Постановление Правительства Тверской области от 30.01.2019 № 27-пп

О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙОБЛАСТИ

 

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е

 

30.01.2019

 

№ 27-пп       

 

г. Тверь

 

 

Утратило силу - Постановление

Правительства Тверской области

  от29.12.2020 г. № 704-пп

 

О внесении изменений в постановление

Правительства Тверской области

от 29.12.2016 № 436 -пп

 

В соответствии со статьями 179, 217 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, с учетом требований постановления Правительства Тверскойобласти от24.09.2012 № 545-пп «О Порядке разработки, реализации  и оценки эффективности реализациигосударственных программ Тверской области» Правительство Тверской областипостановляет:

1. Внести впостановление Правительства Тверской области от29.12.2016 № 436-пп «О государственной программе Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы»(далее – Постановление) следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 2 Постановления изложить вследующей редакции:

«администраторами государственной программыПравительство Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области,Министерство образования Тверской области, Министерство промышленности и торговлиТверской области, Министерство строительства Тверской области, Министерствотранспорта Тверской области, Министерство экономического развития Тверскойобласти, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуреи спорту Тверской области.»;

2) в государственной программе Тверской области«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы,утвержденной Постановлением (далее – государственная программа):

в разделе «Администраторы государственной программыТверской области» паспорта государственной программы слова «Министерствостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» заменитьсловами «Министерство строительства Тверской области»;

раздел «Цельгосударственной программы» паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:

«

Цель государственной программы

Улучшение качества жизни семей с детьми, детей-сирот, социально уязвимых категорий граждан путем предоставления социальной поддержки                         и оказания доступных и качественных социальных услуг

                                                                                                               »;

разделы «Ожидаемые результаты реализациигосударственной программы (конечный результат реализации государственнойпрограммы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)»,«Источники финансирования государственной программы по годам ее реализации»,«Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числеобеспечивающей подпрограммы» паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный результат реализации государственной программы, выраженный показателями достижения цели государственной программы)

1. Сохранение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением, на уровне 100 %.

2. Увеличение доли граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан                    с доходами ниже прожиточного минимума с 61,8 % в 2017 году до 69,3 % в 2022 году.

3. Обеспечение 100 % охвата граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения.

4. Наибольший охват независимой системой оценки качества услуг государственных организаций социального обслуживания населения 41,6 %

Источники финансирования государственной программы по годам

ее реализации

2017 год – 9 304 765,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 092 726,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                2 212 038,6 тыс. руб.;

 

2018 год – 9 602 255,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 341 932,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     2 260 322,7 тыс. руб.;

 

2019 год – 10 030 557,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 7 028 229,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     3 002 327,4 тыс. руб.;

 

2020 год – 8 584 201,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 334 822,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     2 249 379,0 тыс. руб.;

 

2021 год – 8 709 470,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 429 112,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     2 280 357,9 тыс. руб.;

 

2022 год – 8 709 470,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 6 429 112,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     2 280 357,9 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования подпрограмм

по годам реализации,

в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1:

2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб.;

2018 год – 2 356 490,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 815 059,8 тыс. руб.;

2020 год – 2 150 255,1 тыс. руб.;

2021 год – 2 200 973,3 тыс. руб.;

2022 год – 2 200 973,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2:

2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб.;

2018 год – 4 308 010,6 тыс. руб.;

2019 год – 4 284 782,4 тыс. руб.;

2020 год – 4 274 903,9 тыс. руб.;

2021 год – 4 320 005,7 тыс. руб.;

2022 год – 4 320 005,7 тыс. руб.

Подпрограмма 3:

2017 год – 227 058,1 тыс. руб.;

2018 год – 213 262,7 тыс. руб.;

2019 год – 224 495,0 тыс. руб.;

2020 год – 209 818,2 тыс. руб.;

2021 год – 211 419,7 тыс. руб.;

2022 год – 211 419,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4:

2017 год – 1 471 371,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 650 703,1 тыс. руб.;

2019 год – 1 578 413,4 тыс. руб.;

2020 год – 690 528,0 тыс. руб.;

2021 год – 693 938,7 тыс. руб.;

2022 год – 693 938,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5:

2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб.;

2018 год – 999 055,6 тыс. руб.;

2019 год – 1 053 133,4 тыс. руб.;

2020 год – 1 184 022,9 тыс. руб.;

2021 год – 1 208 460,4 тыс. руб.;

2022 год – 1 208 460,4 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма:

2017 год – 314 825,3 тыс. руб.;

2018 год – 74 733,0 тыс. руб.;

2019 год – 74 673,0 тыс. руб.;

2020 год – 74 673,0 тыс. руб.;

2021 год – 74 673,0 тыс. руб.;

2022 год – 74 673,0 тыс. руб.

                                                                                                               »;

разделы«Задачи подпрограммы 1», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1(конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях решениязадачи  подпрограммы 1)», «Источникифинансирования подпрограммы 1 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации» паспорта подпрограммы1 «Социальная поддержка семей с детьми» государственной программы изложить вследующей редакции:

«

Задачи

подпрограммы 1

Задача 1 «Создание условий для социальной                              и экономической устойчивости семьи».

Задача 2 «Развитие адресной помощи семьям                            с детьми».

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области социальных услуг для семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке».

 

 

Задача 4 «Реализация Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках  национального проекта «Демография»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

(конечный результат выполнения подпрограммы 1, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 1)

1. Обеспечение 100 % охвата семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Сохранение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, к общему количеству детей целевой группы на уровне 54,6 %.

3. Увеличение удельного веса детей, возвращенных         в родные семьи, от общего числа детей, обслуженных специализированными учреждениями для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, с 75,5 % в 2017 году до 78,5 %                       в 2022 году.

4. Увеличение количества семей с детьми, находящимися на социальном сопровождении,                           с  1 151 в 2018 году до 1 200 в 2022 году.

5. Уменьшение количества семей, находящихся                  в социально опасном положении к 2022 году до 850.

6. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости к 2022 году до 1,638

Источники финансирования подпрограммы 1

по годам реализации

2017 год – 2 092 069,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 305 338,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                      786 730,9 тыс. руб.;

 

2018 год – 2 356 490,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 423 962,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                   932 527,9 тыс. руб.;

 

2019 год – 2 815 059,8 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 055 804,3 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                   1 759 255,5 тыс. руб.;

 

2020 год – 2 150 255,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 079 797,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                 1 070 457,4 тыс. руб.;

 

2021 год – 2 200 973,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 106 560,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                               1 094 413,1 тыс. руб.;

 

2022 год – 2 200 973,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 106 560,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                               1 094 413,1 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 1

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 1 538 018,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 758 159,4 тыс. руб.;

2019 год – 754 423,1 тыс. руб.;

2020 год – 796 262,1 тыс. руб.;

2021 год – 838 270,6 тыс. руб.;

2022 год – 838 270,6 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 279 098,9 тыс. руб.;

2018 год – 296 727,4 тыс. руб.;

2019 год – 199 134,8 тыс. руб.;

2020 год – 199 118,4 тыс. руб.;

2021 год – 199 118,4 тыс. руб.;

2022 год – 199 118,4 тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 274 952,6 тыс. руб.;

2018 год – 301 603,2 тыс. руб.;

2019 год – 314 672,4 тыс. руб.;

2020 год – 314 687,4 тыс. руб.;

2021 год – 314 687,4 тыс. руб.;

2022 год – 314 687,4 тыс. руб.

Задача 4:

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 1 546 829,5 тыс. руб.;

2020 год – 840 187,2 тыс. руб.;

2021 год – 848 896,9 тыс. руб.;

2022 год – 848 896,9 тыс. руб.

                                                                                                                »;

разделы«Задачи подпрограммы 2», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2(конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 2)», «Источники финансированияподпрограммы 2 по годам реализации», «Плановые объемы финансирования задачподпрограммы 2 по годам реализации» паспорта подпрограммы 2 «Социальнаяподдержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветерановбоевых действий и членов их семей» государственной программы изложить    в следующей редакции:

«

Задачи

подпрограммы 2

Задача 1 «Обеспечение эффективной адресной системы социальной поддержки граждан старшего поколения».

Задача 2 «Повышение уровня и качества жизни граждан старшего поколения путем совершенствования системы социальных выплат                  и иных мер социальной поддержки».

Задача 3 «Оказание государственными бюджетными учреждениями Тверской области стационарных                    и нестационарных социальных услуг пенсионерам и инвалидам, развитие новых технологий социального обслуживания, стационарозамещающих технологий и волонтерского движения с целью формирования активного образа жизни и долголетия».

Задача 4 «Реализация Федерального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

(конечный результат выполнения подпрограммы 2, выраженный в показателях решения задачи

подпрограммы 2)

1. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право на социальную поддержку, обратившихся за ее предоставлением.

2. Обеспечение 100 % охвата граждан льготных категорий старшего поколения, имеющих право                 на социальные выплаты, обратившихся за их предоставлением.

3. Обеспечение 100 % охвата населения, нуждающегося в надомном обслуживании.

4. Увеличение доли удовлетворенности качеством предоставленных социальных услуг от общего числа опрошенных граждан, получивших социальные услуги, с 96 % в 2018 году до 100 % в 2022 году.

5. Увеличение продолжительности жизни граждан старше трудоспособного возраста с 71,2 лет                                      в 2019 году до 72,53 лет в 2022 году

Источники финансирования  подпрограммы 2

по годам реализации

2017 год – 4 169 785,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 2 874 424,2 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  1 295 361,7 тыс. руб.;

 

2018 год – 4 308 010,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 092 397,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –       1 215 613,5 тыс. руб.;

 

2019 год – 4 284 782,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 148 751,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 136 031,0 тыс. руб.;

 

2020 год – 4 274 903,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 206 677,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 068 226,9 тыс. руб.;

 

2021 год – 4 320 005,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 249 033,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 070 971,8 тыс. руб.;

 

2022 год – 4 320 005,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 3 249 033,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –     1 070 971,8 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 2

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 82 394,7 тыс. руб.;

2018 год – 73 084,3 тыс. руб.;

2019 год – 71 815,6 тыс. руб.;

2020 год – 71 816,3 тыс. руб.;

2021 год – 71 816,3 тыс. руб.;

2022 год – 71 816,3 тыс. руб.

 

 

Задача 2:

2017 год – 2 907 054,7 тыс. руб.;

2018 год – 2 882 108,0 тыс. руб.;

2019 год – 2 777 184,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 783 688,3 тыс. руб.;

2021 год – 2 829 041,1 тыс. руб.;

2022 год – 2 829 041,1 тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 1 180 336,5 тыс. руб.;

2018 год – 1 352 818,3 тыс. руб.;

2019 год – 1 405 382,8 тыс. руб.;

2020 год – 1 419 399,3 тыс. руб.;

2021 год – 1 419 148,3 тыс. руб.;

2022 год – 1 419 148,3 тыс. руб.;

Задача 4:

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 30 400,00 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.

                                                                                                                   »;

разделы«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполненияподпрограммы 3, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 3)»,«Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации» паспорта подпрограммы3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьернойсреды для инвалидов и других маломобильных групп населения» государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:

«                                                                            

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

(конечный результат выполнения подпрограммы 3, выраженный в показателях решения задачи

подпрограммы 3)

1. Увеличение доли доступных для инвалидов                           и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Тверской области с 81,7 %                в 2017 году до 90,0 % в 2019 году.

2. Увеличение числа семей, воспитывающих ребенка-инвалида, получивших услуги в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, с 48,1 % в 2017 году до 48,6 %                         в 2022 году

Источники финансирования подпрограммы 3

по годам реализации

2017 год – 227 058,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 193 145,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                          33 912,4 тыс. руб.;

 

2018 год – 213 262,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 201 183,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                          12 079,3 тыс. руб.;

 

2019 год – 224 495,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 219 760,8 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                    4 734,2 тыс. руб.;

 

2020 год – 209 818,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 209 633,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                    184,3 тыс. руб.;

 

2021 год – 211 419,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 211 235,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     184,3 тыс. руб.;

 

2022 год – 211 419,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 211 235,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     184,3 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 62 969,5 тыс. руб.;

2018 год – 27 373,2 тыс. руб.;

2019 год – 21 922,1 тыс. руб.;

2020 год – 3 521,3 тыс. руб.;

2021 год – 3 521,3 тыс. руб.;

2022 год – 3 521,3 тыс. руб.

 

Задача 2:

2017 год – 164 088,6 тыс. руб.;

2018 год – 185 889,5 тыс. руб.;

2019 год – 202 572,9 тыс. руб.;

2020 год – 206 296,9 тыс. руб.;

2021 год – 207 898,4 тыс. руб.;

2022 год – 207 898,4 тыс. руб.

»;

разделы«Задачи подпрограммы 4», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4(конечный результат выполнения подпрограммы 4, выраженный в  показателях решения задачи подпрограммы 4)»,«Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 4 по годам реализации» паспорта подпрограммы4 «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан»государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Задачи

подпрограммы 4

Задача 1 «Совершенствование адресности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

Задача 2 «Привлечение внимания общественности, средств массовой информации к проблемам пожилых граждан, детей и инвалидов».

Задача 3 «Обеспечение функционирования государственных казенных учреждений в целях предоставления мер социальной поддержки населения Тверской области».

Задача 4 «Развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

(конечный результат выполнения подпрограммы 4, выраженный в показателях решения задачи

подпрограммы 4)

1. Обеспечение 100 % охвата граждан, имеющих право на иные меры социальной поддержки, обратившихся за их предоставлением.

2. Увеличение количества реализованных социальных проектов, мероприятий и акций                          с 39 в 2017 году до 60 в 2022 году.

3. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих работу специалистов, предоставляющих государственные услуги в сфере социальной поддержки населения, в общем количестве опрошенных граждан с 85 % в 2018 году до 100 % в 2022 году.

 

4. Шесть некоммерческих организаций негосударственного сектора, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания населения Тверской области

Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации

2017 год – 1 471 371,3 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 434 440,9 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  36 930,4 тыс. руб.;

 

2018 год – 1 650 703,1 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 614 515,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –            36 188,0 тыс. руб.;

 

2019 год – 1 578 413,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 540 751,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                   37 662,0 тыс. руб.;

 

2020 год – 690 528,0 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 646 909,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –               43 619,0 тыс. руб.;

 

2021 год – 693 938,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 646 577,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –               47 361,3 тыс. руб.;

 

2022 год – 693 938,7 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 646 577,4 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –           47 361,3 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 4

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 1 396 257,1 тыс. руб.;

2018 год – 1 331 972,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 257 428,7 тыс. руб.;

2020 год – 371 886,9 тыс. руб.;

2021 год – 377 205,1 тыс. руб.;

2022 год – 377 205,1 тыс. руб.

Задача 2:

2017 год – 16 034,7 тыс. руб.;

2018 год – 22 173,9 тыс. руб.;

2019 год – 17 019,1 тыс. руб.;

2020 год – 14 675,5 тыс. руб.;

2021 год – 12 768,0 тыс. руб.;

2022 год – 12 768,0 тыс. руб.

Задача 3:

2017 год – 59 079,5 тыс. руб.;

2018 год – 296 557,2 тыс. руб.;

2019 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2020 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2021 год – 295 253,7 тыс. руб.;

2022 год – 295 253,7 тыс. руб.

Задача 4:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 711,9 тыс. руб.;

2020 год – 8 711,9 тыс. руб.;

2021 год – 8 711,9 тыс. руб.;

2022 год – 8 711,9 тыс. руб.

                                                                                                                   »;

разделы«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 (конечный результат выполненияподпрограммы 5, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы 5)»,«Источники финансирования подпрограммы 5 по годам реализации», «Плановые объемыфинансирования задач подпрограммы 5 по годам реализации» паспорта подпрограммы5 «Профилактика социальной исключенности» государственной программы изложить вследующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5

(конечный результат выполнения подпрограммы 5, выраженный в показателях решения задачи

подпрограммы 5)

 

1. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях (с учетом усыновленных),                   в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 91 %                    в 2018 году до 93 % в 2022 году.

2. Уменьшение доли детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения с 1,82 % в 2017 году до 1,80 % в 2022 году

Источники финансирования подпрограммы 5

по годам реализации

2017 год – 1 029 655,2 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 970 552,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                                59 103,2 тыс. руб.;

 

2018 год – 999 055,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 935 141,6 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                    63 914,0 тыс. руб.;

 

2019 год – 1 053 133,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 988 488,7 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  64 644,7 тыс. руб.;

 

2020 год –1 184 022,9 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 117 131,5 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                  66 891,4 тыс. руб.;

 

2021 год – 1 208 460,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 141 033,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                     67 427,4 тыс. руб.;

 

2022 год – 1 208 460,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств областного бюджета Тверской области – 1 141 033,0 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета –                    67 427,4 тыс. руб.

Плановые объемы финансирования задач

подпрограммы 5

по годам реализации

Задача 1:

2017 год – 646 014,4 тыс. руб.;

2018 год – 647 506,6 тыс. руб.;

2019 год – 669 874,9 тыс. руб.;

2020 год – 695 428,9 тыс. руб.;

2021 год – 719 869,9 тыс. руб.;

2022 год – 719 869,9 тыс. руб.

 

 

Задача 2:

2017 год – 383 640,8 тыс. руб.;

2018 год – 351 549,0 тыс. руб.;

2019 год – 383 258,5 тыс. руб.;

2020 год – 488 594,0 тыс. руб.;

2021 год – 488 590,5 тыс. руб.;

2022 год – 488 590,5 тыс. руб.

                                                                                                                »;

2)приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции (приложение1 к настоящему постановлению);

3)приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции (приложение2 к настоящему постановлению);

4) вприложении 5 к государственной программе (далее – приложение):

по текступриложения слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2019 год»;

подпункт 7пункта 15 приложения изложить в следующей редакции:

«7) вслучаях, установленных федеральным законодательством, предоставляется копияположительного заключения государственного учреждения Тверской области в сферегосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерныхизысканий о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства,реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитальногостроительства;».

2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор

Тверской области                                                                             И.М. Руденя

 

 

 

Приложение1

кпостановлению Правительства

Тверскойобласти

 от  30.01.2019 № 27-пп

 

«Приложение1

кгосударственной программе Тверской области

«Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области»

на2017 - 2022 годы

 

 

Характеристикагосударственной программы Тверской области

«Социальнаяподдержка и защита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы

 

Главныйадминистратор государственной программы Тверской области - Министерствосоциальной защиты населения Тверской области

Принятыеобозначения и сокращения:

1.Программа - государственная программа Тверской области «Социальная поддержка изащита населения Тверской области» на 2017 - 2022 годы.

2.        Цель - цель государственной программыТверской области.

3.Подпрограмма  -подпрограмма государственной программы Тверской области «Социальная поддержка изащита населения Тверской области»  на2017 - 2022 годы.

4.Задача  -задача  подпрограммы.

5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы.

7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показательмероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

 


Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица  измерения

Финансовый год, предшест-вующий реализации программы, 2016 год

Годы реализации программы

Значение

код администратора  программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие   (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа, всего

тыс. руб.

х

9 304 765,40

9 602 255,00

10 030 557,00

8 584 201,10

8 709 470,80

8 709 470,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная часть

тыс. руб.

х

8 989 940,10

9 527 522,00

9 955 884,00

8 509 528,10

8 634 797,80

8 634 797,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель «Улучшение качества жизни семей с детьми, детей-сирот, социально уязвимых категорий граждан путем предоставления социальной поддержки и оказания доступных и качественных социальных услуг»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением»

%

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума»

%

53,4

61,8

63,2

68,0

67,7

69,3

69,3

69,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 «Охват граждан, нуждающихся в социальных услугах учреждений социального обслуживания населения»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 «Доля государственных организаций социального обслуживания населения, охваченных независимой системой оценки качества услуг»

%

-

-

41,6

30,3

28,1

41,6

41,6

41,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка семей с детьми»

тыс. руб.

х

2 092 069,60

2 356 490,00

2 815 059,80

2 150 255,10

2 200 973,30

2 200 973,30

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Создание условий для социальной и экономической устойчивости семьи»

тыс. руб.

х

1 538 018,10

1 758 159,40

754 423,10

796 262,10

838 270,60

838 270,60

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 «Доля семей, получивших социальную поддержку, по отношению к количеству семей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

4

8

1

0

0

3

3

6

1

0

1

1

0

0

1

0

3

6

1

0

1

0

1

D

0

0

Мероприятие 1.01 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям»

тыс. руб.

х

85 280,80

96 102,90

103 305,90

116 746,80

131 746,80

131 746,80

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

1

D

0

1

Показатель 1 «Количество многодетных семей, получающих пособие»

семья

х

5 041

5 423

5 904

6 408

6 967

6 967

6 967

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

R

0

8

4

0

3

6

1

0

1

0

2

D

0

0

Мероприятие 1.02 «Предоставление ежемесячной денежной  выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»

тыс. руб.

х

862 291,20

896 747,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

2

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

х

6 240

7 033

0

0

0

0

7 033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

2

D

0

2

Показатель 2 «Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей (родных, усыновленных) указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»

коэффи-циент

х

1,023

1,023

0,00

0,00

0,00

0,00

1,023

1

4

8

1

0

0

3

3

6

1

0

1

1

0

0

2

0

3

6

1

0

1

0

3

D

0

0

Мероприятие 1.03 «Выплата ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей»

тыс. руб.

х

163 058,60

156 204,70

162 370,80

170 112,50

177 565,30

177 565,30

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

3

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей пособия»

чел.

х

43 027

39 183

42 469

43 090

43 741

43 741

43 741

1

4

8

1

0

0

3

3

6

1

0

1

1

0

0

3

0

3

6

1

0

1

0

4

L

0

0

Мероприятие 1.04 «Оказание адресной социальной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, в  центральную районную больницу»

тыс. руб.

х

986,00

1 243,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

4

L

0

1

Показатель 1 «Количество беременных женщин, проживающих в сельской местности, получивших компенсацию на проезд в лечебные учреждения»

чел.

х

808

1 019

0

0,00

0,00

0,00

1 827

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

2

7

0

0

3

6

1

0

1

0

5

G

0

0

Мероприятие 1.05 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет средств федерального бюджета»

тыс. руб.

х

5 415,50

5 402,50

7 349,70

7 660,30

7 954,50

7 954,50

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

5

G

0

1

Показатель 1 «Количество беременных жен военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, получающих единовременное пособие»

чел.

х

16

15

32

32

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

5

G

0

2

Показатель 2 «Количество детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на которых назначено пособие»

чел.

х

50

35

40

40

40

40

40

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

1

0

3

6

1

0

1

0

6

D

0

0

Мероприятие 1.06 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

тыс.руб.

х

380 386,70

372 727,20

437 932,30

456 358,90

473 617,20

473 617,20

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

6

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

6 559

7 308,00

9 776

9 801

9 801

9 801

9 801

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

3

0

3

6

1

0

1

0

7

D

0

0

Мероприятие 1.07 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

тыс.руб.

х

40 595,80

35 512,80

43 457,00

45 375,90

47 378,80

47 378,80

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

6

1

0

1

0

7

D

0

1

Показатель 1 «Количество получателей»

чел.

х

2 352

2 600,00

2 610

2 620

2 620

2 620

2 620

1

4

8

1

0

0

4

3

6

1

0

1

5

3

8

4

0

3

6

1

0

1

0

8

D

0

0

Мероприятие 1.08 «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке»

тыс.руб.

х

0,60

0,7

1,3

1,4

1,40

1,40

Х