Постановление Правительства Тверской области от 10.02.2016 № 49-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

10.02.2016

 

№ 49-пп       

 

г. Тверь

 

 

Утратило силу - Постановление

Правительства Тверской области

  от29.12.2016 № 436-пп

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Тверской области

от 16.10.2012 № 609-пп

 

В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, постановлением Правительства Тверской области от24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценкиэффективности реализации государственных программ Тверской области»Правительство Тверской области постановляет:

1.                 Внести впостановление Правительства Тверской области от16.10.2012 № 609-пп «О государственной программе Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области»  на 2013 - 2018 годы» (далее – Постановление)изменение, изложив подпункт «б» пункта 2 в следующей редакции:

«б) администраторами государственной программыПравительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области,Министерство образования Тверской области, Министерство строительства Тверскойобласти, Министерство транспорта Тверской области, Министерство экономическогоразвития Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитетпо физической культуре и спорту Тверской области.».

2. Внести в государственную программу Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013 - 2018 годы(далее - государственная программа),утвержденную Постановлением, следующие изменения:

а) в паспорте государственной программы раздел «Объемыи источники финансирования государственной программы по годам ее реализации вразрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

Плановые объемы и источники финансирования государственной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

2013 г. - 8 937 191,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 806 099,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 5 447 525,1 тыс. руб.

подпрограмма 3 - 151 351,5 тыс. руб.

подпрограмма 4 - 1 290 621,9 тыс. руб.

подпрограмма 5 - 830 813,1 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 410 780,5 тыс. руб.,

в том числе:

6 323 417,7 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Тверской области, из них:

подпрограмма 1 - 677 663,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 3 027 908,4 тыс. руб.

подпрограмма 3 - 150 747,8 тыс. руб.

подпрограмма 4 - 1 289 856,3 тыс. руб.

подпрограмма 5 - 766 461,0 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 410 780,5 тыс. руб.

2 613 774,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 - 128 436,0 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 2 419 616,7 тыс. руб.

подпрограмма 3 - 603,7 тыс. руб.

подпрограмма 4 - 765,6 тыс. руб.

подпрограмма 5 - 64 352,1 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

 

2014 г.- 8 710 431,1 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 1 388 429,6 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 4 509 621,0 тыс. руб.

подпрограмма 3- 225 360,9 тыс. руб.

подпрограмма 4- 1 169 083,0 тыс. руб.

подпрограмма 5- 1 040 893,9 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 377 042,7 тыс. руб.,

в том числе:

6 383 170,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета Тверской области, из них:

подпрограмма 1 - 795 126,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 2 896 113,1 тыс. руб.

подпрограмма 3- 190 257,2 тыс. руб.

подпрограмма 4- 1 151 353,0 тыс. руб.

подпрограмма 5- 973 277,6 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 377 042,7 тыс. руб.

2 327 260,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 - 593 302,9 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 1 613 507,9 тыс. руб.

подпрограмма 3- 35 103,7 тыс. руб.

подпрограмма 4- 17 730,0 тыс. руб.

подпрограмма 5- 67 616,3 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

 

2015 г. - 8 739 415,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 1 593 445,3 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 4 166 169,8 тыс. руб.

подпрограмма 3 - 226 098,4 тыс. руб.

подпрограмма 4 - 1 452 262,8 тыс. руб.

подпрограмма 5 - 927 210,4 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 374 228,3 тыс. руб., в том числе:

6 173 127,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, из них:

подпрограмма 1 - 929 347,1 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 2 569 595,6 тыс. руб.

подпрограмма 3 - 180 515,1 тыс. руб.

подпрограмма 4 - 1 256 365,5 тыс. руб.

подпрограмма 5 - 863 075,8 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 374 228,3 тыс. руб.

2 566 287,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 - 664 098,2 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 1 596 574,2 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 45 583,3 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 195 897,3 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 64 134,6 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

 

2016 г. – 8 514 776,9  тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 1 494 187,3 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 4 201 184,7 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 632,7 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 1 234 976,4 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 1 027 891,0 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма – 373 904,8 тыс. руб., в том числе:

6 453 311,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 1 071 423,6 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 2 648 429,1 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 529,8 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 1 200 781,0 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 976 242,7 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 373 904,8 тыс. руб.

2 061 465,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 422 763,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 1 552 755,6 тыс. руб.

подпрограмма 3- 102,9 тыс. руб.

подпрограмма 4- 34 195,4 тыс. руб.

подпрограмма 5- 51 648,3 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

 

2017 г. – 8 151 122,5 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 -  1 494 187,3 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 4 201 184,7 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 632,7 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 948 384,7 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 950 828,3 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 373 904,8 тыс. руб., в том числе:

6 089 656,6 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 1 071 423,6 тыс. руб.

подпрограмма 2 - 2 648 429,1 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 529,8 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 914 189,3 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 899 180,0 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 373 904,8 тыс. руб.

2 061 465,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 422 763,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 1 552 755,6 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 102,9 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 34 195,4 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 51 648,3 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

 

2018 г. – 8 194 436,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 - 1 494 187,3 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 4 201 184,7 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 632,7 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 948 384,7 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 994 142,7 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 373 904,8 тыс. руб., в том числе:

6 132 971,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 1 071 423,6 тыс. руб.

подпрограмма 2 -  2 648 429,1 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 182 529,8 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 914 189,3 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 942 494,4 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 373 904,8 тыс. руб.

2 061 465,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, из них:

подпрограмма 1 – 422 763,7 тыс. руб.

подпрограмма 2 – 1 552 755,6 тыс. руб.

подпрограмма 3 – 102,9 тыс. руб.

подпрограмма 4 – 34 195,4 тыс. руб.

подпрограмма 5 – 51 648,3 тыс. руб.

обеспечивающая подпрограмма - 0,0 тыс. руб.

                                                                                                                         »;

б) в разделе III :

в подразделе I :

подпункт «д»пункта 65 главы 2 «мероприятие « Выплатаединовременного пособия беременным женам военнослужащего, проходящего военнуюслужбу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящеговоенную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета» изложить вследующей редакции:

«д)  мероприятие« Выплата единовременного пособия беременной женевоеннослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия наребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средствфедерального бюджета»;»;

в главе 3:

пункт 72 признать утратившим силу;

таблицу 1 пункта 73 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                       Таблица 1

Задачи

подпрограммы

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»

806 099,7

1 388 429,6

1 593 445,3

1 494 187,3

1 494 187,3

1 494 187,3

Задача 1 «Создание условий для социально и экономической устойчивости семьи»

354 679,9

887 358,6

1 122 973,3

1 057 960,4

1 057 960,4

1 057 960,4

Задача 2 «Развитие адресной помощи семьям с детьми»

202 558,6

242 740,2

201 072,4

168 447,0

168 447,0

168 447,0

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке»

248 861,2

258 330,8

269 399,6

267 779,9

267 779,9

267 779,9

                                                                                                                         »;

в главе 3 подраздела II :

пункт 86 признать утратившим силу;

таблицу 2 пункта 87 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                       Таблица 2

Задачи

подпрограммы

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма  2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей»

5 447 525,1

4 509 621,0

4 166 169,8

4 201 184,7

4 201 184,7

4 201 184,7

Задача 1 «Социальная поддержка граждан старшего поколения»

417 840,8

319 672,7

57 949,0

59 969,9

59 969,9

59 969,9

Задача 2 «Повышение уровня и качества жизни населения через предоставление социальных выплат и иных мер социальной поддержки»

3 908 380,7

3 126 692,2

3 037 033,5

3 095 525,4

3 095 525,4

3 095 525,4

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями стационарных и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам»

1 121 303,6

1 063 256,1

1 071 187,3

1 045 689,4

1 045 689,4

1 045 689,4

                                                                                                                      »;

в  главе 3подраздела III :

пункт 97 признать утратившим силу;

таблицу 3 пункта 98 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                       Таблица 3

Задачи

подпрограммы

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 3. «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»

151 351,5

225 360,9

226 098,4

182 632,7

182 632,7

182 632,7

Задача 1. «Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области «Доступная среда»

37 815,7

104 804,0

66 501,6

21 021,2

21 021,2

21 021,2

Задача 2. «Предоставление социального обслуживания и отдельных выплат инвалидам и семьям с детьми-инвалидами»

113 535,8

120 556,9

159 596,8

161 611,5

161 611,5

161 611,5

                                                                                                                       »;

в главе 3 подраздела IV :

пункт 110 признатьутратившим силу;

таблицу 4 пункта 111 изложить в следующейредакции:

«                                                                                                        Таблица 4

Задачи

подпрограммы

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 4: «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»

1 290 621,9

1 169 083,0

1 452 262,8

1 234 976,4

948 384,7

948 384,7

Задача 1 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»

 

 

 

 

 

1 270 255,2

 

 

 

 

 

1 155 116,4

 

 

 

 

 

1 440 714,0

 

 

 

 

 

1 227 069,8

 

 

 

 

 

940 478,1

 

 

 

 

 

940 478,1

Задача 2 «Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам пожилых граждан, детей и инвалидов»

 

14 613,6

13 966,6

 

 

 

 

 

 

 

 

11 548,8

 

 

 

 

 

 

 

 

7 906,6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 906,6

 

 

 

 

 

 

 

 

7 906,6

Задача 3

«Оказание государственными бюджетными учреждениями социальных услуг для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей»

5 753,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                                                                                                                 »;

в главе 3 подраздела V :

пункт 124 признатьутратившим силу;

таблицу 5 пункта 125 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                        Таблица 5

Задачи

подпрограммы

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма 5 «Профилактика социальной исключенности»

830 813,1

1 040 893,9

927 210,4

1 027 891,0

950 828,3

994 142,7

Задача 1 «Развитие семейных форм устройства и сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

574 300,3

611 070,6

614 658,5

644 373,0

644 373,0

644 373,0

Задача 2 «Преодоление социального сиротства и социальной исключенности»

248 730,7

421 680,8

303 972,1

373 948,1

296 885,4

340 199,8

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями стационарных социальных услуг во временном приюте (социальной гостинице) и услуг по социальной реабилитации лицам, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации и лицам, освободившимся из мест лишения свободы»

 

 

 

 

 

 

 

7 782,1

 

 

 

 

 

 

 

8 142,5

 

 

 

 

 

 

 

8 579,8

 

 

 

 

 

 

 

9 569,9

 

 

 

 

 

 

 

9 569,9

 

 

 

 

 

 

 

9 569,9

                                                                                                                          »;

в подразделе II раздела IV :

наименование подраздела II изложить вследующей редакции:

«Обеспечение деятельности главногоадминистратора государственной программы»;

пункт 127 признать утратившим силу;

таблицу 7 пункта 128 изложить вследующей редакции:

«                                                                                                       Таблица 7

Обеспечивающая подпрограмма

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Обеспечение деятельности главного администратора государственной программы

 

 

 

 

 

410 780,5

 

 

 

 

 

377 042,7

 

 

 

 

 

374 228,3

 

 

 

 

 

373 904,8

 

 

 

 

 

373 904,8

 

 

 

 

 

373 904,8

 

Итого

 

410 780,5

 

377 042,7

 

374 228,3

 

373 904,8

 

373 904,8

 

373 904,8

                                                                                                                     »;

в) приложение 1 к государственной программе изложить вновой редакции (прилагается).

3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется направоотношения, возникшие с 01.01.2016, за исключением положений, касающихсяизменений мероприятий, показателей мероприятий и объемов бюджетныхассигнований, выделенных в соответствии с бюджетным законодательством нареализацию государственной программы в 2015 году, подлежит официальномуопубликованию и размещению на сайте Министерства социальной защиты населенияТверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Положения, касающиеся изменений мероприятий,показателей мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, выделенных всоответствии с бюджетным законодательством на реализацию государственнойпрограммы в 2015 году, вступают в силу со дня подписания настоящегопостановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2015.

 

 

Губернаторобласти                                                      А.В. Шевелев

 

 

 

Приложение

к постановлениюПравительства

Тверской области

от 10.02.2016 №49-пп

 

«Приложение 1

к государственнойпрограмме

Тверской области«Социальная

поддержка и защитанаселения

Тверской области»на 2013 - 2018 годы»

 

 

Характеристикагосударственной программы Тверской области

«Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области» на 2013-2018 годы

 

Главный администратор государственнойпрограммы Тверской области - Министерство социальной защиты населения Тверскойобласти

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - государственная программаТверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на2013-2018 годы.

2. Цель - цель государственной программыТверской области    

3. Подпрограмма  - подпрограмма государственной программыТверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверскойобласти»  на 2013-2018 годы.

4. Задача - задача  подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие -административное мероприятие подпрограммы.

7. Показатель - показатель  цели программы ( показатель задачиподпрограммы, показатель мероприятия , показатель административногомероприятия).

 


 


Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия)подпрограммы и их показатели

Единица  измере-ния

Финансоый год, предшедст-вующий реализации программы , 2012 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель програамыы

задача подпрограммы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа , всего

тыс. руб.

6 819 271,90

8 937 191,80

8 710 431,10

8 739 415,00

8 514 776,90

8 151 122,50

8 194 436,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная часть

тыс. руб.

6 450 277,40

8 526 411,30

8 333 388,40

8 365 186,70

8 140 872,10

7 777 217,70

7 820 532,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа населения области»

%

35,2

35,5

22,8

22,0

21,6

22,2

22,2

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума»

%

65,6

66,9

51,9

52,3

53,4

53,4

53,4

53,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Охват нуждающихся граждан в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения»

%

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»

тыс. руб.

600 200,20

806 099,70

1 388 429,60

1 593 445,30

1 494 187,30

1 494 187,30

1 494 187,30

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»

тыс. руб.

346 058,30

354 679,90

887 358,60

1 122 973,30

1 057 960,40

1 057 960,40

1 057 960,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

4

8

1

0

0

3

0

6

1

0

1

1

0

0

1

D

0

6

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям»

тыс. руб.

93 891,00

105 647,60

90 074,90

77 400,20

75 553,60

75 553,60

75 553,60

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 «Количество многодетных семей, получающих пособие»

семьи

6 322

6 765

5 782

5 118

4 655

4 655

4 655

4 655

1

4

8

1

0

0

4

0

6

1

0

1

R

0

8

4

D

0

6

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 «Предоставление ежемесячной денежной  выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств областного бюджета Тверской области»

тыс. руб.

0,00

9 209,30

96 086,60

232 865,20

401 651,70

401 651,70

401 651,70

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

 

1 147

3 062

5 004

5 933,00

5 939,00

5 939,00

5 939,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей, указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному»

коэффи-циент

1,019

1,019

1,023

1,054

1,023

1,023

1,023

1,023

1

4

8

1

0

0

3

0

6

1

0

1

1

0

0

2

D

0

6

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»

тыс. руб.

232 995,20

143 250,90

138 593,10

147 380,70

156 590,40

156 590,40

156 590,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

95 484

53 510

40 134

44 114

44 729

44 729

44 729

44 729

1

4

8

1

0

0

3

0

6

1

0

1

1

0

0

1

L

0

6

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 «Оказание адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в  центральную районную больницу»

тыс. руб.

2 376,00

1 700,00

1 197,70

1 320,30

1 508,40

1 508,40

1 508,40

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 «Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения»

чел.

1 923

1 360

973

1 070

1 225

1 225

1 225

7 078,0

1

4

8

1

0

0

4

0

6

1

0

1

5

2

7

0

G

0

6

1

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву за счет средств федерального бюджета»

тыс. руб.

16 693,60

17 664,80

25 694,90

9 165,80

14 012,60

14 012,60

14 012,60

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 «Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получающих ежемесячное пособие»

чел.

53

53

31

35

35

35

35

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 «Количество детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на которых назначено пособие»

чел.

198

198

101

75

105

85

85

85