01.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Возможность обеспечения| | | | | | | | | | | | | | | || | |питьевой водой новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов строительства.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Выведение из| | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации одиночных| | | | | | | | | | | | | | | || | |городских скважин, не| | | | | | | | | | | | | | | || | |соответствующих | | | | | | | | | | | | | | | || | |требованиям СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || | |2.1.4.1074-01 | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.16. | Строительство |Цель: повышение| 1996| 1996| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Соминка от|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. водопровода Д =|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |150 мм по ул.|в районе п. Соминка с| | | | | | | | | | | | | | | || |Соревнования до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Большая|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | | | | || |Тверская |улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 200|более 200 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Соминка. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.17. |Строительство |Повышение качества| 5989| 5989| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|услуг (улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Красного|показателей качества| | | | | | | | | | | | | | | || |Октября, ул. Сухая|питьевой воды в| | | | | | | | | | | | | | | || |от сущ. водопровода|Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 150 мм по ул.|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |Красного Октября до|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Зеленая|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 600|более 200 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.18. |Строительство |Повышение качества| 1497| 1497| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|услуг (улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|показателей качества| | | | | | | | | | | | | | | || |Баррикадная от сущ.|питьевой воды в| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | | | | || |2-я Профинтерна до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |Маслова |3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 150|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|более 150 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.19. |Строительство |Цель: повышение| 4292| 4292| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. 7-я|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |Красной Слободы от|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |сущ. водопровода по|в Пролетарском районе с| | | | | | | | | | | | | | | || |1-му пер. Красной|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |Слободы до|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по 3-му|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | | | | || |пер. Красной Слободы|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 430|более 430 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |Пролетарском районе.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.20. |Строительство |Цель: повышение| 1834| 1834| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | | | | || |М. Ульяновой до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 150|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | | | | || |Транспортная -|протяженностью более| | | | | | | | | | | | | | | || |пересечение |150 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |Бурашевского шоссе|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 150|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.21. |Строительство |Цель: повышение| 2496| 2496| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |Транспортная от сущ.|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | | | | || |Дрожжина до|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |Трудовая |вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 250|протяженностью более| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для закольцовки|250 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.22. |Строительство |Цель: повышение| 508| 508| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |перемычки (врезки)|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |существующего |(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода Д = 200|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | | | | || |Транспортная с|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |магистральным |водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |водопроводом Д = 600|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | | | | || |мм, проходящим по|протяженностью более| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Транспортная,|300 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Левитана с|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |устройством камеры и|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |отключающей запорной|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |арматуры, |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 15|п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для улучшения|дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения в пос.|данного р-на| | | | | | | | | | | | | | | || |Крупский (в т.ч.|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.23. |Строительство |Цель: повышение| 282| 282| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |перемычки Д = 150 мм|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |по ул. Тургенева|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |между старым и новым|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |водопроводом по ул.|в п. Крупской с| | | | | | | | | | | | | | | || |Тургенева в створе|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Островского|водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 20|вышеуказанным улицам| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м для для|протяженностью более| | | | | | | | | | | | | | | || |закольцовки участков|250 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |тупиковых сетей|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода (в т.ч.|Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |дефицита водоснабжения| | | | | | | | | | | | | | | || | |данного р-на| | | | | | | | | | | | | | | || | |малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || | |п. Крупской. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || | |качества | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|5.24. |Строительство |Цель: повышение| 5288| 5288| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |водопровода Д = 150|качества услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Складская|(улучшение показателей| | | | | | | | | | | | | | | || |от водопровода по|качества питьевой воды| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Планировочная до|в п. Лоцманенко с| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|тупиковыми | | | | | | | | | | | | | | | || |Кирьянова |водопроводами сетями по| | | | | | | | | | | | | | | || |протяженностью 500|3-м вышеуказанным| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м и врезки сущ.|улицам протяженностью| | | | | | | | | | | | | | | || |водопровода по ул.|более 500 м). Установка| | | | | | | | | | | | | | | || |Складская в|пожарных гидрантов.| | | | | | | | | | | | | | | || |магистральный |Обеспечение | | | | | | | | | | | | | | | || |водопровод Д = 600|пожаробезопасности | | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул. Бригадная|малоэтажной застройки в| | | | | | | | | | | | | | | || |с устройством камеры|п. Лоцманенко. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |и отключающей|индикатор: улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || |запорной арматуры|качества | | | | | | | | | | | | | | | || |для улучшения|предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения в пос.|населению | | | | | | | | | | | | | | | || |Лоцманенко (в т.ч.| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|6. |Строительство |Цель: управление| 8242| 8242| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |автоматизированной |системой подачи и| | | | | | | | | | | | | | | || |системы управления|распределения питьевой| | | | | | | | | | | | | | | || |производственными |воды. Обеспечение| | | | | | | | | | | | | | | || |процессами (АСУ ПП) |норматива подачи воды| | | | | | | | | | | | | | | || | |всем потребителям в| | | | | | | | | | | | | | | || | |часы пика| | | | | | | | | | | | | | | || | |водопотребления. | | | | | | | | | | | | | | | || | |Обеспечение нормативов| | | | | | | | | | | | | | | || | |при проведении плановых| | | | | | | | | | | | | | | || | |и аварийных отключений.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Снижение | | | | | | | | | | | | | | | || | |технологических потерь| | | | | | | | | | | | | | | || | |на 2%. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |коммерческих потерь на| | | | | | | | | | | | | | | || | |5%. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |аварийности на 10%.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |улучшение качества| | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых услуг| | | | | | | | | | | | | | | || | |населению. | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|7. |Строительство |Цель: обеспечение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |ограждений |защиты охранных зон в| | | | | | | | | | | | | | | || |прилегающих |соответствии с| | | | | | | | | | | | | | | || |территорий согласно|требованиями СНиП| | | | | | | | | | | | | | | || |требований к зонам|2.04.02-84 и СанПиН| | | | | | | | | | | | | | | || |санитарной охраны|2.1.4.1074-01. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |водопроводных |индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | | | | || |сооружений, |населения, соблюдение| | | | | | | | | | | | | | | || |строительство |обязательных требований| | | | | | | | | | | | | | | || |пожарно-охранной |природоохранного | | | | | | | | | | | | | | | || |сигнализации |законодательства | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|8. |Переоценка |Цель: подтверждение| 1820| | 1820| 460| | 460| 0| | | 0| | | 0| | || |эксплуатационных |разрешенных объемов| | | | | | | | | | | | | | | || |запасов подземных|воды, подаваемой в| | | | | | | | | | | | | | | || |вод для|город для обеспечения| | | | | | | | | | | | | | | || |водоснабжения г.|водой существующей| | | | | | | | | | | | | | | || |Твери |инфраструктуры и новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: требования| | | | | | | | | | | | | | | || | |законодательства, | | | | | | | | | | | | | | | || | |необходимые условия| | | | | | | | | | | | | | | || | |увеличения добычи воды | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|II. |Водоотведение | | 102600| 59150| 43450| 67844| 55775| 12069| 94640| 55400| 39240| 414650| 65320| 349330| 441425| 66955| 374470|+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1. |Модернизация | | 56988| 23150| 33838| 47844| 45775| 2069| 48400| 22060| 26340| 253077| 33707| 219370| 205105| 45255| 159850|| |городских очистных| | | | | | | | | | | | | | | | || |сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.1. |Модернизация |Цель: замена| 0| | | 0| | | 0| | | 6000| 2000| 4000| 0| | || |оборудования цеха|устаревшего | | | | | | | | | | | | | | | || |обезвоживания осадка|оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | || |(фильтр-прессы) |превысившего срок| | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатации на более| | | | | | | | | | | | | | | || | |производительное и| | | | | | | | | | | | | | | || | |менее энергоемкое.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |увеличение | | | | | | | | | | | | | | | || | |производительности, | | | | | | | | | | | | | | | || | |повышение долговечности| | | | | | | | | | | | | | | || | |работы основного| | | | | | | | | | | | | | | || | |оборудования. Снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатационных затрат| | | | | | | | | | | | | | | || | |на 5% | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.2. |Модернизация |Цель: Повышение степени| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |аэротенка N 7 |очистки стоков. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикатор: Повышение| | | | | | | | | | | | | | | || | |степени насыщения| | | | | | | | | | | | | | | || | |кислородом стоков для| | | | | | | | | | | | | | | || | |улучшения процесса| | | | | | | | | | | | | | | || | |биологической очистки| | | | | | | | | | | | | | | || | |хоз.-фекальных стоков.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Оптимизация | | | | | | | | | | | | | | | || | |технологических затрат| | | | | | | | | | | | | | | || | |на 6% | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|1.3. |Строительство и|Цель: | 56988| 23150|33838,07| 47844| 45775| 2069| 48400| 22060| 26340| 247077|31707,32| 215370| 205105| 45255| 159850|| |модернизация |- снизить расход| | | | | | | | | | | | | | | || |очистных сооружений|воздуха на 8%; | | | | | | | | | | | | | | | || |канализации (в т.ч.|- оптимизировать| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование): -|затраты на очистку| | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация здания|стоков; | | | | | | | | | | | | | | | || |решеток ,|- удалить биогенные| | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация |элементы - соединения| | | | | | | | | | | | | | | || |песколовок, 4 шт.,|азота и фосфора| | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация |(нитраденитрификация -| | | | | | | | | | | | | | | || |первичных |дефосфатация). Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |отстойников, 3 шт.,|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация |населения. Требование| | | | | | | | | | | | | | | || |аэротенков N 1, 2,|природоохранного | | | | | | | | | | | | | | | || |4, 5, 6, с|законодательства в| | | | | | | | | | | | | | | || |внедрением |области сброса| | | | | | | | | | | | | | | || |технологии |очищенных стоков в| | | | | | | | | | | | | | | || |технологией нитри-|водоем | | | | | | | | | | | | | | | || |денитрификации- |рыбохозяйственного | | | | | | | | | | | | | | | || |дефосфатизации, |значения - Закон об| | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация |охране окружающей среды| | | | | | | | | | | | | | | || |вторичных |от 10.01.02 N 7-ФЗ и| | | | | | | | | | | | | | | || |отстойников N 1, 2,|Водный кодекс от| | | | | | | | | | | | | | | || |8, 10, строительство|03.06.2006 N 74-ФЗ.| | | | | | | | | | | | | | | || |насосной станции|Экологическая | | | | | | | | | | | | | | | || |перекачки |безопасность. | | | | | | | | | | | | | | | || |возвратного ила из|Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |вторичных |объектов строительства | | | | | | | | | | | | | | | || |отстойников в канал| | | | | | | | | | | | | | | | || |возвратного ила| | | | | | | | | | | | | | | | || |аэротенков, | | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство | | | | | | | | | | | | | | | | || |комплекса очистки| | | | | | | | | | | | | | | | || |сырого осадка и| | | | | | | | | | | | | | | | || |уплотненного | | | | | | | | | | | | | | | | || |избыточного ила с| | | | | | | | | | | | | | | | || |блоком барбатажа в| | | | | | | | | | | | | | | | || |приемных емкостях| | | | | | | | | | | | | | | | || |ила, строительство| | | | | | | | | | | | | | | | || |контактных каналов| | | | | | | | | | | | | | | | || |для хлорирования| | | | | | | | | | | | | | | | || |стоков, модернизация| | | | | | | | | | | | | | | | || |цеха обезвоживания| | | | | | | | | | | | | | | | || |осадка - замена| | | | | | | | | | | | | | | | || |оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | || |установка | | | | | | | | | | | | | | | | || |расходомерного узла| | | | | | | | | | | | | | | | || |на сбросном| | | | | | | | | | | | | | | | || |коллекторе, | | | | | | | | | | | | | | | | || |восстановление | | | | | | | | | | | | | | | | || |иловых и песковых| | | | | | | | | | | | | | | | || |площадок, 32 шт,| | | | | | | | | | | | | | | | || |восстановление дорог| | | | | | | | | | | | | | | | || |по периметру| | | | | | | | | | | | | | | | || |площадок, | | | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация | | | | | | | | | | | | | | | | || |технологических | | | | | | | | | | | | | | | | || |трубопроводов, | | | | | | | | | | | | | | | | || |модернизация | | | | | | | | | | | | | | | | || |воздуходувной | | | | | | | | | | | | | | | | || |станции | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2. |Модернизация и| | 42912| 36000| 6912| 20000| 10000| 10000| 41500| 28600| 12900|149312,68|31612,68| 117700| 180000| 21700| 158300|| |строительство | | | | | | | | | | | | | | | | || |водоотводящих сетей| | | | | | | | | | | | | | | | || |и сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1. |Самотечные | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 16400| 13500| 2900| 64500| 8000| 56500| 59000| 21700| 37300|| |коллекторы | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.1.|модернизация |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 9000| 4000| 5000| 21000| 9000| 12000|| |коллектора Д = 450|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |мм по ул.|участка системы| | | | | | | | | | | | | | | || |Симеоновская, далее|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | | | | || |по ул.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |Салтыкова-Щедрина, |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || |далее по ул.|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |Жигарева до КНС-9 на|объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |Д = 600 мм, протяж.|районе города | | | | | | | | | | | | | | | || |1000 п.м (вместо| | | | | | | | | | | | | | | | || |городского | | | | | | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.| | | | | | | | | | | | | | | | || |Староворобьевской) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.2.|модернизация |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 4500| 4000| 500| 4500| 4000| 500| 0| | || |коллектора Д = 300|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |мм на Д = 400 мм по|участка системы| | | | | | | | | | | | | | | || |пр-ту Ленина, 1500|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.3.|модернизация |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 1900| 1500| 400| 0| | | 0| | || |коллектора Д = 200мм|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |на Д = 300 мм по ул.|участка системы| | | | | | | | | | | | | | | || |Бебеля, 450 п.м (в|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)|Целевой индикатор:| | | | | | | | | | | | | | | || | |безопасность | | | | | | | | | | | | | | | || | |населения,снижение | | | | | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.4.|строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 5000| 5000| | 15000| | 15000| 8000| 8000| || |разгрузочного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |Мусоргского, диам.|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |400 мм, 1100 п.м|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | | | | || |(включая корректуру|населения,снижение | | | | | | | | | | | | | | | || |проекта) |аварийности системы| | | | | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.5.|строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 3000| 3000| | 7000| | 7000| 0| | || |разгрузочного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |коллектора по ул.|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |Благоева диам. 600|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |мм, 700 п.м (в т.ч.|индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |населения, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.6.|строительство |Цель: Увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 1000| | 1000| 10000| 4700| 5300|| |коллектора по ул.|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |Лукина Д = 500 мм,|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |650 м.п. (включая|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |корректуру проекта) |индикатор: безопасность| | | | | | | | | | | | | | | || | |населения, снижение| | | | | | | | | | | | | | | || | |аварийности системы| | | | | | | | | | | | | | | || | |водоотведения. | | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.1.7.|строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 2000| | 2000| 28000| | 28000| 20000| | 20000|| |самотечного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 500 -|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |600 мм по ул.|на 3%. Целевой| | | | | | | | | | | | | | | || |Индустриальная от|индикатор: подключение| | | | | | | | | | | | | | | || |комбината "Искож" до|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |коллектора Д = 900|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |мм на наб. р.|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |Лазури, 1870 п.м |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2. |Напорные | | 42912| 36000| 6912| 20000| 10000| 10000| 25100| 15100| 10000| 84813| 23613| 61200| 68000| 0| 68000|| |трубопроводы от КНС | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.1.|строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 31000| | 31000| 29000| | 29000|| |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 34 до городских|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |очистных сооружений|индикаторы: подключение| | | | | | | | | | | | | | | || |диам. 400 мм, 4000|новых объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || |п.м (в т.ч.|районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || |проектные работы - 3|установленном | | | | | | | | | | | | | | | || |млн. р.) (в т.ч. для|техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | || |перспективного | | | | | | | | | | | | | | | | || |развития под новое| | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.2.|строительство дюкера|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 20000| | 20000| 39000| | 39000|| |(350 м) через р.|пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |Волга от КНС N 21 до|системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | || |городских очистных|Целевые индикаторы:| | | | | | | | | | | | | | | || |сооружений (в т.ч.|подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.3.|строительство |Цель: увеличение| 12000| 11000| 1000| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 4А до дюкера ч-з|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |р. Тверцу диам. 600|индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || |мм, 1500 п.м (в т.ч.|безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.4.|Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 2000| 2000| | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 5 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |450 п.м (в т.ч.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.5.|строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 2700| 2500| 200| 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 6 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |800 п.м |индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.6.|Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 1500| 1500| | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 8 диам. 200 мм,|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |320 п.м. (в т.ч.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.7.|Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 1600| 1600| | 0| | | 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 15 до коллектора|на 70%. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || |диам. 300 мм до ул.|индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || |Воровского, диам.|безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || |200 мм, 400 п.м (в|снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч. проектирование)|системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.2.8.|Строительство |Цель: увеличение| 30912| 25000| 5911,93| 20000| 10000| 10000| 20000| 10000| 10000| 31112,68|21112,68| 10000| 0| | || |напорного |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |трубопровода от КНС|системы водоотведения| | | | | | | | | | | | | | | || |N 21 диам. 800 мм,|на 30%, улучшение| | | | | | | | | | | | | | | || |3920 п.м (в т.ч.|экологической ситуации| | | | | | | | | | | | | | | || |проектирование) |в районе. Целевые| | | | | | | | | | | | | | | || | |индикаторы: | | | | | | | | | | | | | | | || | |безопасность населения,| | | | | | | | | | | | | | | || | |снижение аварийности| | | | | | | | | | | | | | | || | |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | || | |Подключение новых| | | | | | | | | | | | | | | || | |объектов в заволжском| | | | | | | | | | | | | | | || | |районе города в объеме,| | | | | | | | | | | | | | | || | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | || | |техническим заданием | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3. |Канализационные | | 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 53000| 0| 53000|| |насосные станции | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.1.|модернизация КНС|Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 7500| | 7500|| |N 21 (ул. |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || | Пржевальского) |системы водоотведения.| | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+Целевые индикаторы:+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.2.|модернизация ГНС|подключение новых| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 15000| | 15000|| |(ул. Ротмистрова) |объектов в данном| | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+районе города,+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.3.|модернизация КНС N|обеспечение требований| 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 3000| | 3000|| |22 (пер. Литейный) |СНиП и Правил| | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+эксплуатации +-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.4.|модернизация КНС N| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 2500| | 2500|| |17 (Краснофлотская| | | | | | | | | | | | | | | | || |набережная) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.5.|модернизация КНС N 7| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 15000| | 15000|| |(пос. Мигалово) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.6.|модернизация КНС N| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 2500| | 2500|| |36 (Мигаловская| | | | | | | | | | | | | | | | || |набережная) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+ +-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|2.3.7.|модернизация КНС N| | 0| | | 0| | | 0| | | 0| | | 7500| | 7500|| |20( пос. Аввакумово)| | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|3. |Строительство | | 2700| 0| 2700| 0| 0| 0| 4740| 4740| 0| 12260| 0| 12260| 56320| 0| 56320|| |объектов | | | | | | | | | | | | | | | | || |коммунального | | | | | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | || |перспективных | | | | | | | | | | | | | | | | || |площадок жилищного| | | | | | | | | | | | | | | | || |строительства в| | | | | | | | | | | | | | | | || |соответствии с| | | | | | | | | | | | | | | | || |проектами планировки| | | | | | | | | | | | | | | | || |территорий (ППТ) (в| | | | | | | | | | | | | | | | || |т.ч. для| | | | | | | | | | | | | | | | || |перспективного | | | | | | | | | | | | | | | | || |развития под новое| | | | | | | | | | | | | | | | || |строительство) и| | | | | | | | | | | | | | | | || |ввод новых мощностей| | | | | | | | | | | | | | | | || |водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |+------+--------------------+-----------------------+-------+-------+--------+------+-------+------+-------+------+-------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+|3.1. |Строительство |Цель: увеличение| 0| | | 0| | | 0| | | 1500| | 1500| 22500| | 22500|| |самотечно-напорной |пропускной способности| | | | | | | | | | | | | | | || |канализации в р-не|участка системы| | | | | | | | | | | | | | | || |ул. Луначарского -|водоотведения на 70%.| | | | | | | | | | | | | |