Постановление Правительства Тверской области от 31.01.2020 № 20-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 23.01.2019 № 15-пп

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

31.01.2020

 

№ 20-пп       

 

г. Тверь

 

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Тверской области

от 23.01.2019 № 15 -пп

 

Правительство Тверскойобласти постановляет:

1. Внести в государственную программу Тверской области «ЗдравоохранениеТверской области» на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановлениемПравительства Тверской области от23.01.2019 № 15-пп «О государственной программе Тверской области«Здравоохранение Тверской области» на 2019 – 2024 годы» (далее – Программа),следующие изменения:

1) разделы «Ожидаемыерезультаты реализации государственной программы Тверской области (конечныйрезультат реализации государственной программы, выраженный показателямидостижения цели государственной программы)», «Источники финансированиягосударственной программы Тверской области по годам ее реализации», «Плановыеобъемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числеобеспечивающей подпрограммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 «

Ожидаемые результаты реализации государственной программы Тверской области (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте (на 100 000 человек населения)                                с 634 до 610;

снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек населения)                 с 726,2  до 450,0;

снижение смертности населения от новообразований, в том числе от злокачественных

 

 (на 100 000 человек населения) с 249,9 до 233,0;

снижение младенческой смертности (на 1 000 человек родившихся) с 4,8 до 4,2;

снижение материнской смертности (случаев на                      100 000 родившихся живыми) с 14,0 до 12,0;

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении (лет) с 70,47 до 75,36 лет;

снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) (на 100 000 человек населения) с 1 542,0 до 1 510,0;

снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий (на 100 000 человек населения) с 14,1 до 8,5;

снижение смертности от всех причин                              (на 1 000 человек населения) с 16,2 до 14,5;

снижение смертности населения Тверской области от туберкулеза (на 100 000 человек населения)                 с 4,5 до 2,0;

увеличение естественного прироста населения в Тверской области (на 1 000 человек населения)                 с -7,7 до -5,5.

Источники финансирования государственной программы

Тверской области

по годам

ее реализации 

Объем финансирования государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2019 – 2024 годы по годам реализации составит:

2019 г. – 11 538 196,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 10 240 402,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                         1 297 793,9 тыс. руб.;

2020 г. – 15 061 387,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 10 761 403,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                       4 299 984,6 тыс. руб.;

2021 г. – 14 480 482,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 011 466,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                      3 469 015,8 тыс. руб.;

2022 г. – 12 828 757,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 11 304 477,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                          1 524 279,7 тыс. руб.;

2023 г. – 10 450 954,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 10 449 726,6  тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 1 227,8 тыс. руб.;

2024 г. – 10 450 954,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 10 449 726,6  тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета – 1 227,8 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм

по годам реализации,

в том числе обеспечивающей подпрограммы

 

 

Объем финансирования подпрограмм по годам реализации составит:

2019 г.

подпрограмма 1 – 137 703,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 8 140 152,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 1 250 290,6   тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 550 777,4 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 1 386 141,6 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

73 131,6 тыс. руб.;

2020 г.

подпрограмма 1 – 149 825,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 8 463 954,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 1 226 216,4 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 2 951 232,3 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 2 194 462,8 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

75 695,5 тыс. руб.;

2021 г.

подпрограмма 1 – 161 325,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 8 908 871,8 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 1 228 302,0 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 2 867 018,4 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 1 239 219,6 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

75 745,1 тыс. руб.;

2022 г.

подпрограмма 1 – 160 509,9 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 9 121 779,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 1 228 393,2 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 943 723,4 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 1 298 606,4 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

75 745,1 тыс. руб.;

2023 г.

подпрограмма 1 – 91 414,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 8 972 844,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 819 929,9 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 802,9 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 490 218,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

75 745,1 тыс. руб.;

2024 г.

подпрограмма 1 – 91 414,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 8 972 844,0 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 819 929,9 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 802,9 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 490 218,0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма –

75 745,1 тыс. руб.

                                                                                                           »;

2) разделы«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы по годам реализации» паспорта подпрограммы 1Программы изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. – 137 703,0 тыс. руб.;

2020 г. – 149 825,7 тыс. руб.;

2021 г. – 161 325,7 тыс. руб.;

2022 г. – 160 509,9 тыс. руб.;

2023 г. – 91 414,5 тыс. руб.;

2024 г. – 91 414,5 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы

по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 – 56 664,0 тыс. руб.;

задача 2 – 81 039,0 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 – 56 664,1 тыс. руб.;

задача 2 – 93 161,6 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 – 56 664,1 тыс. руб.;

задача 2 – 104 661,6 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 – 56 664,1 тыс. руб.;

задача 2 – 103 845,8 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 – 56 664,0 тыс. руб.;

задача 2 – 34 750,5 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 – 56 664,0 тыс. руб.;

задача 2 – 34 750,5 тыс. руб.

                                                                                                           »;

  разделы«Источники финансирования подпрограммы по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы по годам реализации» паспорта подпрограммы 2Программы изложить в следующей редакции:

«

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. – 8 140 152,0 тыс. руб.;

2020 г. – 8 463 954,9 тыс. руб.;

2021 г. – 8 908 871,8 тыс. руб.;

2022 г. – 9 121 779,1 тыс. руб.;

2023 г. – 8 972 844,0 тыс. руб.;

2024 г. – 8 972 844,0 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы

по годам реализации

2019 г.

задача 1 – 7 191 205,0 тыс. руб.;

задача 2 – 712 513,5 тыс. руб.;

задача 3 – 236 433,5 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 – 7 459 670,2 тыс. руб.;

задача 2 – 748 239,6 тыс. руб.;

задача 3 – 256 045,1 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 – 7 834 914,3 тыс. руб.;

задача 2 – 806 784,1 тыс. руб.;

задача 3 – 267 173,4 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 – 8 047 821,6 тыс. руб.;

задача 2 – 806 784,1 тыс. руб.;

задача 3 – 267 173,4 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 – 7 881 217,1 тыс. руб.;

задача 2 – 832 461,8 тыс. руб.;

задача 3 – 259 165,1 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 – 7 881 217,1 тыс. руб.;

задача 2 – 832 461,8 тыс. руб.;

задача 3 – 259 165,1 тыс. руб.

                                                                                                             »;

 разделы «Источники финансирования подпрограммыпо годам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы погодам реализации» паспорта подпрограммы 3 Программы изложить в следующейредакции:

«

Источники финансирования подпрограмм по годам реализации

 

2019 г. – 1 250 290,6 тыс. руб.;

2020 г. – 1 226 216,4 тыс. руб.;

2021 г. – 1 228 302,0 тыс. руб.;

2022 г. – 1 228 393,2 тыс. руб.;

2023 г. – 819 929,9 тыс. руб.;

2024 г. – 819 929,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 – 855 148,8 тыс. руб.;

задача 2 – 383 894,7 тыс. руб.;

задача 3 – 11 247,1 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 – 814 172,4 тыс. руб.;

задача 2 – 393 598,1 тыс. руб.;

задача 3 – 18 445,9 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 – 816 379,6 тыс. руб.;

задача 2 – 393 476,5 тыс. руб.;

задача 3 – 18 445,9 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 – 816 379,6 тыс. руб.;

задача 2 – 393 567,7 тыс. руб.;

задача 3 – 18 445,9 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 – 808 682,8 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

задача 3 – 11 247,1 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 – 808 682,8 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

задача 3 – 11 247,1 тыс. руб.

                                                                                                              »;

 разделы «Источники финансирования подпрограммыпо годам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы погодам реализации» паспорта подпрограммы 4 Программы изложить в следующейредакции:

«

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. – 550 777,4 тыс. руб.;

2020 г. – 2 951 232,3 тыс. руб.;

2021 г. – 2 867 018,4 тыс. руб.;

2022 г. – 943 723,4 тыс. руб.;

2023 г. – 802,9 тыс. руб.;

2024 г. – 802,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы

по годам реализации

Объем финансирования задач     подпрограммы 4 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 – 354 365,2 тыс. руб.;

задача 2 – 196 412,2 тыс. руб.;

2020 г.

задача 1 – 298 518,0 тыс. руб.;

задача 2 – 2 652 714,3 тыс. руб.;

2021 г.

задача 1 – 228 327,9 тыс. руб.;

задача 2 – 2 638 690,5 тыс. руб.;

2022 г.

задача 1 – 228 128,2 тыс. руб.;

задача 2 – 715 595,2 тыс. руб.;

2023 г.

задача 1 – 802,9 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

2024 г.

задача 1 – 802,9 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.

                                                                                                             »;

         разделы «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженныйв показателях решения задачи подпрограммы)», «Источники финансированияподпрограммы по годам реализации», «Плановые объемы финансирования задачподпрограммы  по годам реализации»паспорта подпрограммы 5 Программы изложить в следующей редакции:

     «

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

 

Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры до 0,8                млн человек.

Увеличение доли впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении

диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, до 20%.

Увеличение количества  медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», до 65 единиц.

Увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 65%.

Увеличение доли обоснованных жалоб            (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, до 76,2%.

Увеличение доли медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), до 92,3%.

Увеличение количества посещений при выездах мобильных медицинских бригад до 35,1 тыс. в смену.

Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, до 90%.

Увеличение числа лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации, до 222 человек.

Уменьшение смертности от инфаркта миокарда до 50,6 на 100 тыс. населения.

Уменьшение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения до 110,6 на 100 тыс. населения.

Уменьшение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8%.

Уменьшение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14,0%.

Увеличение отношения числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, до 60%.

Увеличение количества рентгенэндовас-кулярных вмешательств в лечебных целях до 3 713 единиц.

Увеличение доли профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, до 95%.

Увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, до 63%.

Увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60%.

Увеличение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3%.

Увеличение доли преждевременных родов 22 – 37 недель в перинатальных центрах до 50%.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 – 49 лет) до 1,676.

Снижение смертности детей в возрасте              0 – 4 года до 5,1 на 1000 родившихся живыми.

Снижение смертности детей в возрасте             0 – 17 лет до 47,9 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.

Увеличение доли посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями 53,8%.

Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани до 90%.

Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаз и его придаточного аппарата до 90%.

Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения до 90%.

Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет  с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения до 90%.

Увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ до 90%.

Увеличение обеспеченности врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях до 4,2 на 10 тыс. населения.

Увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 96,0 на 10 тыс. населения.

Увеличение обеспеченности населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях до 24,4 на 10 тыс. населения.

Увеличение доли специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов  до 87,7%.

Увеличение укомплектованности врачебных должностей в  подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 90,6%.

Увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), до 95%.

Увеличение числа специалистов, вовлеченных в систему  непрерывного

образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных

технологий, до 16 700 человек.

Увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 321,15 человек.

Увеличение доли медицинских организаций государственной  системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с единой государственной информационной системой, до 100%.

Увеличение доли медицинских организаций государственной  системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих преемственность  оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, до 100%.

Увеличение доли медицинских организаций государственной  системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента  «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг, до 100%.

Увеличение количества пролеченных иностранных граждан до 0,05 тыс. человек.

Увеличение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, до 70%.

Увеличение доли лиц  старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, до 90%.

Увеличение уровня госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет до 57,4 на  10 тыс. населения соответствующего возраста.

Снижение смертности женщин в возрасте 16-54 лет до 256,4 на 100 тысяч человек.

Снижение смертности мужчин в возрасте 16-59 лет до 681,6 на 100 тысяч человек.

Снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) до 7,4 литров чистого (100 %)  спирта

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации

2019 г. – 1 386 141,6 тыс. руб.;

2020 г. – 2 194 462,8 тыс. руб.;

2021 г. – 1 239 219,6 тыс. руб.;

2022 г. – 1 298 606,4 тыс. руб.;

2023 г. – 490 218,0 тыс. руб.;

2024 г. – 490 218,0 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы

по годам реализации

Объем финансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации составит:

2019 г.

задача 1 – 82 872,8 тыс. руб.;

задача 2 – 178 200,6 тыс. руб.;

задача 3 – 381 022,8 тыс. руб.;

задача 4 – 432 354,2 тыс. руб.;

задача 5 – 154 469,5 тыс. руб.;

задача 7 – 154 226,4 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 2 995,3 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

2020 г.

задача 1 – 254 051,7 тыс. руб.;

задача 2 – 350 170,8 тыс. руб.;

задача 3 – 521 136,2  тыс. руб.;

задача 4 – 417 528,1 тыс. руб.;

задача 5 – 169 970,7 тыс. руб.;

задача 7 – 481 194,8 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 410,5 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

2021 г.

задача 1 – 87 180,8 тыс. руб.;

задача 2 – 313 729,3 тыс. руб.;

задача 3 – 214 972,6 тыс. руб.;

задача 4 – 280 626,5 тыс. руб.;

задача 5 – 182 523,6 тыс. руб.;

задача 7 – 159 776,8 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 410,0 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

2022 г.

задача 1 – 88 669,4 тыс. руб.;

задача 2 – 391 920,7 тыс. руб.;

задача 3 – 256 039,4 тыс. руб.;

задача 4 – 280 626,5 тыс. руб.;

задача 5 – 192 114,5 тыс. руб.;

задача 7 – 88 825,7 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 410,2 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

2023 г.

задача 1 – 11 947,9 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

задача 3 – 5 913,2 тыс. руб.;

задача 4 – 290 188,0 тыс. руб.;

задача 5 – 156 125,5 тыс. руб.;

задача 7 – 26 043,4 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 0,0 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

2024 г.

задача 1 – 11 947,9 тыс. руб.;

задача 2 – 0,0 тыс. руб.;

задача 3 – 5 913,2 тыс. руб.;

задача 4 – 290 188,0 тыс. руб.;

задача 5 – 156 125,5 тыс. руб.;

задача 7 – 26 043,4 тыс. руб.;

задача 8 – 0,0 тыс. руб.;

задача 9 – 0,0 тыс. руб.;

задача 10 – 0,0 тыс. руб.

                                                                                                            »;

3) в разделе II Программы:

в подразделе III:

пункт «20» изложить в следующей редакции:

«20. Главный администратор государственной программывзаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверскойобласти по вопросам:

1) нормативно-методического обеспечения;

2) создания институциональных условий для оказаниякачественной медицинской помощи населению Тверской области;

3) перехода медицинскихорганизаций Тверской области на одноканальное финансирование;

4) внедрения новой отраслевой системы оплаты труда свнедрением эффективного контракта;

5) внедрения современных информационных технологий.

Министерство строительства Тверской области какадминистратор государственной программы является главным распорядителем средствобластного бюджета Тверской области в части строительства, реконструкции, сносаобъектов капитального строительства государственной собственности Тверской области, государственнымзаказчиком и получателем бюджетных средств является государственное казенноеучреждение  Тверской области«Тверьоблстройзаказчик», за исключением строительства детской областнойклинической больницы в городе Твери.

Государственным заказчиком и получателем бюджетныхсредств по строительству детской областной клинической больницы в городеТвери  является государственное казенноеучреждение Тверской области «Дирекция по строительству детской областнойклинической больницы».

Министерствостроительства Тверской области как администратор государственной программыосуществляет организацию мероприятий по подготовке земельного участка подстроительство и строительство Детской областной клинической больницы в г. Твери».

4) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 января 2020 года.

 

 

Губернатор

Тверской области                                                                             И.М. Руденя

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Тверской области

от 31.01.2020 № 20-пп

 

«Приложение 1

к государственной программе Тверской области

«Здравоохранение Тверской области» на 2019 - 2024 годы»

 

Характеристика  государственной  программыТверской области

Здравоохранение Тверской области на 2019 - 2024 годы

 

Главный администратор государственной программыТверской области - Министерство здравоохранения Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программа Тверскойобласти.

2. Цель - цель государственной программы Тверскойобласти.

3. Подпрограмма - подпрограмма государственнойпрограммы Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административноемероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.

7. Показатель - показатель цели программы, показательзадачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административногомероприятия).

 


Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий
 и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

2018  год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

2019 год

2020 год

2021  год

2022 год

2023 год

2024 год

Значение

 программа

подпрограмма

задача  подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

10 555 371,4

11 538 196,2

15 061 387,6

14 480 482,6

12 828 757,1

10 450 954,4

10 450 954,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

10 486 305,8

11 465 064,6

14 985 692,1

14 404 737,5

12 753 012,0

10 375 209,3

10 375 209,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель  программы  «Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение эффективности медицинских услуг»

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1  «Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской области»

на 100 000 человек населения соответствующего возраста

634

630

628

625

620

615

610

610,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения»

на 100 000 человек населения

726,20

720,0

652,8

598,7

544,6

490,6

450,0

450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель  3   «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)»

на 100 000 человек населения

249,90

249,1

245,8

243,1

240,2

237,0

233,0

233,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель  4   «Младенческая смертность»

на 1 000 родившихся живыми

4,80

4,5

4,5

4,5

4,4

4,3

4,2

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель  5  «Уровень материнской смертности»

случаев на                      100 000 родившихся живыми

8,60

14,0

13,5

13,0

12,5

12,3

12,0

12,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

6

Показатель  6  «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»

лет

70,47

71,51

72,37

73,17

73,99

74,70

75,36

75,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

7

Показатель  7  «Смертность населения  (без показателей смертности от внешних причин)»

на 100 000 человек населения

1 542,00

1 540,0

1 535,0

1 525,0

1 520,0

1 515,0

1 510,0

1 510,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

8

Показатель 8  «Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий»

на 100 000 человек населения

14,10

12,0

11,0

10,5

9,0

8,0

8,5

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

0

9

Показатель 9 «Смертность от всех  причин»

на 1  000 человек населения

16,80

15,5

16,2

16,0

15,6

15,0

14,5

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

1

0

Показатель  10  «Смертность населения Тверской области от туберкулеза»

на 100 000 человек населения

4,50

4,0

3,8

3,5

2,9

2,5

2,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

0

1

0

0

0

0

1

1

Показатель 11   «Естественный прирост населения в Тверской области»

На 1 000 человек населения

-7,7

-7,8

-7,0

-6,7

-6,2

-5,7

-5,5

-5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

тыс. руб.

118 836,5

137 703,0

149 825,7

161 325,7

160 509,9

91 414,5

91 414,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1   «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, у населения Тверской области»

тыс. руб.

56 193,3

56 664,0

56 664,1

56 664,1

56 664,1

56 664,0

56 664,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1    «Выполнение плана профилактических прививок»

%

95,00

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

1

0

5

6

1

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.001  «Обеспечение медицинских организаций Тверской области  иммунобиологическими препаратами для иммунизации  населения по эпидемическим показаниям»

тыс. руб.

19 874,4

19 938,9

19 938,8

19 938,8

19 938,8

19 938,9

19 938,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель  1  «Обеспеченность медицинских организаций закупаемыми иммунобиологическими препаратами»

%

97,00

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

2

0

5

6

1

0

1

0

2

Б

0

0

Мероприятия 1.002  «Проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза»

тыс. руб.

20 721,1

20 737,0

20 732,8

20 732,8

20 732,8

20 737,0

20 737,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

1

0

2

Б

0

1

Показатель 1  «Охват детей туберкулиновой диагностикой от числа нуждающихся»

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

1

1

0

0

3

0

5

6

1

0

1

0

3

Б

0

0

Мероприятие 1.003   «Обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для иммунизации детей по профилактическим и  эпидемиологическим показаниям»

тыс. руб.

15 597,8

15 988,1

15 992,5

15 992,5

15 992,5

15 988,1

15 988,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

1

0

3

Б

0

1

Показатель 1  «Удельный вес детей,  получивших иммунизацию вакцинами  по профилактическим и  эпидемиологическим показаниям, от подлежащих иммунизации»

%

95,00

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2  подпрограммы 1                                                                      «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

тыс. руб.

62 643,2

81 039,0

93 161,6

104 661,6

103 845,8

34 750,5

34 750,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий»

%

98,00

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

1

5

6

1

0

2

0

1

Б

0

0

Мероприятие 2.001   «Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C)»

тыс. руб.

36 731,4

40 479,4

38 747,7

38 747,7

38 818,6

23 058,2

23 058,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

1

Б

0

1

Показатель 1  «Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Тверской области»

%

22,10

23,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

1

Б

0

2

Показатель 1  «Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека»

%

 

 

95,0

95,0

95,0

 

 

95,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

2

5

6

1

0

2

0

2

Б

0

0

Мероприятие 2002   «Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций»

тыс. руб.

2 482,8

3 466,1

3 465,5

3 465,5

3 465,5

572,0

572,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

2

Б

0

1

Показатель 1 «Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»

%

87,50

90,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

93,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

2

0

2

3

5

6

1

0

2

0

3

Б

0

0

Мероприятие 2.003   «Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

тыс. руб.

10 806,4

9 649,60

10 135,40

10 135,40

10 248,70

1 720,30

1 720,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

3

Б

0

1

Показатель 1  «Охват населения профилактическими осмотрами по выявлению туберкулеза»

%

68,20

71,9

72,3

72,5

72,8

73,0

73,0

73,0

0

3

4

0

9

0

2

5

6

1

0

2

5

2

1

6

0

5

6

1

0

2

0

4

Б

0

0

Мероприятие 2.004 «Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей»

тыс. руб.

6 122,6

3 943,90

3 813,00

3 813,00

3 813,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

4

Б

0

1

Показатель 1 «Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении»

%

1,00

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0

3

4

0

9

0

9

5

6

1

0

2

R

1

3

8

0

5

6

1

0

2

0

5

I

0

0

Мероприятие 2.005    «Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»

тыс. руб.

6 500,00

23 500,0

37 000,0

48 500,0

47 500,0

9 400,0

9 400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

5

I

0

1

Показатель 1 «Количество медицинских работников, получивших выплаты»

человек

7,0

32,0

34,0

37,0

37,0

10,0

10,0

160,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

1

0

2

0

5

I

0

2

Показатель 2 «Доля медицинских работников,
которым фактически  предоставлены
единовременные компенсационные выплаты, в  общей численности  медицинских работников,  которым запланировано предоставить указанные  выплаты»

%

27,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма  2 «Организация оказания медицинской помощи и предоставления  услуг,  сопутствующих оказанию медицинской помощи»

тыс. руб.

8 012 289,2

8 140 152,0

8 463 954,9

8 908 871,8

9 121 779,1

8 972 844,0

8 972 844,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1    «Организация предоставления бюджетными медицинскими организациями Тверской области  услуг по оказанию медицинской помощи населению»

тыс. руб.

7 151 044,0

7 191 205,0

7 459 670,2

7 834 914,3

8 047 821,6

7 881 217,1

7 881 217,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1   «Уровень выполнения объемов медицинской помощи в бюджетных учреждениях здравоохранения»

%

92,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

3

4

0

9

0

1

5

6

2

0

1

1

0

0

1

0

5

6

2

0

1

0

1

Г

0

0

Мероприятие 1.001   «Оказание  специализированной стационарной медицинской помощи»

тыс. руб.

838 038,4

849 657,2

1 038 032,9

1 131 501,0

1 126 497,9

1 205 631,6

1 205 631,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

1

Г

0

1

Показатель 1 «Количество случаев госпитализации»

единиц

12 415,0

13 164,0

14 470,0

14 470,0

14 470,0

14 470,0

14 470,0

85 514,0

0

3

4

0

9

0

2

5

6

2

0

1

1

0

0

2

0

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

0

Мероприятие 1.002   «Оказание  амбулаторно-поликлинической медицинской помощи»

тыс. руб.

256 032,5

263 558,4

328 803,7

351 201,0

351 201,0

344 521,9

344 521,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

1

Показатель 1 «Количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлиническое учреждение с профилактической целью»

человек

364 259,0

400 380,0

387 860,0

387 860,0

387 860,0

394 071,0

394 071,0

2 345 793,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

2

Г

0

2

Показатель 2 «Количество больных, обратившихся в амбулаторно-поликлиническое учреждение в связи с заболеванием»

человек

150 677.0

153 490,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

150 609,0

906 535,0

0

3

4

0

9

0

1

5

6

2

0

1

1

0

0

3

0

5

6

2

0

1

0

3

Г

0

0

Мероприятие  1.003   «Оказание паллиативной медицинской помощи»

тыс. руб.

191 469,3

203 728,4

208 218,6

226 734,1

226 734,1

232 466,7

232 466,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

3

Г

0

1

Показатель 1 «Количество койко-дней, проведенных пациентами на паллиативных  койках»

койко-дней

105 862,0

114 624,0

115 500,0

115 500,0

115 500,0

115 500,0

115 500,0

692 124,0

0

3

4

0

9

0

3

5

6

2

0

1

1

0

0

4

0

5

6

2

0

1

0

4

Г

0

0

Мероприятие  1.004  «Оказание  специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов»

тыс. руб.

43 915,5

44 247,7

49 915,1

54 353,7

54 353,7

51 992,2

51 992,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

2

0

1

0

4

Г

0

1

Показатель 1  «Количество случаев лечения»

единиц

2 254,0

3 448,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

2 266,0

11 330,0

0

3

4

0