ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.02.2018 | | № 27-пп |
| г. Тверь | |
Утратило силу - Постановление
Правительства Тверской области
О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 29.12.2016 № 436 -пп
В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, с учетом требований постановления Правительства Тверскойобласти от24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценкиэффективности реализации государственных программ Тверской области»Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы,утвержденную постановлением Правительства Тверской области от29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области «Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы» (далее –государственная программа), следующие изменения:
а) раздел «Администраторы государственной программыТверской области» паспорта государственной программы изложить в следующейредакции:
«
Администраторы государственной программы Тверской области | Правительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
»;
разделы«Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результатреализации государственной программы, выраженный показателями достижения целигосударственной программы)», «Источники финансирования государственнойпрограммы по годам ее реализации», «Плановые объемы финансирования подпрограммпо годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» паспорта государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы) | 1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением, на уровне 100 %. 2. Увеличение доли граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума с 61,8 % в 2017 году до 62,8 % в 2022 году. 3. Обеспечение 100 % охвата граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения. 4. Ежегодный охват не менее 50 % организаций социального обслуживания населения независимой системой оценки качества услуг |
Источники финансирования государственной программы по годам ее реализации | 2017 год – 9 304 765,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 092 726,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 2 212 038,6 тыс. руб.; 2018 год – 9 204 639,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 063 479,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 2 141 160,6 тыс. руб.; 2019 год – 8 126 464,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 460 330,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 666 134,2 тыс. руб.; 2020 год – 8 194 569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 503 208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 691 361,0 тыс. руб.; 2021 год – 8 194 569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 503 208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 691 361,0 тыс. руб.; 2022 год – 8 194 569,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 503 208,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 691 361,0 тыс. руб.; |
Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | Подпрограмма 1: 2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб.; 2018 год – 2 330 090,6 тыс. руб.; 2019 год – 1 267 758,3 тыс. руб.; 2020 год – 1 288 720,4 тыс. руб.; 2021 год – 1 288 720,4 тыс. руб.; 2022 год – 1 288 720,4 тыс. руб.; Подпрограмма 2: 2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб.; 2018 год – 4 080 002,6 тыс. руб.; 2019 год – 3 821 414,5 тыс. руб.; 2020 год – 3 806 591,2 тыс. руб.; 2021 год – 3 806 591,2 тыс. руб.; 2022 год – 3 806 591,2 тыс. руб.; Подпрограмма 3: 2017 год – 227 058,1 тыс. руб.; 2018 год – 199 511,0 тыс. руб.; 2019 год – 162 827,4 тыс. руб.; 2020 год – 163 052,5 тыс. руб.; 2021 год – 163 052,5 тыс. руб.; 2022 год – 163 052,5 тыс. руб.; Подпрограмма 4: 2017 год – 1 471 371,3 тыс. руб.; 2018 год – 1 491 874,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 761 862,6 тыс. руб.; 2020 год – 1 806 171,6 тыс. руб.; 2021 год – 1 806 171,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 806 171,6 тыс. руб.; Подпрограмма 5: 2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб.; 2018 год – 1 028 488,0 тыс. руб.; 2019 год – 1 037 928,6 тыс. руб.; 2020 год – 1 055 360,2 тыс. руб.; 2021 год – 1 055 360,2 тыс. руб.; 2022 год – 1 055 360,2 тыс. руб.; Обеспечивающая подпрограмма: 2017 год – 314 825,3 тыс. руб.; 2018 год – 74 673,5 тыс. руб.; 2019 год – 74 673,5 тыс. руб.; 2020 год – 74 673,5 тыс. руб.; 2021 год – 74 673,5 тыс. руб.; 2022 год – 74 673,5 тыс. руб. |
»;
разделы «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы1 (конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателяхрешения задачи подпрограммы 1), «Источники финансирования подпрограммы 1 погодам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 погодам реализации» паспорта подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми»государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 1) | 1. Обеспечение 100 % охвата семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 2. Сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей целевой группы на уровне 54,6 %. 3. Увеличение удельного веса детей, возвращенных в родные семьи, от общего числа детей, обслуженных специализированными учреждениями для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 75,5 % в 2017 году до 78,5 % в 2022 году. 4. Увеличение количества семей с детьми, находящимися на социальном сопровождении, с 1 100 в 2018 году до 1 200 в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации | 2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 305 338,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 786 730,9 тыс. руб.; 2018 год – 2 330 090,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 407 385,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 922 704,8 тыс. руб.; 2019 год – 1 267 758,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 799 814,3 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 467 944,0 тыс. руб.; 2020 год – 1 288 720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 802 359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 486 360,9 тыс. руб.; 2021 год – 1 288 720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 802 359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 486 360,9 тыс. руб.; 2022 год – 1 288 720,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 802 359,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 486 360,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации | Задача 1: 2017 год – 1 538 018,1 тыс. руб.; 2018 год – 1 746 987,4 тыс. руб.; 2019 год – 732 137,9 тыс. руб.; 2020 год – 752 571,8 тыс. руб.; 2021 год – 752 571,8 тыс. руб.; 2022 год – 752 571,8 тыс. руб. Задача 2: 2017 год – 279 098,9 тыс. руб.; 2018 год – 300 776,2 тыс. руб.; 2019 год – 261 342,5 тыс. руб.; 2020 год – 261 870,7 тыс. руб.; 2021 год – 261 870,7 тыс. руб.; 2022 год – 261 870,7 тыс. руб. Задача 3: 2017 год – 274 952,6 тыс. руб.; 2018 год – 282 327,0 тыс. руб.; 2019 год – 274 277,9 тыс. руб.; 2020 год – 274 277,9 тыс. руб.; 2021 год – 274 277,9 тыс. руб.; 2022 год – 274 277,9 тыс. руб. |
»;
разделы «Задачи подпрограммы 2», «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2,выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2)», «Источникифинансирования подпрограммы 2 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации» паспорта подпрограммы2 «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественнойвойны, ветеранов боевых действий и членов их семей» государственной программыизложить в следующей редакции:
«
Задачи подпрограммы 2 | Задача 1 «Обеспечение эффективной адресной системы социальной поддержки граждан старшего поколения». Задача 2 «Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения путем совершенствования системы социальных выплат и иных мер социальной поддержки». Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам, развитие новых технологий социального обслуживания, стационарозамещающих технологий и волонтерского движения с целью формирования активного образа жизни и долголетия» |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2) | 1. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся за ее предоставлением. 2. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальные выплаты, обратившихся за их предоставлением. 3. Обеспечение 100 % охвата населения, нуждающегося в надомном обслуживании. 4. Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставленных социальных услуг от общего числа опрошенных граждан, получивших социальные услуги, с 96 % в 2018 году до 100 % в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации | 2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 874 424,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 295 361,7 тыс. руб.; 2018 год – 4 080 002,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 971 988,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 108 014,1 тыс. руб.; 2019 год – 3 821 414,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 728 580,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 092 834,3 тыс. руб.; 2020 год – 3 806 591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 710 846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 095 745,2 тыс. руб.; 2021 год – 3 806 591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 710 846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 095 745,2 тыс. руб.; 2022 год – 3 806 591,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 710 846,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 1 095 745,2 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации | Задача 1: 2017 год – 82 394,7 тыс. руб.; 2018 год – 73 429,9 тыс. руб.; 2019 год – 70 619,9 тыс. руб.; 2020 год – 70 619,9 тыс. руб.; 2021 год – 70 619,9 тыс. руб.; 2022 год – 70 619,9 тыс. руб. Задача 2: 2017 год – 2 907 054,7 тыс. руб.; 2018 год – 2 786 035,6 тыс. руб.; 2019 год – 2 667 207,6 тыс. руб.; 2020 год – 2 640 503,9 тыс. руб.; 2021 год – 2 640 503,9 тыс. руб.; 2022 год – 2 640 503,9 тыс. руб. Задача 3: 2017 год – 1 180 336,5 тыс. руб. 2018 год – 1 220 537,1 тыс. руб. 2019 год – 1 083 587,0 тыс. руб. 2020 год – 1 095 467,4 тыс. руб. 2021 год – 1 095 467,4 тыс. руб. 2022 год – 1 095 467,4 тыс. руб. |
»;
разделы «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы 3 (конечный результатвыполнения подпрограммы 3, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы3)», «Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации», «Плановыеобъемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации» паспортаподпрограммы 3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьернойсреды для инвалидов и других маломобильных групп населения» государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы 3, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 3) | 1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Тверской области с 81,7 % в 2017 году до 87,5 % в 2018 году. 2. Увеличение числа семей, воспитывающих ребенка-инвалида, получивших услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, с 48,1 % в 2017 году до 48,6 % в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации | 2017 год – 227 058,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 193 145,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 33 912,4 тыс. руб.; 2018 год –199 511,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 187 460,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 12 050,2 тыс. руб.; 2019 год – 162 827,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 162 724,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 102,9 тыс. руб.; 2020 год – 163 052,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 162 949,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 102,9 тыс. руб.; 2021 год – 163 052,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 162 949,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 102,9 тыс. руб.; 2022 год – 163 052,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 162 949,6 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 102,9 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации | Задача 1: 2017 год – 62 969,5 тыс. руб.; 2018 год – 29 373,2 тыс. руб.; 2019 год – 3 575,0 тыс. руб.; 2020 год – 3 575,0 тыс. руб.; 2021 год – 3 575,0 тыс. руб.; 2022 год – 3 575,0 тыс. руб. Задача 2: 2017 год – 164 088,6 тыс. руб.; 2018 год – 170 137,8 тыс. руб.; 2019 год – 159 252,4 тыс. руб.; 2020 год – 159 477,5 тыс. руб.; 2021 год – 159 477,5 тыс. руб.; 2022 год – 159 477,5 тыс. руб. |
»;
разделы «Задачи подпрограммы 4», «Ожидаемые результатыреализации подпрограммы 4 (конечный результат выполнения подпрограммы 4,выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 4», «Источникифинансирования подпрограммы 4 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации» паспорта подпрограммы4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Задачи подпрограммы 4 | Задача 1 «Совершенствование адресности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». Задача 2 «Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам пожилых граждан, детей и инвалидов». Задача 3 «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений в целях предоставления мер социальной поддержки населения Тверской области» |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 (конечный результат выполнения подпрограммы 4, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 4) | 1. Обеспечение 100 % охвата граждан, имеющих право на иные меры социальной поддержки, обратившихся за их предоставлением. 2. Увеличение количества реализованных социальных проектов, мероприятий и акций с 39 в 2017 году до 60 в 2022 году. 3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу специалистов, предоставляющих государственные услуги в сфере социальной поддержки населения, в общем количестве опрошенных граждан с 85 % в 2018 году до 100 % в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации | 2017 год –1 471 371,3 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 434 440,9 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 36 930,4 тыс. руб.; 2018 год – 1 491 874,1 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 455 532,4 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 36 341,7 тыс. руб.; 2019 год – 1 761 862,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 720 894,7 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 40 967,9 тыс. руб.; 2020 год – 1 806 171,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 763 565,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 42 606,6 тыс. руб.; 2021 год – 1 806 171,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 763 565,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 42 606,6 тыс. руб.; 2022 год – 1 806 171,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 763 565,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 42 606,6 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации | Задача 1: 2017 год – 1 396 257,1 тыс. руб.; 2018 год – 1 181 900,1 тыс. руб.; 2019 год – 1 453 177,7 тыс. руб.; 2020 год – 1 498 581,8 тыс. руб.; 2021 год – 1 498 581,8 тыс. руб.; 2022 год – 1 498 581,8 тыс. руб. Задача 2: 2017 год – 16 034,7 тыс. руб.; 2018 год – 14 704,4 тыс. руб.; 2019 год – 13 415,3 тыс. руб.; 2020 год – 12 320,2 тыс. руб.; 2021 год – 12 320,2 тыс. руб.; 2022 год – 12 320,2 тыс. руб. Задача 3: 2017 год – 59 079,5 тыс. руб.; 2018 год – 295 269,6 тыс. руб.; 2019 год – 295 269,6 тыс. руб.; 2020 год – 295 269,6 тыс. руб.; 2021 год – 295 269,6 тыс. руб.; 2022 год – 295 269,6 тыс. руб. |
»;
разделы «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы5 (конечный результат выполнения подпрограммы 5, выраженный в показателяхрешения задачи подпрограммы 5)», «Источники финансирования подпрограммы 5 погодам реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 5 погодам реализации» паспорта подпрограммы 5 «Профилактика социальнойисключенности» государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 (конечный результат выполнения подпрограммы 5, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 5) | 1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях (с учетом усыновленных), в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 91 % в 2018 году до 93 % в 2022 году. 2. Уменьшение доли детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 1,90 % в 2018 году до 1,82 % в 2022 году |
Источники финансирования подпрограммы 5 по годам реализации | 2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 970 552,0 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 59 103,2 тыс. руб.; 2018 год – 1 028 488,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 966 438,2 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 62 049,8 тыс. руб.; 2019 год – 1 037 928,6 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 973 643,5 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 64 285,1 тыс. руб.; 2020 год – 1 055 360,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 988 814,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 66 545,4 тыс. руб.; 2021 год – 1 055 360,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 988 814,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 66 545,4 тыс. руб.; 2022 год – 1 055 360,2 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета Тверской области – 988 814,8 тыс. руб.; за счет средств федерального бюджета – 66 545,4 тыс. руб. |
Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации | Задача 1: 2017 год – 646 014,4 тыс. руб.; 2018 год – 671 050,4 тыс. руб.; 2019 год – 651 614,5 тыс. руб.; 2020 год – 666 071,2 тыс. руб.; 2021 год – 666 071,2 тыс. руб.; 2022 год – 666 071,2 тыс. руб. Задача 2: 2017 год – 383 640,8 тыс. руб.; 2018 год – 357 437,6 тыс. руб.; 2019 год – 386 314,1 тыс. руб.; 2020 год – 389 289,0 тыс. руб.; 2021 год – 389 289,0 тыс. руб.; 2022 год – 389 289,0 тыс. руб. |
»;
б) приложение 1 к государственной программе изложить вновой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
в) приложение 2 к государственной программе изложить вновой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);
г) в приложении 4 к государственной программе:
пункт 3 раздела I после слов «вжилых помещениях» дополнить словами «и проживающие в Тверской области не менее5 лет»;
в разделе II :
в подразделе I :
в пункте15 слова «1 марта» заменить словами «15 января»;
в пункте19 цифры «10» заменить цифрой «2»;
в пункте20 цифры «10» заменить цифрой «2»;
в пункте22 цифру «7» заменить цифрой «2»;
в пункте23 цифру «5» заменить цифрой «2»;
в пункте24 подраздела II слово«июня» заменить словом «февраля».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, и подлежитразмещению на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области винформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Губернатор
Тверской области И.М.Руденя
Приложение 1
к постановлению Правительства
Тверской области
от 02.02.2018 № 27-пп
«Приложение 1
к государственной программе Тверской области
«Социальная поддержка и защита населения Тверской области»
на 2017 - 2022 годы
Характеристика государственной программы Тверскойобласти
«Социальная поддержка и защита населения Тверскойобласти» на 2017 - 2022 годы
Главный администратор государственной программыТверской области - Министерство социальной защиты населения Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверскойобласти «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 -2022 годы.
2. Цель - цель государственной программы Тверскойобласти.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственнойпрограммы Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверскойобласти» на 2017 - 2022 годы.
4. Задача -задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административноемероприятие подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы,показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | Финансоый год, предшест-вующий реализации программы, 2016 год | Годы реализации программы | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель програамыы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | аналитический признак | номер показателя | ||||||||||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Программа, всего | тыс. руб. | х | 9 304 765,40 | 9 204 639,80 | 8 126 464,90 | 8 194 569,40 | 8 194 569,40 | 8 194 569,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Программная часть | тыс. руб. | х | 8 989 940,10 | 9 129 966,30 | 8 051 791,40 | 8 119 895,90 | 8 119 895,90 | 8 119 895,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Цель «Социальная поддержка и улучшение качества жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной помощи» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением» | % | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума» | % | 53,4 | 61,8 | 64,4 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Показатель 3 «Охват граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель 4 «Доля организаций социального обслуживания населения, охваченных независимой системой оценки качества услуг» | % | - | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми» | тыс. руб. | х | 2 092 069,60 | 2 330 090,60 | 1 267 758,30 | 1 288 720,40 | 1 288 720,40 | 1 288 720,40 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи» | тыс. руб. | х | 1 538 018,10 | 1 746 987,40 | 732 137,90 | 752 571,80 | 752 571,80 | 752 571,80 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Показатель 1 «Доля семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.001 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям» | тыс. руб. | х | 85 280,80 | 107 940,10 | 87 018,40 | 87 027,60 | 87 027,60 | 87 027,60 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество многодетных семей, получающих пособие» | семья | х | 5 041 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 | 6 285 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | R | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.002 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» | тыс. руб. | х | 862 291,20 | 848 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей пособия» | чел. | х | 6 240 | 6 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | D | 0 | 2 | Показатель 2 «Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году» | коэффи-циент | х | 1,023 | 1,023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,023 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.003 «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей» | тыс. руб. | х | 163 058,60 | 173 707,60 | 176 126,40 | 178 142,00 | 178 142,00 | 178 142,00 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей пособия» | чел. | х | 43 027 | 44 801 | 45 503 | 45 503 | 45 503 | 45 503 | 45 503 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | L | 0 | 0 | Мероприятие 1.004 «Оказание адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в центральную районную больницу» | тыс. руб. | х | 986,00 | 1 243,80 | 1 243,80 | 1 243,80 | 1 243,80 | 1 243,80 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | L | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения» | чел. | х | 808 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 5 903 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | G | 0 | 0 | Мероприятие 1.005 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета» | тыс. руб. | х | 5 415,50 | 8 807,30 | 8 788,30 | 8 839,10 | 8 839,10 | 8 839,10 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | G | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получающих единовременное пособие» | чел. | х | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | G | 0 | 2 | Показатель 2 «Количество детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на которых назначено пособие» | чел. | х | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.006 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | тыс.руб. | х | 380 386,70 | 398 569,20 | 414 440,20 | 431 017,80 | 431 017,80 | 431 017,80 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей» | чел. | х | 6 559,00 | 9 757,00 | 9 776,00 | 9 801,00 | 9 801,00 | 9 801,00 | 9 801 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.007 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» | тыс.руб. | х | 40 595,80 | 43 012,80 | 44 518,60 | 46 299,10 | 46 299,10 | 46 299,10 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей» | чел. | х | 2 352,00 | 2 600,00 | 2 610,00 | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620,00 | 2 620 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.008 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке» | тыс.руб. | х | 0,60 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей» | чел. | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | D | 0 | 0 | Мероприятие 1.009 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке» | тыс.руб. | х | 2,90 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,50 | 1,50 | Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | D | 0 | 1 | Показатель 1 «Количество получателей» | чел. | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,0 |
1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | D | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятияе 1.010 «Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета» | тыс. руб. | х | 0,0 |
|
|
|
|
| Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |