Постановление Администрации Тверской области от 29.09.2010 № 461-па
Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствование системы управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е29.09. 2010 г.Тверь N 461-паОб утверждении долгосрочной целевой прогаммыТверской области "Совершенствования системыуправления общественными финансамиТверской области на 2010 - 2016 годы"
(В редакции Постановления Администрации Тверской области
от 16.03.2011 г. N 102-па; Постановлений Правительства Тверской
области от 15.08.2012 г. N 485-пп;
от 04.12.2012 г. N 739-пп)
В целях повышения качества управления общественными финансами вТверской области и в соответствии с Постановлением АдминистрацииТверской области от 04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки,формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверскойобласти и проведения оценки эффективности их реализации" АдминистрацияТверской области постановляет:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области"Совершенствование системы управления общественными финансами Тверскойобласти на 2010 - 2016 годы" (прилагается).
2. Определить:
а) администратором (государственным заказчиком-координатором)долгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствованиесистемы управления общественными финансами Тверской области на 2010 -2016 годы" Министерство финансов Тверской области; (В редакцииПостановления Правительства Тверской области от 18.10.2011 г. N132-пп)
б) администраторами долгосрочной целевой программы Тверскойобласти (далее - администраторы ДЦП): Министерство экономическогоразвития Тверской области;
Министерство образования Тверской области;
Министерство социальной защиты населения Тверской области;
Министерство имущественных и земельных отношений Тверскойобласти;
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;
Министерство по делам территориальных образований Тверскойобласти;
Комитет по делам культуры Тверской области;
Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
Комитет по делам молодежи Тверской области.
(п/п "б" в редакции Постановления Правительство Тверской областиот 18.10.2011 г. N 132-пп)
3. Министерству финансов Тверской области:
а) по результатам полугодия в срок не позднее 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 1апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой игодовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверскойобласти "Совершенствование системы управления общественными финансамиТверской области на 2010 - 2016 годы" в Правительство Тверскойобласти, Министерство экономического развития Тверской области иМинистерство Тверской области по обеспечению контрольных функций;
б) обеспечить периодичность (не менее двух раз в год) размещениясведений о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области"Совершенствование системы управления общественными финансами Тверскойобласти на 2010 - 2016 годы" в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет на сайте Министерства финансов Тверской области начиная с2010 года.
(Пункт 3 в редакции Постановления Правительство Тверской областиот 18.10.2011 г. N 132-пп)
4. Администраторам ДЦП по результатам полугодия в срок не позднее5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок непозднее 20 марта года, следующего за отчетным, представлятьполугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевойпрограммы Тверской области "Совершенствование системы управленияобщественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" вдепартамент финансов Тверской области.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Тверской области МеньщиковаА.В. (В редакции Постановления Правительства Тверской области от18.10.2011 г. N 132-пп)
Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно в срок до1 апреля года, следующего за отчетным.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписанияи подлежит официальному опубликованию и размещению на сайтедепартамента финансов Тверской области.
Губернатор области Д.В.Зеленин
Приложение
к постановлению Администрации
Тверской области
от 29.09.2010 N 461-па
Долгосрочная целевая программа Тверской области"
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
г. Тверь, 2010 год
Паспорт
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
(В редакции Постановлений Правительства Тверской области
от 15.08.2012 г. N 485-пп;
от 04.12.2012 г. N 739-пп)
---------------------T--------------------------------------------------------------------------------|| Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Совершенствование системы|| программы |управления общественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" (далее|| |- ДЦП) |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Государственный |Государственный заказчик-координатор ДЦП - Министерство финансов Тверской ||заказчик-координатор|области (далее - Министерство финансов). ||ДЦП, администраторы |Администраторы ДЦП: ||ДЦП |Министерство экономического развития Тверской области; || |Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций; || |Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области; || |Министерство образования Тверской области; || |Министерство социальной защиты населения Тверской области; || |Министерство по делам территориальных образований Тверской области; || |Комитет по делам культуры Тверской области; || |Комитет по физической культуре и спорту Тверской области; || |Комитет по делам молодежи Тверской области |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Дата утверждения ДЦП|29.09.2010 |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Стратегические цели|Стратегическая цель 1. Повышение качества управления региональными и||и/или тактические|муниципальными финансами. ||задачи ДЦП с|Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетных расходов и||указанием |совершенствование системы управления бюджетным процессом. ||ведомственной |Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управления государственным и||целевой программы|муниципальным долгом в долгосрочной перспективе. ||(или ведомственных|Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверской области. ||целевых программ), в|Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, в том числе в ||рамках которой|части просроченной кредиторской задолженности. ||(которых) |Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджа региональной системы||планируется их|управления общественными финансами. ||достижение | || |Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населения Тверской|| |области и повышение квалификации работников сферы общественных финансов. || |Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовой грамотности|| |населения в Тверской области. || |Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификации должностных лиц|| |поселений, государственных и муниципальных служащих, сотрудников бюджетных|| |учреждений Тверской области, осуществляющих профессиональную деятельность в|| |области управления общественными финансами. || | || |Стратегические цели и тактические задачи ДЦП достигаются в том числе в рамках|| |реализации ведомственных целевых программ (далее - ВЦП): || |ВЦП Министерства финансов Тверской области; || |ВЦП Министерства экономического развития Тверской области; || |ВЦП Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций; || |ВЦП Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области; || |ВЦП Министерства образования Тверской области; || |ВЦП Министерства социальной защиты населения Тверской области; || |ВЦП Министерства по делам территориальных образований Тверской области; || |ВЦП Комитета по делам культуры Тверской области; || |ВЦП Комитета по физической культуре и спорту Тверской области; || |ВЦП Комитета по делам молодежи Тверской области |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Сроки реализации ДЦП|2010 - 2016 годы |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Ожидаемые результаты|1. Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тверской||реализации ДЦП |области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в|| |субъектах Российской Федерации, формируемого Минфином России (целевое значение:|| |I степень). || |2. Отношение дефицита областного бюджета Тверской области к общему годовому|| |объему доходов областного бюджета Тверской области без учета объема|| |безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета Тверской области|| |(целевое значение: 8%). || |3. Отношение темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного|| |бюджета к аналогичному показателю в среднем по Центральному федеральному округу|| |(далее - ЦФО) (целевое значение: более единицы). || |4. Доля бюджета развития в общем объеме расходов областного бюджета (целевое|| |значение: 14%). || |5. Отношение отклонения фактически произведенных расходов областного бюджета от|| |запланированных к общему объему первоначально утвержденных законом Тверской|| |области расходов (целевое значение: 1%). || |6. Доля нарушений, выявленных по результатам проверок, проведенных|| |контрольно-счетными органами, в общем объеме расходов областного бюджета|| |(целевое значение: 0,5%). || |7. Количество жителей Тверской области, охваченных проектом повышения финансовой|| |грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 346,5 тыс. человек).|| |8. Доля населения Тверской области, охваченного проектом повышения финансовой|| |грамотности населения в Тверской области (целевое значение: 10,7%). || |9. Место, занимаемое Тверской областью в рейтинге регионов ЦФО по уровню|| |финансовой грамотности (целевое значение: 6). || |10. Оценка экспертным сообществом результатов реализации проекта в Тверской || |области (целевое значение: 60%). || |11. Количество представителей целевой группы, прошедших обучение в соответствии|| |с планом по повышению квалификации и (или) проведению учебных семинаров (целевое|| |значение: 4130 человек) |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Объемы и источники|Источники финансирования - областной бюджет Тверской области, федеральный||финансирования (в|бюджет. ||разрезе годов и|Общий объем финансирования ДЦП - 776987,9 тыс. руб., в том числе 48320,4 тыс.||кодов разделов и|руб. - средства федерального бюджета. ||подразделов |В 2010 году финансирование ДЦП составляет 157639,4 тыс. руб. и осуществляется по||классификации |следующим кодам бюджетной классификации: ||расходов областного|01 14 в сумме 48739,4 тыс. руб.; ||бюджета Тверской|07 09 в сумме 2300,0 тыс. руб.; ||области) с указанием|08 06 в сумме 2500,0 тыс. руб.; ||объемов |09 10 в сумме 1500,0 тыс. руб.; ||финансирования по|10 06 в сумме 2600,0 тыс. руб.; ||ВЦП |11 01 в сумме 100000,0 тыс. руб.; || |в том числе за счет средств федерального бюджета - 48320,4 тыс. руб. по|| |следующим кодам бюджетной классификации: || |01 14 в сумме 39820,4 тыс. руб.; || |07 09 в сумме 2000,0 тыс. руб.; || |08 06 в сумме 2500,0 тыс. руб.; || |09 10 в сумме 1500,0 тыс. руб.; || |10 06 в сумме 2500,0 тыс. руб. || |В 2011 году финансирование ДЦП составляет 19009,5 тыс. руб. и осуществляется за|| |счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 8259,5 тыс. руб.; || |14 03 в сумме 10750,0 тыс. руб. || |В 2012 году финансирование ДЦП составляет 21250,0 тыс. рублей и осуществляется|| |за счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 10500,0 тыс. руб.; || |14 02 в сумме 10750,0 тыс. руб. || |В 2013 году финансирование ДЦП составляет 13750,0 тыс. руб. и осуществляется за|| |счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 3000,0 тыс. руб.; || |14 02 в сумме 10750,0 тыс. руб. || |В 2014 году финансирование ДЦП составляет 13750,0 тыс. руб. и осуществляется за|| |счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 3000,0 тыс. руб.; || |14 02 в сумме 10750,0 тыс. руб. || |В 2015 году финансирование ДЦП составляет 275794,5 тыс. руб. и осуществляется за|| |счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 24796,4 тыс. руб.; || |07 05 в сумме 1000,0 тыс. руб.; || |07 09 в сумме 1669,2 тыс. руб.; || |10 06 в сумме 8615,8 тыс. руб.; || |14 02 в сумме 239713,1 тыс. рублей. || |В 2016 году финансирование ДЦП составляет 275794,5 тыс. руб. и осуществляется за|| |счет средств областного бюджета Тверской области по кодам бюджетной|| |классификации: || |01 13 в сумме 24796,4 тыс. руб.; || |07 05 в сумме 1000,0 тыс. руб.; || |07 09 в сумме 1669,2 тыс. руб.; || |10 06 в сумме 8615,8 тыс. руб.; || |14 02 в сумме 239713,1 тыс. рублей. || |Распределение расходов по ВЦП следующих администраторов ВЦП: || +--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T--------T---------+| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство | 2300,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 1169,2| 1169,2|| |образования Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство | 2600,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 861,8| 8615,8|| |социальной защиты| | | | | | | || |населения Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство по| 600,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 2500,0| 2500,0|| |делам | | | | | | | || |территориальных | | | | | | | || |образований Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство |145339,4|17850,0|21250,0|13750,0| 13750,|246063,1| 246063,1|| |финансов Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство | 2600,0| 1159,5| 0,0| 0,0| 0,0| 16946,4| 16946,4|| |экономического | | | | | | | || |развития Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Комитет по делам| 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |культуры Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Комитет по| 1500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |физической культуре| | | | | | | || |и спорту Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Министерство | 200,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0|| |имущественных и| | | | | | | || |земельных отношений| | | | | | | || |Тверской области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Комитет по делам| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 500,0| 500,0|| |молодежи Тверской| | | | | | | || |области | | | | | | | || +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+| |Всего |157639,4|19009,5|21250,0|13750,0|13750,0|275794,5| 275794,5| (В редакции Постановления Правительства Тверской области от04.12.2012 г. N 739-пп)+--------------------+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+|Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется администраторами ДЦП в течение периода, на который||реализации ДЦП |она разработана, путем достижения предусмотренных в ДЦП стратегических целей,|| |исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. || |Министерство финансов ежегодно проводит анализ затрат по мероприятиям ДЦП и|| |оценку реализации ДЦП, в случае необходимости вносит в установленном порядке|| |предложения по корректировке ДЦП, согласовывает предложения исполнителей по|| |корректировке ДЦП. || |Государственные учреждения Тверской области являются исполнителями мероприятий|| |ДЦП во взаимодействии с администраторами ДЦП. || |Исполнителями мероприятий могут быть организации, определенные на конкурсной|| |основе |+--------------------+--------------------------------------------------------------------------------+|Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансов осуществляются||мониторинга |полугодовой и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о||реализации ДЦП |ее реализации. || |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого|| |полугодия путем представления Министерством финансов в срок не позднее 15 числа|| |месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития|| |Тверской области, Правительство Тверской области, Министерство Тверской области|| |по обеспечению контрольных функций данных, которые могут формироваться с|| |периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации ДЦП за|| |полугодие. || |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Министерством финансов в|| |Министерство экономического развития Тверской области, Правительство Тверской|| |области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций в срок|| |не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового отчета о реализации|| |ДЦП. || |Исполнители мероприятий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца,|| |следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок не позднее 15 марта года,|| |следующего за отчетным, представляют отчет Министерству финансов о степени|| |достижения непосредственных и конечных результатов ДЦП |L--------------------+---------------------------------------------------------------------------------
Раздел I. Характеристика проблем, на решение которых
направлена ДЦП
В последние годы в Тверской области осуществлен целый рядмероприятий, направленных на реформирование системы управленияобщественными финансами региона и повышение эффективности бюджетныхрасходов. Среди наиболее существенных изменений: переход наказначейское исполнение бюджетов как регионального, так имуниципальных, внедрение инструментов бюджетирования, ориентированногона результат, перевод бюджетных учреждений в автономные учреждения сцелью повышения эффективности их деятельности и повышения качествапредоставляемых ими услуг населению, переход к новой системемежбюджетных отношений.
Реализация указанных мероприятий позволила повысить качествоуправления общественными финансами, систематизировать и оптимизироватьмногие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ееболее понятной и доступной как для непосредственных участниковбюджетного процесса, так и для жителей области.
Тем не менее, не все поставленные задачи были реализованы в томобъеме, в котором планировалось. Как следствие, в сфере управленияобщественными финансами сохраняется ряд системных недостатков инерешенных проблем, а именно:
1. Не в полной мере отработаны механизмы повышения эффективностибюджетных расходов, контроля и оценки эффективности производимыхрасходов, в том числе на уровне бюджетных учреждений Тверской области.
2. Недостаточно полно реализованы возможности повышения качествауправления региональными и муниципальными финансами, совершенствованияпроцедур бюджетного процесса, проведения эффективной долговойполитики.
3. В недостаточной степени используется административный ресурс,мотивирующие и стимулирующие механизмы для обеспечения полногоиспользования доходного потенциала Тверской области.
4. Финансовая грамотность населения находится на низком уровне,сохраняется потребность в дополнительном обучении и повышенииквалификации работников общественных финансов.
Отсутствие эффективных мер, направленных на решение вышеназванныхпроблем, в обозримой перспективе несет риски снижения общейэффективности функционирования бюджетной системы, появленияиндикаторов несбалансированности бюджетов региона, ростанеудовлетворенности населения проводимой бюджетной политикой.
В то же время и уровень задач, которые сегодня стоят передруководством региона, существенно повысился. Качество управленияобщественными финансами можно оценить с точки зрения его влияния натемпы продвижения к достижению поставленных целей. В связи с этимнеобходимость достижения долгосрочных целей социально-экономическогоразвития, поставленных как в Послании Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года,Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетнойполитике в 2011 - 2013 годах, так и в Ежегодном послании ГубернатораТверской области Законодательному Собранию Тверской области от 10декабря 2009 года, повышение требований к эффективности деятельностиорганов государственной власти и местного самоуправления ставит новыезадачи и в области управления общественными финансами.
Комплексный подход к выполнению поставленных задач в рамках ДЦПпозволяет обеспечить эффективное решение актуальных вопросов развитиябюджетной системы области.
1.1. Вопросы, связанные с повышением эффективности бюджетныхрасходов, оценки их эффективности, совершенствования бюджетногоконтроля
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному СобраниюРоссийской Федерации от 12 ноября 2009 года был поднят вопрос онеобходимости оптимизации органами исполнительной власти бюджетныхрасходов. В связи с этим на федеральном уровне распоряжениемПравительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р утвержденаПрограмма повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012года. Необходимо уже в 2010 году разработать аналогичную региональнуюпрограмму с расширенным перечнем мероприятий и приступить к еенепосредственной реализации с 2011 года.
В Программе повышения эффективности бюджетных расходов,утвержденной на федеральном уровне, особо подчеркивается необходимостьперехода к формированию федерального бюджета в программном формате.
В Тверской области уже осуществлено практическое внедрениеметодов бюджетирования, ориентированного на результат, сформировананормативная правовая база, обеспечившая внедрение механизмапрограммно-целевого планирования бюджета Тверской области, что напротяжении ряда лет обеспечило стабильно высокие показатели долирасходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ.Тем не менее, необходимо предпринять еще целый ряд мер, направленныхна приведение действующих в Тверской области механизмов в соответствиес концептуальными подходами, которые будут внедряться на федеральномуровне.
В рамках ДЦП планируется реализация мероприятий, направленных насовершенствование различных инструментов планирования и осуществлениябюджетных расходов, прежде всего методологии формирования и исполненияпрограммного бюджета и его увязки с приоритетами развития региона.
При этом долгосрочные стратегические приоритеты должны бытьсопоставлены с реальными возможностями бюджета. Как отмечено вБюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетнойполитике в 2011 - 2013 годах, новые расходные обязательства должныприниматься только на основе тщательной оценки их эффективности и приналичии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределахпринятых бюджетных ограничений. Этот подход особенно важен припринятии расходных обязательств на долгосрочную перспективу в рамкахформирования программного бюджета.
Не менее важным представляется планомерное внедрение новыхпринципов деятельности государственных и муниципальных учрежденийТверской области.
Несмотря на то, что в регионе достигнуты определенные результатыработы по переводу бюджетных учреждений в автономные учреждения,необходимо активизировать данный процесс.
Требуют детальной проработки вопросы оптимизации деятельностигосударственных и муниципальных учреждений Тверской области, в томчисле их финансового обеспечения, связанные с реализацией в Тверскойобласти Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений".
Для повышения эффективности деятельности государственныхучреждений, повышения доступности и качества государственных имуниципальных услуг необходимо разработать и реализовать мероприятияорганизационного и нормотворческого характера, направленные насовершенствование правового положения государственных учреждений,внедрение государственных (муниципальных) заданий, нормативов затратна оказание государственных и муниципальных услуг, нормативов затратна содержание имущества бюджетных учреждений Тверской области.
Расширение самостоятельности участников бюджетного процесса вТверской области, в том числе на уровне учреждений, должносопровождаться одновременным усилением ответственности за принятыерешения и укреплением надежности системы бюджетного контроля.
В целях содействия развитию и повышению эффективностиконтрольно-ревизионной деятельности в рамках ДЦП предлагаетсясофинансировать мероприятия на муниципальном уровне по организации иразвитию органов муниципального финансового контроля, созданныхпредставительными органами муниципальных образований Тверской области.
Также в ДЦП запланирован комплекс мероприятий по контролю занедопущением возникновения просроченной задолженности пообязательствам Тверской области и муниципальных образований.Необходимо сосредоточить усилия на недопущении роста просроченнойкредиторской задолженности и максимальном сокращении уже имеющейсязадолженности.
В области принято и реализуется Постановление АдминистрацииТверской области от 18.06.2008 N 155-па "О Порядке мониторингабюджетного сектора и кредиторской задолженности государственныхучреждений и государственных унитарных предприятий Тверской области".
В рамках исполнения Постановления приняты планы мер пореструктуризации просроченной кредиторской задолженности. В результатев последние годы удалось значительно снизить объемы просроченнойкредиторской задолженности. Однако не все процедуры утвержденногопорядка на практике можно признать в достаточной мере эффективными. Врамках проекта ДЦП в дополнение к возможности рассмотрения задач поликвидации задолженности комиссией по проведению административнойреформы в Тверской области предлагается также рассматривать данныевопросы на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области в целяхпринятия решений о финансировании областных органов власти с учетомоценки эффективности работы в органах власти по недопущениюкредиторской задолженности.
1.2. Вопросы, связанные с повышением качества управлениярегиональными и муниципальными финансами, совершенствования процедурбюджетного процесса, проведения эффективной долговой политики
В последние годы предприняты активные меры по повышениюэффективности государственного и муниципального управления в сферебюджетных финансов. Однако нельзя признать, что в данном направленииприняты исчерпывающие меры. В условиях нестабильной экономическойконъюнктуры высвобождение ресурсов для развития государственногосектора и поддержки региональной экономики возможны только припроведении политики, направленной на оптимизацию бюджетных финансов иповышение качества управления региональными финансами и осуществлениябюджетного процесса в Тверской области.
Показателем успешности осуществления вышеуказанных мер должностать достижение и поддержание Тверской областью высокого рейтингакачества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектахРоссийской Федерации, формируемого Минфином России.
В настоящее время проект нормативного акта о проведении такогорейтингирования субъектов Российской Федерации проходит согласование вМинфине России. Анализ положений проекта показывает, что достижениевысокого рейтинга зависит от слаженной, скоординированной работыфинансового органа субъекта Российской Федерации, органовгосударственной власти, органов местного самоуправления и, преждевсего, от неукоснительного соблюдения требований Бюджетного кодексаРоссийской Федерации и фактического достижения высоких показателейкачества управления региональными финансами.
Для достижения поставленной цели планируется оптимизироватьпроцедуры оценки качества управления финансами на местном уровне содновременным введением механизмов стимулирования муниципальныхобразований в рамках предоставления межбюджетных трансфертов.
В рамках ДЦП будет производиться контроль своевременности икачества предоставления в Минфин России материалов для формированиярейтинга качества организации и осуществления бюджетного процесса вТверской области.
Одной из важных задач управления государственными имуниципальными финансами является обеспечение долгосрочнойсбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской области.Дополнительные меры по данному направлению необходимы в связи садаптацией финансовой системы области к нестабильным экономическимусловиям. Мероприятия предполагается реализовать в рамках тактическихзадач по повышению кредитного рейтинга Тверской области, повышениюэффективности управления государственным и муниципальным долгом вдолгосрочной перспективе, недопущению образования просроченнойкредиторской задолженности областного бюджета.
В настоящее время кредитный рейтинг Тверской области определенкак "B+/Негативный/-". Предлагается обеспечить эффективноевзаимодействие с рейтинговыми агентствами путем подготовкианалитических и справочных материалов, отражающих позитивные тенденциив экономике региона и положительные результаты управления бюджетнымсектором. Прогнозируются изменения кредитного рейтинга в среднесрочнойперспективе на значения, являющиеся оптимальными для Тверской области.
Рейтинг Тверской области также зависит от четкой, прозрачной иэффективной политики в области государственных заимствований ипривлечения заемных средств кредитных организаций. В этих целяхпланируется разработать закон Тверской области об управлениигосударственным долгом Тверской области.
В современных условиях для эффективной работы бюджетной системынеобходимы не только выверенные своевременные управленческие решения,наличие актуализированной нормативной правовой базы, постоянныймониторинг бюджетных процессов и показателей, но также инновационныерешения, основанные на использовании новейших информационныхтехнологий.
В настоящее время в Тверской области на региональном и местномуровнях используется широкий инструментарий различных информационныхсистем и технических средств, позволяющих автоматизироватьзначительное количество бюджетных процедур. Однако, как правило,данные инструменты работают обособленно и в малой степениинтегрированы между собой.
Для придания дополнительного импульса развитию системы управлениягосударственными и муниципальными финансами необходимо формированиеинформационного пространства, объединяющего этапы и процедурыбюджетного процесса. Для этого необходимо развить существующуюавтоматизированную систему управления бюджетным процессом, внедрив внее ряд инновационных информационных технологий, обеспечивающихинтеграцию этапов составления, исполнения бюджета, формирования исвода отчетности об исполнении бюджетов Тверской области, в том числена основе развития комплекса технических средств.
Важным, не в полной мере используемым в настоящее времяуправленческим ресурсом является взаимодействие органов власти собщественными организациями, в сотрудничестве с которыми в Тверскойобласти могут успешно реализовываться значимые проекты в областиобщественных финансов.
В рамках ДЦП планируется активизировать взаимодействиеМинистерства финансов с общественными организациями для реализациипроектов в области бюджетных финансов. Достижение значимых дляТверской области результатов будет поощряться путем предоставлениягрантовой поддержки общественным организациям.
Необходимо формировать у населения области позитивное отношение крегиональной системе управления общественными финансами.
Для этого планируется оказывать грантовую поддержку лучшимфинансистам Тверской области, проводить конкурсы на предоставлениегрантовой поддержки СМИ, качественно освещающим управлениегосударственными финансами, проводить социологические опросы населенияна предмет информированности о политике, реализуемой ПравительствомТверской области в части повышения качества региональных финансов иитогов реализации данной ДЦП.
1.3. Вопросы, связанные с развитием доходного потенциала Тверскойобласти
В настоящее время развитие доходного потенциала Тверской областистановится одной из приоритетных задач, реализуемой в целяхобеспечения действующих и принимаемых бюджетных обязательстврегионального и местных бюджетов необходимыми для их исполнениядоходными источниками.
Одним из инструментов обеспечения роста доходовконсолидированного бюджета Тверской области является реализация мер,направленных на улучшение налогового администрирования. При этомособое внимание должно быть уделено обеспечению расширениявозможностей влияния муниципальных образований на укрепление доходнойбазы местных бюджетов. Для этого предполагается участие органовместного самоуправления в осуществлении отдельных полномочий поадминистрированию местных налогов в соответствии с соглашениями,заключаемыми с налоговыми органами.
В рамках данной задачи также будут решаться проблемы неполногоучета объектов недвижимости и их оценки для целей налогообложения.Предусматривается использование финансовых инструментов, мотивирующихфактических владельцев к регистрации своих прав на объектынедвижимости, в том числе на земельные участки, и осуществлениюпостановки их на кадастровый учет. При этом предусматриваетсяподдержка из областного бюджета муниципальных образований,обеспечивающих наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов.
Указанные меры позволят создать стимулы к развитию доходной базымуниципальных образований Тверской области, укрепить финансовуюсамостоятельность органов местного самоуправления при решении имивопросов местного значения и повысить ответственность местных властейза выполнение обязательств по предоставлению налогоплательщикам ижителям услуг должного качества и объема.
1.4. Вопросы, связанные с повышением финансовой грамотностинаселения и обеспечением потребности работников системы общественныхфинансов в дополнительном обучении и повышении квалификации
Отдельной задачей стоит проблема повышения финансовой грамотностинаселения Тверской области. Общество достигает наибольшихэкономических успехов, когда граждане страны обладают развитыминавыками принятия ответственных и сознательных решений в финансовойсфере. Финансовое образование и финансовая грамотность являютсяважными факторами экономического роста экономики региона и повышенияуровня доходов населения. В рамках данной программы под финансовойграмотностью населения понимается способность жителей Тверской областиэффективно управлять личными денежными средствами, осуществлять учетрасходов и доходов домохозяйств и осуществлять краткосрочное идолгосрочное финансовое планирование, оптимизировать соотношение междусбережениями и потреблением, разбираться в особенностях различныхфинансовых продуктов и услуг (в том числе инструментов рынка ценныхбумаг и коллективных инвестиций), иметь актуальную информацию оситуации на финансовых рынках, принимать обоснованные решения вотношении финансовых продуктов и услуг и осознанно нестиответственность за такие решения, компетентно планировать иосуществлять пенсионные накопления. Несмотря на то, что решениевопроса повышения финансовой грамотности лишь косвенным образом влияетна общую цель данной программы - совершенствование системы управленияобщественными финансами, включение его в программу в качествеотдельного направления представляется очень важным. Повышениефинансовой грамотности влияет не только на рост личных доходовнаселения, но и на общую стабильность общественных финансов:увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней, уплатаналогов производится своевременно, возрастает инвестиционнаяактивность граждан за счет их грамотного сберегательного поведения ит.д. В настоящее время не менее остро стоит проблема развитиякадрового потенциала работников общественных финансов и повышенияобщего уровня знаний о функционировании бюджетной системы. Задачи,решаемые в рамках ДЦП, затрагивают деятельность широкого кругаработников сферы общественных финансов и должностных лиц как нарегиональном, так и муниципальном уровне и характеризуются высокойстепенью актуальности и новизны. Этими обстоятельствамиобуславливаются возможные риски снижения эффективности реализациипоставленных в ДЦП задач в случае неподготовленности к вводимымизменениям и отсутствия необходимого уровня знаний работниковобщественных финансов и должностных лиц, наделенных полномочиями вфинансово-бюджетной сфере.
Для решения поставленных в рамках ДЦП задач необходимаскоординированная работа по повышению квалификации и обучениюработников общественных финансов.
В целях повышения общего уровня знаний о бюджетной системеобласти в рамках ДЦП планируется активизировать участие исполнительныхорганов государственной власти Тверской области в проведении обученияи повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальныедолжности, а также профильного обучения и повышения квалификациимуниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поактуальной финансово-бюджетной тематике.
Особое внимание должно быть уделено обучению и повышениюквалификации должностных лиц и работников органов местногосамоуправления поселений, в особенности бухгалтерских служб.
Кроме того, обучение работников сферы общественных финансовдолжно быть произведено по ключевым направлениям совершенствованияуправления общественными финансами Тверской области.
Несмотря на то, что в Тверской области на областном уровне напротяжении ряда лет действует комплексная система управления порезультатам, данные методы еще не получили должного распространения наместном уровне, что может привести к снижению общего уровняэффективности управления финансами региона. Во многом данная проблемасвязана с отсутствием знаний и должного понимания на местном уровненеобходимости и перспектив внедрения бюджетирования, ориентированногона результат.
В связи с этим в рамках ДЦП предлагается проводить обучениедолжностных лиц муниципальных образований, а также работников органовместного самоуправления, прежде всего работников финансовых органов,путем проведения учебных семинаров по вопросам разработки и внедренияинструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на местномуровне с учетом оценки практических результатов данной работы нарегиональном уровне.
Не меньше вопросов на местном и региональных уровнях вызываетнеобходимость решения задачи повышения эффективности налоговогоадминистрирования. По данному направлению планируется проводитьучебные семинары с участием должностных лиц местного самоуправленияпоселений, сотрудников бухгалтерских служб поселений и сотрудниковфинансовых органов муниципальных образований.
Также в рамках мер по совершенствованию налоговой политикипланируется проведение семинаров-совещаний с участием представителейУправления Федеральной налоговой службы по Тверской области, органовисполнительной и законодательной ветвей государственной властиТверской области.
В целях развития и укрепления на местном уровне системы органовфинансового контроля, созданных представительными органами местногосамоуправления, в рамках ДЦП планируется проводить профильное обучениесотрудников контрольных органов городских округов и муниципальныхрайонов, в том числе вновь созданных.
В свете изменений подходов к функционированию системы бюджетныхучреждений в рамках ДЦП для сотрудников бюджетных учреждений будутпроводиться учебные семинары по тематике совершенствования правовогостатуса государственных и муниципальных учреждений с учетом актуальныхвопросов финансового обеспечения их деятельности, в том числе сучастием сотрудников бухгалтерских служб муниципальных учреждений.
Выполнение вышеуказанного комплекса обучающих мероприятийпозволит существенно повысить уровень знаний работников общественныхфинансов различных категорий, что в современных условиях являетсянеобходимым условием дальнейшего развития системы общественныхфинансов.
Из вышеперечисленных проблем системы управления региональнымифинансами и задач, стоящих перед Тверской областью, следует, чтовопрос ее совершенствования носит комплексный характер и требует длясвоего решения согласованных действий органов государственной властина региональном уровне, а также органов местного самоуправления.
Для придания этой работе системного характера, выработки четкихкритериев успеха проводимых изменений целесообразна разработкакомплексной программы совершенствования системы управленияобщественными финансами. Разработка ДЦП позволит:
- определить основные проблемы, сформировать целостное видениенеобходимых изменений в рамках принятой общефедеральной концепцииразвития бюджетной системы, сформулировать основные направленияизменений и ожидаемые результаты;
- сформировать системный комплекс мероприятий, который позволитпоэтапно за период реализации программы достичь поставленных целей;
- обеспечить необходимую межведомственную координацию приреализации программы;
- обеспечить увязку текущей деятельности органов государственнойвласти по управлению бюджетными финансами с достижением долгосрочныхцелей и задач, координацию действий органов власти на региональном имуниципальном уровнях, а также прозрачность и измеримость результатовпрограммы.
Раздел II. Стратегические цели и тактические задачи ДЦП
Стратегическая цель 1. Повышение качества управлениярегиональными и муниципальными финансами
На сегодняшний день одна из самых актуальных тем в областиреформирования бюджетного процесса - это эффективное и рациональноеиспользование бюджетных средств. Решение данного вопроса актуально нетолько при разработке целевых программ, но и в первую очередь при ихреализации участниками бюджетного процесса. Организация рациональногои эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любомсовременном обществе, поскольку существенно влияет на достижениеоптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящихперед государством приоритетных задач. Теоретически любое обществостремится использовать свои ресурсы максимально эффективно. Данноетребование диктует необходимость оценки результативности иэффективности расходования бюджета. Под эффективностью расходованиябюджетных средств следует понимать достижение поставленных целей изадач в рамках реализации государственных программ путем соотношенияполученного результата и произведенных затрат.
Соответственно, критерии эффективности характеризуют объемпроизведенных расходов на предоставленные государством услуги(выполненные работы). Показатели достижения стратегической целиприведены в таблице 1.
Таблица 1--------------------T--------T------T------T----------------------------------|| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП || показателя |измере- | год | год +----T----T----T----T----T----T----+| |ния |(факт)|(факт)|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|| | | | |год |год |год |год |год |год |год |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 1.|значение| - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||Степень качества| | | | | | | | | | ||организации и| | | | | | | | | | ||осуществления | | | | | | | | | | ||бюджетного процесса| | | | | | | | | | ||в Тверской области| | | | | | | | | | ||в рейтинге качества| | | | | | | | | | ||организации и| | | | | | | | | | ||осуществления | | | | | | | | | | ||бюджетного процесса| | | | | | | | | | ||в субъектах| | | | | | | | | | ||Российской | | | | | | | | | | ||Федерации, | | | | | | | | | | ||формируемого | | | | | | | | | | ||Минфином России | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 2.| % | 14,8| 15,4|15,0|15,0|15,0|14,0|12,0|10,0| 8,0||Отношение дефицита| | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||Тверской области к| | | | | | | | | | ||общему годовому| | | | | | | | | | ||объему доходов| | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||Тверской области| | | | | | | | | | ||без учета объема| | | | | | | | | | ||безвозмездных | | | | | | | | | | ||поступлений при| | | | | | | | | | ||утверждении | | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||Тверской области | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 3.|да/нет | - | - |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 |>1 ||Отношение темпов|(1/0) | | | | | | | | | ||роста налоговых и| | | | | | | | | | ||неналоговых доходов| | | | | | | | | | ||консолидированного | | | | | | | | | | ||бюджета к| | | | | | | | | | ||аналогичному | | | | | | | | | | ||показателю в| | | | | | | | | | ||среднем по ЦФО | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 4. Доля| % | 14 | 22,9|11,2|11,2|12,0|12,5|13,0|13,5|14,0||бюджета развития в| | | | | | | | | | ||общем объеме| | | | | | | | | | ||расходов областного| | | | | | | | | | ||бюджета | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 5.| % | 8,4| 20,4|21,3| 3,0| 2,5| 2,0| 2,0| 1,5| 1,0||Отношение | | | | | | | | | | ||отклонения | | | | | | | | | | ||фактически | | | | | | | | | | ||произведенных | | | | | | | | | | ||расходов областного| | | | | | | | | | ||бюджета от| | | | | | | | | | ||запланированных к| | | | | | | | | | ||общему объему| | | | | | | | | | ||запланированных | | | | | | | | | | ||расходов | | | | | | | | | | |+-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 6. Доля| % | 5,2| 10,1| 5,0| 3,0| 2,0| 1,0| 0,5| 0,5| 0,5||нарушений, | | | | | | | | | | ||выявленных по| | | | | | | | | | ||результатам | | | | | | | | | | ||проверок, | | | | | | | | | | ||проведенных | | | | | | | | | | ||контрольно-счетными| | | | | | | | | | ||органами, в общем| | | | | | | | | | ||объеме расходов| | | | | | | | | | ||областного бюджета | | | | | | | | | | |L-------------------+--------+------+------+----+----+----+----+----+----+-----
Стратегическая цель 1 достигается посредством решения следующихтактических задач.
Тактическая задача 1.1. Повышение эффективности бюджетныхрасходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом
Показатели решения данной задачи приведены в таблице 2.
Таблица 2-------------------T-----T------T------T---------------------------------------|| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП || показателя |изме-| год | год +----T----T-----T-----T-----T-----T-----+| |рения|(факт)|(факт)|2010|2011|2012 |2013 |2014 |2015 |2016 || | | | |год |год | год | год | год | год | год |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 1. Доля|% | 86,5| 80,5|81,6|82,0| 85,0| 88,0| 90,0| 90,0| 90,0||расходов | | | | | | | | | | ||консолидированного| | | | | | | | | | ||бюджета Тверской| | | | | | | | | | ||области, | | | | | | | | | | ||формируемых в| | | | | | | | | | ||рамках программ, в| | | | | | | | | | ||общем объеме| | | | | | | | | | ||расходов | | | | | | | | | | ||консолидированного| | | | | | | | | | ||бюджета Тверской| | | | | | | | | | ||области (без учета| | | | | | | | | | ||субвенций на| | | | | | | | | | ||исполнение | | | | | | | | | | ||делегируемых | | | | | | | | | | ||полномочий) | | | | | | | | | | |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 2.|да/ | 0| 0| 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1||Наличие субсидий|нет | | | | | | | | | ||из федерального|(1/0)| | | | | | | | | ||бюджета на| | | | | | | | | | ||реализацию | | | | | | | | | | ||региональной | | | | | | | | | | ||программы | | | | | | | | | | ||повышения | | | | | | | | | | ||эффективности | | | | | | | | | | ||бюджетных расходов| | | | | | | | | | |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 3.|% | -| 25| 43| 15| 10| 7| 7| 7| 5||Отклонение годовых| | | | | | | | | | ||параметров | | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||Тверской области в| | | | | | | | | | ||рамках | | | | | | | | | | ||осуществления | | | | | | | | | | ||трехлетнего | | | | | | | | | | ||скользящего | | | | | | | | | | ||бюджетного цикла | | | | | | | | | | |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 4.|% | 0| 0| 0| 50| 100| 100| 100| 100| 100||Степень интеграции| | | | | | | | | | ||этапов бюджетного| | | | | | | | | | ||процесса в| | | | | | | | | | ||Тверской области в| | | | | | | | | | ||рамках | | | | | | | | | | ||автоматизированной| | | | | | | | | | ||системы управления| | | | | | | | | | ||бюджетным | | | | | | | | | | ||процессом | | | | | | | | | | |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 5. Доля|% | 0| 0| 0| 0| 100| 100| 100| 100| 100||ГРБС областного| | | | | | | | | | ||бюджета Тверской| | | | | | | | | | ||области, | | | | | | | | | | ||обеспеченных | | | | | | | | | | ||техническими | | | | | | | | | | ||возможностями | | | | | | | | | | ||формирования | | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||Тверской области| | | | | | | | | | ||на основе| | | | | | | | | | ||государственных | | | | | | | | | | ||программ Тверской| | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | |+------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 6. Доля|% | 0| 0| 0| 0| 0| 100| 100| 100| 100||органов власти и| | | | | | | | | | ||государственных | | | | | | | | | | ||учреждений, | | | | | | | | | | ||обеспеченных | | | | | | | | | | ||техническими | | | | | | | | | | ||возможностями | | | | | | | | | | ||планирования, | | | | | | | | | | ||размещения и| | | | | | | | | | ||исполнения заказа| | | | | | | | | | ||для | | | | | | | | | | ||государственных | | | | | | | | | | ||нужд и исполнения| | | | | | | | | | ||областного бюджета| | | | | | | | | | ||в интегрированной| | | | | | | | | | ||автоматизированной| | | | | | | | | | ||системе | | | | | | | | | | |L------------------+-----+------+------+----+----+-----+-----+-----+-----+------
(Таблица 2 в редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 04.12.2012 г. N 739-пп)
Для достижения тактической задачи 1.1 "Повышение эффективностибюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетнымпроцессом" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1.1. Совершенствование методологии формирования иисполнения программного бюджета, в том числе процедур принятия новыхрасходных обязательств, оценки объема действующих расходныхобязательств и эффективности производимых бюджетных расходов.
Мероприятие 1.1.2. Стимулирование перевода основной частирасходов муниципальных бюджетов на программный принцип. Стимулироватьмуниципальные образования к переходу на программный принципформирования бюджетов планируется путем включения в соответствующийпорядок предоставления межбюджетных трансфертов условий предоставлениямежбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам вчасти обеспечения 50% программной составляющей муниципального бюджета.
Мероприятие 1.1.3. Повышение эффективности деятельностигосударственных и муниципальных учреждений Тверской области в рамкахреализации Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ.
Мероприятие 1.1.4. Разработка и реализация программы повышенияэффективности бюджетных расходов в Тверской области.
Мероприятие 1.1.5. Развитие автоматизированной системы управлениябюджетным процессом - внедрение инновационных информационныхтехнологий, обеспечивающих интеграцию этапов и оптимизацию процедурбюджетного процесса в Тверской области.
Мероприятие 1.1.6. Совершенствование качества финансовогоуправления главных распорядителей бюджетных средств областного бюджетаТверской области.
Мероприятие 1.1.7. Проведение оценки качества управлениямуниципальными финансами.
Мероприятие 1.1.8. Проведение совместных мероприятий сМинистерством финансов Российской Федерации на территории Тверскойобласти, в том числе семинаров, конференций, "круглых столов",форумов, юбилейных и праздничных мероприятий.
Мероприятие 1.1.9. Участие представителей Администрации Тверскойобласти в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствованияуправления общественными финансами, проводимых на территории другихсубъектов Российской Федерации.
Мероприятие 1.1.10. Соблюдение нормативов формирования расходовна оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местногосамоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, имуниципальных служащих муниципальных образований Тверской области.
Мероприятие 1.1.11. Развитие автоматизированной системыуправления бюджетным процессом - внедрение инновационныхинформационных технологий, обеспечивающих возможность формированияобластного бюджета Тверской области на основе государственных программТверской области, его исполнения, финансового контроля за ходом ирезультатами исполнения бюджетов. (Дополнен - ПостановлениеПравительства Тверской области от 15.08.2012 г. N 485-пп)
Мероприятие 1.1.12. Расширение функциональных возможностейавтоматизированной системы управления бюджетным процессом Тверскойобласти, направленное на автоматизацию процессов подготовки иразмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для государственных нужд Тверской области. (Дополнен -Постановление Правительства Тверской области от 04.12.2012 г. N739-пп)
Тактическая задача 1.2. Повышение эффективности управлениягосударственным и муниципальным долгом в долгосрочной перспективе
Показатели реализации тактической задачи 1.2 отражены в таблице3.
Таблица 3-----------------T------T------T------T------------------------------------------------|| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП || показателя |изме- | год | год +------T------T------T------T------T------T------+| |рения |(факт)|(факт)| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 || | | | | год | год | год | год | год | год | год |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 1.| % | 26,3| 54,0|<=70,0|<=68,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0|<=90,0||Отношение объема| | | | | | | | | | ||государственного| | | | | | | | | | ||долга Тверской| | | | | | | | | | ||области к| | | | | | | | | | ||утвержденному | | | | | | | | | | ||общему годовому| | | | | | | | | | ||объему доходов| | | | | | | | | | ||бюджета субъекта| | | | | | | | | | ||Российской | | | | | | | | | | ||Федерации без| | | | | | | | | | ||учета | | | | | | | | | | ||утвержденного | | | | | | | | | | ||объема | | | | | | | | | | ||безвозмездных | | | | | | | | | | ||поступлений | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 2.| % | 0,0| 2,0|>=10,0|>=12,0|>=15,0|>=18,0|>=20,0|>=22,0|>=25,0||Доля | | | | | | | | | | ||государственных | | | | | | | | | | ||ценных бумаг| | | | | | | | | | ||Тверской | | | | | | | | | | ||области, | | | | | | | | | | ||обращающихся на| | | | | | | | | | ||рынке, сменивших| | | | | | | | | | ||владельца и/или| | | | | | | | | | ||номинального | | | | | | | | | | ||держателя после| | | | | | | | | | ||первичного | | | | | | | | | | ||размещения | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 3.| % | 83,0| 86,0|>=50,0|>=70,0|>=90,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0||Доля | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||образований | | | | | | | | | | ||Тверской области| | | | | | | | | | ||(муниципальных | | | | | | | | | | ||районов и| | | | | | | | | | ||городских | | | | | | | | | | ||округов), объем| | | | | | | | | | ||муниципального | | | | | | | | | | ||долга которых не| | | | | | | | | | ||превышает | | | | | | | | | | ||100%/50% | | | | | | | | | | ||утвержденного | | | | | | | | | | ||общего годового| | | | | | | | | | ||объема доходов| | | | | | | | | | ||местного бюджета| | | | | | | | | | ||без учета| | | | | | | | | | ||утвержденного | | | | | | | | | | ||объема | | | | | | | | | | ||безвозмездных | | | | | | | | | | ||поступлений | | | | | | | | | | ||и/или | | | | | | | | | | ||поступлений | | | | | | | | | | ||налоговых | | | | | | | | | | ||доходов по| | | | | | | | | | ||дополнительным | | | | | | | | | | ||нормативам | | | | | | | | | | ||отчислений | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 4.| % | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0||Доля | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||образований | | | | | | | | | | ||Тверской области| | | | | | | | | | ||(муниципальных | | | | | | | | | | ||районов и| | | | | | | | | | ||городских | | | | | | | | | | ||округов), объем| | | | | | | | | | ||расходов на| | | | | | | | | | ||обслуживание | | | | | | | | | | ||муниципального | | | | | | | | | | ||долга которых не| | | | | | | | | | ||превышает 15| | | | | | | | | | ||процентов объема| | | | | | | | | | ||расходов | | | | | | | | | | ||соответствующего| | | | | | | | | | ||бюджета, за| | | | | | | | | | ||исключением | | | | | | | | | | ||объема расходов,| | | | | | | | | | ||которые | | | | | | | | | | ||осуществляются | | | | | | | | | | ||за счет| | | | | | | | | | ||субвенций | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 5.|да/нет| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 ||Включение ценных|(1/0) | | | | | | | | | ||бумаг, | | | | | | | | | | ||выпускаемых | | | | | | | | | | ||Тверской | | | | | | | | | | ||областью, в| | | | | | | | | | ||Ломбардный | | | | | | | | | | ||список Банка| | | | | | | | | | ||России | | | | | | | | | | |+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+|Показатель 6.| % | 45,8| 49,3| >= |>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0|>=30,0||Доля | | | | | | | | | | ||государственных | | | | | | | | | | ||ценных бумаг в| | | | | | | | | | ||общей структуре| | | | | | | | | | ||государственного| | | | | | | | | | ||долга Тверской| | | | | | | | | | ||области | | | | | | | | | | |L----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------
Для достижения тактической задачи 1.2 "Повышение эффективностиуправления государственным и муниципальным долгом в долгосрочнойперспективе" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.2.1. Разработка и утверждение закона Тверскойобласти об управлении государственным долгом Тверской области.
Мероприятие 1.2.2. Содействие разработке, принятию и реализациимуниципальными образованиями Тверской области, имеющими объеммуниципального долга выше 40% общего объема доходов бюджетамуниципального образования без учета утвержденного объемабезвозмездных поступлений, программ мероприятий по поэтапному снижениюобъема муниципального долга.
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение результативного взаимодействияисполнительных органов власти Тверской области с независимымирейтинговыми агентствами.
Мероприятие 1.2.4. Сокращение лимита предоставления бюджетныхкредитов местным бюджетам Тверской области из областного бюджетаТверской области.
Тактическая задача 1.3. Развитие доходного потенциала Тверскойобласти
Важным условием поддержания стабильности и развития бюджетнойсистемы области является обеспечение полной и своевременной уплатыналогов в бюджеты, расширение налогооблагаемой базы, налаживаниеэффективного взаимодействия всех участников процесса сбора налогов, атакже повышение налоговой культуры налогоплательщиков.
Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос об увеличенииналоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований Тверскойобласти.
Помимо мер управленческого и административного характера длядостижения указанных целей целесообразно также применениестимулирующих и мотивирующих финансовых механизмов в отношении какорганов местного самоуправления, так и конкретных категорийналогоплательщиков.
В целях обеспечения информированности налогоплательщиков иповышения налоговой культуры в состав мероприятий по данномунаправлению включено также проведение разъяснительной работы снаселением по вопросам налогообложения физических лиц и необходимостирегистрации прав на недвижимое имущество.
Выполнение указанных мероприятий позволит в долгосрочнойперспективе обеспечить рост доли налоговых и неналоговых доходовконсолидированного бюджета Тверской области в общем объеме доходовконсолидированного бюджета Тверской области.
Показатели реализации тактической задачи 1.3 отражены в таблице4.
Таблица 4--------------------T-----T------T------T-----------------------------------------|| Наименование |Ед. | 2008 | 2009 | Период реализации ДЦП || показателя |изме-| год | год +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+| |рения|(факт)|(факт)|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 || | | | |год |год |год |год |год |год |год |+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 1. Доля| % | 52,0| 49,0 |46,0 |48,0 |50,0 |52,0 | 53,0| 54,0| 55,0||налоговых и| | | | | | | | | | ||неналоговых доходов| | | | | | | | | | ||консолидированных | | | | | | | | | | ||бюджетов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||районов в общем| | | | | | | | | | ||объеме доходов| | | | | | | | | | ||консолидированных | | | | | | | | | | ||бюджетов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||районов (без учета| | | | | | | | | | ||субвенций) | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 2. Доля| % | 76,0| 58,9 |73,63|74,58|78,98|80,00| 80,0| 80,0| 81,0||налоговых и| | | | | | | | | | ||неналоговых доходов| | | | | | | | | | ||бюджетов городских| | | | | | | | | | ||округов в общем| | | | | | | | | | ||объеме доходов| | | | | | | | | | ||бюджетов городских| | | | | | | | | | ||округов (без учета| | | | | | | | | | ||субвенций) | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 3. Доля| % | 0,9| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5| 1,5| 1,5||субсидий из| | | | | | | | | | ||федерального | | | | | | | | | | ||бюджета, | | | | | | | | | | ||предоставленных | | | | | | | | | | ||бюджету Тверской| | | | | | | | | | ||области, в общем| | | | | | | | | | ||объеме федеральных| | | | | | | | | | ||субсидий, | | | | | | | | | | ||предоставляемых на| | | | | | | | | | ||конкурсной основе | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 4. Доля| % | 81,0| 67,6 |83,5 |86,6 |87,8 |88,8 | 90,0| 90,0| 90,0||налоговых и| | | | | | | | | | ||неналоговых доходов| | | | | | | | | | ||консолидированного | | | | | | | | | | ||бюджета субъекта| | | | | | | | | | ||Российской | | | | | | | | | | ||Федерации в общем| | | | | | | | | | ||объеме доходов| | | | | | | | | | ||консолидированного | | | | | | | | | | ||бюджета субъекта| | | | | | | | | | ||Российской | | | | | | | | | | ||Федерации (без| | | | | | | | | | ||учета субвенций) | | | | | | | | | | |+-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 5. Доля| % | 51,0| 44,61|46,25|46,86|47,36|48,22| 49,0| 50,0| 51,0||налоговых и| | | | | | | | | | ||неналоговых доходов| | | | | | | | | | ||бюджетов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||районов в общем| | | | | | | | | | ||объеме доходов| | | | | | | | | | ||бюджетов | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||районов (без учета| | | | | | | | | | ||субвенций) | | | | | | | | | | |L-------------------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 1.3 "Развитие доходногопотенциала Тверской области" предполагается реализовать следующиемероприятия:
Мероприятие 1.3.1. Предоставление стимулирующих межбюджетныхтрансфертов муниципальным образованиям, обеспечивающим прирост доходовв консолидированный бюджет Тверской области.
Мероприятие 1.3.2. Содействие привлечению и своевременномуосвоению поступивших в Тверскую область средств федерального бюджета.
Мероприятие 1.3.3. Предоставление межбюджетных трансфертовмуниципальным образованиям с целью стимулирования их к расширениюдоходной базы в части имущественных налогов.
Мероприятие 1.3.4. Проведение разъяснительной работы с населениемТверской области по вопросу необходимости оформления объектовнедвижимости.
Тактическая задача 1.4. Совершенствование финансового контроля, втом числе в части просроченной кредиторской задолженности
Показатели реализации тактической задачи 1.4 отражены в таблице5.
Таблица 5-----------------T------T-------T--------T-----------------------------------------|| Наименование |Ед. | 2008 |2009 год| Период реализации ДЦП || показателя |изме- | год |(факт) +-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+| |рения |(факт) | |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 || | | | | год | год | год | год | год | год | год |+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 1.| % | 25,0| 28,0| 35,0| 50,0|100,0|100,0|100,0|100,0|100,0||Доля городских| | | | | | | | | | ||округов и| | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||районов Тверской| | | | | | | | | | ||области, в| | | | | | | | | | ||которых созданы| | | | | | | | | | ||контрольные | | | | | | | | | | ||органы | | | | | | | | | | ||муниципальных | | | | | | | | | | ||образований | | | | | | | | | | ||Тверской области| | | | | | | | | | |+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 2.|да/нет| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||Отсутствие |(1/0) | | | | | | | | | ||просроченной | | | | | | | | | | ||кредиторской | | | | | | | | | | ||задолженности | | | | | | | | | | ||ГРБС Тверской| | | | | | | | | | ||области на 1-е| | | | | | | | | | ||число месяца,| | | | | | | | | | ||следующего за| | | | | | | | | | ||отчетным | | | | | | | | | | ||кварталом | | | | | | | | | | |+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 3.| тыс. |10800 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||Объем | руб. | | | | | | | | | ||просроченной | | | | | | | | | | ||кредиторской | | | | | | | | | | ||задолженности по| | | | | | | | | | ||выплате | | | | | | | | | | ||заработной платы| | | | | | | | | | |+----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 4.| тыс. | 0 | 3649,8| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||Объем | руб. | | | | | | | | | ||просроченной | | | | | | | | | | ||кредиторской | | | | | | | | | | ||задолженности по| | | | | | | | | | ||выплате пособий| | | | | | | | | | ||по социальной| | | | | | | | | | ||помощи населению| | | | | | | | | | |L----------------+------+-------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 1.4 "Совершенствованиефинансового контроля, в том числе в части просроченной кредиторскойзадолженности" предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.4.1. Взаимодействие с органами местногосамоуправления, в том числе в части содействия развитию и повышениюэффективности контрольно-ревизионной деятельности на местном уровне.
Мероприятие 1.4.2. Мониторинг задолженности консолидированногобюджета муниципальных районов (бюджетов городских округов) по оплатетруда, начислениям на оплату труда работников и текущим платежам закоммунальные услуги в учреждениях образования, здравоохранения,культуры муниципального образования Тверской области засоответствующий период в рамках выполнения Постановления АдминистрацииТверской области от 25.02.2010 N 58-па.
Мероприятие 1.4.3. Мониторинг кредиторской задолженности главныхраспорядителей средств областного бюджета Тверской области (далее -ГРБС Тверской области) и контроль за своевременным ее погашением.
Мероприятие 1.4.4. Мониторинг кредиторской задолженностимуниципальных унитарных предприятий Тверской области.
Мероприятие 1.4.5. Разработка плана мероприятий посовершенствованию внутреннего финансового контроля в областныхисполнительных органах государственной власти Тверской области (ИОГВТверской области).
Тактическая задача 1.5. Формирование позитивного имиджарегиональной системы управления общественными финансами
Показатели реализации тактической задачи 1.5. отражены в таблице6.
Таблица 6--------------------------------T------T----------------------------------|| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП || |изме- +----T----T----T----T----T----T----+| |рения |2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|| | |год |год |год |год |год |год |год |+-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 1. Удовлетворенность| ед. |20 | -| -| -| -|28 |30 ||населения Тверской области| | | | | | | | ||качеством управления| | | | | | | | ||региональными и муниципальными| | | | | | | | ||финансами | | | | | | | | |+-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+----+|Показатель 2. Уровень| % |10,0| -| -| -| -|14,0|15,0||информированности населения| | | | | | | | ||Тверской области об управлении| | | | | | | | ||общественными финансами | | | | | | | | |L-------------------------------+------+----+----+----+----+----+----+-----
Для достижения тактической задачи 1.5 "Формирование позитивногоимиджа региональной системы управления общественными финансами"предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 1.5.1. Взаимодействие Министерства финансов собщественными организациями и оказание с его стороны содействиядеятельности общественных организаций, реализующих в Тверской областимероприятия в области финансов.
Мероприятие 1.5.2. Предоставление финансовой поддержкиобщественным организациям, реализующим в Тверской области значимыепроекты в области финансов.
Мероприятие 1.5.3. Премирование лучших работников финансовойотрасли Тверской области, в том числе лиц пенсионного возраста,добившихся значимых для Тверской области результатов впрофессиональной деятельности, по итогам проведения конкурсов.
Мероприятие 1.5.4. Предоставление грантовой поддержки СМИ,качественно освещающим управление государственными финансами.
Мероприятие 1.5.5. Проведение социологических опросов населенияна предмет информированности о политике, проводимой ПравительствомТверской области в части повышения качества управления региональнымифинансами, и итогах реализации данной программы.
Мероприятие 1.5.6. Издание брошюр "Популярный бюджет Тверскойобласти", "Ежегодный отчет о деятельности Министерства финансовТверской области".
Мероприятие 1.5.7. Развитие и поддержка работы интернет-сайтаМинистерства финансов.
Стратегическая цель 2. Повышение финансовой грамотности населенияТверской области и повышение квалификации работников сферыобщественных финансов
Вопросы повышения финансовой грамотности населения, а такжеобучения и повышения квалификации профессиональных работников сферыобщественных финансов, лиц, имеющих непосредственное отношение кданной сфере в рамках своих должностных обязанностей, особенно важныдля решения задач социально-экономического развития региона.Необходимость подчеркнуть значимость указанных вопросов и уделить имособое внимание способствовала выделению данного направления в рамкахДЦП в качестве отдельной стратегической цели.
Финансовая грамотность населения - одно из основных условийформирования инвестиционного ресурса, а также важный элементмакроэкономической и социальной стабильности и повышенияблагосостояния граждан. Активное сберегательное поведение граждан,грамотное использование накопительных и страховых инструментов,взаимодействие с финансовыми институтами, участие населения вдолгосрочных накопительных пенсионных, страховых и ипотечных схемахобеспечивают как решение индивидуальных вопросов граждан в частипенсионного накопления, социального и медицинского страхования,жилищной проблемы и образования, так и глобальных вопросовустойчивости финансовой системы и макроэкономическойсбалансированности.
Под сберегательным поведением понимается такое поведение индивидаили домохозяйства, целью которого является сохранение или/и накоплениекапитала. При этом накопление включает в себя как деятельность,ориентированную на достижение в будущем определенной денежной суммы,так и на извлечение прибыли из финансовых и материальных активов(приумножение капитала).
В связи с этим вопросы развития финансовой грамотности необходиморешать на государственном уровне. В настоящее время готовитсясоглашение между Российской Федерацией и Всемирным банком о целевомзайме, привлекаемом для реализации программы повышения финансовойграмотности населения, в состав которой войдет блок мероприятий поповышению финансовой грамотности населения, реализуемый на уровнесубъектов Российской Федерации. Тверская область заинтересована войтив число регионов-участников региональной части указанной программы,стать пилотной площадкой для данного проекта.
Профессиональная компетентность работников сферы общественныхфинансов Тверской области и должностных лиц органов местногосамоуправления и соответствие уровня их знаний современным реалиям -необходимая основа стабильного функционирования бюджетной системыТверской области.
Показатели достижения стратегической цели 2 приведены в таблице7.
Таблица 7--------------------T-----T--------------------------------------------------|| Наименование |Ед. | Период реализации ДЦП || показателя |изме-+--------T-----T-----T-----T-----T--------T--------+| |рения|2010 год|2011 |2012 |2013 |2014 | 2015 | 2016 || | | |год |год |год |год | год | год |+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+|Показатель 1.| чел.| 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 |150200 |150300 ||Количество жителей| | | | | | | | ||Тверской области,| | | | | | | | ||охваченных проектом| | | | | | | | ||повышения | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | ||грамотности | | | | | | | | ||населения в| | | | | | | | ||Тверской области | | | | | | | | |+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+|Показатель 2. Доля| % | 3,3| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 10,7| 10,7||населения Тверской| | | | | | | | ||области, | | | | | | | | ||охваченного | | | | | | | | ||проектом повышения| | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | ||грамотности | | | | | | | | ||населения в| | | | | | | | ||Тверской области | | | | | | | | |+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+|Показатель 3.|место| - | - | - | - | - | 6 | 6 ||Место, занимаемое| | | | | | | | ||Тверской областью в| | | | | | | | ||рейтинге регионов| | | | | | | | ||ЦФО по уровню| | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | ||грамотности | | | | | | | | |+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+|Показатель 4.| % | 40,0| - | - | - | - | 55,0| 60,0||Оценка экспертным| | | | | | | | ||сообществом | | | | | | | | ||результатов | | | | | | | | ||реализации проекта| | | | | | | | ||повышения | | | | | | | | ||финансовой | | | | | | | | ||грамотности | | | | | | | | ||населения в| | | | | | | | ||Тверской области | | | | | | | | |+-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+--------+|Показатель 5.|чел. | 1750,0|120,0|220,0|220,0|220,0| 800,0| 800,0||Количество | | | | | | | | ||представителей | | | | | | | | ||целевой группы,| | | | | | | | ||прошедших обучение| | | | | | | | ||в соответствии с| | | | | | | | ||планом по повышению| | | | | | | | ||квалификации и| | | | | | | | ||(или) проведению| | | | | | | | ||учебных семинаров | | | | | | | | |L-------------------+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+---------
Стратегическая цель 2 достигается посредством решения следующихтактических задач.
Тактическая задача 2.1. Реализация проекта повышения финансовойграмотности населения в Тверской области
В целях повышения финансовой грамотности населения в Тверскойобласти планируется реализация специального проекта повышенияфинансовой грамотности населения в Тверской области (далее - Проект).В областном бюджете Тверской области предусмотрены средства нареализацию данного Проекта, также предполагается привлекать средстваиз внебюджетных источников на его реализацию. Кроме того,Правительство Тверской области ставит задачу стать одним из пилотныхрегионов, на базе которого будет реализован аналогичный федеральныйпроект. С этой целью вопрос о повышении финансовой грамотности глубокопрорабатывается на уровне региона, к реализации мероприятий указанногоПроекта в Тверской области планируется широко привлекать органыместного самоуправления, а также иные заинтересованные органы,организации, учреждения, предприятия. В частности, планируетсязаключение многостороннего соглашения о реализации Проекта смуниципальными образованиями, высшими учебными заведениями,финансовыми организациями и их региональными объединениями(ассоциациями).
Показатели решения данной задачи указаны в таблице 8.
Таблица 8--------------------------T-----T-----------------------------------------|| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП || |изме-+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+| |рения|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 || | | год | год | год | год | год | год | год |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 1. Полнота| % | 100| 100| 0| 0| 0| 100| 100||реализации мероприятий в| | | | | | | | ||рамках Проекта | | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 2. Количество| ед.| 2| 1| 0| 0| 0| 2| 2||общественных организаций,| | | | | | | | ||принявших участие в| | | | | | | | ||реализации мероприятий в| | | | | | | | ||рамках Проекта | | | | | | | | |L-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 2.1 "Реализация проектаповышения финансовой грамотности населения в Тверской области"предполагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие 2.1.1. Разработка и реализация плана мероприятий врамках Проекта.
Мероприятие 2.1.2. Проведение ежегодного мониторинга уровняфинансовой грамотности и сберегательного поведения населения,результативности проекта повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.3. Создание и поддержка регионального центрафинансовой грамотности на базе государственного учреждения "Тверскойрегиональный ресурсный центр "Президентской программы подготовкиуправленческих кадров".
В региональном центре финансовой грамотности будет организованаработа с населением по повышению финансовой грамотности,консультационная поддержка населения по вопросам пенсионногообеспечения, кредитования и др.
Мероприятие 2.1.4. Создание и поддержка регионального центрафинансовой грамотности на базе государственного учреждения"Комплексный центр социального обслуживания населения" города Твери.
Мероприятие 2.1.5. Создание и поддержка регионального центрафинансовой грамотности на базе государственного учреждения "Тверскойобластной институт усовершенствования учителей".
Мероприятие 2.1.6. Создание и поддержка сети центров финансовойграмотности в муниципальных образованиях Тверской области на базегосударственных учреждений социальной защиты населения Тверскойобласти.
Мероприятие 2.1.7. Создание и поддержка сети центров финансовойграмотности в муниципальных образованиях Тверской области на базеделовых информационных центров содействия развитию малого бизнеса.
Создание в муниципальных образованиях Тверской области центровфинансовой грамотности на базе деловых информационных центровсодействия развитию малого бизнеса направлено на повышение финансовойграмотности и оказание консультационной поддержки в области финансовпредставителям малого бизнеса и начинающим предпринимателям. Спецификаработы деловых информационных центров позволит проводить эту работунаиболее целенаправленно.
Функции по созданию и поддержке центров осуществляетнекоммерческая организация "Фонд содействия кредитованию малого исреднего предпринимательства Тверской области" (далее - Фонд).Средства на реализацию мероприятия предоставляются Фонду в видесубсидии в порядке, утвержденном Правительством Тверской области.
Мероприятие 2.1.8. Реализация некоммерческими организациями,отобранными на конкурсной основе, проектов по созданию и поддержкесети центров финансовой грамотности в муниципальных образованияхТверской области и реализация на их базе мероприятий по повышениюфинансовой грамотности населения.
Мероприятие 2.1.9. Организация и проведение государственнымучреждением "Тверской региональный ресурсный центр "Президентскойпрограммы подготовки управленческих кадров" региональных конференций,семинаров и иных мероприятий для обучения и информирования населенияпо вопросам повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.10. Организация в центрах финансовой грамотностив муниципальных образованиях Тверской области, созданных на базеделовых информационных центров содействия развитию малого бизнеса,конференций, семинаров и иных мероприятий для обучения иинформирования представителей малого бизнеса и начинающихпредпринимателей по вопросам повышения финансовой грамотности.
Функции по организации конференций, семинаров и иных мероприятийдля обучения и информирования представителей малого бизнеса иначинающих предпринимателей по вопросам повышения финансовойграмотности осуществляет Фонд. Средства на реализацию мероприятияпредоставляются Фонду в виде субсидии в порядке, утвержденномПравительством Тверской области.
Мероприятие 2.1.11. Проведение государственным учреждением"Тверской областной институт усовершенствования учителей" обученияпедагогов финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.12. Проведение государственным учреждением"Комплексный центр социального обслуживания населения" города Твери,государственными учреждениями социальной защиты населения Тверскойобласти обучения населения финансовой грамотности и организацияобучающих семинаров и иных мероприятий для информирования населения повопросам повышения финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.13. Создание, поддержка и развитиеспециализированного интернет-портала повышения финансовой грамотностив Тверской области. Цель создания данного портала - информационноеосвещение реализации проекта повышения финансовой грамотности вТверской области, а также оказание информационно-консультационнойподдержки потребителям финансовых услуг.
Мероприятие 2.1.14. Информационно-рекламная кампания попопуляризации Проекта в электронных средствах массовой информации(Интернет, телевидение и радио). Мероприятие предусматриваетизготовление и размещение теле- и радиороликов, нацеленных напопуляризацию проекта повышения финансовой грамотности среди целевыхаудиторий, а также создание регулярной передачи или рубрики наобластном телеканале.
Мероприятие 2.1.15. Размещение общей информации в СМИ о целях изадачах Проекта.
Мероприятие 2.1.16. Информационно-рекламная кампания в рамкахПроекта в областных и местных печатных СМИ.
В рамках мероприятия планируется размещениеинформационно-рекламных материалов в печатных СМИ, в том числе вспециализированной социальной газете "Так живем" и газетерегионального отделения Пенсионного фонда Российской Федерации"Трудовая пенсия", а также открытие и поддержка специальных рубрик впопулярных печатных изданиях (областных и местных) синформационно-консультационными материалами для потенциальныхпотребителей финансовых услуг.
Мероприятие 2.1.17. Подготовка, издание и распространениеспециализированных информационных брошюр, иных информационно-рекламныхматериалов в рамках реализации Проекта.
Мероприятие 2.1.18. Проведение фестиваля по финансовойграмотности.
Мероприятие 2.1.19. Реализация мероприятий Проекта в системесреднего общего образования, начального, среднего и высшегопрофессионального образования.
В рамках данного мероприятия планируется проводить обучениепреподавателей системы среднего общего образования (включая начальноеобразование) и среднего профессионального образования; вовлекать вобразовательный процесс школы и учреждения начального, среднего ивысшего профессионального образования, внедрять разработанные в рамкахПроекта учебные материалы и инструменты в учебные программы учебныхзаведений, встраивать курсы по финансовой грамотности в программыобучения студентов.
Мероприятие 2.1.20. Проведение тематических конкурсов пофинансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.21. Проведение школьных и студенческих олимпиад(конкурсов) по финансовой грамотности.
Мероприятие 2.1.22. Проект создания и популяризации игры,способствующей развитию знаний и умений в области финансовых услуг.
Проект создания и популяризации игры с условным названием"Копилка" направлен прежде всего на целевую аудиторию учащихся истудентов. Создание игры планируется в 3 форматах: настольной игры,компьютерной игры и многопользовательской on-line игры. В дальнейшемпланируется проведение чемпионатов по этой игре.
Тактическая задача 2.2. Обучение и повышение квалификациидолжностных лиц поселений, государственных и муниципальных служащих,сотрудников бюджетных учреждений Тверской области, осуществляющихпрофессиональную деятельность в области управления общественнымифинансами (далее - представители целевой группы)
Показатели решения данной задачи указаны в таблице 9.
Таблица 9--------------------------T-----T-----------------------------------------|| Наименование показателя |Ед. | Период реализации ДЦП || |изме-+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+| |рения|2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2016 || | | год | год | год | год | год | год | год |+-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+|Показатель 1. Общее|ед. | 35 | 15 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 ||количество проведенных| | | | | | | | ||мероприятий, направленных| | | | | | | | ||на повышение квалификации| | | | | | | | ||работников сферы| | | | | | | | ||общественных финансов | | | | | | | | |L-------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
Для достижения тактической задачи 2.2 "Обучение и повышениеквалификации работников сферы общественных финансов" предполагаетсяреализовать следующие мероприятия.
Мероприятие 2.2.1. Участие в организации повышения квалификациидолжностных лиц поселений, сотрудников финансовых и бухгалтерскихслужб поселений.
Мероприятие 2.2.2. Проведение учебных семинаров пофинансово-бюджетной тематике с участием сотрудников бухгалтерскихслужб городских округов и муниципальных районов, Министерствафинансов, должностных лиц муниципальных образований, государственных имуниципальных служащих, сотрудников бюджетных учреждений.
Мероприятие 2.2.3. Проведение учебных семинаров по вопросуразработки и внедрения инструментов бюджетирования, ориентированногона результат.
Мероприятие 2.2.4. Оказание методической и консультационнойпомощи исполнительным органам государственной власти Тверской областии органам местного самоуправления муниципальных образований Тверскойобласти в форме учебных семинаров и круглых столов, экспертизыпроектов правовых актов Тверской области и правовых актов Тверскойобласти по вопросам совершенствования правового статусагосударственных и муниципальных учреждений и организации финансовогообеспечения их деятельности, осуществления перехода к формированиюобластного бюджета Тверской области на основе государственных программТверской области. (В редакции Постановления Правительства Тверскойобласти от 15.08.2012 г. N 485-пп)
Мероприятие 2.2.5. Проведение учебных семинаров для сотрудниковИОГВ Тверской области по вопросам совершенствования процедурывнутреннего финансового контроля.
Раздел III. Срок реализации ДЦП
ДЦП реализуется в 2010 - 2016 годах. Мероприятия ДЦП являютсяпереходящими на очередной год в течение всего срока ее реализации.
Раздел IV. Общий объем ресурсов, необходимый
для реализации ДЦП, и его обоснование
Финансирование ДЦП осуществляется за счет средств областногобюджета Тверской области и федерального бюджета.
Общий объем финансирования ДЦП - 776 987,9 тыс. рублей, в томчисле: (В редакции Постановлений Правительства Тверской области от15.08.2012 г. N 485-пп; от 04.12.2012 г. N 739-пп)
2010 год - 157639,4 тыс. рублей;
2011 год - 19009,5 тыс. рублей;
2012 год - 21 250,0 тыс. рублей; (В редакции ПостановленийПравительства Тверской области от 15.08.2012 г. N 485-пп; от04.12.2012 г. N 739-пп)
2013 год - 13750,0 тыс. рублей;
2014 год - 13750,0 тыс. рублей;
2015 год - 276344,5 тыс. рублей;
2016 год - 276344,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования расходов на реализацию ДЦП обусловленынеобходимостью стимулирования муниципальных образований Тверскойобласти к развитию доходной базы местных бюджетов путем предоставленияместным бюджетам:
- дотаций муниципальным образованиям, обеспечивающим приростналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области;
- межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с цельюстимулирования их к расширению доходной базы в части имущественныхналогов; а также необходимостью:
- предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертовмуниципальным образованиям по результатам мониторинга и оценкикачества управления муниципальными финансами;
- предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджетаТверской области на организацию и развитие органов муниципальногофинансового контроля, созданных представительными органамимуниципальных образований Тверской области;
- осуществления государственного заказа на выполнение работ иоказание услуг в рамках реализации ДЦП.
Объем требуемых ассигнований на выполнение программныхмероприятий, сроки и исполнители мероприятий представлены в приложениик настоящей ДЦП.
Раздел V. Мероприятия ДЦП и плановые
показатели результатов ДЦП
Мероприятия и плановые показатели эффективности реализациидолгосрочной целевой программы Тверской области "Совершенствованиесистемы управления общественными финансами Тверской области" на 2010 -2016 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП.
Раздел VI. Описание механизмов реализации ДЦП
Механизм реализации ДЦП представляет собой скоординированные посрокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий,ведущие к достижению намеченных целей.
Оперативное управление и координацию работ по выполнениюмероприятий ДЦП осуществляет государственный заказчик-координатор ДЦП- Министерство финансов в соответствии с установленным порядкомреализации долгосрочных целевых программ.
Основными исполнителями ДЦП являются:
- Комитет по делам культуры Тверской области;
- Министерство образования Тверской области;
- Министерство социальной защиты населения Тверской области;
- Министерство по делам территориальных образований Тверскойобласти;
- Министерство экономического развития Тверской области;
- Министерство имущественных и земельных отношений Тверскойобласти;
- Комитет по физической культуре и спорту Тверской области;
- Министерство Тверской области по обеспечению контрольныхфункций;
- Комитет по делам молодежи Тверской области;
- государственные учреждения Тверской области;
- организации, определенные на конкурсной основе как исполнителимероприятий. Администраторы ДЦП в целях достижения показателейрезультатов и реализации мероприятий ДЦП:
- обеспечивают разработку нормативных правовых актов Тверскойобласти, ведомственных актов, планов, необходимых для реализациимероприятий ДЦП;
- распределяют работу по реализации ДЦП в своих структурныхподразделениях и обеспечивают взаимодействие с заинтересованнымиисполнительными органами государственной власти Тверской области повопросам реализации ДЦП;
- осуществляют разработку технических заданий и размещают заказына поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленномпорядке;
- обеспечивают формирование и представление необходимойдокументации для осуществления финансирования проводимых мероприятийза счет средств областного бюджета Тверской области;
- проводят при необходимости рабочие совещания по решениютактических задач и текущему выполнению мероприятий;
- предоставляют установленные в разделе VII ДЦП полугодовые игодовые отчетные сведения государственному заказчику-координатору. (Вредакции Постановления Правительства Тверской области от 09.10.2012 г.N 584-пп)
В течение всего периода реализации ДЦП:
- расходы на реализацию ДЦП подлежат включению в закон Тверскойобласти об областном бюджете Тверской области в объеме,предусмотренном на соответствующие финансовые годы;
- параметры ДЦП учитываются при разработке докладов о результатахи основных направлениях деятельности главных распорядителей средствобластного бюджета Тверской области на соответствующий период.
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ,оказание услуг в целях реализации мероприятий ДЦП осуществляетсяМинистерством финансов, администраторами ДЦП, исполнителямимероприятий в соответствии с требованиями законодательства.
В отношении Управления Федеральной налоговой службы по Тверскойобласти положения ДЦП носят рекомендательный характер.
Раздел VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП
Контроль за выполнением программных мероприятий осуществляетадминистратор ДЦП (государственный заказчик-координатор) -Министерство финансов - в соответствии с законодательством Тверскойобласти.
Администраторы ДЦП определяют показатели степени достиженияожидаемых конечных результатов с разбивкой по полугодиям посогласованию с Министерством финансов.
Администраторы ДЦП по результатам полугодия в срок не позднее 5числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно в срок непозднее 20 марта года, следующего за отчетным, представляютполугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевойпрограммы Тверской области "Совершенствование системы управленияобщественными финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы" вМинистерство финансов с указанием степени достижения ожидаемыхнепосредственных и конечных результатов ДЦП по форме согласноприложению 6 к Порядку разработки, формирования и реализациидолгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценкиэффективности их реализации, утвержденному ПостановлениемАдминистрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па.
В случае снижения фактических значений или недостиженияпоказателей результатов ДЦП, невыполнения мероприятий в установленныесроки, нарушений установленных сроков предоставления заявок назаключение государственных контрактов и договоров, признанияконкурсных процедур осуществления государственного заказанесостоявшимися ввиду различных обстоятельств администраторами ДЦП вобязательном порядке к вышеуказанным полугодовому и годовому отчетамприкладывается пояснительная записка, содержащая причины возникновениявышеописанных ситуаций, и описание мер, принимаемых администраторомДЦП для решения указанных вопросов.
По результатам рассмотрения полугодового и годового отчетовадминистраторами ДЦП, Министерством финансов могут быть внесеныпредложения в Бюджетную комиссию Тверской области для принятия решенийо необходимости внесения корректировок в плановые показателирезультатов и мероприятия ДЦП, о необходимости исключения отдельныхмероприятий ДЦП, включению в ДЦП дополнительных мероприятий, об оценкеэффективности деятельности государственных заказчиков ДЦП пореализации мероприятий и достижению показателей ДЦП.
В течение всего периода реализации ДЦП Министерством финансовосуществляются полугодовой и годовой мониторинги реализации ДЦП путемсоставления отчетов о ее реализации.
Полугодовой мониторинг осуществляется путем представленияМинистерством финансов в срок не позднее 15 числа месяца, следующегоза отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Тверскойобласти, Правительство Тверской области и Министерство Тверскойобласти по обеспечению контрольных функций данных, которые могутформироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета ореализации ДЦП.
Ежегодный мониторинг осуществляется путем представленияМинистерством финансов в Министерство экономического развития Тверскойобласти, Правительство Тверской области и Министерство Тверскойобласти по обеспечению контрольных функций в срок не позднее 1 апрелягода, следующего за отчетным, годового отчета о реализации ДЦП поформе согласно приложению 6 к Порядку разработки, формирования иреализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведенияоценки эффективности их реализации, утвержденному ПостановлениемАдминистрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па, с пояснительнойзапиской, содержащей анализ причин отклонений (с выделением внешних ивнутренних причин) и детальную оценку возможностей достижениязапланированных целей и показателей результатов ДЦП к моменту еезавершения.
Раздел VIII. Оценка рисков реализации ДЦП
На реализацию ДЦП могут повлиять как внешние, так и внутренниериски.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будетдостигнут запланированный показатель темпов роста налоговых иненалоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РоссийскойФедерации, следует отнести:
низкую заинтересованность должностных лиц органов местногосамоуправления в развитии доходного потенциала соответствующихмуниципальных образований Тверской области, отсутствие на местномуровне достаточных мер нормативно-правового и организационногохарактера, направленных на стимулирование фактических владельцевсобственности к регистрации своих прав на объекты недвижимости, в томчисле на земельные участки, и осуществлению постановки их накадастровый учет. Степень риска - средняя;
низкую заинтересованность граждан и хозяйствующих субъектов воформлении своих прав на объекты недвижимости в силу существенныхзатрат на кадастровый учет этих объектов, а также из-за непрозрачностии сложности процедуры оформления соответствующих документов. Степеньриска - высокая;
ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие,снижение динамики поступления доходов в областной бюджет Тверскойобласти и местные бюджеты. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будутдостигнуты запланированные показатели и результаты в частиосуществления мер, направленных на повышение эффективности бюджетныхрасходов, следует отнести: смещение запланированных сроков разработкии принятия федеральных документов, детализирующих процедуры инаправления повышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска- низкая; отсутствие или позднее доведение до субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образований методических рекомендаций потематике совершенствования правового положения государственныхучреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений.Степень риска - низкая;
отсутствие или позднее доведение до субъектов РоссийскойФедерации и муниципальных образований методических рекомендаций поразработке и реализации региональных и муниципальных программповышения эффективности бюджетных расходов. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых возможноснижение рейтинга качества организации и осуществления бюджетногопроцесса в Тверской области, следует отнести:
возникновение индикаторов, свидетельствующих о снижении уровнясбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверской областиввиду ухудшения условий функционирования экономики, таких как:
рост кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учрежденийТверской области;
угрозу превышения предельного объема дефицита областного иместных бюджетов Тверской области;
увеличение долговой нагрузки региона (степень риска - средняя).
К внешним рискам, в результате наступления которых возможнонедостижение целевых значений отношения дефицита областного бюджетаТверской области к общему годовому объему доходов областного бюджетаТверской области без учета объема безвозмездных поступлений приутверждении областного бюджета Тверской области, следует отнести:ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, снижениединамики поступления доходов в областной бюджет Тверской области.Степень риска - низкая;
рост расходов областного бюджета, обусловленныйперераспределением отдельных полномочий с федерального на региональныйуровень при отсутствии дополнительных доходных источников областногобюджета для финансового обеспечения их исполнения.
Внешние риски недостижения оптимальных значений кредитногорейтинга Тверской области по международной (национальной) шкале такжесвязаны с возможным ухудшением условий функционирования экономикирегиона вследствие макроэкономической нестабильности, которое можетпривести к замедлению роста или, в особо неблагоприятных условиях, кснижению доходов бюджетов бюджетной системы Тверской области. Степеньриска - средняя.
Внешние риски перенесения на более поздние сроки выполнения работпо развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессомсвязаны с возможным отсутствием заявок на участие в конкурсе навыполнение государственного заказа от организаций, обладающихнеобходимыми потенциалом и технологиями для успешного выполнения работпо развитию автоматизированной системы управления бюджетным процессом,внедрению инновационных информационных технологий, обеспечивающихинтеграцию этапов и оптимизацию процедур бюджетного процесса вТверской области. Степень риска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых возможноснижение эффективности взаимодействия с общественными организациями вчасти реализации общественно значимых программ и проектов, следуетотнести: отсутствие заинтересованности со стороны общественныхорганизаций в реализации совместных с Министерством финансов проектови программ; отсутствие у общественных организаций необходимогопотенциала и опыта реализации общественно значимых программ и проектовв сфере общественных финансов (степень риска - низкая).
К внешним рискам, в результате наступления которых будетснижаться оценка общественностью эффективности функционированиябюджетной системы Тверской области, следует отнести: неблагоприятнуюсоциально-экономическую ситуацию в регионе и, как следствие,сокращение доходных источников, необходимых для финансовогообеспечения принятых социальных обязательств перед населением. Степеньриска - низкая.
К внешним рискам, в результате наступления которых не будутдостигнуты запланированные показатели роста финансовой грамотностинаселения региона, следует отнести: отсутствие софинансирования изфедерального бюджета проекта повышения финансовой грамотностинаселения Тверской области; низкая заинтересованность населениярегиона в повышении уровня финансовой грамотности (степень риска -низкая).
В числе внутренних рисков реализации ДЦП следует указать:
вероятность недостаточно четкой постановки задач и неоптимальногораспределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателейДЦП в структурных подразделениях органов власти, выступающихгосударственными заказчиками ДЦП;
низкое качество и недостаточную проработку нормативных правовыхактов, ведомственных планов государственных заказчиков по реализациимероприятий и достижения показателей ДЦП, обусловленные необходимостьюих формирования в сжатые сроки;
увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий ДЦП в связи снедостаточной квалификацией исполнителей программных мероприятий;
недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечениедеятельности государственного заказчика.
Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутреннихрисков планируется:
повышение квалификации сотрудников исполнительных органовгосударственной власти Тверской области, реализующих программныемероприятия;
формирование резерва на должности государственных гражданскихслужащих Тверской области;
рассмотрение на Бюджетной комиссии Тверской области вопросов,связанных с повышением материально-технического обеспечениядеятельности государственных заказчиков; проведение рабочих совещанийс участием представителей государственного заказчика-координатора,государственных заказчиков, непосредственных исполнителей мероприятийпо вопросам реализации ДЦП.
Приложение
к долгосрочной целевой программе Тверской
области "Совершенствование системы
управления общественными финансами
Тверской области на 2010 - 2016 годы"
Плановые показатели реализации
долгосрочной целевой программы Тверской области
"Совершенствование системы управления общественными
финансами Тверской области на 2010 - 2016 годы"
(далее - ДЦП)
Администратор ДЦП - Министерство финансов Тверской области-------------T--------------T---------------------T-----------------T---------------T------T----------------T--------------T------T-------T---------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T--------------------|| Код ДЦП | Соответствие | Цели, задачи, | Ведомственная |Государственные| Ед. |Методика расчета| Источник |Перио-|Степень|2010 год | 2011 год |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год | Целевое значение ||(XX.X.X.XX) | показателей | мероприятия ДЦП, |целевая программа| заказчики, | изм. | | информации |дич- |влияния| | | | | | | +---------T----------+| | перечню | их показатели | (далее - ВЦП), | ответственные | | | |ность |на | | | | | | | |значение | год || | показателей, | и индикаторы | в которой | за реализацию | | | |сбора |дости- | | | | | | | | |достижения|| |утвержденному | | предусмотрены | мероприятий | | | | |жение | | | | | | | | | || | Указом | | (планируется | | | | | |цели/ | | | | | | | | | || | Президента | | предусмотреть) | | | | | |решение| | | | | | | | | || | Российской | |аналогичные цели,| | | | | |задачи | | | | | | | | | || | Федерации от | | задачи, | | | | | |(%) | | | | | | | | | || | 28.06.2007 | |мероприятия и их | | | | | | | | | | | | | | | || | N 825 | | показатели (Код | | | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП XX.X.X.X.XX) | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.0.0.00 | |Всего |ВЦП Министерства|Министерство |тыс. |x |x |x |x | 157639,4| 19009,5| 21250,0| 13750,0| 13750,0| 275794,5| 275794,5| x|x || | | |финансов Тверской|финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | | |области; |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | |образования |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|финансов); | | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | |социальной защиты|образования | | | | | | | | | | | | | | || | | |населения |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | |по делам|образования); | | | | | | | | | | | | | | || | | |территориальных |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | |образований |социальной | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|защиты | | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|населения | | | | | | | | | | | | | | || | | |экономического |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | |развития Тверской|области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | |области; |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Комитета по|социальной | | | | | | | | | | | | | | || | | |делам культуры|защиты); | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|делам | | | | | | | | | | | | | | || | | |имущественных и|территориальных| | | | | | | | | | | | | | || | | |земельных |образований | | | | | | | | | | | | | | || | | |отношений |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Министерства|- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области|по делам| | | | | | | | | | | | | | || | | |по обеспечению|территориальных| | | | | | | | | | | | | | || | | |контрольных |образований); | | | | | | | | | | | | | | || | | |функций; |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Комитета по|экономического | | | | | | | | | | | | | | || | | |физической |развития | | | | | | | | | | | | | | || | | |культуре и спорту|Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области;|области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | |ВЦП Комитета по|- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | |делам молодежи|экономического | | | | | | | | | | | | | | || | | |Тверской области |развития); | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам культуры| | | | | | | | | | | | | | || | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | | |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуры); | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношений | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | | |- Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношений); | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | | |области по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | | |- Министерство| | | | | | | | | | | | | | || | | | |по обеспечению| | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций) | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |спорту Тверской| | | | | | | | | | | | | | || | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | | |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |спорту); | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам молодежи| | | | | | | | | | | | | | || | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | | | || | | | |области (далее| | | | | | | | | | | | | | || | | | |- Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам молодежи)| | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.00 | |Стратегическая цель| |Министерство |тыс. |x |x |x |50% | 153970,4| 16750,0| 19250,0| 11750,0| 11750,0| 243563,1| 243563,1| x|x || | |1. Повышение качества| |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |управления | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |региональными и| |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальными | |развития; | | | | | | | | | | | | | | || | |финансами | |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам | | | | | | | | | | | | | | || | | | |территориальных| | | | | | | | | | | | | | || | | | |образований; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |образования; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | || | | | |защиты | | | | | | | | | | | | | | || | | | |населения; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам культуры;| | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношений; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц1 | |Основной показатель| |x |значе-|Определяется |Данные |еже- |x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |ние |Минфином России|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |как степень|финансов | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | |качества | | | | | | | | | | | | || | |1. Степень качества| | | |организации и| | | | | | | | | | | | || | |организации и| | | |осуществления | | | | | | | | | | | | || | |осуществления | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | || | |бюджетного процесса в| | | |процесса: | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | |1 - I степень; | | | | | | | | | | | | || | |рейтинге качества| | | |2 - II степень; | | | | | | | | | | | | || | |организации и| | | |3 - III степень | | | | | | | | | | | | || | |осуществления | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетного процесса в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |субъектах Российской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Федерации, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |формируемого Минфином| | | | | | | | | | | | | | | | || | |России | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 153970,4| 16750,0| 19250,0| 11750,0| 11750,0| 243563,1| 243563,1| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели 1| | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц2 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 15,0| 15,0| 15,0| 14,0| 12,0| 10,0| 8,0| 8,0|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | |дефицита | | | | | | | | | | | | || | |1. Отношение дефицита| | | |областного | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | |бюджета Тверской| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области к| | | |области к общему| | | | | | | | | | | | || | |общему годовому| | | |годовому объему| | | | | | | | | | | | || | |объему доходов| | | |доходов | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | |областного | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области без| | | |бюджета Тверской| | | | | | | | | | | | || | |учета объема| | | |области без| | | | | | | | | | | | || | |безвозмездных | | | |учета объема| | | | | | | | | | | | || | |поступлений при| | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | || | |утверждении | | | |поступлений при| | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | |утверждении | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | |областного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц3 | |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | >1| >1| >1| >1| >1| >1| >1| >1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |достижения |финансов |до 1| | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | |указанных темпов| |июля | | | | | | | | | | || | |1. Отношение темпов| | | |роста, 0 в| | | | | | | | | | | | || | |роста налоговых и| | | |случае, если| | | | | | | | | | | | || | |неналоговых доходов| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |консолидированного | | | |опускается ниже| | | | | | | | | | | | || | |бюджета к| | | |указанных | | | | | | | | | | | | || | |аналогичному | | | |значений | | | | | | | | | | | | || | |показателю в среднем| | | | | | | | | | | | | | | | || | |по ЦФО | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц4 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |2 раза|x | 11,2| 11,2| 12,0| 12,5| 13,0| 13,5| 14,0| 14,0|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |в год | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |Отношение объема|финансов | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | |средств в| | | | | | | | | | | | || | |1. Доля бюджета| | | |бюджете развития| | | | | | | | | | | | || | |развития в общем| | | |к общему объему| | | | | | | | | | | | || | |объеме расходов| | | |расходов | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета | | | |областного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | || | | | | | |(показатель | | | | | | | | | | | | || | | | | | |рассчитывается | | | | | | | | | | | | || | | | | | |по итогам| | | | | | | | | | | | || | | | | | |исполнения | | | | | | | | | | | | || | | | | | |областного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц5 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 21,3| 3,0| 2,5| 2,0| 2,0| 1,5| 1,0| 1,0|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели| | | |отклонения | | | | | | | | | | | | || | |1. Отношение| | | |фактически | | | | | | | | | | | | || | |отклонения фактически| | | |произведенных | | | | | | | | | | | | || | |произведенных | | | |расходов | | | | | | | | | | | | || | |расходов областного| | | |областного | | | | | | | | | | | | || | |бюджета от| | | |бюджета от| | | | | | | | | | | | || | |запланированных к| | | |запланированных | | | | | | | | | | | | || | |общему объему| | | |к общему объему| | | | | | | | | | | | || | |первоначально | | | |запланированных | | | | | | | | | | | | || | |утвержденных законом| | | |расходов | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | | | | || | |расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.0.Ц6 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 5,0| 3,0| 2,0| 1,0| 0,5| 0,5| 0,5| 0,5|01.01.2015|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата достижения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |стратегической цели | | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |1. Доля нарушений,| | | |нарушений, | | | | | | | | | | | | || | |выявленных по| | | |выявленных по| | | | | | | | | | | | || | |результатам проверок,| | | |результатам | | | | | | | | | | | | || | |проведенных | | | |проверок, | | | | | | | | | | | | || | |контрольно-счетными | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | || | |органами, в общем| | | |контрольно- | | | | | | | | | | | | || | |объеме расходов| | | |счетными | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | |органами, к| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | |общему объему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |расходов | | | | | | | | | | | | || | | | | | |областного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.00 | |Тактическая задача| |Министерство |тыс. |x |x |x |20% | 53320,4| 6000,0| 19250,0| 11750,0| 11750,0| 31750,0| 31750,0| x|x || | |1.1. Повышение| |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов и| |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |совершенствование | |развития; | | | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом | |образования; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | | || | | | |защиты | | | | | | | | | | | | | | || | | | |населения; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам культуры;| | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественным и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельным | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношениям; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З1 |п. 290 перечня|Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 81,6| 82,0| 85,0| 88,0| 90,0| 90,0| 90,0| 90,0|01.01.2015|| |(Постановление|непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || |Правительства |результата выполнения| | | |Отношение объема|финансов | | | | | | | | | | | || |РФ от|тактической задачи| | | |расходов | | | | | | | | | | | | || |15.04.2009 N|1.1. Доля расходов| | | |консолидиро- | | | | | | | | | | | | || |322) |консолидированного | | | |ванного бюджета| | | | | | | | | | | | || | |бюджета Тверской| | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |области, формируемых| | | |области, | | | | | | | | | | | | || | |в рамках программ, в| | | |формируемых в| | | | | | | | | | | | || | |общем объеме расходов| | | |рамках программ,| | | | | | | | | | | | || | |консолидированного | | | |к общему объему| | | | | | | | | | | | || | |бюджета Тверской| | | |расходов | | | | | | | | | | | | || | |области (без учета| | | |консолидиро- | | | | | | | | | | | | || | |субвенций на| | | |ванного бюджета| | | | | | | | | | | | || | |исполнение | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | || | |делегируемых | | | |(без учета| | | | | | | | | | | | || | |полномочий) | | | |субвенций на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | || | | | | | |делегируемых | | | | | | | | | | | | || | | | | | |полномочий) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 653,4| 73,2| 226,5| 133,5| 130,6| 352,8| 352,8| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |показателя | | | | | | | | | | | | || | |1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З2 | |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |субсидий, 0 в|финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |1.1. Наличие субсидий| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |из федерального| | | |субсидий | | | | | | | | | | | | || | |бюджета на реализацию| | | | | | | | | | | | | | | | || | |региональной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |программы повышения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З3 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 43| 15| 10| 7| 7| 7| 5| 5|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение суммы|финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |абсолютных | | | | | | | | | | | | || | |1.1. Отклонение| | | |величин | | | | | | | | | | | | || | |годовых | | | |отклонений | | | | | | | | | | | | || | |параметров областного| | | |основных | | | | | | | | | | | | || | |бюджета Тверской| | | |параметров | | | | | | | | | | | | || | |области в рамках| | | |проекта бюджета| | | | | | | | | | | | || | |осуществления | | | |на очередной год| | | | | | | | | | | | || | |трехлетнего | | | |(доходы, | | | | | | | | | | | | || | |скользящего | | | |расходы, | | | | | | | | | | | | || | |бюджетного цикла | | | |дефицит) от| | | | | | | | | | | | || | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |параметров на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |первый год| | | | | | | | | | | | || | | | | | |планового | | | | | | | | | | | | || | | | | | |периода при| | | | | | | | | | | | || | | | | | |утверждении | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |текущий год к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |общему объему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |расходов на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |первый год| | | | | | | | | | | | || | | | | | |планового | | | | | | | | | | | | || | | | | | |периода при| | | | | | | | | | | | || | | | | | |утверждении | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджета на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |текущий год | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З4 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |2 раза|x | 0| 50| 100| 100| 100| 100| 100| 100|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |в год | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |1.1. Степень| | | |интегрированных | | | | | | | | | | | | || | |интеграции этапов| | | |этапов к общему| | | | | | | | | | | | || | |бюджетного процесса в| | | |количеству | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | |этапов | | | | | | | | | | | | || | |рамках | | | | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З5 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |1 раз|x | 0| 0| 100| 100| 100| 100| 100| 100|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |в год | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |количества ГРБС,| | | | | | | | | | | | || | |1.1. Доля ГРБС| | | |обеспеченных | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | |технической | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | |возможностью, к| | | | | | | | | | | | || | |обеспеченных | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |техническими | | | |количеству ГРБС | | | | | | | | | | | | || | |возможностями | | | | | | | | | | | | | | | | || | |формирования | | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |основе | | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |программ Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.З6 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |1 раз|x | 0| 0| 0| 100| 100| 100| 100| 100|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |в год | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |суммарного | | | | | | | | | | | | || | |1.1. Доля органов| | | |количества ОГВ и| | | | | | | | | | | | || | |власти и| | | |ГУ, обеспеченных| | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | |технической | | | | | | | | | | | | || | |учреждений, | | | |возможностью, к | | | | | | | | | | | | || | |обеспеченных | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |техническими | | | |(суммарному) | | | | | | | | | | | | || | |возможностями | | | |количеству ОГВ и| | | | | | | | | | | | || | |планирования, | | | |ГУ | | | | | | | | | | | | || | |размещения и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |исполнения заказа для| | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных нужд| | | | | | | | | | | | | | | | || | |и исполнения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |интегрированной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |системе | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.01 | |Мероприятие 1.1.1.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10,0% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Совершенствование | |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |методологии | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |формирования и| |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |исполнения | |развития | | | | | | | | | | | | | | || | |программного бюджета,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |в том числе процедур| | | | | | | | | | | | | | | | || | |принятия новых| | | | | | | | | | | | | | | | || | |расходных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |обязательств, оценки| | | | | | | | | | | | | | | | || | |объема действующих| | | | | | | | | | | | | | | | || | |расходных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |обязательств и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |производимых | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.01.М1| |Основной показатель| |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |проектов |финансов, | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.1.| | | |нормативных |Министерства | | | | | | | | | | | || | |Наличие нормативных| | | |правовых актов,|экономического| | | | | | | | | | | || | |правовых актов,| | | |0 в случае|развития | | | | | | | | | | | || | |регламентирующих | | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |новый порядок| | | |проектов | | | | | | | | | | | | || | |формирования | | | |нормативных | | | | | | | | | | | | || | |программного бюджета | | | |правовых актов | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.1 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.01.М2| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 34,0| 50,0| 70,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2014|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.1.| | | |количества ДЦП,| | | | | | | | | | | | || | |Доля ДЦП, в| | | |в реализации| | | | | | | | | | | | || | |реализации которых| | | |которых | | | | | | | | | | | | || | |участвуют два или| | | |участвуют 2 и| | | | | | | | | | | | || | |более исполнительных| | | |более ИОГВ, к| | | | | | | | | | | | || | |органов | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |государственной | | | |количеству ДЦП | | | | | | | | | | | | || | |власти Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области (далее -| | | | | | | | | | | | | | | | || | |ИОГВ) | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.01.М3| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 94,0| 95,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.1.| | | |количества ИОГВ,| | | | | | | | | | | | || | |Доля ИОГВ,| | | |задействованных | | | | | | | | | | | | || | |задействованных в| | | |в реализации| | | | | | | | | | | | || | |реализации ДЦП, от| | | |ДЦП, к общему| | | | | | | | | | | | || | |общего числа ИОГВ | | | |количеству ИОГВ | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.02 | |Мероприятие 1.1.2.| |Министерство |тыс. |x |x |x |5,0% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Стимулирование | |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |перевода основной| |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |части расходов| |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных | |развития | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетов на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |программный принцип | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.02.М1| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 7| 20| 43| 43| 43| 43| 43|01.01.2014|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Рассчитывается |финансов, | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.2.| | | |накопительным |Министерства | | | | | | | | | | | || | |Количество | | | |итогом |экономического| | | | | | | | | | | || | |муниципальных районов| | | | |развития | | | | | | | | | | | || | |Тверской области и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |городских округов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области, у| | | | | | | | | | | | | | | | || | |которых доля расходов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетов, формируемых| | | | | | | | | | | | | | | | || | |в рамках программ,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |составляет свыше 50% | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.2 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.02.М2| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |в |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.2.| | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | |Наличие в| | | |порядке | | | | | | | | | | | | || | |соответствующем | | | |предоставления | | | | | | | | | | | | || | |порядке | | | |межбюджетных | | | | | | | | | | | | || | |предоставления | | | |трансфертов | | | | | | | | | | | | || | |межбюджетных | | | |указанного | | | | | | | | | | | | || | |трансфертов условий| | | |условия, 0 в| | | | | | | | | | | | || | |предоставления | | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |межбюджетных | | | |отсутствия в| | | | | | | | | | | | || | |трансфертов | | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | |муниципальным районам| | | |порядке | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области и| | | |предоставления | | | | | | | | | | | | || | |городским округам| | | |межбюджетных | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | |трансфертов | | | | | | | | | | | | || | |части обеспечения 50%| | | |указанного | | | | | | | | | | | | || | |программной | | | |условия | | | | | | | | | | | | || | |составляющей | | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципального | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.03 | |Мероприятие 1.1.3.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10,0% | 11200,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Повышение | |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |деятельности | |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных и| |развития; | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |учреждений Тверской| |образования; | | | | | | | | | | | | | | || | |области в рамках| |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |реализации | |социальной | | | | | | | | | | | | | | || | |Федерального закона| |защиты | | | | | | | | | | | | | | || | |от 08.05.2010 N 83-ФЗ| |населения; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |делам культуры;| | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношений; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Комитет по| | | | | | | | | | | | | | || | | | |физической | | | | | | | | | | | | | | || | | | |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.1. Мероприятия,| |Министерство | | | | | | 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые | |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | |развития | | | | | | | | | | | | | | || | |экономического | | | | | | | | | | | | | | | | || | |развития | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.2. Мероприятия,| |Комитет по| | | | | | 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые Комитетом| |делам культуры | | | | | | | | | | | | | | || | |по делам культуры | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.3. Мероприятия,| |Министерство | | | | | | 2000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые | |образования | | | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | | | | | | | | | | | | | | | | || | |образования | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.4. Мероприятия,| |Министерство | | | | | | 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые | |социальной | | | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | |защиты | | | | | | | | | | | | | | || | |социальной защиты| |населения | | | | | | | | | | | | | | || | |населения | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.5. Мероприятия,| |Министерство | | | | | | 200,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | |имущественных и| |отношений | | | | | | | | | | | | | | || | |земельных отношений | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |1.1.3.6. Мероприятия,| |Комитет по| | | | | | 1500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | || | |проводимые Комитетом| |физической | | | | | | | | | | | | | | || | |по физической| |культуре и| | | | | | | | | | | | | | || | |культуре и спорту | |спорту | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.03.М1| |Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 100,0| 100,0| 100,0| -| -| -| -| 100,0|01.01.2011|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.3.| | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |Доля | | | |принятых НПА к| | | | | | | | | | | | || | |нормативно-правовых | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |актов Тверской| | | |количеству НПА,| | | | | | | | | | | | || | |области, утвержденных| | | |принятие которых| | | | | | | | | | | | || | |в соответствии с| | | |предусмотрено | | | | | | | | | | | | || | |планом мероприятий по| | | |планом | | | | | | | | | | | | || | |совершенствованию | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | || | |правового положения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |учреждений Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.3 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.03.М2| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 40,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.3.| | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |Доля государственных| | | |государственных | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных и| | | |услуг, по| | | | | | | | | | | | || | |автономных | | | |которым | | | | | | | | | | | | || | |учреждений, | | | |разработаны | | | | | | | | | | | | || | |подведомственных | | | |нормативы их| | | | | | | | | | | | || | |ИОГВ, по которым| | | |финансового | | | | | | | | | | | | || | |планирование | | | |обеспечения, к| | | | | | | | | | | | || | |ассигнований на| | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |реализацию | | | |количеству | | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | |государственных | | | | | | | | | | | | || | |заданий осуществлено| | | |услуг, | | | | | | | | | | | | || | |с учетом раздельного| | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | || | |планирования затрат| | | |государственными| | | | | | | | | | | | || | |на выполнение| | | |учреждениями | | | | | | | | | | | | || | |государственного | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | || | |задания, на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |содержание имущества| | | | | | | | | | | | | | | | || | |и средств на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | || | |субсидии учреждениям| | | | | | | | | | | | | | | | || | |на иные цели | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.03.М3| |Показатель | |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 10| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 20|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. Для|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |конечного |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.3.| | | |целевого | | | | | | | | | | | | || | |Количество | | | |значения - сумма| | | | | | | | | | | | || | |разработанных типовых| | | |значений | | | | | | | | | | | | || | |правовых актов| | | |показателя за| | | | | | | | | | | | || | |органов местного| | | |2010 - 2016 годы| | | | | | | | | | | | || | |самоуправления МО,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |необходимых для| | | | | | | | | | | | | | | | || | |внедрения положений| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Федерального закона| | | | | | | | | | | | | | | | || | |от 08.05.2010 N 83-ФЗ| | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.04 | |Мероприятие 1.1.4.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10,0% | 2420,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Разработка и| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |реализация программы| | | | | | | | | | | | | | | | || | |повышения | | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.04.М1| |Основной показатель| |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |программы, 0 в|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.4.| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |Наличие утвержденной| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |программы повышения| | | |программы | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x |2420400,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.4 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.04.М2| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |плана действий,|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.4.| | | |0 в случае| | | | | | | | | | | | || | |Наличие плана| | | |отсутствия плана| | | | | | | | | | | | || | |действий ИОГВ по| | | |действий | | | | | | | | | | | | || | |реализации программы| | | | | | | | | | | | | | | | || | |повышения | | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.04.М3| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.4.| | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |Доля реализованных| | | |фактически | | | | | | | | | | | | || | |мероприятий программы| | | |реализованных | | | | | | | | | | | | || | |повышения | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | |программы | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов в| | | |повышения | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области от| | | |эффективности | | | | | | | | | | | | || | |числа запланированных| | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | || | |на соответствующий| | | |расходов в| | | | | | | | | | | | || | |период | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | || | | | | | |в | | | | | | | | | | | | || | | | | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | | | | | |периоде к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству | | | | | | | | | | | | || | | | | | |запланированных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | | | | || | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | || | | | | | |повышения | | | | | | | | | | | | || | | | | | |эффективности | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |расходов в| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | || | | | | | |в | | | | | | | | | | | | || | | | | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | | | | | |периоде | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05 | |Мероприятие 1.1.5.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10,0% | 39700,0| 5000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Развитие | |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом -| | | | | | | | | | | | | | | | || | |внедрение | | | | | | | | | | | | | | | | || | |инновационных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |информационных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |технологий, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | | | | || | |интеграцию этапов и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |оптимизацию процедур| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетного процесса в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М1| |Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества МО,| | | | | | | | | | | | || | |Доля муниципальных| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |образований Тверской| | | |свод и| | | | | | | | | | | | || | |области (далее - МО),| | | |предоставление | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих свод и| | | |отчетности на| | | | | | | | | | | | || | |предоставление | | | |базе | | | | | | | | | | | | || | |месячной, квартальной| | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |и годовой отчетности| | | |ванной системы к| | | | | | | | | | | | || | |на базе| | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | |системы | | | |(показатель | | | | | | | | | | | | || | | | | | |рассчитывается | | | | | | | | | | | | || | | | | | |без учета г.| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверь) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 50000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М2| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 5,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества МО,| | | | | | | | | | | | || | |Доля МО| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |(муниципальных | | | |бюджетное | | | | | | | | | | | | || | |районов Тверской| | | |планирование на| | | | | | | | | | | | || | |области, городских| | | |базе | | | | | | | | | | | | || | |округов Тверской| | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |области), | | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | |бюджетное | | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | |планирование | | | |(показатель | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных районов| | | |рассчитывается | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | |без учета г.| | | | | | | | | | | | || | |городских округов| | | |Тверь, ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | |Солнечный, ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | |базе | | | |Озерный) | | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М3| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества МО,| | | | | | | | | | | | || | |Доля МО| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |(муниципальных | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | || | |районов Тверской| | | |бюджетов на базе| | | | | | | | | | | | || | |области, городских| | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |округов Тверской| | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |области), | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих | | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | |исполнение бюджетов| | | |(показатель | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных районов| | | |рассчитывается | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | |без учета г.| | | | | | | | | | | | || | |городских округов| | | |Тверь, ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | |Солнечный, ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | |базе | | | |Озерный) | | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | | | | | | | | | | | | | | || | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М4| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 25,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов, | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества ГРБС,|ГРБС | | | | | | | | | | | || | |Доля ГРБС Тверской| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |области, | | | |бюджетное | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих | | | |планирование на| | | | | | | | | | | | || | |бюджетное | | | |базе | | | | | | | | | | | | || | |планирование на базе| | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |системы | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству ГРБС | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М5| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов, | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества ГРБС,|ГРБС | | | | | | | | | | | || | |Доля ГРБС Тверской| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |области, | | | |предоставление | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих | | | |месячной, | | | | | | | | | | | | || | |предоставление | | | |квартальной и| | | | | | | | | | | | || | |месячной, квартальной| | | |годовой | | | | | | | | | | | | || | |и годовой отчетности| | | |отчетности в| | | | | | | | | | | | || | |в Министерство| | | |Министерство | | | | | | | | | | | | || | |финансов на базе| | | |финансов на базе| | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |системы | | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | | | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству ГРБС | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М6| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов, | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества ГРБС,|ГРБС | | | | | | | | | | | || | |Доля ГРБС Тверской| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |области, | | | |исполнение | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих | | | |бюджета на базе| | | | | | | | | | | | || | |исполнение бюджета| | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |базе | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | |количеству ГРБС | | | | | | | | | | | | || | |системы | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М7| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |2 раза|x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |в год | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |и обеспечения|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |исправной работы| | | | | | | | | | | | || | |Введение в| | | |серверных | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатацию двух| | | |комплексов, 0 в| | | | | | | | | | | | || | |серверных комплексов| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |для развертывания| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | |серверных | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| | | |комплексов | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М8| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 0,0| 50,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,00|01.01.2014|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества | | | | | | | | | | | | || | |Доля получателей| | | |получателей | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных средств,| | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных и| | | |средств, | | | | | | | | | | | | || | |автономных учреждений| | | |бюджетных и| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | |автономных | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих обмен| | | |учреждений | | | | | | | | | | | | || | |документами с| | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | | | |области, | | | | | | | | | | | | || | |финансов в| | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | || | |электронном виде с| | | |обмен | | | | | | | | | | | | || | |применением ЭЦП на| | | |документами с| | | | | | | | | | | | || | |базе | | | |Министерством | | | | | | | | | | | | || | |усовершенствованной | | | |финансов в| | | | | | | | | | | | || | |системы | | | |электронном виде| | | | | | | | | | | | || | | | | | |с применением| | | | | | | | | | | | || | | | | | |ЭЦП на базе| | | | | | | | | | | | || | | | | | |усовершенство- | | | | | | | | | | | | || | | | | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | | | | | |к общему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству | | | | | | | | | | | | || | | | | | |получателей | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджетных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |средств, | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджетных и| | | | | | | | | | | | || | | | | | |автономных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.05.М9| |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 50,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,00|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.5.| | | |количества МО,| | | | | | | | | | | | || | |Доля МО, подключенных| | | |подключенных к| | | | | | | | | | | | || | |к локально-| | | |локально- | | | | | | | | | | | | || | |вычислительной сети| | | |вычислительной | | | | | | | | | | | | || | |Министерства финансов| | | |сети | | | | | | | | | | | | || | |по защищенным каналам| | | |Министерства | | | | | | | | | | | | || | |связи для создания| | | |финансов по| | | | | | | | | | | | || | |распределенной базы| | | |защищенным | | | | | | | | | | | | || | |данных управления| | | |каналам связи| | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом| | | |для создания| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | |распределенной | | | | | | | | | | | | || | | | | | |базы данных| | | | | | | | | | | | || | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджетным | | | | | | | | | | | | || | | | | | |процессом | | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | | | | | |области, к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | | | | | |(показатель | | | | | | | | | | | | || | | | | | |рассчитывается | | | | | | | | | | | | || | | | | | |без учета ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Солнечный, ЗАТО| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Озерный) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.06 | |Мероприятие 1.1.6.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Совершенствование | |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |качества финансового| | | | | | | | | | | | | | | | || | |управления главных| | | | | | | | | | | | | | | | || | |распорядителей | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных средств| | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.06.М1| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |рейтинга, 0 в|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.6.| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |Наличие рейтинга ГРБС| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области по| | | |рейтинга | | | | | | | | | | | | || | |качеству финансового| | | | | | | | | | | | | | | | || | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.06.М2| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 5| 34| 0| 0| 0| 0| 34|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Рассчитывается |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.6.| | | |накопительным | | | | | | | | | | | | || | |Количество ИОГВ,| | | |итогом | | | | | | | | | | | | || | |разработавших | | | | | | | | | | | | | | | | || | |ведомственные | | | | | | | | | | | | | | | | || | |программы повышения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.6 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.07 | |Мероприятие 1.1.7.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10% | 0,0| 0,0| 10750,0| 10750,0| 10750,0| 30750,0| 30750,0| x|x || | |Проведение оценки| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |качества управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | || | |финансами | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.07.М1| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 20| 43| 0| 0| 0| 0| 43|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Рассчитывается |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.7.| | | |накопительным | | | | | | | | | | | | || | |Количество МО,| | | |итогом | | | | | | | | | | | | || | |разработавших | | | | | | | | | | | | | | | | || | |программы повышения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.7 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.07.М2| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |рейтинга, 0 в|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.7.| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |Наличие рейтинга МО| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |по качеству| | | |рейтинга | | | | | | | | | | | | || | |финансового | | | | | | | | | | | | | | | | || | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.07.М3| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 0| 10| 10| 10| 10| 10|10 |01.01.2016|| | |непосредственного | | | |показатель |Министерства |годно | | | | | | | | |(ежегодно| || | |результата выполнения| | | | |финансов | | | | | | | | | |не менее| || | |мероприятия 1.1.7.| | | | | | | | | | | | | | |10) | || | |Количество МО,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |которым по| | | | | | | | | | | | | | | | || | |результатам | | | | | | | | | | | | | | | | || | |проведенной оценки| | | | | | | | | | | | | | | | || | |качества управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | | || | |финансами | | | | | | | | | | | | | | | | || | |предоставлены | | | | | | | | | | | | | | | | || | |межбюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | || | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.07.М4| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 0| 2| 2| 2| 2| 2|2 |01.01.2016|| | |непосредственного | | | |показатель |Министерства |годно | | | | | | | | |(ежегодно| || | |результата выполнения| | | | |финансов | | | | | | | | | |не менее| || | |мероприятия 1.1.7.| | | | | | | | | | | | | | |2) | || | |Количество МО,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |которым предоставлены| | | | | | | | | | | | | | | | || | |межбюджетные | | | | | | | | | | | | | | | | || | |трансферты за| | | | | | | | | | | | | | | | || | |объединение своих| | | | | | | | | | | | | | | | || | |поселений в целях| | | | | | | | | | | | | | | | || | |повышения | | | | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.08 | |Мероприятие 1.1.8.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10% | 0,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0| 1000,0| x|x || | |Проведение совместных| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |мероприятий с| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Министерством | | | | | | | | | | | | | | | | || | |финансов Российской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Федерации на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |территории Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области, в том числе| | | | | | | | | | | | | | | | || | |семинаров, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |конференций, круглых| | | | | | | | | | | | | | | | || | |столов, форумов,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |юбилейных и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |праздничных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.08.М1| |Основной показатель| |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |фактического |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.8.| | | |проведения | | | | | | | | | | | | || | |Фактическое | | | |мероприятия, 0 в| | | | | | | | | | | | || | |проведение | | | |случае, если| | | | | | | | | | | | || | |мероприятий | | | |мероприятие не| | | | | | | | | | | | || | | | | | |проведено | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0|1000000,0 |1000000,0|1000000,0|1000000,0|1000000,0|1000000,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.8 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.09 | |Мероприятие 1.1.9.| |Министерство |тыс. |x |x |x |5% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Участие | |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |представителей | | | | | | | | | | | | | | | | || | |Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |посвященных вопросам| | | | | | | | | | | | | | | | || | |совершенствования | | | | | | | | | | | | | | | | || | |управления | | | | | | | | | | | | | | | | || | |общественными | | | | | | | | | | | | | | | | || | |финансами, проводимых| | | | | | | | | | | | | | | | || | |на территории других| | | | | | | | | | | | | | | | || | |субъектов Российской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.09.М1| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 0| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 24|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. Для|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |конечного |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.9.| | | |целевого | | | | | | | | | | | | || | |Количество | | | |значения - сумма| | | | | | | | | | | | || | |мероприятий, в| | | |значений | | | | | | | | | | | | || | |которых приняли| | | |показателя за| | | | | | | | | | | | || | |участие представители| | | |2010 - 2016 годы| | | | | | | | | | | | || | |Правительства | | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.9 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.10 | |Мероприятие 1.1.10.| |Министерство |тыс. |x |x |x |10% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Соблюдение нормативов| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |формирования расходов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |на оплату труда| | | | | | | | | | | | | | | | || | |депутатов, выборных| | | | | | | | | | | | | | | | || | |должностных лиц| | | | | | | | | | | | | | | | || | |местного | | | | | | | | | | | | | | | | || | |самоуправления, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих свои| | | | | | | | | | | | | | | | || | |полномочия на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |постоянной основе, и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |служащих МО | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.10.М1| |Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 96,5| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.10.| | | |количества МО| | | | | | | | | | | | || | |Доля МО, соблюдающих| | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |нормативы | | | |области, | | | | | | | | | | | | || | |формирования расходов| | | |соблюдавших | | | | | | | | | | | | || | |на оплату труда| | | |нормативы | | | | | | | | | | | | || | |депутатов, выборных| | | |формирования | | | | | | | | | | | | || | |должностных лиц| | | |расходов на| | | | | | | | | | | | || | |местного | | | |оплату труда, к| | | | | | | | | | | | || | |самоуправления, | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих свои| | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | |полномочия на| | | |Тверской области| | | | | | | | | | | | || | |постоянной основе, и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |служащих МО | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.10 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.10.М2| |Показатель | |x |тыс. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 57203| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|01.01.2012|| | |непосредственного | | |руб. |показатель |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | | |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.10.| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Сумма превышения| | | | | | | | | | | | | | | | || | |нормативов | | | | | | | | | | | | | | | | || | |формирования расходов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |на оплату труда| | | | | | | | | | | | | | | | || | |депутатов, выборных| | | | | | | | | | | | | | | | || | |должностных лиц| | | | | | | | | | | | | | | | || | |местного | | | | | | | | | | | | | | | | || | |самоуправления, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |осуществляющих свои| | | | | | | | | | | | | | | | || | |полномочия на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |постоянной основе, и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |служащих МО | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.11 | |Мероприятие 1.1.11.| |Министерство |тыс. |x |x |x |5% | 0,0| 0,0| 5000,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Развитие | |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом -| |развития | | | | | | | | | | | | | | || | |внедрение | | | | | | | | | | | | | | | | || | |инновационных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |информационных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |технологий, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |обеспечивающих | | | | | | | | | | | | | | | | || | |возможность | | | | | | | | | | | | | | | | || | |формирования | | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |основе | | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |программ Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области, его| | | | | | | | | | | | | | | | || | |исполнения, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |финансового контроля| | | | | | | | | | | | | | | | || | |за ходом и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |результатами | | | | | | | | | | | | | | | | || | |исполнения бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.11.М1| |Показатель | | |Да/нет|Значение равно 1|Данные |x |x | 0| 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2013|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства | | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |автоматизиро- |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.11.| | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |Наличие | | | |0 - в случае ее| | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |готовой к введению в| | | | | | | | | | | | | | | | || | |эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0| 0| 5000000| 0| 0| 0| 0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.11 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.12 | |Мероприятие 1.1.12.| |Министерство |тыс. |x |x |x |5% | 0,0| 0,0| 2500,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Расширение | |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |функциональных | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |возможностей | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| |отношений | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетным процессом| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |направленное на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |автоматизацию | | | | | | | | | | | | | | | | || | |процессов подготовки| | | | | | | | | | | | | | | | || | |и размещения заказов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |на поставки товаров,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |выполнение работ,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |оказание услуг для| | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственных нужд| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.1.12.М1| |Показатель | | |Да/нет|Значение равно 1|Данные |x |x | 0| 0| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2012|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства | | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |автоматизиро- |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.12.| | | |ванной системы,| | | | | | | | | | | | || | |Наличие | | | |0 - в случае ее| | | | | | | | | | | | || | |автоматизированной | | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |системы управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственным | | | | | | | | | | | | | | | | || | |заказом Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |интегрированной с| | | | | | | | | | | | | | | | || | |системой управления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |исполнения областного| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджета Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0| 0| 2500000| 0| 0| 0| 0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.1.12 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.00 | |Тактическая задача| |Министерство |тыс. |x |x |x |20% | 100,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |1.2. Повышение| |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |эффективности | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |управления | |экономического | | | | | | | | | | | | | | || | |государственным и| |развития | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципальным долгом| | | | | | | | | | | | | | | | || | |в долгосрочной| | | | | | | | | | | | | | | | || | |перспективе | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З1 | |Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | <70,0| <68,0| <90,0| <90,0| <90,0| <90,0| <90,0| <90,0|01.01.2013|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение объема|финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |государственного| | | | | | | | | | | | || | |1.2. Отношение объема| | | |долга Тверской| | | | | | | | | | | | || | |государственного | | | |области к| | | | | | | | | | | | || | |долга Тверской| | | |утвержденному | | | | | | | | | | | | || | |области к| | | |общему годовому| | | | | | | | | | | | || | |утвержденному общему| | | |объему доходов| | | | | | | | | | | | || | |годовому объему| | | |бюджета субъекта| | | | | | | | | | | | || | |доходов бюджета| | | |Российской | | | | | | | | | | | | || | |субъекта Российской| | | |Федерации без| | | | | | | | | | | | || | |Федерации без учета| | | |учета | | | | | | | | | | | | || | |утвержденного объема| | | |утвержденного | | | | | | | | | | | | || | |безвозмездных | | | |объема | | | | | | | | | | | | || | |поступлений | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 1,4| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |показателя | | | | | | | | | | | | || | |1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З2 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | >10,0| >12,0| >15,0| >18,0| >20,0| >22,0| >25,0| >25,0|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |государственных | | | | | | | | | | | | || | |1.2. Доля| | | |ценных бумаг| | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |ценных бумаг Тверской| | | |области, | | | | | | | | | | | | || | |области, обращающихся| | | |обращающихся на| | | | | | | | | | | | || | |на рынке, сменивших| | | |рынке, сменивших| | | | | | | | | | | | || | |владельца и/или| | | |владельца и/или| | | | | | | | | | | | || | |номинального | | | |номинального | | | | | | | | | | | | || | |держателя после| | | |держателя после| | | | | | | | | | | | || | |первичного размещения| | | |первичного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |размещения, к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |общему объему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |ценных бумаг| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | || | | | | | |обращающихся на| | | | | | | | | | | | || | | | | | |рынке | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З3 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | >50,0| >70,0| >90,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2014|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |количества МО| | | | | | | | | | | | || | |1.2. Доля МО| | | |(муниципальных | | | | | | | | | | | | || | |(муниципальных | | | |районов Тверской| | | | | | | | | | | | || | |районов Тверской| | | |области и| | | | | | | | | | | | || | |области и городских| | | |городских | | | | | | | | | | | | || | |округов Тверской| | | |округов Тверской| | | | | | | | | | | | || | |области), объем| | | |области), объем| | | | | | | | | | | | || | |муниципального долга| | | |муниципального | | | | | | | | | | | | || | |которых не превышает| | | |долга которых не| | | | | | | | | | | | || | |100/50% утвержденного| | | |превышает | | | | | | | | | | | | || | |общего годового| | | |100/50% | | | | | | | | | | | | || | |объема доходов| | | |утвержденного | | | | | | | | | | | | || | |местного бюджета без| | | |общего годового| | | | | | | | | | | | || | |учета утвержденного| | | |объема доходов| | | | | | | | | | | | || | |объема безвозмездных| | | |местного бюджета| | | | | | | | | | | | || | |поступлений и/или| | | |без учета| | | | | | | | | | | | || | |поступлений налоговых| | | |утвержденного | | | | | | | | | | | | || | |доходов по| | | |объема | | | | | | | | | | | | || | |дополнительным | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | || | |нормативам отчислений| | | |поступлений | | | | | | | | | | | | || | | | | | |и/или | | | | | | | | | | | | || | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | || | | | | | |налоговых | | | | | | | | | | | | || | | | | | |доходов по| | | | | | | | | | | | || | | | | | |дополнительным | | | | | | | | | | | | || | | | | | |нормативам | | | | | | | | | | | | || | | | | | |отчислений, к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |общему | | | | | | | | | | | | || | | | | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | | | | | |(муниципальных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |районов Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области и| | | | | | | | | | | | || | | | | | |городских | | | | | | | | | | | | || | | | | | |округов Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З4 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2011|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |количества МО| | | | | | | | | | | | || | |1.2. Доля МО| | | |(муниципальных | | | | | | | | | | | | || | |(муниципальных | | | |районов Тверской| | | | | | | | | | | | || | |районов Тверской| | | |области и| | | | | | | | | | | | || | |области и городских| | | |городских | | | | | | | | | | | | || | |округов Тверской| | | |округов Тверской| | | | | | | | | | | | || | |области), объем| | | |области), | | | | | | | | | | | | || | |расходов на| | | |соблюдающих | | | | | | | | | | | | || | |обслуживание | | | |ограничения в| | | | | | | | | | | | || | |муниципального долга| | | |отношении | | | | | | | | | | | | || | |которых не превышает| | | |предельного | | | | | | | | | | | | || | |15 процентов объема| | | |объема расходов| | | | | | | | | | | | || | |расходов | | | |на обслуживание| | | | | | | | | | | | || | |соответствующего | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | || | |бюджета, за| | | |долга, к общему| | | | | | | | | | | | || | |исключением объема| | | |количеству МО| | | | | | | | | | | | || | |расходов, которые| | | |(муниципальных | | | | | | | | | | | | || | |осуществляются за| | | |районов Тверской| | | | | | | | | | | | || | |счет субвенций | | | |области и| | | | | | | | | | | | || | | | | | |городских | | | | | | | | | | | | || | | | | | |округов Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З6 | |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |включения ценных|финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |бумаг, | | | | | | | | | | | | || | |1.2. Включение ценных| | | |выпускаемых | | | | | | | | | | | | || | |бумаг, выпускаемых| | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |Тверской областью, в| | | |областью, в| | | | | | | | | | | | || | |Ломбардный список| | | |Ломбардный | | | | | | | | | | | | || | |Банка России | | | |список Банка| | | | | | | | | | | | || | | | | | |России, 0 в| | | | | | | | | | | | || | | | | | |случае | | | | | | | | | | | | || | | | | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | | | | | |ценных бумаг,| | | | | | | | | | | | || | | | | | |выпускаемых | | | | | | | | | | | | || | | | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | | | | | |областью, в| | | | | | | | | | | | || | | | | | |Ломбардном | | | | | | | | | | | | || | | | | | |списке Банка| | | | | | | | | | | | || | | | | | |России | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.З7 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | >54,1| >30,0| >30,0| >30,0| >30,0| >30,0| >30,0| >30,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |номинальной | | | | | | | | | | | | || | |1.2. Доля| | | |стоимости | | | | | | | | | | | | || | |государственных | | | |государственных | | | | | | | | | | | | || | |ценных бумаг в общей| | | |ценных бумаг| | | | | | | | | | | | || | |структуре | | | |Тверской | | | | | | | | | | | | || | |государственного | | | |области, | | | | | | | | | | | | || | |долга Тверской| | | |находящихся в| | | | | | | | | | | | || | |области | | | |обращении, к| | | | | | | | | | | | || | | | | | |общему объему| | | | | | | | | | | | || | | | | | |государственного| | | | | | | | | | | | || | | | | | |долга Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.01 | |Мероприятие 1.2.1.| |Министерство |тыс. |x |x |x |17% | 100,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Разработка и| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |утверждение закона| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области об| | | | | | | | | | | | | | | | || | |управлении | | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственным | | | | | | | | | | | | | | | | || | |долгом Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.01.М1| |Показатель | |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |фактического |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.1.| | | |проведения | | | | | | | | | | | | || | |Организация и| | | |публичного | | | | | | | | | | | | || | |проведение публичного| | | |обсуждения, 0 в| | | | | | | | | | | | || | |обсуждения проекта| | | |случае, если| | | | | | | | | | | | || | |закона Тверской| | | |публичное | | | | | | | | | | | | || | |области об управлении| | | |обсуждение не| | | | | | | | | | | | || | |государственным | | | |проведено | | | | | | | | | | | | || | |долгом Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.01.М2| |Основной показатель| |x |да/нет|Значение равно 1|Данные |еже- |x | 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|01.01.2011|| | |непосредственного | | |(1/0) |в случае наличия|Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |закона, 0 в|финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.1.| | | |случае | | | | | | | | | | | | || | |Наличие закона| | | |отсутствия | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области об| | | |закона | | | | | | | | | | | | || | |управлении | | | | | | | | | | | | | | | | || | |государственным | | | | | | | | | | | | | | | | || | |долгом Тверской| | | | | | | | | | | | | | | | || | |области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.1 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.02 | |Мероприятие 1.2.2.| |Министерство |тыс. |x |x |x |17% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Содействие | |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |разработке, принятию| | | | | | | | | | | | | | | | || | |и реализации МО,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |имеющими объем| | | | | | | | | | | | | | | | || | |муниципального долга| | | | | | | | | | | | | | | | || | |выше 40% общего| | | | | | | | | | | | | | | | || | |объема доходов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджета МО без учета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |утвержденного объема| | | | | | | | | | | | | | | | || | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |поступлений, программ| | | | | | | | | | | | | | | | || | |мероприятий по| | | | | | | | | | | | | | | | || | |поэтапному снижению| | | | | | | | | | | | | | | | || | |объема муниципального| | | | | | | | | | | | | | | | || | |долга | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.02.М1| |Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 0,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0| 100,0|01.01.2012|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Отношение |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.2.| | | |количества МО,| | | | | | | | | | | | || | |Доля МО, утвердивших| | | |утвердивших | | | | | | | | | | | | || | |программы мероприятий| | | |программы | | | | | | | | | | | | || | |по поэтапному| | | |мероприятий по| | | | | | | | | | | | || | |снижению объема| | | |поэтапному | | | | | | | | | | | | || | |муниципального долга,| | | |снижению объема| | | | | | | | | | | | || | |от общего количества| | | |муниципального | | | | | | | | | | | | || | |МО, имеющих| | | |долга, к общему| | | | | | | | | | | | || | |муниципальный долг| | | |количеству МО,| | | | | | | | | | | | || | |выше 40% общего| | | |имеющих | | | | | | | | | | | | || | |объема доходов| | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | || | |бюджета МО без учета| | | |долг выше 40%| | | | | | | | | | | | || | |утвержденного объема| | | |общего объема| | | | | | | | | | | | || | |безвозмездных | | | |доходов бюджета| | | | | | | | | | | | || | |поступлений | | | |МО без учета| | | | | | | | | | | | || | | | | | |утвержденного | | | | | | | | | | | | || | | | | | |объема | | | | | | | | | | | | || | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |поступлений | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.2 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.03 | |Мероприятие 1.2.3.| |Министерство |тыс. |x |x |x |15% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Обеспечение | |экономического |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |результативного | |развития; | | | | | | | | | | | | | | || | |взаимодействия ИОГВ с| |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | |независимыми | |финансов | | | | | | | | | | | | | | || | |рейтинговыми | | | | | | | | | | | | | | | | || | |агентствами | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.03.М1| |Основной показатель| |x |ед. |Абсолютный |Данные |еже- |x | 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2|01.01.2011|| | |непосредственного | | | |показатель |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | | |экономического| | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.3.| | | | |развития, | | | | | | | | | | | || | |Количество кредитных| | | | |Министерства | | | | | | | | | | | || | |рейтингов Тверской| | | | |финансов | | | | | | | | | | | || | |области, | | | | | | | | | | | | | | | | || | |сформированных | | | | | | | | | | | | | | | | || | |крупнейшими | | | | | | | | | | | | | | | | || | |независимыми | | | | | | | | | | | | | | | | || | |рейтинговыми | | | | | | | | | | | | | | | | || | |агентствами на основе| | | | | | | | | | | | | | | | || | |подготовленных ИОГВ| | | | | | | | | | | | | | | | || | |данных | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.3 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.04 | |Мероприятие 1.2.4.| |Министерство |тыс. |x |x |x |17% | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |Сокращение лимита| |финансов |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |предоставления | | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных кредитов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |местным бюджетам| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области из| | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.2.04.М1| |Основной показатель| |x |тыс. |Абсолютный |Данные |еже- |x |1000000,0| 750000,0| 500000,0| 500000,0| 500000,0| 500000,0| 500000,0| 500000,0|01.01.2013|| | |непосредственного | | |руб. |показатель |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | | |финансов | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.4.| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Лимит предоставления| | | | | | | | | | | | | | | | || | |бюджетных кредитов| | | | | | | | | | | | | | | | || | |местным бюджетам| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области из| | | | | | | | | | | | | | | | || | |областного бюджета| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области,| | | | | | | | | | | | | | | | || | |утверждаемым в законе| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области об| | | | | | | | | | | | | | | | || | |областном бюджете| | | | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области на| | | | | | | | | | | | | | | | || | |соответствующий год и| | | | | | | | | | | | | | | | || | |плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+| | |Эффективность |x |x |руб. |Финансирование /|x |x |x | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| x|x || | |основного показателя| | | |значение | | | | | | | | | | | | || | |мероприятия 1.2.4 | | | |показателя | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.3.00 | |Тактическая задача| |Министерство |тыс. |x |x |x |20% | 100050,0| 10750,0| 0,0| 0,0| 0,0| 209063,1| 209063,1| x|x || | |1.3. Развитие| |финансов; |руб. | | | | | | | | | | | | | || | |доходного потенциала| |Министерство по| | | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области | |обеспечению | | | | | | | | | | | | | | || | | | |контрольных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |функций; | | | | | | | | | | | | | | || | | | |Министерство | | | | | | | | | | | | | | || | | | |имущественных и| | | | | | | | | | | | | | || | | | |земельных | | | | | | | | | | | | | | || | | | |отношений | | | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.3.З1 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 46,0| 48,0| 50,0| 52,0| 53,0| 54,0| 55,0| 55,0|01.01.2017|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Фактический |финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |объем налоговых| | | | | | | | | | | | || | |1.3. Доля налоговых и| | | |и неналоговых| | | | | | | | | | | | || | |неналоговых доходов| | | |доходов | | | | | | | | | | | | || | |консолидированных | | | |консолидиро- | | | | | | | | | | | | || | |бюджетов | | | |ванных бюджетов| | | | | | | | | | | | || | |муниципальных районов| | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | || | |Тверской области в| | | |районов в| | | | | | | | | | | | || | |общем объеме доходов| | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | |консолидированных | | | |году /| | | | | | | | | | | | || | |бюджетов | | | |фактический | | | | | | | | | | | | || | |муниципальных районов| | | |объем доходов| | | | | | | | | | | | || | |Тверской области (без| | | |консолидиро- | | | | | | | | | | | | || | |учета субвенций) | | | |ванных бюджетов| | | | | | | | | | | | || | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | | || | | | | | |районов Тверской| | | | | | | | | | | | || | | | | | |области (без| | | | | | | | | | | | || | | | | | |учета субвенций)| | | | | | | | | | | | || | | | | | |в | | | | | | | | | | | | || | | | | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.3.З2 |п. 279 перечня|Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 73,63| 74,58| 78,98| 80,00| 80,00| 80,00| 81,00| 81,00|01.01.2017|| |(Постановление|непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || |Правительства |результата выполнения| | | |Фактический |финансов | | | | | | | | | | | || |РФ от|тактической задачи| | | |объем налоговых| | | | | | | | | | | | || |15.04.2009 N|1.3. Доля налоговых и| | | |и неналоговых| | | | | | | | | | | | || |322) |неналоговых доходов| | | |доходов бюджетов| | | | | | | | | | | | || | |бюджетов городских| | | |городских | | | | | | | | | | | | || | |округов в общем| | | |округов в| | | | | | | | | | | | || | |объеме доходов| | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | |бюджетов городских| | | |году /| | | | | | | | | | | | || | |округов (без учета| | | |фактический | | | | | | | | | | | | || | |субвенций) | | | |объем доходов| | | | | | | | | | | | || | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | || | | | | | |городских | | | | | | | | | | | | || | | | | | |округов (без| | | | | | | | | | | | || | | | | | |учета субвенций)| | | | | | | | | | | | || | | | | | |в | | | | | | | | | | | | || | | | | | |соответствующем | | | | | | | | | | | | || | | | | | |году | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.3.З3 | |Показатель | |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 1,1| 1,2| 1,3| 1,4| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5|01.01.2015|| | |непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно | | | | | | | | | | || | |результата выполнения| | | |Объем субсидий|финансов | | | | | | | | | | | || | |тактической задачи| | | |из федерального| | | | | | | | | | | | || | |1.3. Доля субсидий из| | | |бюджета, | | | | | | | | | | | | || | |федерального бюджета,| | | |предоставленных | | | | | | | | | | | | || | |предоставленных | | | |бюджету Тверской| | | | | | | | | | | | || | |бюджету Тверской| | | |области / Общий| | | | | | | | | | | | || | |области, в общем| | | |объем | | | | | | | | | | | | || | |объеме федеральных| | | |федеральных | | | | | | | | | | | | || | |субсидий, | | | |субсидий, | | | | | | | | | | | | || | |предоставляемых на| | | |предоставляемых | | | | | | | | | | | | || | |конкурсной основе | | | |на конкурсной| | | | | | | | | | | | || | | | | | |основе | | | | | | | | | | | | |+------------+--------------+---------------------+-----------------+---------------+------+----------------+--------------+------+-------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+|90.1.3.З4 |п. 277 перечня|Основной показатель| |x |% |Относительный |Данные |еже- |x | 83,5| 86,6| 87,8| 88,8| 90,0| 90,0| 90,0| 90,0|01.01.2015|| |(Постановление|непосредственного | | | |показатель. |Министерства |годно |